<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DELL'ALBO UNICO PER LE NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO - PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN LOC. BAGNOLO,  VIA IMPRUNETANA PER TAVARNUZZE (TRATTO INTERNO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. “AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE”- APPROVAZIONE  NUOVO  INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE CHE SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 144 DEL 9/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE RT 2014-2020  PROGETTO A.T.T.I.V.I. “AZIONI, TRASVERSALI, TERRITORIALI (DI) INSERIMENTO (PER LA) VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE”- APPROVAZIONE  NUOVO  INSERIMENTO LAVORATIVO/STAGE CHE SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 144 DEL 9/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018.APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI. ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.397 DEL 10/07/2018-N.398 DEL 10/07/2018-N. 400 DEL 10/07/2018-N. 402 DELL'11/07/2018-N. 401 DELL'11/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATYIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA. OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. CIG.N. 6264757106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1248/2017. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018 PER € 2055,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N.1 LANTERNA E N.9 PARASOLE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMAFORI, ALLA DITTA ILES SRL CON SEDE IN VIA F.VANNETTI DONNINI 81/1 PRATO (P.IVA 00259280972). IMPEGNO DI SPESA € 415,41 INVA INCLUSA. CIG N. Z7E244B63D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI E RIMBORSO CANONE PAGATO IN ECCEDENZA SU ANNO 2018 PER BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER CUI E' DECADUTA ASSEGNAZIONE NEL 2018 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE MESE DI LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER € 11.360,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 82/2015 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI E RIMOZIONE DI PALETTI ARTISTICI ALLA DITTA S.O.S MOBILITÀ S.C.R.L CON SEDE LEGALE IN FIRENZE VIA EINAUDI 4/6 (P.IVA - C.F. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA € 5.648,56 IVA INCLUSA. CIG Z7E2458DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5648.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PATTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO, PROGRAMMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PROPOSTO DALL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GOBETTI VOLTA CON SEDE IN BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 A FAVORE DEL SIG. DI STEFANO TOMMASO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA € 15.803,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – I LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I14000010004 – CIG N. Z051FCF4E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG N.Z2B2464091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33575.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 12/07/218</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 370 DEL 22/06/2018 DI ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI CANDIDATI ALL'ACQUISIUZIONE DI POSTI-BAMBINO PER L'A.E. 2018-2019 ( DDRT N. 8781/2018 COME MODIFICATO DAL DDRT N. 9554/2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE A.E. 2018-2019 ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE  DELLA STRUMENTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19756.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI 2018 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2013 A FAVORE DELLA SIG.RA FALLANI LISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA MERCATALE DELLA FIERA DI SAN LUCA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE DI TIPO A - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3224698BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO SERVIZIO RISORSE E UFFICIO AFFARI LEGALI AI SENSI DELLART. 7 COMMA 9 DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINDACO ALESSIO CALAMANDREI - INDENNITÀ DI FINE MANDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12832.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B61E16000140004 - CIG N. ZDC2432126.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA SU E BAY DI MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE INUTILIZZATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 1.159,00 IVA INCLUSA.  CIG Z73247B00A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO DA MATERIALE INGOMBRANTE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOL 59  - P.I. 05593750481. IMPORTO € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z192481839</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI N. 5 EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 2003. IMPEGNO SPESA € 9.450,85 - CIG N. Z3324801D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9450.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA COMUNALE. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA PER INCARICO A SCAVALCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2381.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N. Z2B2464091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ORCHESTRA EUROPEA" 2018 CON I COMUNI GEMELLATI DI BELLERIVE SURA LLIER E HADAMAR- IMPEGBNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. REVOCA DETERMINAZIONE N.265/2018 E IMPEGNO SPESA TRIENNALE PER CONTRIBUTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018. IMPEGNO DI SPESA FONDI RESIDUI 2017-2018 PER COMPLESSIVI € 9.906,39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI" A.E.2018-19 E 2019-20, COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA – PRESA D'ATTO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2242E07E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10925.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINI EFFETTUATE A SEGUITO DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. E D.G.R.T. N. 310/2010 PER LA NUOVA AREA SCOLASTICA DI IMPRUNETA – LOCALITÀ SASSI NERI – PIAZZA BANDINELLI SNC – CODICE IDENTIFICATIVO SITO FI-1211 – FOGLIO CATASTALE 43, PARTICELLA 74 - PROPRIETÀ COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME STRADALE E MARCIAPIEDE IN FRAZ. TAVARNUZZE DI PROPRIETÀ “L'ORCIO – SOC. COOP. A R.L.”. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018.     AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA C.E.V.I. S.R.L. (CENTRO ELETTROTECNICO VERIFICHE IMPIANTI) VIA GIAMBOLOGNA N.38 AREZZO (P.IVA 01744260512). IMPEGNO DELLA SPESA €  268,40 IVA CIG N ZD2248E500</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE PER ACCATASTAMENTO DEPURATORE LOC. BOTTAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA (FI). P.IVA  05240320480.IMPORTO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZD3248D690.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE “FABBRICA IMPRUNETA” – PROROGA ABBONAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PORTALE DA PARTE DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.207,80 – C.I.G. ZEA236B070</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1207.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA RECINZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ALLA DITTA ALBA RECINZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN IMOLA VIA VILLA CLELIA 41/C (P.IVA – CF 03303861201). IMPEGNO DI SPESA € 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG. ZB8248C094</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8105.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z1D24899BE – CUP N. B6511830100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME STRADALE E MARCIAPIEDE IN FRAZ. TAVARNUZZE DI PROPRIETÀ “L'ORCIO – SOC. COOP. A R.L.”. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME STRADALE E MARCIAPIEDE IN FRAZ. TAVARNUZZE DI PROPRIETÀ “L'ORCIO – SOC. COOP. A R.L.”. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO ULTERIORI FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM - CIG Z2B2495CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2159.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/20106 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z812477CE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEL TRASLOCO DELLE AULE DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA SCUOLA MEDIA A TAVARNUZZE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1551.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEL TRASLOCO DELLE AULE DALLA SCUOLA ELEMENTARE ALLA SCUOLA MEDIA A TAVARNUZZE A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/20106 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z812477CE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE N. 441 DEL 31/07/2018 – MODIFICA DATA DI ASSUNZIONE DI  BURGASSI NICCOLÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI ALL'8/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI, MINORI E PER GLI UTENTI IN SITUAZIONI DI MARGINALITÀ ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE N. 441 DEL 31/07/2018 – MODIFICA DATA DI ASSUNZIONE DI  BURGASSI NICCOLÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE N. 441 DEL 31/07/2018 – MODIFICA DATA DI ASSUNZIONE DI  BURGASSI NICCOLÒ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2018 – 3° ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.Z4A2373BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DITTA ELETTRA COMMERCIALE S.P.A. PER MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z75249SFFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA E SUCCESSIVA MANUTENZIONE”. ANNI 2018, 2019 E 2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 – 2016 NN. 1294, 1295, 1296, 1297 DEL 6/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 – 2016 NN. 1298, 1299, 1300, 1301 DEL 6/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL FRAZIONAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z8124A3AEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE IN BIBLIOTECA. ANIMAZIONI ALLA LETTURA E LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI AUTUNNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1196.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFIUTI A.T.O. TOSCANA CENTRO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 10.831,50 A € 6.681,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (LOTTO3), IMPEGNO DI SPESA MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER € 16.232,66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16232.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE RIFIUTI A.T.O. TOSCANA CENTRO - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DA € 10.831,50 A € 6.681,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA. OPZIONE DI RINNOVO CONTRATTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.CIG.N.6264757106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO-PERSCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER € 45.627,92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO  A TEMPO PARZIALE (50%) NEL PROFILO DI “ADDETTO AI SERVIZI GENERALI” CAT. B1. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" AREA DEMOGRAFICA - CAT. C MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. SIGNORA PACCIANI LUANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA  (A.P.E.) PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN IMPRUNETA - VIA CAVALLEGGERI N. 20 - CIG N. ZI724AD99F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>576.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PER LA COPERTURA DI UN POSTO  A TEMPO PARZIALE (50%) NEL PROFILO DI “ADDETTO AI SERVIZI GENERALI” CAT. B1. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" AREA DEMOGRAFICA - CAT. C MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO" AREA DEMOGRAFICA - CAT. C MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.647,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 431 DEL 20/07/2018 “SINDACO ALESSIO CALAMANDREI - INDENNITÀ DI FINE MANDATO”. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3177.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI N. 20. INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZUIONE DEI CONTRIBUTI AL TPL ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO TOSCANA CENTRO – AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI SELVAPIANA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19468.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI N. 20. INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. 1378 DEL 22/06/2018 SIG. B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. 1379 DEL 22/06/2018 SIG. B.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012-2016 N. 1309, 1310, 1311, 1312, 1313 DEL 11/06/2018 SIG.RA  A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZIO D) MODULISTRICA ON-LINE PER GLI AFFIDAMENTI DEL NUOVO CODICE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COME  MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z2924CC0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO REVISORE DR. LAVORCA E IMPEGNO DI SPESA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - IMPEGNO SPESA DI EURO 21.000,00. - CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZIO D) MODULISTRICA ON-LINE PER GLI AFFIDAMENTI DEL NUOVO CODICE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COME  MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z2924CC0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZIO D) MODULISTRICA ON-LINE PER GLI AFFIDAMENTI DEL NUOVO CODICE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COME  MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z2924CC0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ENTIONLINE SERVIZIO D) MODULISTRICA ON-LINE PER GLI AFFIDAMENTI DEL NUOVO CODICE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA'RT. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COME  MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z2924CC0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO REVISORE DR. LAVORCA E IMPEGNO DI SPESA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINATIVO BAMBINO DESTINATARIO  ACQUISTO POSTO BAMBINO A.E. 2018/2019 DI CUI AL D.D.R.T.8781/2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI-BAMBINO A.E. 2018/2019 DI CUI AL D.D. N. 8781/2018 COME RETTIFICATO DAL D.D.  N. 9554/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVI € 4.200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "IL TAPPETO VOLANTE COOPERATIVA SOCIALE", RELATIVA AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2018/2019 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE D.D.N. 8781/2018 COME MODIFICATO DAL D.D. N.9554/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.E. 2016/2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO SANTORO REP. 87212 DEL 11.07.2018 DI RETROCESSIONE DI AREA POSTA IN VIA DELLA COOPERAZIONE FRAZ. TAVARNUZZE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAF EREDI DI PAPI ELIO S.R.L.DI SESTO FIORENTINO- OSMANNORO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PRE-REVISIONE DELL'AUTOCARRO BREMACH MOD. TGR60 DA454FY DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPORTO DI € 329,09.CIG Z5C24CA56E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ORLANDINI GROUP SAS DI ORLANDINI TOMMASO &amp; C. CON SEDE IN PIAZZETTA DEI LOTTINI 2 IMPRUNETA  P.IVA 06700380485  PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 384,30  IVA INCLUSA .CIG N.Z432352566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DEI REFETTORI DEI PLESSI SCOLASTICI ALICE STURIALE E DOMENICO GHIRLANDAIO E DI MATERIALE VARIO ACCUMULATO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA  PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN AREE PRIVATE. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER L'ANNUALITA' 2016 PARI AD EURO 1272,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE QUATTRO STATUE IN COTTO SOPRA IL PORTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG Z1724E0573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3008.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG ZD725017AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PACI SRL – P.IVA 05012160486 - IMPORTO € 4.899,53 IVA INCLUSA - CIG ZCF24D4EAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4899.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B65B18014230004 – CIG ZF324DFE13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11811.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE BREMACH TGR60 EXTREME. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0524DD189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI  - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A  MINORE FREQUENTANTE ISTITUTO IN COMUNE  LIMITROFO – A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DELLA QUOTA PARTE PER  SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA.          IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>447.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO MONTEBUONI SETTORE G2 FILA 2° N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>818.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA – IV TRIMESTRE  2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI  - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A  MINORE FREQUENTANTE ISTITUTO IN COMUNE  LIMITROFO – A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO A  MINORE FREQUENTANTE ISTITUTO IN COMUNE  LIMITROFO – A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA – IV TRIMESTRE  2018 -IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DELLA QUOTA PARTE PER  SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA.          IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ADESIONE FINO AL 10/10/2019, AL SERVIZIO SMA DI POSTE ITALIANE PER INVIO CORRISPONDENZA. CIG Z2D2504217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3 ° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI PER LA PRIMA INFANZIA ( 0-3 ANNI) PER IL MESE DI LUGLIO 2018 E SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI ( 3-6 ANNI) NEL PERIODO ESTIVO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI LISTA DI ATTESA.( GRADUATORIA A E GRADUATORIAB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1° TUEL D.LGS. 267/2000 PRESSO IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE  DEL  03/05/2018 REP. 4526 PER IL PERIODO  DAL 1.01.2018 AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE  DEL  03/05/2018 REP. 4526 PER IL PERIODO  DAL 1.01.2018 AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2018 ACCERTAMENTO E IMPEGNODI SPESA FONDI REGIONALE E STATALI PER COMPLESSIVI € 10.533,61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10533.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE MENSILITÀ DO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018: € 16.232,66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16232.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA € 107.631,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107631.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI EDA AREE PUBBLICHE - AVVISI BONARI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>587.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIADRICA CATTURA ED AFFIDAMENTO CANI RANDAGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ANCITEL PER BANCA DATI PRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1462.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SGRAVI,LEGALI E E RIMBORSI VERBALI CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2018. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 DI CUI ALLA DGRT N. 381/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VIGILANZA NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA PER € 40,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PROGETTO EDITORIALE TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI REALIZZATO DALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI. IMPEGNO DI SPESA € 94,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 PER € 15.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. SIGG.RI DINO LOTTI E DORIANA NUTINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE PARROCCHIA SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 5.000,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO ZB62522EEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. ULTERIORE IMPEGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – AVVISI BONARI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2018. RETTIFICA DETERMINA N. RO 182 DEL 02/10/2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' IN USCITA AL COMUNE DI PISTOIA DELLA DIRIGENTE AVV. FRANCESCA DE SANTIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' IN USCITA AL COMUNE DI PISTOIA DELLA DIRIGENTE AVV. FRANCESCA DE SANTIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CUP N. B64E13001270002. -  CIG 74530470F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IALTRI NTERVENTI ALLA VIABILITÀ: APPROVAZIONE I SAL. CIG ZCC2444104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI – CIG Z81252FF37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SUAP    – CIG Z0B1F311F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10248.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12422.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>394.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.675,25 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3675.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. RINNOVO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. 6264757106.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>263872.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO STRAGIUDIZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 L. 431/98 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICA-PRATICA PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (ACCESSO ATTIVITA’ LAVORATIVA SU ALBERI) IMPEGNO SPESA CIG Z59253303E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG ZDD24DE09D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE PEZ ETÀ SCOLARE DI CUI ALLA DGRT N. 536/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 4.956,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4956.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPORTO DI E 610,00 IVA INCLUSA.  CIG Z0D25381BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 670,93 IVA INCLUSA. CIG Z8B253233F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI A. &amp;C SNC (P.IVA 03638790489).IMPORTO DI € 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG Z352522F76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- CIG Z0D2512F90. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.904,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E/O SOTTOSERVIZI STRADALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11748.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- CIG Z0D2512F90. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.904,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA 8 P.I 00521260521) DI SAN GIMIGNANO -POGGIBONSI (SI) PER L'IMPORTO DI € 1.037,62 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ED AMMINISTRATIVE MEDIANTE PEC E MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36645.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 E 2015 NN. 2244 E 2246 DEL 13/08/2018 SIG. R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN)  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z8224D9DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN)  - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z8224D9DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio di direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 32 DELLA L.R.T. 65/2014 – MODIFICA DELLA PREVISIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PICCHIRILLO. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DENOMINATO “INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATE ALL’ACCOGLIMENTO DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E RELATIVI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE A.E. 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 N. 24022 DEL 12/10/2017 SIG.RA  C. I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. SIGG.RI BIANCHINI LOLA, BIANCHINI FIORELLA, BIANCHINI FIORENZA, LOTTI SILVIA E LOTTI GRAZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA PAOLA DELLA VITTORIA, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 43, P.LLA 750, SUBB. 2 E 7, POSTI IN IMPRUNETA VIA PRACHATICE N. 39. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 N. 1657 DEL 22/06/2018 E N. 454 DEL 06/02/2018 SIG. F. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI E RIMBORSO CANONI ANNUI PAGATI IN ECCEDENZA PER L'ANNO 2018 SULLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI DECADENZA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE N. 404/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP 69 VIA DELLA LIBERTÀ E OPERE COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE1255306D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13674</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SOCCOMBENZA LITI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 267/00 DI UN DIRIGENTE TECNICO PER IL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO. REVOCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2746</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6252.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN – CIG Z242575588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10182.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SOFTWARE FIREWALL SOPHOS – CIG Z28257FA59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A MINORI DISABILI INSERITI IN SCUOLE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – A.S. 2018/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO AL COMUNE DI IMPRUNETA DI AREA ADIBITA A SEDIME PARCHEGGIO PUBBLICO E MARCIAPIEDE IN FRAZ. BAGNOLO DI PROPRIETÀ MARCO E STEFANO GALLETTI. DETERMINAZIONE DI STIPULA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65B18014230004 – CIG ZF324DFE13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO EX ARTT.72-BIS E 48-BIS DEL DPR N.602/1973. REVOCA PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE N.95/2018 E N.137/2018. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO DEL DEBITO DELL'IMPRESA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIO E C. S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O IN ECCESSO. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL CAP. 268.00 DEL BILANCIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DELLO SCHEMA DI CONCESSIONE PER I GRUPPI CONSILIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE JIRIDE - CIG Z9B2591A3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL      T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UPS E APPARATI DI RETE – CIG Z122593217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 24.10.2018 DELL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E SVILUPPO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI NN. 18, 315, 452 ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA -  CUP N. B64E13001270002. -   CIG N. 535731328B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE  DI POZZOLATICO. APPROVAZIOINE PERIZIA SUPPLETIVA.  CUP N. B6511830100004 - CIG N. Z1D24899BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE PRESSO SOC. AGRICOLA VIVAIO FIORI DEL CHIANTI DI IMPRUNETA. IMPORTO DI € 730,00.CIG Z2C258DAF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI E IMPEGNO SPESA. CIG Z84258A150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1746.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16572.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE NELLE AREE STRADALI E DEL VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z8523E3459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18382.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. - CIG 5200627D27 – PROROGA DI SEI MESI DELLA SCADENZA CONTRATTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE ALLA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA SU LOCULI CONCESSI NEL CIMITERO DELLE S.S. MARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO TREE CLIMBING DIPENDENTE FABRIZIO NOCENTINI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>343.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA E PROMOZIONE ALLA LETTURA ALLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CO&amp;SO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA E PROMOZIONE ALLA LETTURA ALLE CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CO&amp;SO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-399.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI CREDITO DA HERA COMM. SRL (P.I. E C.F. 02221101203) A BANCA FARMAFACTORING SPA (P.I. E C.F. 07960110158) ROGITO DEL NOTAIO DOTT. GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI – REGISTRATO A MILANO 6 IL 28/9/2018 N. 38748 SERIE 1T. PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE SCHEMA RIEPILOGATIVO E ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOPARCO COMUNALE.AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH TGR60 DA454FY DESTINATO ALLA MANUTENZIONE STRADE E PROTEZIONE CIVILE, ALLA DITTA OPLONTI GROUP - SEDE OPERATIVA DI FIRENZE P.I. 05238431216 PER L'IMPORTO DI € 518,50 IVA INCLUSA.  CIGZ55259A923</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE E TERMICO DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO D.GHIRLANDAIO, ALLA DITTA TECNOSOLAR FILM DI SCANDICCI. IMPORTO DI  € 915,00 IVA INCLUSA.  CIG.Z192591B77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. FORNITURA DI MATERIALE ARIDO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON IL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA DI IMPRUNETA-IMPORTO DI € 1.114,30 IVA INCLUSA. CIG Z8625996F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1114.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI VARI ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. - P.IVA 06468410482. IMPORTO 1.209,00 IVA INCLUSA.  CIG Z432542C2D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 PER € 3.890,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE CATEGORIA B1 - PART TIME 50% DAL 3 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNUALITÀ PREGRESSE EMESSI NELL’ANNO 2018 – 4° ACCERTAMENTO D’ENTRATA 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORI NELLA SCUOLA MEDIA TAVARNUZZE E NELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.603 DEL 6.11.2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>757.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DIPENDENTE GEOM. RAFFAELE SAVARESE A FAR DATA DAL 26 NOVEMBRE 2018 (U.G.L. 25.11.2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE- INTEGRAZIONE ANNO 2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.612 DEL 6.11.2018 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z99258A30D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1326</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI - CIG Z0725C62CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9379.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO DAL 1/12/2018 AL 30/11/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA – CIG Z2325CA336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1854.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA – CIG Z2325CA336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA DI APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA.CIG. 6264757106. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 559 DEL 09/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONDAZIONE NUOVI GIORNI – EROGAZIONE CONTRIBUTO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4385.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI  COMUNE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 29.470,87( DI CUI € 8.116,33 PER MESE DICEMBRE 2018 ED € 21.354,54 PER ONERI CONTRATTO PONTE CON REGIONE TOSCANA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29470.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.708,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  AL COMUNE DI DICOMANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO RG 144/2013 DAVANTI AL TAR TOSCANA. CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DR. AGRONOMO SIMONE TARUNTOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA TECNICA NEL GIUDIZIO RG 144/2013 DAVANTI AL TAR TOSCANA. CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DR. AGRONOMO SIMONE TARUNTOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE PER MOBILITA' ARCH. CHIARA PUCCINI - ASSUNZIONE PER MOBILITA' ARCH. BROGI GIOVANNI BATTISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI TRA RESPONSABILI DEI SERVIZI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. ANTONELLA BUCCIARELLI DEL SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ADDETTI A  MOTOSEGHE, DECESPUGLIATORE E TAGLIASIEPI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA FORNACE AGRESTI E DI UN ARTICOLO SULLA RIVISTA “LA STORIA DELLE COSE”- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA FORNACE AGRESTI E DI UN ARTICOLO SULLA RIVISTA “LA STORIA DELLE COSE”- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. ANTONELLA BUCCIARELLI DEL SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014 SIG.RA V.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDILIZIA, SUE/SUAP. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TARI A VARI CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4283.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE Z8A25971CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA, SPORT E PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE Z8A25971CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO URBANISTICA DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2018 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ARCH. BROGI GIOVANNI BATTISTA. AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AL TPL ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AL TPL ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAI BANDI APPROVATI  CON DETERMINAZIONI N. 307 DEL 28/05/2018 E N. 562 DEL 10/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVI/ZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE/FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: ZFA246BC03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO/ANALISI ALIMENTI DELLA REZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019 PER € 1.219,68( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1219.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE IN ECCESSO DA CONTRIBUENTE PER TOSAP ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 10.330,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO E INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2018 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 431/98, DERIVANTE DAI BANDI APPROVATI  CON DETERMINAZIONI N. 307 DEL 28/05/2018 E N. 562 DEL 10/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE  DI POZZOLATICO. APPROVAZIOINE I E ULTIMO SAL.    CUP N. B6511830100004 - CIG N. Z1D24899BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI MANUFATTI E/O SOTTOSERVIZI STRADALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N. ZC6253F73E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONI VARIE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ANTINCENDIO IN VARI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z6825FAABB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1469.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE E RICHIESTA PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>181250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA  RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE E RICHIESTA PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DENTRATE. COSTITUZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI MOBILI PER SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z98260FE2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>981.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DENTRATE. COSTITUZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI MOBILI PER SEZIONE SAGGISTICA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z98260FE2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo, Cultura, Sport e Partecipazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA 2018 E DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 13.330,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA NUOVI TENDAGGI SCUOLA ELEMENTARE ALICE STURIALE  DI TAVARNUZZE .AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI. ( C.F. BRSLCU69R04D612A - P.I. 04821300482) CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N.34 , 50125 FIRENZE PER L'IMPORTO DI € 1.306,62 IVA INCLUSA. CIG. N. Z5E25FC08C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PIAZZA BUONDELMONTI.FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO E CHIUSINI IN GHISA A COMPLETAMENTO INTERVENTO DI PUBLIACQUA S.P.A.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA EDILE APPENNINO SNC CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), ( P.I. 00620671206) PER L'IMPORTO DI € 4.909,44 IVA INCLUSA. CIG N ZCC25FC99B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI SNC DI CHIOCCHIO- GREVE IN CHIANTI (FI)  (P.I. 00502570484)DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. ZB425FC41E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C.SNC DI TAVARNUZZE-IMPRUNETA ( P.I.. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  AUTOMEZZO  FIAT PANDA TG.YA401AH PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z9D25FC2D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 CIG  ZE425F70F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI SIMONETTA BUCCIANELLI E MAURIZIO BIANCALANI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 4, P.LLA 266, SUBB. 3 E 9, POSTI IN IMPRUNETA VIA CASSIA N. 27. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 2° QUOTA ANNUALITA' 2016 E CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI SIMONETTA BUCCIANELLI E MAURIZIO BIANCALANI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 4, P.LLA 266, SUBB. 3 E 9, POSTI IN IMPRUNETA VIA CASSIA N. 27. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE – PRESA D’ATTO INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Associato Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE IN VARIE SALE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, C.F. BRS LCU 69R04 D612A, P.IVA 04821300482, CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N. 34, 50125 FIRENZE (FI) PER L'IMPORTO DI € 2.350,94 IVA INCLUSA. CIG N. Z2B25FC182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. ZE12619A20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA D'ALLARME VOLUMETRICO A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI, PIANO TERRA. AFFIDAMENTO AALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL CON SEDE A IMPRUNETA ( FI)- ( P.I. 05501050487), PER L'IMPORTO DI € 1.427,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z5925FC901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA “RCA. LIBRO MATRICOLA” PER IL PERIODO 31.12.2018/31.12.2020  (CIG 7693733D4F). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN AULA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SUL TEMA "LE RELAZIONI ORGANIZZATIVE" - CIG Z8426024FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE PROGETTO PATRIMONIO COMUNE DELL'ANCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER FORMAZIONE ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI- COMPENSAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FISCALE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA TASSAZIONE DELL'ATTO DI MEDIAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA- AFFIDAMENTO DI INCARICO. CIG Z5B264489D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CNTI DR. LUCIANO CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEI TRASLOCHI VARI E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLA SCUOLA MATERNA E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMEPGNO SPESA DI EURO 7.400,04  - CIG. N. 200764483B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BUTINI SNC -OFFICINA MECCANICA DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI (FI) ( P.I. 00502570484) DELL'INTERVENTO A COMPLETAMENTO DELLA RIPARAZIONE URGENTE DEL TRINCIA NOBILI. IMPORTO DI € 414,80 IVA INCLUSA. CIG ZB4264EAD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA  (P.I. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO INTERVENTO SU FIAT PANDA TG YA401AH PER L'IMPORTO DI € 958,22 IVA INCLUSA. CIG Z46264EA9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE (P.I 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z90264E9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO LUNGO LA STRADA IN LOC. TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE (P.I. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 1.403,00 IVA INCLUSA. CIG ZD3264EA61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PICCOLE OPERE DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI SNC DI GREVE IN CHIANTI ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORT DI € 206,89 IVA INCLUSA. CIG Z762652A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI LUBRIFCANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI. (FI) ( P.I. 04783030481) PER L'IMPORTO DI € 399,86 IVA INCLUSA. CIG ZD52652BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 42.000,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MICROAREA  RAGAZZI DOC ADEGUAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANTENNA CIMITERO MONTEBUONI H3G ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA DI E 135.000,00. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI AL GRUPPO CANALI ASSOCIATO. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.535731328B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (PERIODO 01.08.2015/31.07.2018) IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA (RM) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z811446337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLISERVICE TOSCANA MAGGIOLI, GRUPPO MAGGIOLI PER LA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO SPESA DI EURO 719,80 - CIG. N. ZEF20A4263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.159,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA1236758B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.N. Z702373D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.N. Z702373D19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 319 DEL 31/05/2018 E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DI REGIONE TOSCANA (SOGGETTO AGGREGATORE) PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 12/07/2018 AL 12/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PIERLEONI E FIGLI S.R.L. DI ROMA (RM) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z67238E52D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO 2018 PER I DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z9E23890F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]PROVVEDITORATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED INTERVENTI ALLA VIABILITA' ALLA DITTA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT (P.IVA 06155080481) CON SEDE LEGALE IN IMPRUNETA  INVIA ROMA 43  PER L'IMPORTO DI E 15.298,80 IVA INCLUSA.  CIG ZCC2444104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPEDONALI E RIMOZIONE DI PALETTI ARTISTICI ALLA DITTA S.O.S MOBILITÀ S.C.R.L CON SEDE LEGALE IN FIRENZE VIA EINAUDI 4/6 (P.IVA - C.F. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA € 5.648,56 IVA INCLUSA. CIG Z7E2458DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG N.Z2B2464091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI N. 5 EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 2003. IMPEGNO SPESA € 9.450,85 - CIG N. Z3324801D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018. CIG N. Z2B2464091.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. REVOCA DETERMINAZIONE N.265/2018 E IMPEGNO SPESA TRIENNALE PER CONTRIBUTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CIG N. Z1D24899BE – CUP N. B6511830100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER IL FRAZIONAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z8124A3AEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SUAP    – CIG Z0B1F311F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN – CIG Z242575588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SOFTWARE FIREWALL SOPHOS – CIG Z28257FA59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE UPS E APPARATI DI RETE – CIG Z122593217</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE NELLE AREE STRADALI E DEL VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z8523E3459</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI NELL'ASILO NIDO COMUNALE IN VIA DELLA COOPERAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z34258A24D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO COMUNALE  DI POZZOLATICO. APPROVAZIOINE PERIZIA SUPPLETIVA.  CUP N. B6511830100004 - CIG N. Z1D24899BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO  DALLA L. 124/2013 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35792.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO  DALLA L. 124/2013 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FIERA DI SAN LUCA 2018 E DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 13.330,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.CIG Z1525E966B. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 667 DEL 29/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI SNC DI CHIOCCHIO- GREVE IN CHIANTI (FI)  (P.I. 00502570484)DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. ZB425FC41E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C.SNC DI TAVARNUZZE-IMPRUNETA ( P.I.. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  AUTOMEZZO  FIAT PANDA TG.YA401AH PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z9D25FC2D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA NUOVI TENDAGGI SCUOLA ELEMENTARE ALICE STURIALE  DI TAVARNUZZE .AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI. ( C.F. BRSLCU69R04D612A - P.I. 04821300482) CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N.34 , 50125 FIRENZE PER L'IMPORTO DI € 1.306,62 IVA INCLUSA. CIG. N. Z5E25FC08C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1306.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCAFFALI PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 CIG  ZE425F70F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1910.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE NEL CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.389,55 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3389.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PIAZZA BUONDELMONTI.FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN CALCESTRUZZO E CHIUSINI IN GHISA A COMPLETAMENTO INTERVENTO DI PUBLIACQUA S.P.A.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA EDILE APPENNINO SNC CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), ( P.I. 00620671206) PER L'IMPORTO DI € 4.909,44 IVA INCLUSA. CIG N ZCC25FC99B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4909.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL VICOLO DELLE ROSE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000320004. CIG N. Z4E2619F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16138.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35651.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL VICOLO DELLE ROSE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000320004. CIG N. Z4E2619F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.389,55 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI. INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E NOMINA DEL RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE – PRESA D’ATTO INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI EDUCATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Associato Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. 2° QUOTA ANNUALITA' 2016 E CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2937</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9371.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. ZE12619A20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA D'ALLARME VOLUMETRICO A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI, PIANO TERRA. AFFIDAMENTO AALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL CON SEDE A IMPRUNETA ( FI)- ( P.I. 05501050487), PER L'IMPORTO DI € 1.427,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z5925FC901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1427.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE VITA ANNO 2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.690/2018.  AFFIDAMENTI SERVIZIO ANNUALE OBBLIGATORIO E IMPEGNI SPESA.  1) SECUR TECH PER PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE - CIG N. Z152610504. 2) ALFER S.R.L. PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE  - CIG N. ZDA2610430. 3) MUGELLO SICUREZZA PER ASILO NIDO TAVARNUZZE - CIG N. Z3C26103C3. 4) FAN S.R.L. PER SCUOLA F. PAOLIERI ED EX STAZIONE DI TAVARNUZZE - CIG N. ZA72610235.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1939.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE IN VARIE SALE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, C.F. BRS LCU 69R04 D612A, P.IVA 04821300482, CON SEDE OPERATIVA IN VIA MAGGIO N. 34, 50125 FIRENZE (FI) PER L'IMPORTO DI € 2.350,94 IVA INCLUSA. CIG N. Z2B25FC182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE VITA ANNO 2018. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.690/2018.  AFFIDAMENTI SERVIZIO ANNUALE OBBLIGATORIO E IMPEGNI SPESA.  1) SECUR TECH PER PALAZZO COMUNALE E SCUOLA MATERNA DI TAVARNUZZE - CIG N. Z152610504. 2) ALFER S.R.L. PER CENTRO OPERATIVO COMUNALE  - CIG N. ZDA2610430. 3) MUGELLO SICUREZZA PER ASILO NIDO TAVARNUZZE - CIG N. Z3C26103C3. 4) FAN S.R.L. PER SCUOLA F. PAOLIERI ED EX STAZIONE DI TAVARNUZZE - CIG N. ZA72610235.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPORTI CONTRATTUALI APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE INDICATI NELLE DETERMINAZIONI N. 559/2018 E 633/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-492.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA “RCA. LIBRO MATRICOLA” PER IL PERIODO 31.12.2018/31.12.2020  (CIG 7693733D4F). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE  MESE DI NOVEMBRE PER COMPLESSIVI € 2.035,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO "RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONE DI UNIONI CIVILI AL 10/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN AULA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SUL TEMA "LE RELAZIONI ORGANIZZATIVE" - CIG Z8426024FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE PER € 1.700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER FORMAZIONE ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – II LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I14000010004 – CIG N. ZF6207A4A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4529 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON  R.T.I. FRA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE (CAPOGRUPPO/MANDATARIA) E TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. DI SIGNA (FI) (MANDANTE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA - (CIG. DERIVATO 7699889569) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gare</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE PROGETTO PATRIMONIO COMUNE DELL'ANCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6470.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – II LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I14000010004 – CIG N. ZF6207A4A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO FISCALE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA TASSAZIONE DELL'ATTO DI MEDIAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ALL'IMPRUNETA- AFFIDAMENTO DI INCARICO. CIG Z5B264489D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 92^ FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI- COMPENSAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38982.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI SENSI DEI DM 14/5/2014 E 30/03/2016 NONCHÉ DELLE DELIBERAZIONI GRT 1044/14, 1088/15 E 890/2016.  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2624.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - FONDO A PARAMETRO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4339.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESE POSTALI E DI TESORERIE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4535</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) DEI TRASLOCHI VARI E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE ALLA SCUOLA MATERNA E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI IMPRUNETA A SEGUITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" - IMEPGNO SPESA DI EURO 7.400,04  - CIG. N. 200764483B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7400.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - PROGETTO DENOMINATO “SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO” (PDZ 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9993.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE COMPENSO DEL REVISORE UNICO DEI CNTI DR. LUCIANO CONTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019: € 96.100,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - PROGETTO DENOMINATO “SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO” (PDZ 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'ASSISTENZA ED AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE  - FONDO A PARAMETRO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI SENSI DEI DM 14/5/2014 E 30/03/2016 NONCHÉ DELLE DELIBERAZIONI GRT 1044/14, 1088/15 E 890/2016.  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PICCOLE OPERE DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI SNC DI GREVE IN CHIANTI ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORT DI € 206,89 IVA INCLUSA. CIG Z762652A89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI LUBRIFCANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI. (FI) ( P.I. 04783030481) PER L'IMPORTO DI € 399,86 IVA INCLUSA. CIG ZD52652BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>399.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BUTINI SNC -OFFICINA MECCANICA DI CHIOCCHIO - GREVE IN CHIANTI (FI) ( P.I. 00502570484) DELL'INTERVENTO A COMPLETAMENTO DELLA RIPARAZIONE URGENTE DEL TRINCIA NOBILI. IMPORTO DI € 414,80 IVA INCLUSA. CIG ZB4264EAD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA  (P.I. 01444020489) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO INTERVENTO SU FIAT PANDA TG YA401AH PER L'IMPORTO DI € 958,22 IVA INCLUSA. CIG Z46264EA9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>958.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE (P.I 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z90264E9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO LUNGO LA STRADA IN LOC. TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE (P.I. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 1.403,00 IVA INCLUSA. CIG ZD3264EA61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.193,92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2193.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA. INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE OPERATIVA, MISURA, CONTABILITA' E PRATICA ANTINCENDIO ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI).  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B62H18000550004   - CIG ZD1264FE6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29463</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.719 DEL 11.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA. INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE OPERATIVA, MISURA, CONTABILITA' E PRATICA ANTINCENDIO ALLO STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI).  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP B62H18000550004   - CIG ZD1264FE6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.719 DEL 11.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 DI CUI ALLA DGR N. 381/2018.  STORNO IMPORTO € 280,00. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 (DUE) MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTESTUALE RESTITUZIONE IN PERMUTA DELLE 2 (DUE) MOTO DI MARCA BMW 650 ATTUALMENTE IN USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDI ESPLORATIVI DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 4 POSTI: N. 2 POSTI DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI  CAT. D; N. 1 POSTO SPECIALISTA IN ATTIVITA’ CONTABILI E AMMINISTRATIVE CAT. D; N. 1 POSTO DI  SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 464,13 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI COMPETENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z922664A7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65H18004230004 CIG ZF7265F7E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40840.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N.B65H18004230004 CIG ZF7265F7E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z922664A7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULI, OSSARI E CINERARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER PASSI CARRABILI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MONTEBUONI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONI VINCOLI GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) PROMOSSO DALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ZONA FIORENTINA SUD EST. ANNO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MICROAREA  RAGAZZI DOC ADEGUAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>710.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI INVESTIMENTO SETTORE SOCIALE  ANNO 2017.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5866.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 42.000,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TARVARNUZZE "L'ARCOLAIO" - SALDO GESTIONE 2017 E IMPEGNO GESTIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204795.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2017 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.670,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TARVARNUZZE "L'ARCOLAIO" - SALDO GESTIONE 2017 E IMPEGNO GESTIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI INVESTIMENTO SETTORE SOCIALE  ANNO 2017.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MICROAREA  RAGAZZI DOC ADEGUAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) PROMOSSO DALLA AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ZONA FIORENTINA SUD EST. ANNO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PERCEPITI DA ATAF PER CONTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 12.789,35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLI DI COMPETENZA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI- ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CASALE ARL E IL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA.IMPEGNO DI SPESA  PER PREMIO.  CIG N.ZA2266A517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5582.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL COMUNE DI IMPRUNETA (FI) PER LA DEFINIZIONE DI AZIONI COMUNI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA.IMPEGNO DI SPESA  PER PREMIO.  CIG N.ZA2266A517.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E  SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE SAN LORENZO LE ROSE E SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO A.S. 2018-2019 E 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017.CUP  B66G17000080004 .CIG ZD41E35B5A. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE AI SENSI  DELL'ART.5, COMMA 5, LETTERA "R" DEL D.LVO N. 163/2006 E DELL'ART.4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE STATO CIVILE – CIG Z8326790DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 MONITOR LCD 23 POLLICI HP  – CIG Z002677F36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI STORAGE – CIG ZF7267A269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP – CIG ZD525AF1C79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE E DEGLI ENTI LOCALI A.S. 2017/2018 € 15.851,78. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.779 DEL 21.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34156.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP – CIG ZD525AF1C79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 20 MONITOR LCD 23 POLLICI HP  – CIG Z002677F36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.779 DEL 21.12.2018. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE STATO CIVILE – CIG Z8326790DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI STORAGE – CIG ZF7267A269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE ANTENNA CIMITERO MONTEBUONI H3G ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO PER SPESE DI NOTIFICA, AVVENUTA CONSEGNA AVVISO DI ACCERTAMENTO TARES 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMUNE DI SCANDICCI PER SPESE DI NOTIFICA, AVVENUTA CONSEGNA AVVISO ACCERTAMENTO TARES 2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI TELEFONI VOIP– CIG ZF52681C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT– CIG ZE726818A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU-TASI- IMPOSTA DI SOGGIORNO A VARI CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2009</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI DISCHI PER STORAGE– CIG Z972681F87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2019 E 100 DEVICE CAL– CIG ZF7267A269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4530 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON ARCA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI PER IL PERIODO 01.09.2018/31.08.2021 (CIG. 6264757106) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gare</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI ANNUALI TELEPASS PER TRANSITO MEZZI COMUNALI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA IRIS DI REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTI ELETTRONICI -CIG DERIVATO  775185591B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2464.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA– CIG ZCD2686FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SUITE SOFTWARE MAGGIOLI JTRIB – CIG Z3826873BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018. PRESA ATTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320757.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA– CIG ZCD2686FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA IRIS DI REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTI ELETTRONICI -CIG DERIVATO  775185591B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO CDS DAL 1 GENNAIO 2018 AL 28 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DICEMBRE 2018 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4084.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL E DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO.  CIG N. ZD4229D4F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI €  1.270,00 PER CANONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL E DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE-AGENZIA DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PRATO.  CIG N. ZD4229D4F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI €  1.270,00 PER CANONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA – PRESA D’ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE( P.I. 00393820485) - AGENZIA DI IMPRUNETA  DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PIAZZALI E AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA. CIG. Z222698C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3265.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2019 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2019 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FIRENZE( P.I. 00393820485) - AGENZIA DI IMPRUNETA  DELLA FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PIAZZALI E AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA. CIG. Z222698C1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1559.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9703.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA “RCA. LIBRO MATRICOLA” PER IL PERIODO 31.12.2018/31.12.2020  (CIG 7693733D4F). ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (C.F. E P.I. 05501050487) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA SCUOLA “PAOLIERI” DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.906,04  IVA INCLUSA. CIG. ZA9269F810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2906.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (C.F. E P.I. 05501050487) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO LA SCUOLA “PAOLIERI” DI IMPRUNETA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.906,04  IVA INCLUSA. CIG. ZA9269F810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI BISNONNO LEO E NONNO GASPARE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRUZZICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-75.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 285/90 - IMPEGNO SPESA AZIENDA USL10 PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  .  IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I. 005593750481 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00  IVA INCLUSA. CIG. Z2826A6471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO ZC426A6E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I. 005593750481 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00  IVA INCLUSA. CIG. Z2826A6471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO ZC426A6E22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  .  IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "COOL TOUR"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1248/2017. ABBATTIMENTO TARIFFE MESE DI DICEMBRE 2018 PER COMPLESSIVI € 2005,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE "COOL TOUR"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1901.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO. ( P.I. 04608680486) FORNITURA DI ATTREZZATURA TREE CLIMBING. CIG Z1626B1FC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1355.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO. ( P.I. 04608680486) FORNITURA DI ATTREZZATURA TREE CLIMBING. CIG Z1626B1FC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL'AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 CIG  ZA3268F786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 CIG  ZA3268F786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’INTESTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO GIÀ IN USO PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RETE DI SOLIDARIETÀ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE E AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – I TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PER I PRIMI SEI MESI DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PER I PRIMI SEI MESI DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GENNAIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – I TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. CIG 7693733D4F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-767.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER DAR CORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERA PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE PER SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE AUSILIARIO ASSEGNATO ALL'UFFICIO DIREZIONE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-67.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE RELATIVO ALL'ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC  PER DAR CORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA  COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA  PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER 20 MESI DAL 30/4/2019 AL 31/12/2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 673/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE VARIE DEL PERSONALE AUSILARIO ASSEGNATO AL SERVIZIO DIREZIONE E AFFARI GENERALI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  ( TPL LOTTO 3) INTEGRATO CON TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 PER COMPLESSIVI € 60.384,66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60384.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA PER 20 MESI DAL 30/4/2019 AL 31/12/2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 673/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DLGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. CIG 7693733D4F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di Direzione e Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 40 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ: CONFERMA AGENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCELLI SRL (C.F. E P.I. 01663310504) DELLA FORNITURA DI ATTREZZO SPARGISALE KUHN AXEO 6.1 E PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.039,00  IVA INCLUSA. CIG. ZF726D3FC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCELLI SRL (C.F. E P.I. 01663310504) DELLA FORNITURA DI ATTREZZO SPARGISALE KUHN AXEO 6.1 E PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.039,00  IVA INCLUSA. CIG. ZF726D3FC7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROCEDIMENTI UFFICIO EDILIZIA SUE/SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2018 DELL' AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00  IVA INCLUSA. CIG. ZA826DCE39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.300,00 DI CUI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED € 400,00 PER RICARICHE TELEFONI CELLULARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2742</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2018 DELL' AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.300,00 DI CUI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI IN FUNZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED € 400,00 PER RICARICHE TELEFONI CELLULARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00  IVA INCLUSA. CIG. ZA826DCE39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO RECUPERO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE PER LA PRIVACY NELLA STANZA DELL’EDIFICIO DI VIA ROSSELLI DESTINATA AD OSPITARE I REPERTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI SUL TERRITORIO- CIG Z4426B5266. IMPEGNO DI SPESA DI € 220,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN COTTO PER PAVIMENTAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI,6 A TAVARNUZZE, ALLA DITTA COTTO REF SRL CON SEDE IN VIA DI  CAPPELLO, 26 -IMPRUNETA- 50023  (C.F. 00396340481). IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427,00 IVA INCLUSA. CIG Z9826DCDD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA (FI), P.I. 01444020489 DI ULTERIORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA FIAT PANDA TG. YA401AH PER L'IMPORTO DI € 664,90 IVA INCLUSA. CIG Z3326DCE10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ISTAT "SIGIF 2 " ANNO 2019. ACCERTAMENTEO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1072.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2019  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA. - CIG. DERIVATO N. 7751335BFC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINITIVA ED IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGVO 50/2016 E SS.MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSOLAR S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE PER LA PRIVACY NELLA STANZA DELL’EDIFICIO DI VIA ROSSELLI DESTINATA AD OSPITARE I REPERTI ARCHEOLOGICI RINVENUTI SUL TERRITORIO- CIG Z4426B5266. IMPEGNO DI SPESA DI € 220,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO RECUPERO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RECUPERO CREDITO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2019  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECCUCCI ALVARO E C. SNC DI TAVARNUZZE, IMPRUNETA (FI), P.I. 01444020489 DI ULTERIORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA FIAT PANDA TG. YA401AH PER L'IMPORTO DI € 664,90 IVA INCLUSA. CIG Z3326DCE10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANUFATTI IN COTTO PER PAVIMENTAZIONE DELLA SCALINATA DI ACCESSO ALL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI,6 A TAVARNUZZE, ALLA DITTA COTTO REF SRL CON SEDE IN VIA DI  CAPPELLO, 26 -IMPRUNETA- 50023  (C.F. 00396340481). IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427,00 IVA INCLUSA. CIG Z9826DCDD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA. - CIG. DERIVATO N. 7751335BFC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINITIVA ED IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGVO 50/2016 E SS.MM. E II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” E LA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.194,05  IVA INCLUSA. CIG. Z65269F85D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE( P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z5F26DCE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AD UN'AREA A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO SANT'ANTONIO - CIG Z3026E73EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI AL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 21032 DEL 10/12/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE IN ACCONTO PER L'A.S. 2019-2020 PER € 5.659,83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5659.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITA'.  IMPEGNO DI SPESA.. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITA'.  IMPEGNO DI SPESA.. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” E LA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.194,05  IVA INCLUSA. CIG. Z65269F85D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE( P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI € 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z5F26DCE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AD UN'AREA A VERDE PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCO SANT'ANTONIO - CIG Z3026E73EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI IMPRUNETA  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE SAMUELE MEGLI PER SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE 2018. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-114.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL SIG. MASSIMO SACCHI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 43, P.LLA 751, SUBB. 12 E 27, POSTI IN IMPRUNETA VIA PRACHATICE N. 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  GESTIONE DELL'AGENTE CONTABIOLE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.950,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL SIG. MASSIMO SACCHI, IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI NEL FOGLIO 43, P.LLA 751, SUBB. 12 E 27, POSTI IN IMPRUNETA VIA PRACHATICE N. 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "TUTTONORMEL" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TNE S.R.L. DI TORINO (TO) - IMPEGNO SPEA - CIG. N. Z942683E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOPERATIVA DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZBF26EA834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAIZONE USCI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE ANUSCA  ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z0426ECF06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SEPEL EDITRICE DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z7B2683D3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA FINANZA LOCALE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZE326E88BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006  E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVAN (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD6268375F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER L'A'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG)- IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z162682EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z6F26815BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>781</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z03268FA7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2019/2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI  MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD8268F815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9297.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2019. IMPORTO DI EURO € 2.516.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2516700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2019. IMPORTO DI EURO € 2.516.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2019/2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI  MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD8268F815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.I.F.I.C. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z03268FA7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LA FINANZA LOCALE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZE326E88BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z6F26815BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006  E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVAN (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZD6268375F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER L'A'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG)- IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z162682EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "TUTTONORMEL" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TNE S.R.L. DI TORINO (TO) - IMPEGNO SPEA - CIG. N. Z942683E18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SEPEL EDITRICE DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z7B2683D3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOPERATIVA DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. ZBF26EA834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE ANUSCA  ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAIZONE USCI ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2019 ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. DI MILANO - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z0426ECF06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LA'NNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONRO DI GESTIONE ECONOMO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ARIDI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA (C.F. 04608680486) IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3826EDD0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZIE MEZZI D'OPERA ( TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI ECC.) DELL'AUTOPARCO COMUNALE  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI  E C. SNC. DI CHIOCCHIO GREVE IN CHIANTI.(P.I. 00502570484)  IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E26F8940.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z9026EDF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTER S.R.L (P.IVA 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3926F8EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTRAVERSO START DELLA FORNITURA DEI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INFOCLIP SRL - CIG Z0326DAF7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2274.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA926EDE15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI CON SEDE IN VIA MAGGIO, 34/56 R– 50125 FIRENZE (P.I. 04821300482) PER L'IMPORTO DI € 7.836,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7836.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z9026EDF30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI ARIDI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA (C.F. 04608680486) IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3826EDD0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTRAVERSO START DELLA FORNITURA DEI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INFOCLIP SRL - CIG Z0326DAF7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA926EDE15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZIE MEZZI D'OPERA ( TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI ECC.) DELL'AUTOPARCO COMUNALE  AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTINI  E C. SNC. DI CHIOCCHIO GREVE IN CHIANTI.(P.I. 00502570484)  IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E26F8940.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE TENDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI CON SEDE IN VIA MAGGIO, 34/56 R– 50125 FIRENZE (P.I. 04821300482) PER L'IMPORTO DI € 7.836,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTER S.R.L (P.IVA 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3926F8EC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA VALLI ZABBAN CON SEDE IN VIA DANUBIO 10  A FIRENZE – 50019 (P.I. 05476750483). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 101 DEL 1/2/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE. CIG ZBF26F8CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO EDILI80 S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO EDILI80 S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA VALLI ZABBAN CON SEDE IN VIA DANUBIO 10  A FIRENZE – 50019 (P.I. 05476750483). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 101 DEL 1/2/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE. CIG ZBF26F8CA7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1004.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-834.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO LEGALI. ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DEPOSIZIONE SERTI IN ALLORO PER COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER GLI ANNI 2019 E 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG  Z0E26FFEB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DEPOSIZIONE SERTI IN ALLORO PER COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER GLI ANNI 2019 E 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG  Z0E26FFEB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DEPOSIZIONE SERTI IN ALLORO PER COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI PER GLI ANNI 2019 E 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA FIORI E PIANTE DI TAVARNUZZE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG  Z0E26FFEB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DI UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE MECCANICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO DI PISTOIA -( P.I. 01677780478) IMPORTO DI  € 305,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2D26EDFF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTREZZATURA TREE CLIMBING ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO  (P.I. 04608680486) IMPORTO COMPLESSIVO DI € 454,36 IVA INCLUSA.  CIG Z6526FEA0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>454.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PUBBLICI A.E. 2018/2019, PER COMPLESSIVI € 3.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE MECCANICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO DI PISTOIA -( P.I. 01677780478) IMPORTO DI  € 305,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2D26EDFF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTREZZATURA TREE CLIMBING ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR DI BORGO SAN LORENZO  (P.I. 04608680486) IMPORTO COMPLESSIVO DI € 454,36 IVA INCLUSA.  CIG Z6526FEA0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2018 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019.  CIG 7137717666 – CIG DERIVATO Z2A270D13A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2018-2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019.  CIG 7137717666 – CIG DERIVATO Z2A270D13A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019, PER € 2.605.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DK499CT.AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO SAS DI DAVERI  MARCO - VIA C.LEVI, N. 1/3- MERCATALE VAL DI PESA -S.CASCIANO V.P. (P.I. 03562980486) IMPORTO DI  € 177,11 IVA INCLUSA. CIG ZEE271DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2C271280C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA.  CIG Z9327130333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SU EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL. DI IMPRUNETA.(P.I. 005501050487)  IMPORTO DI € 2.565,66 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINE N. 126 E 131 DEL 08.02.2019. CIG Z82271036B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2565.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI  DI BAGNO A RIPOLI (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI  € 18.300,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI  DI BAGNO A RIPOLI (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI  € 18.300,00 IVA INCLUSA. CIG ZCC26DCE1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z2C271280C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA.  CIG Z9327130333</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DK499CT.AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO SAS DI DAVERI  MARCO - VIA C.LEVI, N. 1/3- MERCATALE VAL DI PESA -S.CASCIANO V.P. (P.I. 03562980486) IMPORTO DI  € 177,11 IVA INCLUSA. CIG ZEE271DF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTINCENDIO SU EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL. DI IMPRUNETA.(P.I. 005501050487)  IMPORTO DI € 2.565,66 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINE N. 126 E 131 DEL 08.02.2019. CIG Z82271036B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONIÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI AL POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 539,00 PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE A VERIFICHE INAIL EX DM 7.07.2005 SU IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA S. GERSOLÈ ED EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI E ABBONAMENTI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7441.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 539,00 PER PAGAMENTO TARIFFE RELATIVE A VERIFICHE INAIL EX DM 7.07.2005 SU IMPIANTI TERMICI SCUOLA MATERNA S. GERSOLÈ ED EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO MONTEBUONI N. 4, FILA II°, SETTORE T. ASSEGNAZIONE ALLA SIGNORA GHERI NOEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXII EDIZIONE 2018-2019" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXII EDIZIONE 2018-2019" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA - CONTINUAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SAN - CIG ZCB2723273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2360.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SAN - CIG ZCB2723273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1223/2018. RIDUZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA E FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI- IMPOSTA DI SOGGIORNO A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI E MAGGIORAZIONE: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3428.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI   66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEFIBRILLATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI   66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO LEGALI. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.111/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. VINCENZO DI NASO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2728.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.111/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL'ING. VINCENZO DI NASO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z4A2373BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO CORTI DEL SERVIZIO DI NCC PER LE CONFERENZE IN BIBLIOTECA DEL PROFESSOR CORRADO MARSAN- CIG Z24274E4CA. IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z4A2373BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOLEGGIO CORTI DEL SERVIZIO DI NCC PER LE CONFERENZE IN BIBLIOTECA DEL PROFESSOR CORRADO MARSAN- CIG Z24274E4CA. IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE IL CHICCOLINO ( FASCIA DI ETÀ 0-12 MESI) A.E. 2018/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE  DI PONTASSIEVE. IMPEGNO SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2301.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO “SELMA” DI IMPRUNETA PER  LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI A MINORI, DISABILI E DONNE DEL SAHARAWI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZE2275B1EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZE2275B1EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (N. RO 2384), 2014 (N.RO 2385), 2015 (N.RO 2386), 2016 (N.RO 2387) E 2017 (N. RO 2388) DEL 12/11/2018, CONTRIBUENTE B.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (N. RO 2895), 2014 (N.RO 2896), 2015 (N.RO 2897) E 2016 (N.RO 2898) DEL 09/11/2018, CONTRIBUENTE O.D.P.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI, QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE  FINO AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COLTIVAZIONE PER CAVA PONTE DI CAPPELLO. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA  CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI COLTIVAZIONE PER CAVA PONTE DI CAPPELLO. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA  CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IMPORTO €  2.436,34 IVA INC. CIG Z3F276CA89. ANNULLAMENTO DET. 175 DEL 6.3.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2436.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. IMPORTO €  2.436,34 IVA INC. CIG Z3F276CA89. ANNULLAMENTO DET. 175 DEL 6.3.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SERVIZI ED INDICAZIONI SUL SISTEMA DI SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUIONI SCUOLA 2018/2019. D.D.R.T. 1880 DEL 12/02/2019: APPROVAZIONE AVVISO COMUNALE E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI TAVARNUZZE MESE DI FEBBRAIO 2019: € 2625,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI INDEROGABILI ED URGENTI AGLI EDIFICI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE  (P.IVA 03638790489) . IMPORTO DI E 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z48278251B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER INTERVENTI INDEROGABILI ED URGENTI AGLI EDIFICI  IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE  (P.IVA 03638790489) . IMPORTO DI E 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z48278251B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 146 DEL 14/2/2019 "POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PESATURA E DEFINIZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE". CONFERMA PESATURA E RINVIO DEFINIZIONE INDENNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020.  AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 184 DEL 14/3/2019 “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020.  AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA”. REVOCA E RIAPPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 146 DEL 14/2/2019 "POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PESATURA E DEFINIZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE". CONFERMA PESATURA E RINVIO DEFINIZIONE INDENNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 184 DEL 14/3/2019 “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO PER IL PERIODO 30/4/2019 - 31/12/2020.  AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA”. REVOCA E RIAPPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA S. M. - PROSECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA DEL 12.03.2019. APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA DEL 12.03.2019. APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA DEL 12.03.2019. APPROVAZIONE VERBALE ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SHOTOISSHINKAI SHIRAI RYU"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ENTI TERZI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL SUAP. IMPEGNO DI SPESA DI  € 5.000,00 E ACCERTAMENTO DELLA CORRELATIVA ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SHOTOISSHINKAI SHIRAI RYU"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SHOTOISSHINKAI SHIRAI RYU"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO ,LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE, LAMPADE A RISPARMIO, TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 346,36 IVA INCLUSA. CIG. Z7927A226E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>346.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTEZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 400,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7C279F623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CISTERNA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL CIMITERO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE ( P.I. E C.F. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 610,00 IVA INCLUSA. CIG ZBB279F382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI). ( P.I. 05903090487) IMPORTO €  1.830,00 IVA INCLUSA. CIG ZC7227A22DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CISTERNA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL CIMITERO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EWB SRL DI FIRENZE ( P.I. E C.F. 06330610483) PER L'IMPORTO DI € 610,00 IVA INCLUSA. CIG ZBB279F382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO ,LAMPADE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE, LAMPADE A RISPARMIO, TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 346,36 IVA INCLUSA. CIG. Z7927A226E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTEZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483) DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 400,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7C279F623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI). ( P.I. 05903090487) IMPORTO €  1.830,00 IVA INCLUSA. CIG ZC7227A22DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 70/2019 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – CIG: 7751335BFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DELLA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI MARZO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 431/98 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4088.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. CAUSA MATESE CRISTOFALO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOSAP RUOLO COATTIVO, ANNO DI IMPOSTA 2014 – DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI CIG Z5F27BC00B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI CIG Z5F27BC00B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER VERIFICA DI FUNZIONALITA’  DELL’AUTOVELOX 106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOTIFICHE  VERBALI ALL'ESTERO A NIVI CREDIT SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 187,50 PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA INAIL EX DM 7.07.2005 PER L'ESAME DEL PROGETTO DI IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TELELAVORO PER G.C. APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA DI  € 187,50 PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA INAIL EX DM 7.07.2005 PER L'ESAME DEL PROGETTO DI IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI  PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE EL 26/5/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULZIA SEGGI. IMPEGNO SPESA.  CIG Z4027D8969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE EL 26/5/2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULZIA SEGGI. IMPEGNO SPESA.  CIG Z4027D8969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO ECONOMOATO NEL I TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-694.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2018 - 1°ACCERTAMENTO ENTRATA 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO II TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DELL'AUTOCLAVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 7.800,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 9.516,00 IVA INCLUSA. CIG NARDONI MAURO E C SNC. ZA427DF6B9 CIG ZOOT SISTEMI SRL ZCA27DF729 CIG RENATO CASINI SNC Z4C27DF784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA EX ART. 36 COMMA LETT. A) D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE). NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DELL'AUTOCLAVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 7.800,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 9.516,00 IVA INCLUSA. CIG NARDONI MAURO E C SNC. ZA427DF6B9 CIG ZOOT SISTEMI SRL ZCA27DF729 CIG RENATO CASINI SNC Z4C27DF784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO SVILUPPO E CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO SVILUPPO E CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DITTA REKEEP DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2019 - MODIFICA IMPEGNI DETERMINAZIONE N. 755/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-254.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO - RIACCERTAMENTO RESISIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2018 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 DEL SERVIZIO URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018 UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI MARZO PER € 2.655,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RESIDUI AL 31.12.2018 SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALI FILTRI OLIO LAMPADE AD ALTA PRESSIONE, TUBI AL NEON E LAMPADE AL MERCURIO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE, ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL   ( P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 367,34 IVA INCLUSA. CIG Z9627EA75B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.807,20 IVA INCLUSA - ACCERTAMENTO € 4.977,60 IVA INCLUSA. CIG Z3527DF638. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 217 DEL 3/4/2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5807.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TABELLONI E SOSTEGNI, DELLA POSA IN OPERA, SEGNATURA ED INDICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.807,20 IVA INCLUSA - ACCERTAMENTO € 4.977,60 IVA INCLUSA. CIG Z3527DF638. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 217 DEL 3/4/2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASIVI  RIACCERTATI AL 31.12.2018 POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE E DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE TENDE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO "PRIMO LEVI" DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI CON SEDE IN VIA MAGGIO, 34/56 R - FIRENZE (P.I. 04821300482) PER L'IMPORTO DI € 414,80 IVA INCLUSA. CIG ZF827ED65C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E PER LA VIGILANZA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLE CAVE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE E DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CO2 E PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO:PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGR N. 432 DEL 01/04/2019. APPROVAZIONE BANDO  ( ALLEGATO A) E DOMANDA ( ALLEGATO B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENATO CASINI SNC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.690,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 2.061,80 IVA INCLUSA. CIG Z112801C5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2061.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI APRILE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 3.100,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI IMPRUNETA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENATO CASINI SNC E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.690,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 2.061,80 IVA INCLUSA. CIG Z112801C5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) DEL COMUNE DI IMPRUNETA A R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA GEOLOGICA TOSCANA SNC (MANDATARIA) E GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) PER L'IMPORTO DI € 27.000,00 IVA E CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO START DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INDAGINE E STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) E DI ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE) DEL COMUNE DI IMPRUNETA A R.T.I. COSTITUENDA COMPOSTA DA GEOLOGICA TOSCANA SNC (MANDATARIA) E GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) PER L'IMPORTO DI € 27.000,00 IVA E CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE. CIG Z9A27B216C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA,   PER IL PERIODO 30/4/2019 – 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFEINITIVA A   ITAS MUTUA (C.F. 00110750221) -  (CIG 7768958AF2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-48000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA DI S.M. FINO AL 24/5/2019. PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA". IMPEGNO DI SPESA PER € 4.758,00 ( COMPRESA IVA AL 22%). CIG. N. ZBA2817EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA,   PER IL PERIODO 30/4/2019 – 31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFEINITIVA A   ITAS MUTUA (C.F. 00110750221) -  (CIG 7768958AF2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA". IMPEGNO DI SPESA PER € 4.758,00 ( COMPRESA IVA AL 22%). CIG. N. ZBA2817EC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE: I E ULTIMO SAL, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP N. B65H18004230004 - CIG N. ZF7265F7E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA MATESE CRISTOFALO. IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4263.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69H19000010001- CIG 78843947C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL' EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. CUP N. B69H19000010001- CIG 78843947C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. CONFERMA ASSUNZIONE ARCH. GIANO ARDINGHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI IMPRUNETA DI UN CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE E GESTIONE DELL'EDIZIONE 2019 DI BUONGIORNO CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI IMPRUNETA DI UN CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE E GESTIONE DELL'EDIZIONE 2019 DI BUONGIORNO CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA PRO-LOCO DI IMPRUNETA DI UN CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PROMOZIONE E GESTIONE DELL'EDIZIONE 2019 DI BUONGIORNO CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLO  66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNI 2017 E 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TERRENO POSTO IN FRAZIONE TAVARNUZZE VIA DELLA TORRICELLA INTERNA AL SIG. GABRIELE PASQUINI, A SEGUITO DI GARA ESPLETATA IL 12.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI AGLIANA DELL'ING. MASSIMO MICHELOTTI ED ATTIVAZIONE COMANDO FINO AL 31.07.2019 PER N.12 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI SPECIALISTA INFORMATICO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA 2018-2019 DI CUI AL D.D. N. 1880/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA CITTADINI INTERESSATI AI BUONI SCUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENTENTE - ASSUNZIONE NEL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA (CAT. D1) DI CALAMANTE ENRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” A COMPLETAMENTO INTERVENTO GIÀ IN ATTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.342,00  IVA INCLUSA. CIG Z7D2824CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>704.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (C.F. E P.I. 02270650977) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI VARI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO “FORNACE AGRESTI” A COMPLETAMENTO INTERVENTO GIÀ IN ATTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.342,00  IVA INCLUSA. CIG Z7D2824CE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI PER STUDIO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO BM650DA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! ALLE AZIENDE DESTINATION FLORENCE E PROGRESSO 3 PER UN IPORTO COMPLESSIVO DI € 768,60 E CONTESTUALE ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA DESMO DI REGGELLO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ALLA FORNACE AGRESTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 1.050,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI. CIG Z022843E2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS 165/200, DELL'INCARICO AL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DR. GEOL. EROS AIELLO PER DUE ANNI DECORRENTI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PARI A € 3500,00 LORDI ALL'ANNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA! ALLE AZIENDE DESTINATION FLORENCE E PROGRESSO 3 PER UN IPORTO COMPLESSIVO DI € 768,60 E CONTESTUALE ASSUNZIONI DI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO BM650DA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA DESMO DI REGGELLO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ALLA FORNACE AGRESTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 1.050,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI. CIG Z022843E2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL VICOLO DELLE ROSE. APPROVAZIONE: CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65I18000320004 - CIG Z4E2619F9B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATO TOSCANA CENTRO - AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI  - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI SELVAPIANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 ( LEGGE DI BILANCIO 2019 ) ALL’IMPRESA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI. IMPEGNI SPESA.  CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144413.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP. ASSEGNAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI IN OGGETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 ( LEGGE DI BILANCIO 2019 ) ALL’IMPRESA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI. IMPEGNI SPESA.  CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE SPECIFICI OBIETTIVI INDIVIDUALI AI DIPENDENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI APRILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBBIETTIVI PERSONALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE OSSARIO CIMITERO DELLE ROSE. N. 13, FILA II°, SETTORE A. SIG. CATELACCI CARLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008  - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1607.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRATICHE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. KIBERNETES SRL DI SINALUNGA . IMPEGNO SPESA DI € 3.147,60. CIG ZD72855A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" PER IL PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2022 CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTI 3 (CIG DERIVATO 788292075E) E 5 (CIG. DERIVATO 78829418B2) KYOCERA DICUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) PER € 14.263,75; B) LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78829475E7) OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) PER € 20.408,16. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA (CIG Z9F2830493) PER € 240,00. REVOCA DETERMINE N. 271 E 276 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34911.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE CIMITERO MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N.B65I18000400004 CIG N.Z1F2633A80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PRATICHE RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) .- AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. KIBERNETES SRL DI SINALUNGA . IMPEGNO SPESA DI € 3.147,60. CIG ZD72855A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO" PER IL PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2022 CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTI 3 (CIG DERIVATO 788292075E) E 5 (CIG. DERIVATO 78829418B2) KYOCERA DICUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) PER € 14.263,75; B) LOTTO 4 (CIG DERIVATO 78829475E7) OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) PER € 20.408,16. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA (CIG Z9F2830493) PER € 240,00. REVOCA DETERMINE N. 271 E 276 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TOSCANA.  REGIONE TOSCANA COMUNE DI IMPRUNETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2019-2021.  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2019-2021.  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N.420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 – I SEMESTRE.  CIG N. Z2B2464091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MAGGIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 2.158,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2158</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NEL CONDOMINIO “ZODIAC”. IMPEGNO DI SPESA PER II^ E III^ RATA GESTIONE CONDOMINIALE ORDINARIA ANNO 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2840.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019. IMPEGNO ACCONTO CONGUAGLIO REFEZIONE SCOLASTICA PER € 100.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2019 CON AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DETERMINAZIONE N.420/2018 CON REVOCA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 – I SEMESTRE.  CIG N. Z2B2464091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI MAGGIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 2.158,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AL 14.05.2019 E MODIFICA DETERMINAZIONE N.56/22019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI E DEL CONCERTO PER LA SERATA DI VENERDI 17 - CIG Z85285DEE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL GIUDIZIO RG 1020/2018 DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI FIRENZE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN CRISTOFORO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI E DEL CONCERTO PER LA SERATA DI VENERDI 17 - CIG Z85285DEE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI E DEL CONCERTO PER LA SERATA DI VENERDI 17 - CIG Z85285DEE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AL 14.05.2019 E MODIFICA DETERMINAZIONE N.56/22019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NEL GIUDIZIO RG 1020/2018 DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI FIRENZE PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN CRISTOFORO SRL ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL'ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA PER S.M. PROSECUZIONE FINO ALL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 139,00 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO PRESSO LA FORNACE AGRESTI DEL GIORNO 17 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 (LEGGE BILANCIO 2019) CUP B62H18000550004. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA POZZETTI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO SNC DI IMPRUNETA ( 04473560482) PER € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE52871DEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3789.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 912 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 (LEGGE BILANCIO 2019) CUP B62H18000550004. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA POZZETTI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO SNC DI IMPRUNETA ( 04473560482) PER € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE52871DEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 139,00 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO PRESSO LA FORNACE AGRESTI DEL GIORNO 17 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 139,00 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE RELATIVI AL CONCERTO PRESSO LA FORNACE AGRESTI DEL GIORNO 17 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE M.L. E IL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZBB2882EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1803.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZBB2882EEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI MONTEBUONI. APPROVAZIONE: SAL 1° E ULTIMO, CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 AL 16/05/2019. CUP N. B65I18000400004 - CIG Z1F2633A80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPRTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI, NEL PERIODO ESTIVO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E MODOLU DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CIMITERO DI MONTEBUONI. APPROVAZIONE: SAL 1° E ULTIMO, CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 AL 16/05/2019. CUP N. B65I18000400004 - CIG Z1F2633A80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. VINCENZO DI NASO: REVOCA IMPEGNO N.255/2019 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2728.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS DI FIRENZE. DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL’IMPRESA ESECUTRICE. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 670), 2015 (N.RO 671), 2016 (N.RO 672) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 789), 2015 (N.RO 790), 2016 (N.RO 791) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE V.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2014 N. RO 733 DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 172) E IMU 2015 (N.RO 173) DEL 19/02/2019, CONTRIBUENTE C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   - EX ARTICOLO  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 26/5/2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SOFTWARE JIRIDE. CONFERMA CONTENUTO DETERMINA N. 313/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SOFTWARE JIRIDE. CONFERMA CONTENUTO DETERMINA N. 313/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SOFTWARE JIRIDE. CONFERMA CONTENUTO DETERMINA N. 313/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. VINCENZO DI NASO: REVOCA IMPEGNO N.255/2019 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG Z9D26FD4DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI INPS DI FIRENZE. DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO DELL’IMPRESA ESECUTRICE. CUP N. B67H18007150004. CIG N.Z2D26772D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE   - EX ARTICOLO  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DI OSSARIO NEL CIMITERO DI BAGNOLO. SIGNORA MESSERI ANNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P:IVA 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSAA. CIG. Z0B2895C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P:IVA 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSAA. CIG. Z0B2895C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIGG.RI ROBERTO RENTI E MARIA DI MARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TELELAVORO SIG. BONACCORSI FEDERICO DAL 1.06.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB42849367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1494.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB42849367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 277/2019 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI " SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA - CAT. D1/D4 DEL SIG. CALAMANTE ENRICO. MODIFICA POSIZIONE ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E VERIFICA STATICA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. CUP N. B64E13001270002. CIG Z4128A2758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 DI CUI ALLA DGRT N. 432/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI € 187,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z1528979B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 10.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z1528979B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E VERIFICA STATICA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. CUP N. B64E13001270002. CIG Z4128A2758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 DI CUI ALLA DGRT N. 432/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 780,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11150.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA E SUE/SUAP, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 780,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI . IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICECOMANDANTE VICARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO, VIA DI GALLIANO N. 15/A (P.I. E C.F. 01039030489) PER L'IMPORTO DI €  18.400,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 22.448,00. CIG N. ZC92713EC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO, VIA DI GALLIANO N. 15/A (P.I. E C.F. 01039030489) PER L'IMPORTO DI €  18.400,00 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 22.448,00. CIG N. ZC92713EC1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI: INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA IMPEGNO RESIDUO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE PABX E SISTEMA WIFI   – CIG Z0728B3216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE PABX E SISTEMA WIFI   – CIG Z0728B3216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 € 2.570,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 - FONDO COMMERCIALE PIAZZA BUONDELMONTI 37 - IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 LOTTI 2 - 3 - 4 CON AFFIDAMENTO ALLE DITTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO E OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLIVETTI S.P.A - CIG. N. 65800458E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINO KALLIOPE PBX V40   – CIG Z5028C3309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3999.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINO KALLIOPE PBX V40   – CIG Z5028C3309</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA   – CIG Z6B28CE003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5114.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI MPS SPA E BANCA INTESA SAN PAOLO A DECORRERE DAL 20/06/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>663092.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. INDIZIONE. CIG. N. 79379614A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>772107.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA   – CIG Z6B28CE003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. INDIZIONE. CIG. N. 79379614A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E LAVORI ALL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA PAOLIERI DI IMPRUNETA. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III"CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMPRENSIVO DI VAS, INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI, AGRONOMICO-FORESTALI, ACUSTICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.538,00 (COMPRESA IVA). CIG Z0C28D2A6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO -VIA ROMA, 36 A IMPRUNETA.  INTERVENTI DI FALEGNAMERIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA RINALDI MARCELLO E FIGLI SNC DI FIRENZE – P.IVA 05575520480 IMPEGNO DI SPESA € 7.645,00 IVA INCLUSA CIG N.Z2A28BDD4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7645</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO – VIA ROMA, 36 A IMPRUNETA.  INTERVENTI DI REVISIONE INFISSI DI ALLUMINIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLE DI S.NC. DI COSTAGLI DAMIANO E LISI DANIELE -DI SCANDICCI  P.I. 04676500483 –  IMPEGNO DI SPESA € 9.365,40 IVA INCLUSA. CIG N.Z5728BDCAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9365.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZD328D1B6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15262.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO IDRAULICO ANTINCENDIO E LAVORI ALL'IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA PAOLIERI DI IMPRUNETA. ANNO 2019. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG ZD328D1B6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMPRENSIVO DI VAS, INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI, AGRONOMICO-FORESTALI, ACUSTICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.538,00 (COMPRESA IVA). CIG Z0C28D2A6A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III"CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU VEICOLO ROMINTAL ERCOLINO TARGATO DK499CT.AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO SAS DI DAVERI MARCO-DI MERCATALE VAL DI PESA(FI ) P.I. 03562980486. IMPORTO DI € 205,88 IVA INCLUSA. CIG Z8C28C2DA3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>205.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO FI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RADIOCOMANDO IMET TIPO M880-KROM-M6 SULL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO DI € 5.490,00 IVA INCLUSA. CIG Z6628C350B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DET. 369 DEL 14.06.2019. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO , ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI LUCERNARI NEGLI EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA R.F: ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI - EMPOLI P.I. 04245630480. IMPEGNI DI SPESA DI € 13.016,66 IVA INCLUSA DI CUI € 6380,23 PER IL 2019 E € 6.636,43 PER IL 2020. CIG Z0E28BDE93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13016.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 942,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>942</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 942,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGR N. 432 DEL 01/04/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.APPROVAZIONE  AVVISO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C   PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001 -  RISERVATO A DIPENDENTI DI ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE DANNEGGIATO DA IGNOTI PRESSO LA FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 231,00 ALLA DITTA DELTA DESMO S.N.C. CIG Z2528E03F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE DANNEGGIATO DA IGNOTI PRESSO LA FORNACE AGRESTI. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 231,00 ALLA DITTA DELTA DESMO S.N.C. CIG Z2528E03F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1710.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2019    – CIG Z5828DD4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4823</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.380/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.  CIG Z7A28E3C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24805.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.381/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG Z7428E3C8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42344.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2019    – CIG Z5828DD4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.380/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.  CIG Z7A28E3C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.381/2019, AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG Z7428E3C8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2019. PRIMO AGGIORNAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA DI VIAREGGIO (LU) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z67289E80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z45289DCED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5977.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0C287E645</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6695.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 36.517,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36517</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z45289DCED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI E PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 36.517,00. CIG. N. 200764483B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA DI VIAREGGIO (LU) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z67289E80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006. - CIG 5200627D27 – PROROGA DELLA SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0C287E645</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AMMINISTRATIVE APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNI 2015-2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCIUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL DDRT N. 21038/2018. IMPEGNO DI SPESA € 6.851,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6851.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCIUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL DDRT N. 21038/2018. IMPEGNO DI SPESA € 6.851,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 “CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ” – AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2019    – CIG Z9228F1382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2019    – CIG Z9228F1382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE RELATIVAMENTE AD UN’AREA A VERDE PUBBLICO ALL’INTERNO DEL PARCO SANT’ANTONIO – CIG Z3026E73EF – REVOCA IMPEGNO N. 156/2019 E REIMPUTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI PER L'ANNO 2019 – CIG Z0028F6C99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3786</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A, RELATIVI ALL’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE MAPTRI PER L'ANNO 2019 – CIG Z0028F6C99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E  AVERDE PUBBLICO ANNO 2019.DITTA ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E SANDRO ACCIAI DI BAGNO A RIPOLI ( P.IVA 02185260482).APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E ULTIMO.. CIG ZCC26DCE1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO PER MANIFESTARE L’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI DISPOSTI A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI IMPRUNETA UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DA PRESENTARSI AL BANDO “SPAZI ATTIVI” INDETTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO E STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 E ULTIMO.CUP N.B65H18004220004.CIG N.ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE E MIGRAZIONE DEI DATI PER IL SOFTWARE SICRAWEB AREA TRIBUTI (JIRIDE)   – CIG Z3928F8AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA ROMA N. 36 A IMPRUNETA. ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA.AFFIDAMENTO TRAMITE START A L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA DI PONTASSIEVE PER L'IMPORTO DI €.16.632,00 IVA INCLUSA. CIG Z6428DAFF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16632</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE E MIGRAZIONE DEI DATI PER IL SOFTWARE SICRAWEB AREA TRIBUTI (JIRIDE)   – CIG Z3928F8AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'AVVISO PER MANIFESTARE L’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI DISPOSTI A COPROGETTARE CON IL COMUNE DI IMPRUNETA UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DA PRESENTARSI AL BANDO “SPAZI ATTIVI” INDETTO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO TELELAVORO SIG. GALLI GIANNI DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11095.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (N. RO 823), 2016 (N.RO 824), 2017 (N.RO 825) DEL 10/05/2019, CONTRIBUENTE L.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N.B62I19000130001 – CIG 7963417399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N.B62I19000130001 – CIG 7963417399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1504.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-307.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI TABANI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTALE (PT), VIA GUIDO ROSSA N. 12 (P.I. E C.F. 01562490472) PER L'IMPORTO DI € 3.834,46 IVA INCLUSA. CIG Z562911AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3834.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI TABANI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MONTALE (PT), VIA GUIDO ROSSA N. 12 (P.I. E C.F. 01562490472) PER L'IMPORTO DI € 3.834,46 IVA INCLUSA. CIG Z562911AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQULALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. PRESA D'ATTO NOMINATIVI DEI DIRETTORI OPERATIVI IN CANTIERE. APPROVAZIONE I SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG 7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE( PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019): ACCERTAMENTO  FONDI MIUR PER € 26.665,77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018.ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIUA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019 € 2.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI) BUONI SCUOLA 2018/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 359,44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE I STRUZIONE 0/6 DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018 ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZI E CENTRI ESTIVI ORGANIZZATI DA SCUOLE PRIVATE PARITARIE E ASSOCIAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 2019 ( FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 2.400,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.421/2019. APPROVAZIONE RETTIFICA VALORE CONTRATTUALE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA,. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3139.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. ABBATTIMENTYO TARIFFE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.250,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO OFFERTA PUBBLICA SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2019 PER  € 12.197,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12197.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 418 DEL 03.07.2019 .LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI DI STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE, APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI  TRAMITE START ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (C.F. DKGLRT76R12Z100D)E IMPEGNO DI SPESA  PER € 13.115,00IVA INCLUSA. CIG Z42290FACF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 412 DEL 02.07.2019 - BANDO CCN COMUNI 2018 APPROVATO CON D.D.N.13208 DEL 03.08.2018 INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DELL'INTERVENTO DI FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE STRORDINARIA GIOCHI AREA CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA. ACCERTAMENTO DI € 19.950  AFFIDAMENTO PROCEDURA SU START ALLA DITTA ARTIGIANA GURGONE MARCO DELL'INTERVENTOE IMPEGNO DI SPESA DI €23.708,50 IVA INCLUSA. CIG Z5728BDCAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23708.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNIO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DETERMINA INDIZIONE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860316.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO OFFERTA PUBBLICA SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2019 PER  € 12.197,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. ABBATTIMENTYO TARIFFE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.250,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B65H18004220004. CIG N. ZF5261BEE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEBUONI, PARCHEGGIO E DUE INCROCI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.421/2019. APPROVAZIONE RETTIFICA VALORE CONTRATTUALE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA,. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SPESA. CUP N. B65I18000330004. CIG N. ZE92619E3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNIO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DETERMINA INDIZIONE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNIO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DETERMINA INDIZIONE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 30 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22069.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 30 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 ,MESI) A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI CANDIDATI ALL'ACQUISIZIONE DI POSTI IN CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E EGLI ENTIU LOCALI (3-6 ANNI) -BUONI SCUOLA A.S. 2018/2019 DI CUI AL D.D. 1880/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE -PIANI EDUCATIVI ZONALI DI CUI ALLA DGRT N. 536/2018.IMPEGNO DI SPESA DI € 115,00 PER RIMORSO SPESE CATERING SEMINARIO FORMAZIONE 0-6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA LOC. SASSI NERI IMPRUNETA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.250/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FASE PRELIMINARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ORCHESTRA EUROPEA" 2019 CON I COMUNI GEMELLATI DI BELLERIVE SURA LLIER E HADAMAR- IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO. - CIG ZCA28D8BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2019-2020. REVOCA DETETRMINAZIONE N. 434 DEL 5/07/2019 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER € 17.584,17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13517.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ORCHESTRA EUROPEA" 2019 CON I COMUNI GEMELLATI DI BELLERIVE SURA LLIER E HADAMAR- IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO. - CIG ZCA28D8BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA LOC. SASSI NERI IMPRUNETA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.250/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER FASE PRELIMINARE E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N.441/2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA TREE CLIMBING ALLA DITTA MUGELLO SICUREZZA SPORT OUTDOOR CON SEDE IN VIA DELL'ARTIGIANATO N.2/4 BORGO SAN LORENZO 8 P.I. 04608680486). IMPORTO DI € 550,84 IVA INCLUSA. CIG ZC22918E10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3078.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 -  INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI LUGLIO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP  ALLA DATA DEL 09.07.2019 CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.292 E 351/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA.  - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO GEOLOGICO-GEOTECNICO A DOTT. GEOL. EROS AIELLO DI GEOECO DI FIRENZE – CIG Z062925E3C - AFFIDAMENTO CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.N.C. DI AREZZO – CIG N. Z572925E7F IMPEGNI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1975.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4953.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, AMBIENTE E PATRIMONIO, EDILIZIA, SUE/SUAP  ALLA DATA DEL 09.07.2019 CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.292 E 351/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA.  - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO GEOLOGICO-GEOTECNICO A DOTT. GEOL. EROS AIELLO DI GEOECO DI FIRENZE – CIG Z062925E3C - AFFIDAMENTO CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.N.C. DI AREZZO – CIG N. Z572925E7F IMPEGNI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFEA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 COME MODIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL. CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A CO-PROGETTARE UN INTERVENTO DI RECUPERO E GESTIONE DELL'EX STAZIONE DI TAVARNUZZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019. APPROVAZIONE I SAL. CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE  ATTIVITÀ  - ANNO 2019 -  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE  ATTIVITÀ  - ANNO 2019 -  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE CON D.C.C. N. 46 DELL’11.06.2019 DELLA VARIANTE GESTIONALE AL R.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI RIMOSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 765 DEL 11/07/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DI SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG: 7950920ABD. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 765 DEL 11/07/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DI SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO B AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRESCUOLA E  ACCOMPAGNAMENTO A.S. 2018-2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO POERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 PER € 7.947,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7947.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START ALLA DITTA ETERNA S.R.L. DI OSTIGLIA (MN) (P.I. 02417970205). IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZA1294AB1D. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 24/7/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13989.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MARCO INNOCENTI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 01/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MAURO MAZZUOLI - COLLOCAMENTO A RIPOSO A FAR DATA DAL 01/08/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI II° IMPEGNO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>:LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. REVOCA IMPEGNO E REIMPUTAZIONE SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL DLGS N.50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI MAURO  E C. SNC  CON SEDE A GREVE IN CHIANTI. ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI € 1.830,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE92956729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.471 DEL 26/07/2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILGREEN 2000 DI MORENO TOCCAFONDI E C. SAS DI FIRENZE (P.IVA 06041850485) PER L'IMPORTO DI € 2.281,40 IVA INCLUSA.CIG Z91295601C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2281.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A294332E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A294332E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>:LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ALIMENTAZIONE DELL’AUTOVELOX INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLA S.R. N. 2 CASSIA PRESSO L’INGRESSO DI VILLA LE TERME S.P.A. NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI. REVOCA IMPEGNO E REIMPUTAZIONE SPESA. CIG N. Z92292CA90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL DLGS N.50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. N. 79379614A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI FABBRO ALLA DITTA NARDONI MAURO  E C. SNC  CON SEDE A GREVE IN CHIANTI. ( P.I. 02331340485) PER L'IMPORTO DI € 1.830,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE92956729</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.471 DEL 26/07/2019 E AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILGREEN 2000 DI MORENO TOCCAFONDI E C. SAS DI FIRENZE (P.IVA 06041850485) PER L'IMPORTO DI € 2.281,40 IVA INCLUSA.CIG Z91295601C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA   D'ATTO   DIMISSIONI   VOLONTARIE   DEL DIPENDENTE DR. SANESI MASSIMILIANO, CON RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO E CON CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DEL POSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER CHIUSURA C/C COMPONENTE DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P.IVA 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZD72962471.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 482 DEL 31/7/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z7D29623B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N.B69H19000010001. CIG N. 78843947C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4548.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z7D29623B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N.B69H19000010001. CIG N. 78843947C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERI VARI DI MESTICHERIA PER PICCOLI INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DERIVANTI DA SINISTRI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO E C. SNC DI TAVARNUZZE (P.IVA 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZD72962471.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 482 DEL 31/7/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - CIG Z7A28E3C33. SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021- CIG Z7428E3C8B.             RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 1.053,14 IVA INCLUSA.  CIG Z5B29644B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1053.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PASTO PER IL II^  SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 1.053,14 IVA INCLUSA.  CIG Z5B29644B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ACQUISTO BUONI PASTO PER IL II^  SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021 - CIG Z7A28E3C33. SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021- CIG Z7428E3C8B.             RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE S.P. INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DALL'83,33% AL 91,67%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2019 AL 31/07/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019 PER LA SCUOLA MATERNA DI IMPRUNETA.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZCB2970E7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO ZODIAC - IMPREGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.447,22 ERP PAGAMENTO RATE STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2447.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2019 PER LA SCUOLA MATERNA DI IMPRUNETA.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZCB2970E7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - PUNTO INSIEME - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - CIG. ZB42974EE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI - PUNTO INSIEME - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE APPALTO - CIG. ZB42974EE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI LAVORO AGILE. ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE SIG. VALDISERRI FABIO DALL'1/9/2019 AL 31/8/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1293 - FATTORIA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 DEL SITO FI-1292 - VILLA TRIBOLI AD IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.PROROGA TECNICA DAL 1\92019 AL 31\12\2019 ALL'ATTUALE CONCESSIONARIO LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. E VIVENDA S.P.A. CIG 5528994E2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.PROROGA TECNICA DAL 1\92019 AL 31\12\2019 ALL'ATTUALE CONCESSIONARIO LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L. E VIVENDA S.P.A. CIG 5528994E2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ENTE FESTA DELL’UVA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL’UVA E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE COLLATERALI E CONTESTUALE REVOCA DELLE DETERMINAZIONI 440 E 509 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z61294FBE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM PER IL TRIENNIO 2019-2022    – CIG ZFA29861A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7874</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO  FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SOCIALE – ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15149.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM PER IL TRIENNIO 2019-2022    – CIG ZFA29861A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z61294FBE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  - PROROGA SERVIZIO FINO AL  31/12/2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 506/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FIGURE PROFESSIONALI PER FORMARE LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO SIG.RA NUTINI SILVANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO GEOM. TAPINASSI VITTORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI DI STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE: REGISTRO DI CONTABILITA' N°1 AL 5/8/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, LIBRETTO DELLE MISURE N°1 AL 5/8/2019 E STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 5/8/2019. - CIG Z42290FACF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FIGURE PROFESSIONALI PER FORMARE LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI DI STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE: REGISTRO DI CONTABILITA' N°1 AL 5/8/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO, LIBRETTO DELLE MISURE N°1 AL 5/8/2019 E STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 5/8/2019. - CIG Z42290FACF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2019. APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - INTEGRAZIONE ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D'APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA 2019-2024.CIG.57128508F3-PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI7140   – CIG Z6F299A6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA D'APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA 2019-2024.CIG.57128508F3-PRESA D'ATTO PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER FUJITSU FI7140   – CIG Z6F299A6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO TESORIERE. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO SCRUTATORE (A.L.) ELEZIONI 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO DI ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI  - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA – CIG: ZB42974EE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” - CAT. C SIG.RA LECCI GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019-2020 DI CUI ALLA DGRT N. 432/2019. ACCERTAMENTO E IMPOEGNO DI SPESA € 20.440,17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20440.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JSERFIN PER L’UFFICIO FINANZIARIO    – CIG Z73299D136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JSERFIN PER L’UFFICIO FINANZIARIO    – CIG Z73299D136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 DI CUI ALLA DGHR N. 432/2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE  DEFINITIVE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2019 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 5.650,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DI € 5.650,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA  RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A L'OROLOGIO SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2929A749D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1653.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI ACCIAI – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI € 14.849,91 IVA INCLUSA. CIG Z2529A6BB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14849.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO SMA CON POSTE ITALIANE  DAL 10/10/2019 AL 31/12/2020. IMPEGNO SPESA. CIG Z1429A43D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45259.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO SMA CON POSTE ITALIANE  DAL 10/10/2019 AL 31/12/2020. IMPEGNO SPESA. CIG Z1429A43D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI ACCIAI – 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) (P.I. 02185260482) PER L'IMPORTO DI € 14.849,91 IVA INCLUSA. CIG Z2529A6BB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA  RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO A L'OROLOGIO SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2929A749D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI RELATIVI ANNI 2017 E  2018 DOVUTI DALL’A.I.C.S. PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI TESORIERE. IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI IN ECCEDENZA VERSATI PER IL CONDONO 1985 - PROVVEDIMENTO IN SANATORIA NR. 105/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONI MENSA A.S. 2013/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI RELATIVI ANNI 2017 E  2018 DOVUTI DALL’A.I.C.S. PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA A IMPRUNETA ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (P.IVA 02270650977 ) PER L’IMPORTO DI € 164,75 IVA INCLUSA.   CIG Z0E29AF69A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE – INDIZIONE. CIG 802173839C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126978.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ROMA A IMPRUNETA ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL (P.IVA 02270650977 ) PER L’IMPORTO DI € 164,75 IVA INCLUSA.   CIG Z0E29AF69A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE – INDIZIONE. CIG 802173839C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA - CIG Z6F29B6DE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA - CIG Z6F29B6DE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO A CREARE UNA RETE WI-FI PUBBLICA PROGETTATA NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO WI-FI4EU CIG Z2E29AF471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER  L’ESPLETAMENTO   DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER € 4.631,40.   CIG: ZAE29BDEF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4631.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DEL MATERIALE NECESSARIO A CREARE UNA RETE WI-FI PUBBLICA PROGETTATA NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO WI-FI4EU CIG Z2E29AF471</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. CIG ZC92713EC1. APPROVAZIONE: STATO D'AVANZAMENTO N°1 E FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ABBATTIMENTO RETTE CENTRI ESTIVI 2019 ( FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER RILASCIO NULLA OSTA AI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.ZA029C3854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2019 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER RILASCIO NULLA OSTA AI LAVORI DI ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.ZA029C3854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG Z7E295C6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2019- CIG Z0026AB8C4  . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG Z7E295C6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2019-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  D'ATTO  DIMISSIONI  VOLONTARIE  DEL DIPENDENTE SIG. DEL PRETE PASQUALE. CON RINUNCIA AL PERIODO DI PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 10/9/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DEL LIBRETTO DELL’IMPIANTO ASCENSORE AL COSTRUTTORE ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DEL LIBRETTO DELL’IMPIANTO ASCENSORE AL COSTRUTTORE ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.. IMPEGNO SPESA. CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2019-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2019-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221 DEL 10/9/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO  DEFINITIVO DELL’OPERA. CUP N. B69H19000010001- CIG N. 78843947C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL BIENNIO 2019-2020 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3829D8035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, MODIFICA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1494.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA.  CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2446.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE ANTERIORI DELL'EDIFICIO COMUNALE IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO  DEFINITIVO DELL’OPERA. CUP N. B69H19000010001- CIG N. 78843947C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, MODIFICA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL BIENNIO 2019-2020 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3829D8035.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. NUOVO FINANZIAMENTO DELLA SPESA.  CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELL'UVA E FIERA DI SAN LUCA 2019. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE. RECUPERO CREDITO RELATIVO AI PASTI DEGLI EDUCATORI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  "L'ARCOLAIO", DI TAVARNUZZE PER COMPLESSIVI € 13.187,09 ( ANNI SCOLASTICI: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) PER L'A.E. 2019-2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 COME MODIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019 E DAL D.D. 13503/2019. APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI BAMBINI SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2019/2020 - INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI  INERENTI AL SETTORE SOCIALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16853.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.S.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E PROGETTO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2019/2020 - INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE – ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI  INERENTI AL SETTORE SOCIALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX C106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX C106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO BONACCORSI FEDERICO DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO GIANNI GALLI DAL 1/10/2019 AL 31/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI IMPRUNETA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.482,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2482.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 COME RETTIFICATO DAL D.D. N. 6433/2019 E DAL D.D. N. 13503/2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE A SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI PRESSO I SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI PER € 11.760,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11760.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO CONGUAGLIO  A.S. 2018/2019 PER € 94.925,84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44925.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI TPL LOTTO 3: IMPEGNO DI SPESA PER € 82.356,05 ( DI CUI €60.384,60 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 ED € 21.971,45 PER ONERI A MAGGIORE COMPENSAZIONE ANNO 2017).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82356.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020 ( PERIODO SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020): IMPEGNO DI SPESA PER € 262.375,48 ( COMPRESA IVA AL 5%) OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA DI € 2.025,20 ( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264400.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H19000040004 - CIG ZAC26E51B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 -  MODIFICA ASSEGNAZIONE VESTIARIO DETERMINAZIONE 388/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE.APPROVAZIONE AVVISI DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI,  DI ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI  N.1 POSTO  PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E N. 1 POSTO PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA SUE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001 - RISERVATO A DIPENDENTI DI ENTI SOGGETTI A LIMITAZIONE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU- TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2161</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIOPE PER L’ANNO 2019    – CIG ZC629FC0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2592.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO, INVERNALE E D.P.I. DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 -  MODIFICA ASSEGNAZIONE VESTIARIO DETERMINAZIONE 388/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SIOPE PER L’ANNO 2019    – CIG ZC629FC0C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1562.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMAO - IV° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TRIENNNALE 2019-2022 COMPENSO DEL REVISORE UNICO DR. ANGELO BACHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10804.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DELLA SPESA.  CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17525.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DELLA SPESA.  CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MODULO AGGIORNAMENTO AUTOBOX PER AUTOVELOX C106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MODULO AGGIORNAMENTO AUTOBOX PER AUTOVELOX C106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’AREA RESIDENZIALE DI VIA FALCIANI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D29F5BE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13944.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMMA IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D29F5BE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.591/2019. CONTO FINALE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO DI CNS SOC. COOP.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE INVERTER PER VELOMATIC 512D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZB42974EE0 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 571/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.Z1D2A22AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - CIG. 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z632A36FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - CIG. 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - CIG. 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI DISCHI PER STORAGE– CIG Z432A38C64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG  ZCF2A3A561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 4.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO REFLUI DI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA (SITO FI-1169)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APRROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – L.M. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 628/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 5.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 624 DEL 18/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO   PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>METODOLOGIA OPERATIVA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG ZD22A6A1F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CIG Z202A6597C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE (P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488). IMPORTO DI  € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG. Z5F26DCE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2019 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO – IMPEGNO SPESA. CIG ZA62A7E183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A DGA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI). MODIFICA QUADRO ECONOMICO OPERA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG ZFA2A75274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 -  I° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 30.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER IL MERCATO DEL MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE, GIUSTA CONCESSIONE 22/99 DEL 21/12/1999, TITOLARE DIEGO IACOPI – DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE II SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALIUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04/10/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI. CIG. DERIVATO COMUNE DI IMPRUNETA 8098784FF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI AUTOMEZZI MEDIANTE ASTA PUBBLICA SU E-BAY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF92AC11F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO SPESA. CIG ZD92AC0F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA – CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2AC6D76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.685 DEL 15.11.2019. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N.640/2019. APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TRANSATTIVO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO CON L’IMPRESA FAN S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0 RELATIVO A FAN S.R.L. - CIG N.81137248DA RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  IMPEGNO SPESA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO OPZIONE A FASCIA DI UTENZA A1 PER IL PERIODO 01.12.2019/30.11.2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE  - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA82A3CCDF - REVOCA DETERMINAZIONE N. 674/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT STRADA 1900 JTD TARGATO CX105ME E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z972AD4FB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SPSE CONTRATTUALI ATTO REP. 4532 DEL 14.11.2019 - ACQUISIZIONE DEPURATORE BOTTAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SPSE CONTRATTUALI ATTO REP. 4532 DEL 14.11.2019 - ACQUISIZIONE DEPURATORE BOTTAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVI ALLA LA PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA2AEB5C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA BASILICA DI S.MARIA ALL’IMPRUNETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO. CIG N.ZBB2AF41AC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA.      IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z7F2B07DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL -VARIAZIONE IMPEGNI CONTABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. Z842B033BB .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA ALLA DITTA FAPPRICINI ROSSANO. CUP B62H18000550004. IMPEGNO SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA - CIG 78819230A0. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI IMBIANCATURA – CIG N.Z2A2B0E187. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO - CIG 78819230A0 . IMPEGNO SPESA PER PRATICA ANTINCENDIO - CIG ZD1264FE6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E SALE ANTIGHIACCIO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z342B17941 E CIG Z852B17984.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA LUCA DELLA ROBBIA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD62B1A5E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER E SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI – IMPEGNO SPESA. CIG ZF82B27714</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JIRIDE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI    – CIG Z162B27CD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 45.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 727,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP IN LOC. PRESURA - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - SIG.RA MARIA TERESA BILANCINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP IN LOC. PRESURA - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - SIG.RA MARIA TERESA BILANCINO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER AUTISTA, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7C2A0E595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE E RASSEGNA STAMPA SINDACO CIG  Z7B2A9E760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA STORAGE AREA NETWORK (SAN) ED ESPANSIONE DELLA RAM A SERVIZIO DEI SERVER IN DOTAZIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG Z0A2B3C5FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17.620,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIDICAZIONE ALLA DITTA REALMODA SRLS DI PISTOIA (PT) ED IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZCF2A9D1E5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER IL BIENNIO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D2B3B429.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEI MOTOCICLI VESPA PIAGGIO 50 TARGATI X398VM E X398VL E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 900 TARGATA AK289VZ. ANTICIPAZIONE DI SPESA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2020 E 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8E2B412BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA PER IL PERIODO 1.01.2020/30.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE.                                                                                                                     CIG ZDF2B4110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.172,00 - CIG. N. 200764483B - REVOCA DEERMINAZIONE N. 756/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4479/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON LQ2090 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FINBUC S.R.L. – CIG Z9D2B4D5F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO WI-FI PER LA SALA SERVER – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z772B4E72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA CIG6886625EB7 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO  ANNI 2010-2021 E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z522B5C1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.787 DEL 18.12.2019. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ-DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DELLA  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI ALL’IMPRESA COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L..  IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.ZED2B2326C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402B5EFCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNI DI SPESA. CUP  B62I19000560004 - CIG Z0C2B6002C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 1999-2019 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL (02476850207)  ( P.I. 06468410482). IMPORTO € 8.784.00 (IVA INCLUSA)  CIG ZD52B4C0CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A LUOGO ESPOSITIVO PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA DI E 135.000,00. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI AL GRUPPO CANALI ASSOCIATO. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.535731328B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]OPERE PUBBLICHE AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]MANUTENZIONI AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.. CUP B66G17000080004 - CIG ZD41E35B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SEGNALETICA GIUNTINI S.R.L.. CUP B66G17000080004 - CIG ZD41E35B5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PREVIA MAPPATURA/MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE LUDICHE INSTALLATE ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017. CUP N. B64E17000520004 - CIG N. ZA01FA404E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO.  AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRATELLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT).  CUP N. B65I14000010004 - CIG N.Z051FCF4E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ACCUMULATORE TERMICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI A NARDONI LORENZO E IACOPOZZI GIACOMO S.N.C. DI GREVE IN CHIANTI.     IMPEGNO SPESA. CIG N. Z7C1FFE4A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2017. APPROVAZIONE II SAL E APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. CUP N. B66G17000080004 - CIG N. ZD41E35B5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE SISMICA DI EDIFICI SCOLASTICI DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 2003. IMPEGNO SPESA. CIG N. ZC3218829E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25 MAGGIO 2016. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LAMPADE SPARSE ED ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. CUP N. B65I14000010004 - CIG N. Z051FCF4E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LM ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO E C. S.A.S. DI PRATO. IMPEGNO DI SPESA.. CIG ZD4229D4F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX D.LGS. N. 152/2006 E DGRT N. 301/2010 PER L'AREA SCOLASTICA "SASSI NERI" A IMPRUNETA.  AFFIDAMENTO ANALISI DI RISCHIO A SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. - CIG N. CIG Z5E231BC37. AFFIDAMENTO ANALISI DI LABORATORIO A PH S.R.L.. - CIG. N. Z5D231BCED. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI E DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG  Z4A2373BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RINNOVO DELLA PRATICA ANTINCENDIO MEDIANTE  S.C.I.A. PER TRE SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z7E23D433A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE - CONFERIMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO. CUP B61E16000140004  -  CIG ZDC2432126</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>[STO]LAVORI PUBBLICI AMM.VI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ASSUNZIONE DI BONACCORSI FEDERICO COME “ESPERTO AMMINISTRATIVO” – CAT. C1 E DI BURGASSI NICCOLÒ COME “TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” – CAT. B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA E SUCCESSIVA MANUTENZIONE”. ANNI 2018, 2019 E 2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA BUONDELMONTI: INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA INCARICO DI PROGETTAZIONE. REVOCA IMPEGNO RESIDUO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE  ATTIVITÀ  - ANNO 2019 -  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2019-2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMMA IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.591/2019. CONTO FINALE DELLA SPESA DI INVESTIMENTO DI CNS SOC. COOP.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-174084.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. CAUSA COCIMANO ARGENTERIE. CAUSA PUGLIESE SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA 2018- IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE INVERTER PER VELOMATIC 512D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE SPADONI -FORTE. RIMBORSO SPESA PER CAMBIO DATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CON ADESIONE – ACCORDO CONCILIATIVO TRA I CONTRIBUENTI C. GPR, C. GPL. E C. S. EREDE DI C. F. E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - CONCESSIONE RATEAZIONE SU TOTALE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  – CIG: ZB42974EE0 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 571/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8174</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3147.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO. IMPEGNO SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.Z1D2A22AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N.B69G19000310004 CIG N. ZB229FE587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI IMPEGNO N 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG  ZCF2A3A561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z632A36FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DIECI DISCHI PER STORAGE– CIG Z432A38C64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2403.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO REFLUI DI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA (SITO FI-1169)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APRROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER LANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – L.M. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 628/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9” PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL SOCIO EDUCATIVO DALLA DITTA CITROEN ITALIA SPA E ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG  Z1B2A282B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>623.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 4.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9” PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL SOCIO EDUCATIVO DALLA DITTA CITROEN ITALIA SPA E ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG  Z1B2A282B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP N. B69G19000040001 CIG N. 7884186C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME DEPOSITATE PRESSO LA CC.DD.PP. A FAVORE DI MARIO SORELLI E RELATIVE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA VIA BARDUCCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 5.000,00 - CIG 7044019C5B -  CIG DERIVATO Z5C2A373C1. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 624 DEL 18/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO   PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA C.A. DALLA CHIESA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N°1 E FINALE DEL 15/10/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z2529A6BB1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO N°1 E ULTIMO CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE DEL 23/10/2019 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z5D29F5BE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA SUE E SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GC N. 221/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>METODOLOGIA OPERATIVA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO LAVORI.  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA EDILIZIA AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE 328/2019- INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI INDIVIDUALI SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RITIRO DIMISSIONI   VOLONTARIE   DEL DIPENDENTE SIG. BONACCORSI FEDERICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CODICE DELLA STRADA DAL 01/08/2019 AL 30/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG ZD22A6A1F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. REVOCA AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MILEDI AUTO SRL DI FIRENZE (P.I. 05314730481) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488). IMPORTO DI  € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG. Z5F26DCE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2019 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL DLGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG.N. 79379614A4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA COMMISSARIO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REPERTORIO N. 4380/2007. ANNI SCOLASTICI DAL 2007/2008 AL 2013/2014: SERVIZIO DI RISCOSSIONE E DISTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO AGLI UTENTI DA PARTE DI POSTE ITALIANE S.P.A.REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.296,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CONS.R.L., IMPEGNO DI SPESA. CIG Z202A6597C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2019/2010 DI CUI AL D.D. N. 5405/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI "IL CUCCIOLO SNC" E "IL TAPPETO VOLANTE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO – IMPEGNO SPESA. CIG ZA62A7E183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A DGA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI). MODIFICA QUADRO ECONOMICO OPERA. CUP N. B64E13001270002 -  CIG ZFA2A75274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 346,83 E RIPARTIZIONE TRA I QUATTRO COMUNI IN CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSE CIVILI COMUNE DI IMPRUNETA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2792</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 -  I° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE DI TIPO B - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB82A88824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE DI TIPO B - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB82A88824</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI AREA CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA, DITTA ARTIGIANA GURGONE MARCO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E FINALE DEL 30/10/2019 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N.Z5728BDCAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019- PER € 2.290,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ FRATELLI LUIGI  E GIULIANA PAPUCCI S.A.S. DI PAPUCCI CARLO E C. AL COMUNE DI IMPRUNETA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. BOTTAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019.2°ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 30.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III "CONTRATTI DI CONCESSIONE" DEL D.LGS N. 50/2016, PERIODO 1/09/2019-31/08/2024. CIG. 79379614A4. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-106000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DECENNALE POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER IL MERCATO DEL MERCOLEDÌ A TAVARNUZZE, GIUSTA CONCESSIONE 22/99 DEL 21/12/1999, TITOLARE DIEGO IACOPI – DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITÀ PER SPECIALISTA BIBLIOTECARIO - ARCHIVISTA CAT. D. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TELELAVORO BONACCORSI FEDERICO DAL 25.11.2019 AL 30.09.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI VERSAMENTI SULLE RISCOSSIONI RELATIVE AI RUOLI, ULTIMO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1145.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESE POSTALI E DI TESORERIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA RESPONSABILI DI SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 177/2019. AGGIORNAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE II SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2019 A FAVORE DI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (EX  INAIL). IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TAR CAP/COMUNE DI IMPRUNETA E COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALIUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 04/10/2019 DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI. CIG. DERIVATO COMUNE DI IMPRUNETA 8098784FF7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-95974.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2019 – PERIODO IV TRIMESTRE 2019 -– CIG.  ZC728C95C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DI AUTOMEZZI MEDIANTE ASTA PUBBLICA SU E-BAY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO 1159), IMU 2016 (PROT. N.RO 1160) E IMU 2017 (PROT. N.RO 1161) TUTTI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE F.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO 1777) E IMU 2016 (PROT. N.RO 1778), ENTRAMBI DEL 03/09/2019, CONTRIBUENTE A.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA – CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO SPESA. CIG ZD92AC0F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF92AC11F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6514.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE I SAL.  CUP B62H18000550004 – CIG Z7F29CCD4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.685 DEL 15.11.2019. REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE N.640/2019. APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO TRANSATTIVO PER RISOLUZIONE CONSENSUALE CONTRATTO CON L’IMPRESA FAN S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B65C19000300001-  CIG N.80801048C0 RELATIVO A FAN S.R.L. - CIG N.81137248DA RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2AC6D76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  IMPEGNO SPESA.  CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3194.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO 1470) E IMU 2015 (PROT. N.RO 1471), ENTRAMBI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE T.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO 1138), IMU 2015 (PROT. N.RO 1139) E IMU 2016 (PROT. 1140),  TUTTI DEL 10/06/2019, CONTRIBUENTE D.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 (N. RO 21407/2017), CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2016 (PROT. N. RO 1665 DEL 10/06/2019), CONTRIBUENTE R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (N. RO 1373 DEL 19/03/2019) E IMU 2015 (N.RO 1723 DEL 11/07/2019), CONTRIBUENTE P. S.L.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (PROT. N. RO 775 DEL 06/02/2018) E IMU 2014 (PROT. 1234 DEL 18/04/2018) A SEGUITO INVIO COMUNICAZIONE PRE-RUOLO, CONTRIBUENTE P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 (PROT. N. RO  1712 DEL 10/06/2019) E IMU 2018 (N.RO 1724 DEL 18/07/2019), CONTRIBUENTE I.L.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO OPZIONE A FASCIA DI UTENZA A1 PER IL PERIODO 01.12.2019/30.11.2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAIZONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE  - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA82A3CCDF - REVOCA DETERMINAZIONE N. 674/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER LA CONFORMAZIONE AL PIT E DEL PIANO OPERATIVO CORREDATI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DELLE INDAGINI IDRAULICHE, GEOLOGICHE, AMBIENTALI E AGRONOMICO-FORESTALI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE CIG 802173839C – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEL MEZZO FIAT STRADA 1900 JTD TARGATO CX105ME E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z972AD4FB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVI ALLA LA PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA PUBBLICA PARCO "LA BARAZZINA" E PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO-BAR DESTINATO ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SPSE CONTRATTUALI ATTO REP. 4532 DEL 14.11.2019 - ACQUISIZIONE DEPURATORE BOTTAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA NOMINA DELLA DOTT.SSA SIMONA GRAMIGNI QUALE P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE GESTIONE ASSOCIATA  FINO AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA 93^ FESTA DELL’UVA E DELLA FIERA DI SAN LUCA REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO. CIG N.ZBB2AF41AC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ALL’INTERNO DELLA BASILICA DI S.MARIA ALL’IMPRUNETA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA2AEB5C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2019 PERIODO MAGGIO - DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER GEOM. TANTURLI DA DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 (PROT. N. RO 3015 DEL 12/11/2018) E IMU 2015 (PROT. N.RO 707 DEL 19/02/2019), CONTRIBUENTE S.C. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE. CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA.      IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z7F2B07DE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>231.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI TPL LOTTO 3 ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.223,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1223.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO  PROROGA TECNICA ( PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL -VARIAZIONE IMPEGNI CONTABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L CON SEDE A IMPRUNETA, (P.I. 05501050487) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI PER UN IMPORTO DI € 451,40  IVA INCLUSA. CIG. N. Z842B033BB .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI DI IMBIANCATURA ALLA DITTA FAPPRICINI ROSSANO. CUP B62H18000550004. IMPEGNO SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA - CIG 78819230A0. IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI IMBIANCATURA – CIG N.Z2A2B0E187. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO - CIG 78819230A0 . IMPEGNO SPESA PER PRATICA ANTINCENDIO - CIG ZD1264FE6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51284.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA “MERCATI DI NATALE”. APPROVAZIONE GRADUATORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA LUCA DELLA ROBBIA DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD62B1A5E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E SALE ANTIGHIACCIO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z342B17941 E CIG Z852B17984.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>856.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI – COMPENSAZIONE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39362.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI – COMPENSAZIONE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018 ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIAS COMUNALE,  MESE DI OTTOBRE 2019 PER € 2.345,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRANSITO ZTL A FIRENZE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-418.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROUTER E SWITCH PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIFI – IMPEGNO SPESA. CIG ZF82B27714</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>952.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JIRIDE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI    – CIG Z162B27CD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE  IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO ANBIENTALE ( PERIODO 1/09/2019-31/08/2024). CIG. 79379614A4. IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ( IRAP) RELATIVO AL COMPENSO PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI ASSISTENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 727,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69G19000260001 – CIG N. 8023065AAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6697.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA DI € 45.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE, AI SENSI DELLA PARTE III DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-43500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDIMENTO COMPARATIVO. ASSISTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE PER PRATICHE URBANISTICHE E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO "RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE MATRIMONI E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI" AL 16/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 4 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON LQ2090 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO   – CIG Z202B333F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDENZA O NON DOVUTI PER PRATICHE URBANISTICHE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE. IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IN UDIENZA. IMPEGNO SPESE. CIG Z802B08AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE FINALITÀ ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20152.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E IMPRUNETA. CIG DERIVATO COMUNE DI IMPRUNETA: 8098784FF7. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO IN COMODATO D'USO SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ALTERAZIONI STRADALI CAPITOLO DI COMPETENZA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2673 DEL  29/11/2019), IMU 2015 (PROT. N. RO 2674 DEL 29/11/2019), IMU 2016 (PROT. N. RO 2675 DEL 29/11/2019), IMU 2017 (PROT. N. RO 2676 DEL 29/11/2019) - CONTRIBUENTE R.A.M. C/O EREDE P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VENDITA DEI MOTOCICLI VESPA PIAGGIO 50 TARGATI X398VM E X398VL E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA 900 TARGATA AK289VZ. ANTICIPAZIONE DI SPESA ALL'AGENTE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE E RASSEGNA STAMPA SINDACO CIG  Z7B2A9E760</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER IL BIENNIO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D2B3B429.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIDICAZIONE ALLA DITTA REALMODA SRLS DI PISTOIA (PT) ED IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. ZCF2A9D1E5)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1668.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER AUTISTA, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7C2A0E595</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2595.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7371.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2020 E 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8E2B412BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 2 - LOTTO 5" PER I SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. DI ZOLA PREDOSA (BO) PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.172,00 - CIG. N. 200764483B - REVOCA DEERMINAZIONE N. 756/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA STORAGE AREA NETWORK (SAN) ED ESPANSIONE DELLA RAM A SERVIZIO DEI SERVER IN DOTAZIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG Z0A2B3C5FB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 17.620,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA PER IL PERIODO 1.01.2020/30.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS ( CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI ) SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE.                                                                                                                     CIG ZDF2B4110A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43047.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4479/2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERAI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 CARTUCCE PER STAMPANTE EPSON LQ2090 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FINBUC S.R.L. – CIG Z9D2B4D5F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SOCIO EDUCATIVO - IMPÈGNO PER RIMBORSO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE FUORI FOGNATURA E VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVENTI DERIVANTI DAI FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERAI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 795 DEL 19.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 PRESA D'ATTO CDI 2019 E IMPEGNI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DFELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA 2019/2020. D.D. R.T. 191640 DEL 21/11/2019: APPROVAZIONE AVVISO E  DOMANDA DI CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1049.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N° 6 APPARATI RADIO RICETRASMITTENTE E SVOLGIMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16237.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 795 DEL 19.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA IRIS DI REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTI ELETTRONICI -CIG DERIVATO  815537190B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO WI-FI PER LA SALA SERVER – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z772B4E72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESE POSTALI E DI TESORERIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE  A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI CON DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO TRASPORTO PASTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIGILANZA NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO  ANNI 2010-2021 E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z522B5C1A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1288.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA CIG6886625EB7 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-30 GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16125.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123/2019. RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DALL'1/1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SPECIALE ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402B5EFCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z472B5F2A9. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 816 DEL 27/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNI DI SPESA. CUP  B62I19000560004 - CIG Z0C2B6002C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34428.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.787 DEL 18.12.2019. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ-DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DELLA  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI ALL’IMPRESA COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L..  IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.ZED2B2326C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37509.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123/2019. RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DALL'1/1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO DI TAVARNUZZE E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z472B5F2A9. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 816 DEL 27/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORO PROVVISORIO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A2B63238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG ZB32B636FD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12627</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSI, AGGI, TEFA - IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14932.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORO PROVVISORIO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A2B63238</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG ZB32B636FD -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 31/10/2019 AL 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 1999-2019 ALLA SOC. PUBLIKA SERVIZI SRL (02476850207)  ( P.I. 06468410482). IMPORTO € 8.784.00 (IVA INCLUSA)  CIG ZD52B4C0CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1201.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE  VERIFICA DI CONFORMITÀ. CIG. N. ZA1294AB1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MONTEBUONI A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE  VERIFICA DI CONFORMITÀ. CIG. N. ZA1294AB1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B67H19002080001 -  CIG N.8062146558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO TERMICO STAGIONE 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9156.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO TERMICO STAGIONE 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE BIBLIOTECA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-0.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2792), IMU 2015 (PROT. N. RO 2793), IMU 2016 (PROT. N. RO 2794), IMU 2017 (PROT. N. RO 2795), TUTTI DEL 05/12/2019 - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO:  IMU 2015 (PROT. N. RO 2218 DEL  03/09/2019), IMU 2016 (PROT. N. RO 2219 DEL 03/09/2019), IMU 2017 (PROT. N. RO 2681 DEL 04/12/2019), IMU 2018 (PROT. N. RO 2682 DEL 04/12/2019), IMU 2019 (PROT. 2683 DEL 04/12/2019 - CONTRIBUENTE M.S.W.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 (PROT. N. RO  2680 DEL 04/12/2019) E IMU 2015 (N.RO 2182 DEL 03/09/2019), CONTRIBUENTE K.F.A. DI M.S.W. E C. SAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GESRSOLE'. SIGNORA CIOLFI ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO SEMAFORO TRA VIA DI FABBIOLLE E LA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA52B79D02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>431.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.200,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39626.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO SEMAFORO TRA VIA DI FABBIOLLE E LA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA52B79D02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE BIBLIOTECA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE DI SAN GESRSOLE'. SIGNORA CIOLFI ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.200,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB92B7E8FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1878.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO COMUNALE, P.ZZA BUONDELMONTI N. 41, A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF52B7E87F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1967.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NEL PALAZZO COMUNALE, P.ZZA BUONDELMONTI N. 41, A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF52B7E87F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB92B7E8FE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-418.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRANSITO ZTL A FIRENZE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 755/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILGREEN 2000 DI MORENO TOCCAFONDI E C. SAS DI FIRENZE ( P.IVA E C.F. 06041850485) PER L’IMPORTO DI € 2.281,40 IVA INCLUSA. CIG. Z91295601C. LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA EDILGREEN 2000 SAS TRAMITE INTERVENTO SOSTITUTIVO ALL'IMPRESA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE AI SENSI DELL'ART. 30,COMMA 5,DEL D.LGS. 50/16(EX ART. 5,C.5,LETT.“R” DEL D.LVO163/2006 E EX ART. 4,C.2, DEL DPR 207/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2019 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVA AUTORIZZAZIONE E RINNOVO PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 22 DEL 10/1/2020. CIG Z602B7E984.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. ANNO 20120 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) PER L'IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 21 DEL 10/1/2020. CIG Z082B7E954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9894.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  CIGZ3A20D3E69 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-31 GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11300.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG Z662B77093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 LOTTO 6 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER L’ANNO 2020. CIG MASTER 73905391B8. CIG DERIVATO 8169261F6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITRADE DELLA RIPARAZIONE DEL NUMERATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG  Z942B5BBEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA - ESERCIZIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CANONE CONCESSORIO DEMANIO FLUVIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PERSONALE - CIG Z662B77093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP8 LOTTO 6 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER L’ANNO 2020. CIG MASTER 73905391B8. CIG DERIVATO 8169261F6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  CIGZ3A20D3E69 IMPEGNO DI SPESA 1 GENNAIO 2020-31 GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI 28 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 22 DEL 10/1/2020. CIG Z602B7E984.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL DI SCANDICCI ( P.I. 06468410482) PER L'IMPORTO DI € 6.000,00 IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 21 DEL 10/1/2020. CIG Z082B7E954.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE - ACQUISTO NUOVA AUTORIZZAZIONE E RINNOVO PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRANSITO ZTL A FIRENZE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 755/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2019 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2019. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-221.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE UFFICIO SERVIZIO SOCIALE  – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-68.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO  – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-30.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER AUTORITÀ DI VIGILANZA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SITEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 1223/2018. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019 PER  € 2.597,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE REGIONALE CON ANCI TOSCANA –  IMPEGNO DI SPESA PROGETTO 2019-2020 - CIG N. ZD82B8C90D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO PER BAMBINI E GENITORI ", A.E. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA € 2.198,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2198.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-742.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONECONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABUILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE DEL CHIANTI  E DEL VALDARNO FIORENTINO. IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2020 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2020 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 11.800,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO Z412B90C34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2020. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2666825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI E 11.800,00 - CIG 7044019C5B - CIG DERIVATO Z412B90C34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2020. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON VENDITA ALLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, VIA RUDOLF DIESEL SNC ( FG) DI N. 3 SCUOLABUS E RELATIVO ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO  – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO  SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F2BA7ABE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ( LOTTO 3) INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020, € 60.867,71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60867.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  I SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F2BA7ABE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.58 DEL 15.01.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. N.50/2016. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SGRAVI E RIMBORSI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. COSTI AGGIUNTIVI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.546,16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5546.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.58 DEL 15.01.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. N.50/2016. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.58 DEL 15.01.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 DEL D.LGS. N.50/2016. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO MOTORIA: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 2020 DELLA CONVENZIONE NR. 4521/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 A IMPRUNETA (FI) (C.F. VTINDR69E27D612F). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E2BAFD77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2BAFF35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 A IMPRUNETA (FI) (C.F. VTINDR69E27D612F). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8E2BAFD77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2BAFF35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA VIA CAVALLEGGERI 20 - INDIZIONE ASTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE ANTICIPO PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1009.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE SPESE VARIE PERSONALE AUSILIARIO SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI OPERA  PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020   - APPROVAZIONE RENDICONTO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER DUE ANNI DAL 31.12.2018 AL 31.12.2020   - APPROVAZIONE RENDICONTO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE III SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3A2BBEAA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3078.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI)-BUONI SCUOLA. A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.480,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3480.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  4.273,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4273</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7499.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3A2BBEAA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE III SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.  CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS. ANN0 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3553</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SMARTNET PER UTILIZZO STRUMENTAZIONE GPS LEICA GEOSYSTEMS. ANN0 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CON RIPRISTINI D'ASFALTO A CALDO – ANNO 2019.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.  CIG Z7C26F8175</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2019 DELL’AGENTE CONTABILE DEI  SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.56, 345, 620 E 784 ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-733.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5459.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2019 DELL’AGENTE CONTABILE DEI  SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI N.56, 345, 620 E 784 ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA NEL CONDOMINIO "ZODIAC". IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE UTENZE ELETTRICA, IDRICA  E GAS PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7192.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA € 30,00 PER RICHIESTA CERTIFICATO DI PROPRIETA SCUOLABUS TARGATO CW242PX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA22BD3C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO ENTRATE PER SERVIZI DOMICILIARI E IMPEGNO DI SPESA  PER COSTO SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL -  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA E DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31561.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE ED I COMUNI DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA SUD-EST PER LA GESTIONE DELLE RISORSE EROGATE DALLA REGIONE TOSCANA DERIVANTI DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  - ACCERTAMENTO ENTRATE PER SERVIZI DOMICILIARI E IMPEGNO DI SPESA  PER COSTO SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL -  ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZA22BD3C82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA E DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA E DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. - IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE BUONI PASTO ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO 29.03.2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZB32B636FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO 29.03.2020 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE ANNO 2019 - AGENTE CONTABILE STEFANIA CIAPPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA E DI ALTRE AREE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZB32B636FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO €.2000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 03562980486. IMPORTO €.2000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZA62BE4555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: RINNOVO PER UN ANNO DEL  NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z612BE6B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5982.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZA62BE4555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: RINNOVO PER UN ANNO DEL  NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z612BE6B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2020.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZDE2BE6AFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B69G19000260001 - CIG 8023065AAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " PIMPIRULINO" A.E. 2019-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA ISCRITTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LA O' ANTONINO E C. (P.IVA E C.F. 01609300486) E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z172BE5E85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17159.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2020.  CIG 7563250F54 – CIG DERIVATO ZDE2BE6AFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LA O' ANTONINO E C. (P.IVA E C.F. 01609300486) E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z172BE5E85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO – MOTORIA, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG ZCF2BF35D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5416.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG ZCF2BF35D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL - CIG 78819230A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.128 DEL 7.02.2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40889.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.128 DEL 7.02.2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL - CIG 78819230A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSAZIONE STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI) – REVOCA TITOLARITÀ INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.737/2020 E SUO AFFIDAMENTO AL GEOM. SERGIO COZZOLINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29/3/2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO € 496,54 CIG Z872C04F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>496.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.15 COLLARI PER PROCESSIONARIA DEL PINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z372C02D1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2836.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29/3/2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO € 496,54 CIG Z872C04F69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSAZIONE STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI) – REVOCA TITOLARITÀ INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.737/2020 E SUO AFFIDAMENTO AL GEOM. SERGIO COZZOLINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CESSAZIONE STUDIO TECNICO INTEGRATO DI SESTO FIORENTINO (FI) – REVOCA TITOLARITÀ INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.737/2020 E SUO AFFIDAMENTO AL GEOM. SERGIO COZZOLINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.15 COLLARI PER PROCESSIONARIA DEL PINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z372C02D1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA GENNAIO  2020 E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE, SOGGETTO AGGREGATORE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRIOTORIO DELLA REGIONE TOSCANA" LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO N. 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264104.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE, SOGGETTO AGGREGATORE, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRIOTORIO DELLA REGIONE TOSCANA" LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO N. 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2020 AL 15/02/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO CONGUAGLIO PROROGA TECNICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.CIG.5528994E2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI ( 3-6 ANNI).BUONI SCUOLA A.S. 2019-2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE E ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI PRA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO DI € 4.623,80 IVA INCLUSA. CIG Z5D2C087BE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 14/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4623.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2020   – CIG Z142BF7525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5129.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF12C0FE12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18727</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22069.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69J20000020004 CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47101.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2020   – CIG Z142BF7525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF12C0FE12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69J20000020004 CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO DI € 4.623,80 IVA INCLUSA. CIG Z5D2C087BE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 14/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4533 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON RTI FRA ARCA (MANDATARIA) E G. DI VITTORIO, L'INCHIOSTRO, GIOVANI VALDARNO E GIOCOLARE (MANDANTI) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE,  ASSISTENZA DOMICILAIRE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA, SCOLASTICA D EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA  (CIG. DERIVATO 7751335BFC) - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gare</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E FORESTALE AL DR. AGR. SIMONE PINZAUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. CIG Z502B86D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE EUROPEAN WIND ORCHESTRA - ASSUBZUIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 7500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ED INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. DEFINIZIONE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33316.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE EUROPEAN WIND ORCHESTRA - ASSUBZUIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 7500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E FORESTALE AL DR. AGR. SIMONE PINZAUTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. CIG Z502B86D7D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A VALERE SU QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO: IMU 2014 (PROT. N. RO 2988), IMU 2015 (PROT. N. RO 2989), IMU 2016          (PROT. N. RO 2990), IMU 2017 (PROT. N. RO 2991), TUTTI DEL 16/12/2019 - CONTRIBUENTE C.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER DEFIBRILLATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.170,57 IVA INCLUSA. CIG Z872C25905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4170.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.170,57 IVA INCLUSA. CIG Z872C25905.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87042.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.T.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE B.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE O.F.M.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE R.G.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE F.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE C.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE G.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE R.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE F.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 1223/2018. APPROVAZIONE PROSPETTO ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 PER € 2.592,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE E VENTENNALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  4.321,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4321.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNO 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA NECESSARIA, DEL COLLAUDO E DELLA VERIFICA PERIODICA ANNUALE E VENTENNALE DELL'APPARECCHIO PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU AUTOCARRO DAILY 35 TARGATO BG157HL E DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  4.321,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA STRUTTURA COMUNALE. ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DEL 1/3/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO. PRESA D'ATTO DIMISSIONI SIG.RA LECCI GIULIA CON RINUNCIA PARZIALE AL PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB22A7E4BF - REVOCA DETERMINA N. 663 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 666 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO 01.07.2020/30.06.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z632A7E310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASS.NE NAZ.LE TRIB. LOC.) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 668 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO Z642C36123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z882A60C9B - REVOCA DETERMINA N. 652 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZF42A74AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2020/07.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z212A6A831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2020/28.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC62A7E150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N.ZD62C1A93D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21594.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EDILIZIA SU VARI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IRES SPA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B62HG20000010004 - CIG ZF12C3466E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25785.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO Z642C36123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N.ZD62C1A93D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZF42A74AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2020/28.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC62A7E150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2020/07.02.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z212A6A831</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO 01.07.2020/30.06.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z632A7E310</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z882A60C9B - REVOCA DETERMINA N. 652 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EDILIZIA SU VARI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IRES SPA. IMPEGNO DI SPESA. CUP B62HG20000010004 - CIG ZF12C3466E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB22A7E4BF - REVOCA DETERMINA N. 663 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASS.NE NAZ.LE TRIB. LOC.) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMRENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 668 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DETERMINA N. 666 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID - 2019. ACQUISTO GEL MAN. IMPEGNO SPESA DI € 192,15 .CIG Z1A2C3FBB7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -    CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -    CUP B62H18000550004 – CIG 78819230A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N° 193 DEL 02/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER AUTISTA, MESSO, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE SRL DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3F2BEBCA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4197.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI RESIDENTI ALL’ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER AUTISTA, MESSO, MAGAZZINIERE E OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUTTOCARTA FIRENZE SRL DI FIRENZE (FI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3F2BEBCA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 267/2000-APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AUTOMEZZI INTESTATI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UTILIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE AUSER- ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CASTELLETTO SISTER PER AGGIORNAMENTI CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA CASTELLETTO SISTER PER AGGIORNAMENTI CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (0-6 ANNI) DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 202 DEL 09/03/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - DIDA - DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.S. E DEL NUOVO P.O. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2019 PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020. RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE REGIONALI SERVIZIO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA APPARECCHIO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - DIDA - DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.S. E DEL NUOVO P.O. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - DIDA - DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER CONTRIBUTO ALLA RICERCA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.S. E DEL NUOVO P.O. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2019 POLIZIA MUINICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGTRATO DI EDUCAZIONE  E DI ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGRT N. 88 DEL 03/02/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E EDUCERE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA "SAN GIIUSEPPE DI POZZOLATICO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019 SU CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, AL 10/04/2020, DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONEAL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITÀ FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI - RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.RL. DI MONTEPRANDONE (AP)  ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z102C1F15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3409.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019 SU CAPITOLI DI SPESA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.RL. DI MONTEPRANDONE (AP)  ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z102C1F15F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO GESTIONE ANNO 2019. ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA COVID - 19. ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE CIG Z2E2C67982</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO GESTIONE ANNO 2019. ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE IV SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MISURATORE DI VELOCITA’ AUTOVELOX 106 ANNI 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2147.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22627.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE IV SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IMPRUNETINE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.440,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE C.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE G.F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE P.R.P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE/VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E I SAL.CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2017 - CONTRIBUENTE F.M.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE/VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E I SAL.CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.000,00  IVA INCLUSA. CIG Z392C7EB2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS DI IMPRUNETA  (FI) – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.000,00  IVA INCLUSA. CIG Z392C7EB2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 182/2020 - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE. PRECISAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO EDUCATIVO ZONALE  2015-2016 DI CUI ALLA DGRT N. 1019 DEL 26/10/2015. LIQUIDAZIONE REISORSE NON UTILIZZATE. PER  € 240,89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI – AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI STRUTTURALI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.Z052C854C5-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI – AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI STRUTTURALI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG N.Z052C854C5-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE DITTA O. SRL E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - DETERMINA DI PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA  CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " IL CHICCOLINO"( FASCIA DI ETÀ 0-12 MESI.  NON ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 221/2020. REVOCA PER MANCATA CONSEGNA MASCHERINE CHIRURGICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-323</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ( ANNO 2020 ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72964</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH PER CONNESSIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRESSO GLI UFFICI DI TAVARNUZZE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z372C9837C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA COOP  EMERGENZA COVID -  CIG.  Z472C97721.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SWITCH PER CONNESSIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRESSO GLI UFFICI DI TAVARNUZZE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z372C9837C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1128.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO ZONA FIORENTINA SUDEST – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPESA , FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 VOLTE A GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRES S.R.L.DI PRATO (PO) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROLLPROGRES S.R.L.DI PRATO (PO) ED IMPEGNO SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE  PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE DISTANZIATORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142CA56A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG Z182CA5F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1427.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO  E LINK WIFI   – CIG Z612CA7246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER IL TRIENNIO 2020-2022, ALLA DITTA WEBKORNER S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER DISLOCATI PRESSO LA SEDE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.400,00 IVA INCLUSA CIG Z5F2C9D0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PER IL TRIENNIO 2020-2022, ALLA DITTA WEBKORNER S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SERVER DISLOCATI PRESSO LA SEDE DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.400,00 IVA INCLUSA CIG Z5F2C9D0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO SPESA. CUP N. B62I19000380004 -  CIG Z182CA5F94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE DISTANZIATORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z142CA56A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO  E LINK WIFI   – CIG Z612CA7246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 230 DEL D. LGS. 267/2000 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'ANNO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER SPEDIZIONE DISTANZIATORI BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO SPESA. CIG Z142CA56A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI-CADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN SRL – C.F. E P.IVA 03471780795 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 610,00  IVA INCLUSA. CIG Z6F2C7EEF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI-CADUTA SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN SRL – C.F. E P.IVA 03471780795 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 610,00  IVA INCLUSA. CIG Z6F2C7EEF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER SPEDIZIONE DISTANZIATORI BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO SPESA. CIG Z142CA56A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI - REVOCA DETERMINA N. 267/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI - REVOCA DETERMINA N. 267/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2018/2019.ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 370,05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 22.398,61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 489,96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER  1.916,34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2017/2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA  PER € 146,18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE-PATRIMONIO DI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID -  CIG.  ZED2CAE286</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE-PATRIMONIO DI € 900,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 C. 2 DELLA L.R.T. 65/2014. DETERMINAZIONE DATA INIZIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 C. 2 DELLA L.R.T. 65/2014. DETERMINAZIONE DATA INIZIO PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI PARCOMETRI E CONTROLLO DELLE SOSTE TRAMITE PERSONALE AUSILIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMNETO A RIPOSO GEOM. MASSIMO CIANCHI DECORRENZA 01/05/2020 U.G.L. 30/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2020 – CIG Z4A2CB3FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4040.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.281 DEL 20.04.2020. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP N. B69J20000020004 -  CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15171.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER L'ANNO 2020 – CIG Z4A2CB3FDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO EX ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA 18 APRILE 2020, N. 38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.16 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – CIG Z312CC2C46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020    – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020    – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2020-2022 – CIG Z312CC2C46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.16 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  APPROVAZIONE AVVISO  E  RELATIVA MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA PROGETTUALE PER CONTINUTÀ EDUCATIVA A DISTANZA NEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE, PERIODO 27/4/2020-10/07/2020. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50&amp;2016. CIG. Z342CC64F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5465.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50&amp;2016. CIG. Z342CC64F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E ALTRI SERVIZI AMBIENTALI PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA BUONDELMONTI 37 IMPRUNETA - RIDUZIONE CANONE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L., CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO INTERVENTO. CUP N. B69J20000020004 -  CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID-19  -  FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L., CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO INTERVENTO. CUP N. B69J20000020004 -  CIG N.Z972C0FE53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID-19  -  FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI FUCECCHIO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 585 DEL 7/11/2019 PER PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” AL FINE DI ASSUMERE N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ACCOUNT E-BAY N. E144337219800-7EUR INTESTATO A COMUNE.IMPRUNETA, CHIUSURA CONTO PAYPAL ID LBA2Y69GEAC74. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINALE RESIDUA PARI A € 311,65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE E RELATIVO PIANO RATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI ALLA DGR N. 533 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI FUCECCHIO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 585 DEL 7/11/2019 PER PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA” AL FINE DI ASSUMERE N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE E RELATIVO PIANO RATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 340 DEL 5/10/2018 PER PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” AL FINE DI ASSUMERE N.1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE N.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA WEBKORNER, DELLA MANUTENZIONE DEI SERVER IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER IL TRIENNIO 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3530.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DELLE BANCHINE STRADALI COMUNALI E NON COMUNALI E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE COMUNALI. ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000380004. CIG ZE12CDCE54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27644</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE DELLE BANCHINE STRADALI COMUNALI E NON COMUNALI E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE COMUNALI. ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H20000380004. CIG ZE12CDCE54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI DIPENDENTE BURGASSI NICOLÒ - PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 16/02/2020 AL 30/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE  REGIONALI IN ACCONTO  PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 DI € 3.280,30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3280.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 5608 DEL 14/04/2020, A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 8.784,71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 LOTTI 2-3-4 CON AFFIDAMENTO ALLE DITTE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO E OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO) - ULTERIORE IMEPGNO SPESA DI EURO 115,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.PA. - CIG. N. 65800458E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI DI SOSTEGNO ED ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA   ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  359,90 IVA INCLUSA.  CIG Z892CF9EE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI  € 536,00 IVA INCLUSA.  CIG Z572CF9F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z022CF9EC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-IRIDE E DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER IL TRIENNIO 2020-2022 CIG  ZDF2CF3A86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30773.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE J-IRIDE E DELLA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER IL TRIENNIO 2020-2022 CIG  ZDF2CF3A86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM PER PC DEI RESPONSABILI E DEL SINDACO – ULTERIORE IMPEGNO SPESA. CIG ZF52C76E56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO - C.F. SNFRCR74E27D612U DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO DI E 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG Z022CF9EC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE  AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI  € 536,00 IVA INCLUSA.  CIG Z572CF9F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. IMPORTO €  359,90 IVA INCLUSA.  CIG Z892CF9EE2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RETE READY - ACCERTAMENTO DI  ENTRATA CONTRIBUTO  REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “VIENITELORACCONTO” PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO “LE 2-C COTTO E CUPOLA” IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE ON-LINE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE “BUONGIORNO CERAMICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N.B67H20000490004 - CIG Z492D048E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “VIENITELORACCONTO” PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO “LE 2-C COTTO E CUPOLA” IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE ON-LINE 2020 DELLA MANIFESTAZIONE “BUONGIORNO CERAMICA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP N.B67H20000490004 - CIG Z492D048E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E VERIFICA DI FUNZIONALITA’ PERIODICA ETILOMETRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>494.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO PRIMO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1403.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE, L'ISTRUZIONE , L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.  PROROGA AL 31/12/2020 DELL'ELENCO ZONALE DELLE/DEI BABY SITTER ( 2017/2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2020 PER € 40.578,84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40578.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E TESORERIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E LA  SICUREZZA  DEI DIPENDENTI DEL  COMUNE DI IMPRUNETA  IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. FASE 2. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. PRESA D’ATTO DELLE SCHEDE DI VERIFICA PER IL RIENTRO IN SEDE DEL PERSONALE DIPENDENTE NELLA FASE 2, PREDISPOSTE DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' - ANNO 2020 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' - ANNO 2020 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU CONIUGI NELL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI GEOBOX 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZC22D186D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE DI PONTASSIEVE. IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2017.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI €. 700,00 IVA INCLUSA. CIG ZC22D186D5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2139.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUTORIA DELL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 340/2018 PER PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C, A SEGUITO DI DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DELL'UNIONE N. 489/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI ( 3-17 ANNI). APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020OGGETTO: QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DI GRADUTORIA DELL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 340/2018 PER PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C, A SEGUITO DI DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DELL'UNIONE N. 489/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020OGGETTO: QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2020 CDP SPA N. 57 POSIZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RINEGOZIAZIONE MUTUI ANNO 2020 CDP SPA N. 57 POSIZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIMBORSO SPESE  DA PARTE DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL   DELLE SPESE DI  ASSICURAZIONE RCA SCUOLABUS COMUNALI PER € 827,05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DAL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 87 C.3 DEL D.L. 18 DEL 17.03.2020 - MATRICOLA N.64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI  E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L., IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41524.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI  E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L., IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE PER MATRIMONI DISDETTI A CAUSA DEL COVID- 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6222</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INDENNITÀ PER SPOSTAMENTO CANTIERE. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG Z542D2EF69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15297.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. INDENNITÀ PER SPOSTAMENTO CANTIERE. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B64E13001270002 - CIG Z542D2EF69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI ANNO 2020 - REIMPUTAZIONE SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €    – CIG  Z9B2D3414C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3262.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €    – CIG  Z9B2D3414C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 178 - 179 E 180 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2555.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 220 - 249 E 268 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3421.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 178 - 179 E 180 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 220 - 249 E 268 DEL 2020 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL'UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z0D2D37A21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG Z1E2D379CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG Z1E2D379CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE  (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 284/2020.   – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PACCHI FILTRANTI E E SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG ZB12D4318F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8764.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE  DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE O-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO A.S. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO  DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6  DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ATTIVITÀ EDUCATIVE A DISTANZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16516.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20000960004. CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46269.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20000960004. CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2021    – CIG  ZE92D2FA28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 40 COMMA 1-TER  DEL D.L. N. 34/2020 -  EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PER SITUAZIONI DETERMINATE DA EMERGENZA COVID 19 AD INSISTERE SU FONDO POVERTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AKROPOLIS PER L'ANNO 2020. INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 284/2020.   – CIG ZDE2CC1936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO PACCHI FILTRANTI E E SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA.                                                                                                                     CIG ZB12D4318F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI FISCALI PER UN PERIODO DI DUE  ANNI  DAL 01.07.2020 AL 30.06.2022  AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00  (CIG - ZE12D3F205)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 (ESERCIZI FINANZIARI 2019 – 2021) ALLA SOCIETÀ TRAINING COMPANY SRL . IMPEGNO DI SPESA 7.200,00. CIGZ5D2CFED3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL TRIENNIO 2020 – 2022 (ESERCIZI FINANZIARI 2019 – 2021) ALLA SOCIETÀ TRAINING COMPANY SRL . IMPEGNO DI SPESA 7.200,00. CIGZ5D2CFED3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C - SIG.RA MICHELI CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI  CAT. C -SIG.RA VETERE ROSSELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID- 19. ADOZIONE PROTOCOLLO SPECIFICO UFFICI COMUNALI /ACCESSO AGLI UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNESSI AGRICOLI. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO ATTO D’OBBLIGO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE,  AI SENSI DELL’ ART.  70 COMMA 3  DELLA L.R. 65/2014 E  DEGLI ARTT. 2 E  3  DPGRT 25/08/2016 N. 63/R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE MATRICI STRADALI PER LA RETE DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO  COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10873.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C - SIG.RA MICHELI CHIARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE -  ASSUNZIONE ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI  CAT. C -SIG.RA VETERE ROSSELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA – ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO  COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNESSI AGRICOLI. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO ATTO D’OBBLIGO PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI AD USO AGRICOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE,  AI SENSI DELL’ ART.  70 COMMA 3  DELLA L.R. 65/2014 E  DEGLI ARTT. 2 E  3  DPGRT 25/08/2016 N. 63/R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA.  REVOCA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4534 IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL RAGG.TO TEMPORANEO DI SOC.TA'  E PROFESSIONISTI FRA: ARCH. SILVIA VIVIANI, ASS.NE PROF.LE "GEO ECO PROGETTI", ING. DAVIDE SETTESOLDI, ARCH. ANNALISA PIRRELLO, DOTT. AGRONOMO ELENA LANZI, ARCH. TERESA ARRIGHETTI, DOTT. ARCHEOLOGO ROSSELLA COLOMBI, ASS.NE PROF.LE "STUDIO GRACILI ASSOCIATO" E PIANIFICATORE TERRITORIALE DEVID ORLOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROG.ZIONE URBANISTICA - CIG. 802173839C - SPESE CONTRAT.LI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4535 STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA PER ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE E TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L. DI SIGNA (FI) RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAIZONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA - CIG. DERIVATO 7699889569 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRIZIONE 0-6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. RIDUZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE " PIMPIRULINO".  RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA PER € 410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXIII EDIZIONE 2019-2020" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO ALCUNI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.396,08 IVA INCLUSA.  CIG ZC62D519B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2396.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI GIUGNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6852.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA PACI SRL – P.IVA 05012160486 - IMPORTO € 7.479,76 IVA INCLUSA - CIG ZEC2D4A673.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7479.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI GIUGNO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXIII EDIZIONE 2019-2020" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA DITTA PACI SRL – P.IVA 05012160486 - IMPORTO € 7.479,76 IVA INCLUSA - CIG ZEC2D4A673.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO ALCUNI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.396,08 IVA INCLUSA.  CIG ZC62D519B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLE SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29766.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE, ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLE SCUOLE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA. CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI CENTRI ESTIVI REALIZZATI DAL COMUNE DI IMPRUNETA  IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 PUNTO 3) DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO-NOVEMBRE 2020 E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA 1353/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4143.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO-NOVEMBRE 2020 E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA 1353/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING. - CIG Z702D5792A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. DEFINIZIONE PROCEDURE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST SIEROLOGICI A SYNLAB.IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00. CIG Z002D5CF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST SIEROLOGICI A SYNLAB.IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00. CIG Z002D5CF36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI POSTI SOTTO LE CUCINE E RIPARAZIONI DI TRATTI DI TUBAZIONI DEGLI SCARICHI DEL CENTRO COTTURA E DELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA D. GHIRLANDAIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG Z122D5D386. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 405 DEL 18/6/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO III TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE SAL I E ULTIMO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N. ZD62C1A93D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-45.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI E DI ALCUNE PERTINENZE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE SAL I E ULTIMO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B62I20000020004 CIG N. ZD62C1A93D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTI DI GESTIONE 2019 IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLO  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2029-2020. RIMBORSO RATE PAGATE IN ESUBERO PER € 220,80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLO  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL’ASILO NIDO COMUNALE A TAVARNUZZZE SECONDO NORMATIVA ANTI-COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG ZC62D75166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL’ASILO NIDO COMUNALE A TAVARNUZZZE SECONDO NORMATIVA ANTI-COVID 19: AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CIG ZC62D75166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 – CIG  ZB62D783FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO AFFITTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>908.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  1.360,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI €  4.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC DEL 29 MARZO 2020 N. 658 - IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENDI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-704.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI COLTIVAZIONE, RISISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO ESTRATTIVO DI ARGILLITE DENOMINATO “SASSIMAGNOLI” IN LOC. “LE SIBILLE “ NEL COMUNE DI IMPRUNETA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R.T. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. - PRATICA SUAP 183/2019 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI COLTIVAZIONE, RISISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO ESTRATTIVO DI ARGILLITE DENOMINATO “SASSIMAGNOLI” IN LOC. “LE SIBILLE “ NEL COMUNE DI IMPRUNETA  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R.T. 12 FEBBRAIO 2010, N. 10 E S.M.I. - PRATICA SUAP 183/2019 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 29 DEL 13/1/2020. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FINO AL 2021 E RIDEFIZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL.CIG Z172BE5E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE II SAL. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2020-2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL E QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1368/2019. CUP  B62I19000560004 - CIG Z0C2B6002C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2020 - IMPEGNO DI SPES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1466.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 2 FIRENZE PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI LUGLIO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6852.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 29 DEL 13/1/2020. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE. PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FINO AL 2021 E RIDEFIZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2020-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL.CIG Z172BE5E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE II SAL. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 2 FIRENZE PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL MESE DI LUGLIO 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI OGGETTO DELLA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.547,00   – CIG  Z302D79CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1547</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ULTIMO TRIMESTRE 2019 E SECONDO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1633.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16970.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.547,00   – CIG  Z302D79CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2019/2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RIMBORSO SOMME IN ESUBERO UTENTI DEBITORI A.S. 2017/2018 E 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.257,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2D8E8AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2010-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – II LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46225.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46622.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, IN VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 2.257,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7B2D8E8AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – I LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – II LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C – II LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.  CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RETTIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON  DETERMINAZIONE  N. 394 DEL 15/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTO DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EDILIZIA SU VARI EDIFICI SCOLASTICI DELL'INFANZIA. CUP B62G20000010004 - CIG ZF12C3466E. APPROVAZIONE SAL N° 1 E UNICO, LIBRETTO DELLE MISURE N° 1 E UNICO, REGISTRO DI CONTABILITÀ N° 1 E UNICO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1539.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 2522D9524B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2097.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – CIG Z3F2D51C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 4 BIS DEL  DPR 380/2001 IN AREA ASSOGGETTATA A VINCOLO PAESAGGISTICO– CRITERI E MODALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20009.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – CIG Z3F2D51C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – CIG Z3F2D51C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. 2522D9524B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTO DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA IL CONTRIBUENTE  A.P.A.DI T. (P.I. 03959820485) E IL COMUNE DI IMPRUNETA  - DETERMINA DI PRESA D’ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI DI CUI ALL'ALLEGATO 8 AL DPCM DELL'11 GIUGNO 2020. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE ARCA  COOPERATIVA SOCIALE  ARL E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-86060.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>729.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -SECONDO ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -SECONDO ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVEZIONE PER ACQUISTO POSTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DEI COMUNI CON ESSA CONFINANTI A.E. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4536 IN MODALITA' ELETTRONICA CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA SINTESI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS DI EMPOLI E O.L.V. SRL DI EMPOLI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - CIG. 8064112BBB - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI RPOGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZA42DA7701.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3873.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA. .CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7151.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZA42DA7701.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO SPESA. .CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E VENDITA DI MATERIALE MOBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI ANNO 2020 - REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA ANNO 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO". APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 PER L'ANNO  2020. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCDPC 658/2020 DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI - EMERGENZA COVID - 19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  2.500,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA PERIODO  LUGLIO E AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PERIODO 1/09/2020-31/07/2021.CIG.Z1D2D12C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z162DAFE46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4453</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI AL DPCM 17 MAGGIO 2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N.602/2020 PER € 7.135,39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7135.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI ALL'ART. 105 COMMA 1 LETTERA A) D.L. N. 34/2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI PER € 32.260,47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32260.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'UNITÀ ESTERNA DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CUP B66J20000000004 - CIG Z2A2DB2405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37995.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.458 DEL 14.07.2020. IMPEGNO SPESA. NOMINA DIRETTORI OPERATIVI. CUP B67E20000060004 – CIG N.ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39346.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'UNITÀ ESTERNA DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO SPESA. CUP B66J20000000004 - CIG Z2A2DB2405.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z162DAFE46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.458 DEL 14.07.2020. IMPEGNO SPESA. NOMINA DIRETTORI OPERATIVI. CUP B67E20000060004 – CIG N.ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.458 DEL 14.07.2020. IMPEGNO SPESA. NOMINA DIRETTORI OPERATIVI. CUP B67E20000060004 – CIG N.ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA ANNO 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI ALL'ART. 105 COMMA 1 LETTERA A) D.L. N. 34/2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI STATALI PER € 32.260,47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI DI CUI AL DPCM 17 MAGGIO 2020 ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N.602/2020 PER € 7.135,39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PERIODO 1/09/2020-31/07/2021.CIG.Z1D2D12C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PERIODO 1/09/2020-31/07/2021.CIG.Z1D2D12C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CONTROLLO QUALITÀ REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO PERIODO 1/09/2020-31/07/2021.CIG.Z1D2D12C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA -CENTRO PER BAMBINMI E FAMIGLIE- " PIMPIRULINO", A.E. 2019-2020. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1488.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2020-2021DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2020-2021DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA -CENTRO PER BAMBINMI E FAMIGLIE- " PIMPIRULINO", A.E. 2019-2020. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 152/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER GEOM. PICCIOLI E GEOM. CIANCHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-616.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTIRIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REINTEGRO MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO SPESA DI € 750,00 CIG Z452DC4F7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REINTEGRO MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO SPESA DI € 750,00 CIG Z452DC4F7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ( 12-36 MESI), A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N. 2. IMPEGNO MAGGIORE SPESA. CUP N. B64E13001270002. CIG N. 7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11950.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ( 12-36 MESI), A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N. 2. IMPEGNO MAGGIORE SPESA. CUP N. B64E13001270002. CIG N. 7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA N. 2. IMPEGNO MAGGIORE SPESA. CUP N. B64E13001270002. CIG N. 7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 64 RIENTRO IN SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 120 PER L'ACQUISTO ON LINE DI UNO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 120 PER L'ACQUISTO ON LINE DI UNO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE “LA MONETA” POSTA IN LOCALITÀ IL FERRONE E PRESA IN CARICO DELLE STESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/05/2020 AL 29/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SGRAVI E RIMBORSI 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO “PICCHIRILLO” DI IMPRUNETA E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE92DD36F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.276,92 IVA INCLUSA. CIG Z392DD4352.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3276.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE "LOTTO 2 FIRENZE"  PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI  COMUNALI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13480.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIO ELETTRICO NUOVI OSSARI DEL CIMITERO “PICCHIRILLO” DI IMPRUNETA E REDAZIONE DI.CO. IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE92DD36F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DI VARIE RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.276,92 IVA INCLUSA. CIG Z392DD4352.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE "LOTTO 2 FIRENZE"  PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI  COMUNALI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. 8210981BDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO SPESA € 1.000,00 CIG Z52DDF86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO – I° LOTTO D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA SIG.RA SANI FRANCA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO STAMPATI. IMPEGNO SPESA € 1.000,00 CIG Z52DDF86B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE - DECRETO LEGGE 31/8/2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/10/2013 N. 124 -  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN COPROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 PUNTO 3) DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE EDUCERE E COMUNITA' AMORE E LIBERTA' ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA "LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025- IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGEGATORE COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" PER LA MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA SANIFICAZIONE  DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG Z802DE311A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8B2DE0406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INCREMENTO ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN CASO DI BALLOTTAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14990.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO  NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI E  FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 -PRIMA TRANCE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29954.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8B2DE0406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA. CIG Z802DE311A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE - DECRETO LEGGE 31/8/2013 N. 102 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/10/2013 N. 124 -  INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN COPROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI ( FASCIA DI ETÀ 3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 PUNTO 3) DPCM DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE EDUCERE E COMUNITA' AMORE E LIBERTA' ONLUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO  NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI E  FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 -PRIMA TRANCE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA "LOTTO 2 FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025- IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGEGATORE COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" PER LA MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA SANIFICAZIONE  DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI - REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA RETE PARAPALLINE DA BASEBALL PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ FERRONE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG Z062DE0474 PER RETE PARAPALLINE. CIG Z3C2DE044D PER PLINTI IN CALCESTRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5732.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA RETE PARAPALLINE DA BASEBALL PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ FERRONE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. CIG Z062DE0474 PER RETE PARAPALLINE. CIG Z3C2DE044D PER PLINTI IN CALCESTRUZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI TASI A VARI CONTRIBUENTI; RIMBORSI VERSAMENTI TARI; IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5325.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG Z6F2DEB9B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5416.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SPESE RELATIVE A COMMISSIONI BANCARIE SERVIZIO SEDA/SDD (DOMICILIAZIONE BANCARIA TARI: IMPEGNO SOMME SUL RELATIVO CAPITOLO DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19994.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELEZIONI REGIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.416,80 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 5.172,80 IVA INCLUSA. CIG Z6F2DEB9B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 428/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI 2014/2019 – APPROVAZIONE VERBALE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DOMANDA DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4537 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA RE MANFREDI DI MANFREDONIA (FG) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI - CIG. 8098784FF7 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DERIVANTE DA RIMBORSO E CONTESTUALE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE E AL SERVIZOO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME AL CDS -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENIS DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z492DEB74F - REVOCA DET. 511/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7423.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE E AL SERVIZOO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME AL CDS -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENIS DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO S.R.L. DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z492DEB74F - REVOCA DET. 511/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI 2014/2019 – APPROVAZIONE VERBALE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DOMANDA DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE V SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE V SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - EX ARTICOLI  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 DELLA  L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - EX ARTICOLI  65  LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 DELLA  L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE D’URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z2A2DFB4BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10650.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.  CIG N.Z9A2DFB488.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16446.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO STRADALE DEL II LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP  N.B67H20000920004 - CIG N.ZDF2DFBF49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31038.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 33,00 PER IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 33,00 PER IL PAGAMENTO DELL'I.V.A. RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 1987/16 R.G.N.R. - SEGNALAZIONE  DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE PER ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SU AREA IDENTIFICATA AL FOGLIO 22 PARTICELLA 341 IN USO AL SIGNOR MEOTTI PAOLO VIA QUINTOLE PER LE ROSE N. 24 - IMPRUNETA - PIANO OPERATIVO DI RIMOZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA - APPROVAZIONE E PRESCRIZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO PENALE N. 1987/16 R.G.N.R. - SEGNALAZIONE  DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE PER ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SU AREA IDENTIFICATA AL FOGLIO 22 PARTICELLA 341 IN USO AL SIGNOR MEOTTI PAOLO VIA QUINTOLE PER LE ROSE N. 24 - IMPRUNETA - PIANO OPERATIVO DI RIMOZIONE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA - APPROVAZIONE E PRESCRIZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L’UFFICIO ELETTORAL E DI DIECI NASTRI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00   – CIG  ZA92E00608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L’UFFICIO ELETTORAL E DI DIECI NASTRI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00   – CIG  ZA92E00608</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC” UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. EROGAZIONE INDENNITÀ LEGGE REGIONALE N. 26/2009 AGLI ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL’ESTERO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L.CIG. Z052E12926. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L.CIG. Z052E12926. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2020-31/07/2021- APPROVAZIONE CALENDARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2020-31/07/2021- APPROVAZIONE CALENDARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER COMPONENTI DI SEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22821</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406. APPROVAZIONE SAL N° 1 AL 07.08.2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI (FASCIA DI ETÀ  3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 AL DPCM  DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE " LE ROSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Z422E1BCF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI REALIZZATI IN CO-PROGETTAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI (FASCIA DI ETÀ  3-17 ANNI), EX ALLEGATO 8 AL DPCM  DEL 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE " LE ROSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE Z422E1BCF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO BONIFICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2863.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: ACQUISTO A RISCATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E2E35DC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1614.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL'ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA ALL'ATO TOSCANA CENTRO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORO PROVVISORIO SULLA SP N.69 VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA: ACQUISTO A RISCATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E2E35DC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DELLA DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 640,00 IVA INCLUSA. CIG ZEB2E35160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2E35B94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>876.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 1.239,52 IVA INCLUSA.  CIG ZA62E35B36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1239.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 01563320488. IMPORTO € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z5F2E351E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL - P.I. 01563320488. IMPORTO € 1.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z5F2E351E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (P.I. 06797000483)  DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 640,00 IVA INCLUSA. CIG ZEB2E35160.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34-56R – (P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A) PER L'IMPORTO DI € 1.239,52 IVA INCLUSA.  CIG ZA62E35B36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB2E35B94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A., CON SEDE LEGALE A ZOLA PREDOSA (BO) VIA POLI N. 4 – (P.IVA E C.F. 02402671206) PER L'IMPORTO DI € 287,92 IVA INCLUSA.  CIG Z652E3DACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG Z892E40EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5087.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A., CON SEDE LEGALE A ZOLA PREDOSA (BO) VIA POLI N. 4 – (P.IVA E C.F. 02402671206) PER L'IMPORTO DI € 287,92 IVA INCLUSA.  CIG Z652E3DACD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG Z892E40EAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S.FILIPPO NERI, VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 39, 50121 FIRENZE ( FI), ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA " SAN LORENZO LE ROSE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  DI CUI AL D.D. 10094/2020 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALL'ADESIONE  AL PROGETTO REGIONALE, PER  €  1.460,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI S.FILIPPO NERI, VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 39, 50121 FIRENZE ( FI), ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA " SAN LORENZO LE ROSE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  DI CUI AL D.D. 10094/2020 . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE FINALIZZATE AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE ALL'ADESIONE  AL PROGETTO REGIONALE, PER  €  1.460,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-100.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. RISANAMENTO E RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI STRADALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N. B65C19000300001- CIG N.81137248DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI (3-17 ANNI)  EX ALL'ALLEGATO 8)  PUNTO  DPCM 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 453/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONV. QUADRO SOG. AGGR. CITTA' METROPOLITANA  FIRENZE "LOTTO 2-FIRENZE" PER IL PERIODO MAR.2020/FEB.2025 - MODIFICA AL PDI PER ULTERIORE SANIFICAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 22.09.2020/17.10.2020 - AFF.TO SERV. PULIZIA EXTRA CANONE PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO DI PSESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGG. AGGR. COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1190.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE N. 535/2020. INTEGRAZIONE IMPORTI PER COMPONENTI DI SEGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI (3-17 ANNI)  EX ALL'ALLEGATO 8)  PUNTO  DPCM 17 MAGGIO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONV. QUADRO SOG. AGGR. CITTA' METROPOLITANA  FIRENZE "LOTTO 2-FIRENZE" PER IL PERIODO MAR.2020/FEB.2025 - MODIFICA AL PDI PER ULTERIORE SANIFICAZIONE BIBLIOTECA PERIODO 22.09.2020/17.10.2020 - AFF.TO SERV. PULIZIA EXTRA CANONE PER ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO DI PSESA PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGG. AGGR. COME "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. - REVOCA DETERMINAZIONE N. 453/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZAT5O AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI), A.E. 2020/2021. APPROVAZIONE SHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO CANADIAN ISLAND SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA DI IMPRUNETA APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 327 DEL 20.05.2020 PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULTAZIONE E STUDIO IN SEDE E AI LIBRI A SCAFFALE APERTO – VERSIONE 15 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO ASSOCIATO CAN D SIGN PER L’ELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 – CIG ZC12E58597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZAT5O AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI), A.E. 2020/2021. APPROVAZIONE SHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO ACCREDITATO CANADIAN ISLAND SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B62I19000380004 -  CIG ZED2B2326C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OSSARI NELL’ALA SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DELLA TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. CUP N. B62I19000380004 -  CIG ZED2B2326C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA. CUP B67H20000130004 - CIG ZF92BF22BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALA DGR N.764 DEL 22/06/2020. APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI  PER ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020 ( PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020). IMPEGNO DI SPESA PER   €51.763,87 ( COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR. N. M764/2020. ACCERTAMENTO RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE ( PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021)  PER € 19.800,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO . ATTIVAZIONE INTERVENTO ASSISTENZIALE IN AMBIENTE LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. P.V. -  CUP N. B51E19000020001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 40, C. 8 -  ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITO IN VIA L. LONGO, 1 – COD. 002201100103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI I. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PILONE FESTONATO ALLA DITTA MITAL S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, IN VIA CAPPELLO N. 31 – (P.IVA E C.F. 02305910487). IMPORTO DI € 550,00 IVA INCLUSA.  CIG ZAD2E70D4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI TABANI SRL, CON SEDE LEGALE A MONTALE (PT), IN VIA GUIDO ROSSA N. 12 – (P.IVA E C.F. 01562490472). IMPORTO DI € 1.384,70 IVA INCLUSA.  CIG Z032E70D8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA ONERI PER LA SICUREZZA PER € 2.025,20 (COMPRESA IVA AL 22%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI I LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO – TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N. B69E20001090005 - CIG N..8362339472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO – TABELLA PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVO. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   ZAC2E86916</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2020 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONV. QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE, "LOTTO 2 - FIRENZE", PER IL SERVIZO DI PULIZIA PER IL PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PDI PER IL PERIODO 01.10.2020/31.12.2020 PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUANLI E ULTERIORE SANIFICAZIONE BIBLIOTECA PER IL PERIODO 19.10.2020/31.12.2020 - AFFIDAMENTO EXTRA-CANONE DEL SERVIZO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG N.Z4E2E86457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE UBICATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE ( CIG ZA62E35B36 ). FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI ( CIG N.Z9A2DFB488 ). PERIZIA SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA ( CIG ZA62D51406 ). REIMPUTAZIONE SPESE SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO TARIFFE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA " SAN LORENZO LE ROSE", PER € 6.400,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART.183, COMMA 15, D.LGS. N.50/2016 PER RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA, ALLA RARI NANTES FLORENTIA DELLA DELLA CONCESSIONE DLL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNLE "PISCINA ZODIAC" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 6.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z442EA2E77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER COVID 19 PERIODO 15 OTTOBRE/31 GENNAIO 2021: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.610/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNI SPESA BILANCIO ANNI 2020/2021. CIG Z672EAB07F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON PERMUTA TRAMITE ME.PA. DI NUOVO VEICOLO DALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., CON SEDE LEGALE A EMPOLI, IN VIA LIVORNESE N. 220 – (P.IVA E C.F. 03100780489). CIG Z042EAF4EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI  PERIODO IV TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA  PER € 274.442,18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER ADEGUAMENTO LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. N. 80 DEL 3/08/2020. IMPEGNO DI SPESA PER  21.074,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON PERMUTA TRAMITE ME.PA. DI NUOVO VEICOLO DALLA DITTA SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., CON SEDE LEGALE A EMPOLI, IN VIA LIVORNESE N. 220 – (P.IVA E C.F. 03100780489). CIG Z042EAF4EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2019. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI € 11.742,44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DLGS. 81/2008 ANNO 2020  - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO TERZO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4204.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI   – CIG Z742EC015C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020, A.S. 2020/2021.ACCETRTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER € 23.935,02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23935.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOLLEGAMENTO RADIATORI PRESSO LA SCUOLA D. GHIRLANDAIO, VIA I MAGGIO N. 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO E URGENTE A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z852EBCA22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. REVOCA NOMINA A DIRETTORE DEI LAVORI DEL TECNICO COMUNALE ARCH. GIOVANNI BATTISTA BROGI E AVOCAZIONE DEL RUOLO.    CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020, A.S. 2020/2021.ACCETRTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PER € 23.935,02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEI BAMBINI  DESTINATARI DEL PROGETTO REGIONALE E APPROVAZIONE ALLEGATO E (SCHEDA CONSUNTIVO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL  20 E 21 SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO PER STAMPA MANIFESTI DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.  IMPEGNO € 91,50  CIG Z922EC94AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO, TUBI AL  NEON E OLIO MINERALE ESAUSTO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 557,54. CIG Z1F2EC12A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>557.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z982EC5594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA FACCIATE ESTERNE E TRATTAMENTO PAVIMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG N. Z6C2ECA7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6441.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B66F20000050004 - CIG Z782ECB2EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41291.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL  20 E 21 SETTEMBRE 2020 AFFIDAMENTO PER STAMPA MANIFESTI DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.  IMPEGNO € 91,50  CIG Z922EC94AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO FILTRI OLIO, TUBI AL  NEON E OLIO MINERALE ESAUSTO PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE ALLA DITTA PRODURRE PULITO SRL (P.I. E C.F. 03984910483) PER L'IMPORTO DI € 557,54. CIG Z1F2EC12A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B66F20000050004 - CIG Z782ECB2EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z982EC5594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA FACCIATE ESTERNE E TRATTAMENTO PAVIMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG N. Z6C2ECA7D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE VI SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: APPROVAZIONE VI SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.3 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. AMMONTARE FONDO PER INNOVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ULTIMI N.8 LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-244.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.3 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020. RIDUZIONE IMPEGNI SPESA. AMMONTARE FONDO PER INNOVAZIONE IN RELAZIONE AGLI ULTIMI N.8 LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER  ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI  POZZOLATICO (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021) PER € 4.752,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60869.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER  ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI  POZZOLATICO (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021) PER € 4.752,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. RIDUZIONE IMPEGNO SPESA. CUP N.B67H20000490004 - CIG Z492D048E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ASSOCIATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 71 DEL 17/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE F.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE URGENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTI SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNI 2008 - 2009 E 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1047.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI) PER € 7.253,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7253</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI  PERIODO IV TRIMESTRE 2020 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE ASSOCIATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 71 DEL 17/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE URGENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 150,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI) PER € 7.253,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT– CIG Z4A2ED775D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL SISTEMA CITOFONICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SAN GERSOLÈ PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 578,28 IVA INCLUSA. CIG Z642EE3D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>578.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. (P.I.  E C.F. 02270650977)  DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PIATTAFORMA MATR. 09/2011 UBICATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.400,95 IVA INCLUSA. CIG Z002EE46E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI), (P.I. 05903090487) IMPORTO € 1.464,00 IVA INCLUSA. CIG Z6E2EE6293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI), (P.I. 05903090487) IMPORTO € 1.464,00 IVA INCLUSA. CIG Z6E2EE6293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. (P.I.  E C.F. 02270650977)  DEI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO PIATTAFORMA MATR. 09/2011 UBICATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.400,95 IVA INCLUSA. CIG Z002EE46E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL SISTEMA CITOFONICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SAN GERSOLÈ PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 578,28 IVA INCLUSA. CIG Z642EE3D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI A SEGUITO DEL DPCM DEOL 19/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 105 COMMA 1 LETTERA A). FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020.  APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PERIODO: 2/11/2020 – 31/12/2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG:  Z702EEC42E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI DI ALTA QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 34/2020 ART. 105 COMMA 1 LETTERA A). FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020.  APPROVAZIONE TABELLA RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DI CUI AL DPCM 25 GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONTANELLI DI ALTA QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZO NON PIÙ NECESSARIO ALLE FUNZIONI DELL’ENTE DEL RIMORCHIO ELLEBI LBC 10 DEL 1987, TARGATO FI 37000. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ALIENAZIONE O ROTTAMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “PEPOSO ALL’IMPRUNETINA”. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC92EF6088</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.01.2021/31.12.2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ALLOGGI E.R.P. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, AL POTENZIAMENTO E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI VIA CAPITINI N. 5/1 - RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CONSUNTIVO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56040.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ALLOGGI E.R.P. FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, AL POTENZIAMENTO E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI VIA CAPITINI N. 5/1 - RICHIESTA CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2020 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGG. AGGREGATORE "LOTTO2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER SANIFICAZIONE BISETTIMANALE ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>284.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – AVVIO DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONI ADERENTI. CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.656/2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG Z472EEB921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6569.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGG. AGGREGATORE "LOTTO2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER SANIFICAZIONE BISETTIMANALE ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – AVVIO DEL PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONI ADERENTI. CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.656/2020. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG Z472EEB921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 E ADESIONE AL SERVIZIO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2022. CIG. Z812F05AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTO COMUNALE HYUNDAI ATOS TARGATA DG479AC, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C.G.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA B.BUOZZI, 14 P.IVA - C.FISC.: 05646340488 PER L'IMPORTO DI €. 585,49 IVA INCLUSA AL 22%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6.  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRENTE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z752F1BD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2020/30.11.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMEERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z072EFBC5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGONALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE IE ISTRUZIONE  DI CUI ALLA DGR N. 88/2020.ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020, PER € 2.062,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RISORSE PER MINORI SPESE DOVUTE AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z312F1D72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. ACQUISTO CATRAME A FREDDO PRESSO LA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F.: 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER UN TOTALE DI €. 1.372,50  IVA COMPRESA AL 22%. ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F.: 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 627,45 IVA  COMPRESA AL 22%.CIG:Z422F2DAB0;ZB62F2DC8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE 689 DEL 4/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO STRADALE DEL II LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP  N.B67H20000920004 - CIG N.ZDF2DFBF49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO 1/09/2019-30/09/2020 PER € 3.011,33 ( COMPRESA IVA AL 4%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIGG.RI DALLAI NADA, DALLAI BEATRICE E VELLETRI ANGELA DOMENICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIGG.RI DALLAI NADA, DALLAI BEATRICE E VELLETRI ANGELA DOMENICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. APPROVAZIONE  PROSPETTO DECURTAZIONE RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE PER € 3.118,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM  E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI N. 28 A IMPRUNETA -  P.I./C.F.: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE  DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. IMPORTO IMPONIBILE €.1.000,00 ED IMPORTO IVA 22%  €  220,00   CIG ZA22F43723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 244,00  IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 200,00 ED IVA €. 44,00 - CIG ZC12F43E83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 244,00  IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 200,00 ED IVA €. 44,00 - CIG ZC12F43E83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 543,60  IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 445,57, IVA  €. 98,03. - CIG Z202F44810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO DEI MILLE N. 13/14, A SCANDICCI – FI,  P.I./C.F.: 06468410482 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00 IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 819,67 ED IVA €. 180,33. - CIG ZA82F44C5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.684,40 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI, -  CIG Z1E2F467E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. C.F./P.I.: 02402671206  CON SEDE LEGALE  IN  VIA POLI N. 4 –  ZOLA PREDOSA – BOLOGNA - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520,94 IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 427,00 ED IVA €. 93,94. - CIG Z612F4F57A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. C.F./P.I.: 02402671206  CON SEDE LEGALE  IN  VIA POLI N. 4 –  ZOLA PREDOSA – BOLOGNA - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520,94 IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 427,00 ED IVA €. 93,94. - CIG Z612F4F57A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z812F4EE6A – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z482F4EEBD – SUPPORTO GIURIDICO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 736 DEL 19/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.722/2020. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. VINCENZO DI NASO.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z9E2F37CC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. DI MONTEPAONE  - COSENZA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  2.000,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTO DI CONCESSIONE" -IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE COSTI COVID-2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020) PER € 25.219,24 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTO DI CONCESSIONE" -IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE COSTI COVID-2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020) PER € 25.219,24 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2020 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.R.L. DI MONTEPRANDONE (AP) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z462F50AA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE0/6,  DI CUI ALLA DGR N. 764/2020: RIDUZIONE DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA D. GHIRLANDAIO, VIA I MAGGIO N. 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D2F70A5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATI E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 703,86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI DI IMPRUNETA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.348,50 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL, C.F/P.I. 05501050487, CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI. CIG ZE82F779C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRATICHE INAIL EX ISPESL RELATIVE ALL’APPROVAZIONE PROGETTI IMPIANTI TERMICI EX FORNACE AGRESTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 662/2020 E IMPEGNO DI SPESA DI € 234,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ( TPL LOTTO 3). IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.765,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER ADEGUAMENTO LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. N. 80 DEL 3/08/2020. REVOCA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.232,64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A "SISTEMA PA - AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI" PER IL PERIODO 07.02.2021/06.02.2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 56/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA22F9B426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FALCIANI – VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.                                                                                      CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPGR N. 55/R/2020 DI MIDIFICA DEL DPGR N. 41/2013. MODIFICHE DOCUMENTI TECNICI PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST E RELATIVA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2020/2021 DI CUI AL D.D. N. 19341/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.505,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SINISTRI, DANNI AL PATRIMONIO- INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. C.F./P.I.: 05732440481  CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N. 4/6 A  FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 2.047,56  IVA COMPRESA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z562FBC5B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2020 - CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 MESSO ED AUTISTA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z442FABA17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z662FCC119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14/08/2020 " MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'ECONOMIA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 30.741,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE PER € 10.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRESCUOLA A.S. 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID- 19  PER € 29.876,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2020/2021. DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO PER CIASCUNA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DEL TERRITORIO  COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 17.352,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCREENING MAMMOGRAFICO A TAVARNUZZE. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI URP DA PARTE DELL’ASL. APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONSEGNA E PROTOCOLLI COVID- 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L..    CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A..S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE INTEGRATIVE PER COMPLESSIVI € 7.584,68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER € 2. 739,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ARREDI URBANI DANNEGGIATI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2FE98C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z7E2FF12DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE  BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI INTEGRATIVI. ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2021/07.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 450 COMMA 1 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE62FEBF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA  CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER € 19.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE POER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI.REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA STATALE PER € 7.253,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER ABBATTIMERNTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE PER € 3.840,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO PER € 4.752,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO PER € 4.752,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE E LISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER SPESE COVID-19 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PER € 7585,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE"  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PDI PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER GLI OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA MMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE DI ASSISI (PG) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z5B2FFAA3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERO DI PICCHIRILLO. SIGNORI SIENI PAOLO E SIENI ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INTEGRATIVO  BENEFICIARIO ERRONEAMENTE NON INSERITO IN GRADUATORIA, PER € 65,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI  NN.16, 198, 276 E 348 ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2019-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL-PRIVACY – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY – CIG Z3F2D51C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO ASSOCIATO CAN D SIGN PER L’ELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 – CIG ZC12E58597</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N.B69E20001100005 - CIG N.8362406BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PUNTO INSIEME –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.629,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 E ADESIONE AL SERVIZIO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2022. CIG. Z812F05AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41169</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PACCHETTO J-CITY PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0E2EF5363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG DERIVATO 66368272E6.  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CORRENTE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 13/10/2020:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI II LOTTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO, CUP N. B67H160009000950003. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA PROVVISORIA DEL 21/10/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL’AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO – IMPEGNO SPESA. CIG Z2B2F108A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTO COMUNALE HYUNDAI ATOS TARGATA DG479AC, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA ALMA DI C.G.C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA B.BUOZZI, 14 P.IVA - C.FISC.: 05646340488 PER L'IMPORTO DI €. 585,49 IVA INCLUSA AL 22%.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE RUTA/COOK. RIMBORSO CAUSA DISDETTA PER COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SOMMA IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9171.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN LAVORO AGILE PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E PER L’AVVOCATURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DI CAPPELLO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “ADDUTTRICE DA VIA CHIANTIGIANA A SIBILLE – IMPRUNETA” MEDIANTE CONVENZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A.. PRESA D’ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19- INDICAZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN MODALITÀ AGILE PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP.VA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z752F1BD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO OLTRE IL PREGIUDIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO OLTRE IL PREGIUDIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI INTERVENTO RIPARAZIONE CALDAIA  A FAVORE DI SOGGETTO IN ISOLAMENTO SANITARIO – IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 – CIG  Z4C2EE0030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2020/30.11.2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMEERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z072EFBC5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RISORSE PER MINORI SPESE DOVUTE AD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-32500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE SAL N° 1 DEL 06/11/2020, REGISTRO DI CONTABILITÀ N°1 DEL 06/11/2020, LIBRETTO DELLE MISURE N°1 AL 06/11/2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO SOCIO - EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGONALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE IE ISTRUZIONE  DI CUI ALLA DGR N. 88/2020.ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020, PER € 2.062,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z312F1D72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 NUOVI TERMINALI PER LE TIMBRATURE E 100 BADGE AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRONOTECH E IMPEGNO DI SPESA DI € 2465,00 IVA INCLUSA – CIG Z6D2F1E274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON  DECORRENZA DAL 1/01/2020. CIG. 79379614A4. RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E PROTRAZIONE TERMINI CONTRATTUALI - RETTIFICA DETERMINAZIONE 689 DEL 4/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. ACQUISTO CATRAME A FREDDO PRESSO LA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F.: 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER UN TOTALE DI €. 1.372,50  IVA COMPRESA AL 22%. ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F.: 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 627,45 IVA  COMPRESA AL 22%.CIG:Z422F2DAB0;ZB62F2DC8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1999.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTO EDIFICATORIO TRA VIA HO CHI MINH E VIA DI CAPPELLO - INCARICO PER LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELLE OPERE E MONITORAGGIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE.  –  ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA DI € 5.079,83   DOVUTA DAL LOTTIZZANTE (RIF. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NR. 548/2005 E 376/2010).CAP 696/02 DEL B.P. 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO STRADALE DEL II LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP  N.B67H20000920004 - CIG N.ZDF2DFBF49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO 2019- RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO 1/09/2019-30/09/2020 PER € 3.011,33 ( COMPRESA IVA AL 4%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTO ULTERIORE DI PULIZIA STRAORDINARIA  A FAVORE DI I. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE S.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE H.J..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE S.S.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI ON-LINE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. (ASS.NE NAZ.LE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO (BO) ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5656.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23069.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION N. 5333.1710.3955.8297 INTESTATA AL COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - DPCM 3 NOVEMBRE 2020, DM FUNZIONE PUBBLICA 19 OTTOBRE 2020, ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 13 NOVEMBRE 2020 CON DISPOSIZIONI DAL 15 NOVEMBRE 2020 PER UN PERIODO DI 15 GIORNI, SALVO PROROGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. APPROVAZIONE  PROSPETTO DECURTAZIONE RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE PER € 3.118,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP ZIMBRA PER IL PERIODO 2021-2023 E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA TEAM-PRO - CIG ZEB2F45985</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. DETERMINAZIONE N. 657 DEL 26/10/2020. INTEGRAZIONE A SEGUITO DEL DPCM DEL 3/11/2020 IN MATERIA DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI E LAVORO AGILE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CARTA PREPAGATA POSTEPAY EVOLUTION N. 5333.1710.3955.8297 INTESTATA AL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 721 DEL 17/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 244,00  IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 200,00 ED IVA €. 44,00 - CIG ZC12F43E83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 543,60  IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 445,57, IVA  €. 98,03. - CIG Z202F44810.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>543.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE LEGALE IN LARGO DEI MILLE N. 13/14, A SCANDICCI – FI,  P.I./C.F.: 06468410482 PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00 IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 819,67 ED IVA €. 180,33. - CIG ZA82F44C5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI  IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DONATO DI CHINI CARLO, BESSI WILLIAM  E C. SNC,  CON SEDE LEGALE IN  VIA DON GIOVANNI MINZONI N. 28 A IMPRUNETA -  P.I./C.F.: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE  DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. IMPORTO IMPONIBILE €.1.000,00 ED IMPORTO IVA 22%  €  220,00   CIG ZA22F43723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE ANNO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.684,40 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI, -  CIG Z1E2F467E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3684.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PUNTO INSIEME – PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – CIG:  ZB22F4F7B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017 - CONTRIBUENTE N.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO STRAORDINARIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA REKEEP S.P.A. C.F./P.I.: 02402671206  CON SEDE LEGALE  IN  VIA POLI N. 4 –  ZOLA PREDOSA – BOLOGNA - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 520,94 IVA INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 427,00 ED IVA €. 93,94. - CIG Z612F4F57A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA VENDITA DI MATERIALE MOBILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z812F4EE6A – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z482F4EEBD – SUPPORTO GIURIDICO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 736 DEL 19/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.722/2020. INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. VINCENZO DI NASO.  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG N.Z9E2F37CC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29650.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CONTRIBUENTE P.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. DI MONTEPAONE  - COSENZA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  2.000,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE III" CONTRATTO DI CONCESSIONE" -IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE COSTI COVID-2019 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020) PER € 25.219,24 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4260.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE E.M.P.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE TEMPORANEAMENTE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPESA, FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN E JTRIB PE GLI ANNI 2021 E 2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z982F64FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15733.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AMMINISTRATIVE: APPROVAZIONE RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – ANNI 2016-2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 404/2020 MODALITÀ OPERATIVE PER SVOLGIMENTO MATRIMONI ED UNIONI CIVILI  IN FASE DI COVID- 19. INTEGRAZIONE A SEGUITO DI DPCM 3/11/2020 (ZONA ROSSA E ARANCIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERDIZIONE ANTICIPATA  MATRICOLA  248 – PRESA D’ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEPOSITO DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67E20000060004 – CIG ZA62D51406.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA "INCENDIO ED ALTRI RISCHI" PER IL PERIODO 31.12.2015-31.12.2020  ESTENSIONE FINO AL 30/6/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6458</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017/2018 - CONTRIBUENTE R.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4539  IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA VIVENDA S.P.A. DI ROMA (RM) PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI- CIG. 79379614A4 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE 2020 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.C.C.P. S.R.L. DI MONTEPRANDONE (AP) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z462F50AA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2512.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE0/6,  DI CUI ALLA DGR N. 764/2020: RIDUZIONE DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PROGETTO “OLTRE IL PREGIUDIZIO” – INCARICO LIBRERIA LIBERO CAOS - CIG Z542F6D45D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PROGETTO “OLTRE IL PREGIUDIZIO” – INCARICO LIBRERIA LIBERO CAOS - CIG Z542F6D45D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE ANNI 2020 E 2021. REIMPUTAZIONE VARIE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZO NON PIÙ NECESSARIO ALLE FUNZIONI DELL’ENTE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 156 TARGATO CV172GA. ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA COMUNICAZIONE IBAN – ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER EROGAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ED ORGANIZZATIVA S.N. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CENTRO COTTURA DELLA SCUOLA D. GHIRLANDAIO, VIA I MAGGIO N. 47 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D2F70A5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31981.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATI E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 703,86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1026.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA  EMERGENZA COVID -  IMPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012/2013/2014 - CONTRIBUENTE A.C.P.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN MODALITA' TELEMATICA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PERIODO: 1/1/2021 – 31/12/2021” CIG: ZB22F4F7B3. - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ADDETTI A PES PAV - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 662/2020 E IMPEGNO DI SPESA DI € 234,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PRATICHE INAIL EX ISPESL RELATIVE ALL’APPROVAZIONE PROGETTI IMPIANTI TERMICI EX FORNACE AGRESTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L E ALLA DITTA MIXAR S.R.L.  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE NATALIZIA SUGLI EDIFICI COMUNALI POSTI IN PIAZZA BUONDELMONTI E A TAVARNUZZE PER UN IMPORTO DI € 1.183,40  IVA INCLUSA. CIG. N. Z2A2F91F21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PAOLIERI DI IMPRUNETA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.348,50 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL, C.F/P.I. 05501050487, CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A – IMPRUNETA – FI. CIG ZE82F779C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2348.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.765,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2765.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA FINO AL 31/01/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072F92562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4735</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ( TPL LOTTO 3). IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20289.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26028.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI  ANNO 2020 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI  ANNO 2020 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19. INDICAZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE TEMPORANEAMENTE IN MODALITA’ AGILE PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/10/2020 AL 30/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E DEI CORSI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA PER ADEGUAMENTO LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. N. 80 DEL 3/08/2020. REVOCA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.232,64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMU A SEGUITO DI ACCORDO CONCILIATIVO TRA COMUNE DI IMPRUNETA E REGIONE TOSCANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2020  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA ASL DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39243.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.U.L.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2018 - CONTRIBUENTE B.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA FALCIANI – VIA PAPA GIOVANNI XXIII A IMPRUNETA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.                                                                                      CUP N. B62I19000130001 – CIG 7963417399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A "SISTEMA PA - AREA APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI" PER IL PERIODO 07.02.2021/06.02.2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 56/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA22F9B426</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2020 INCREMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPGR N. 55/R/2020 DI MIDIFICA DEL DPGR N. 41/2013. MODIFICHE DOCUMENTI TECNICI PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST E RELATIVA APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 698/2020 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER TRACCIAMENTO SENTIERI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO TREKKING IMPRUNETA. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 2.092,00, PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE CIG Z9D2FB79BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2092</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 3.930,00, PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3928.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2020/2021 DI CUI AL D.D. N. 19341/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.505,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4505.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2020 - CIG 8064112BBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1636.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI  E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONI CONCLUSIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SINISTRI, DANNI AL PATRIMONIO- INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. C.F./P.I.: 05732440481  CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N. 4/6 A  FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 2.047,56  IVA COMPRESA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z562FBC5B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2047.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI DAI PROPRIETARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AMBULANTI COVID-19 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11736.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z562FC190C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19268.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PREVISIONE PER ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE DIPENDENTE. RICOGNIZIONE IMPEGNI PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE T.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2017 - CONTRIBUENTE T.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAL DELLAA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE “ZODIAC” UBICATA IN VIA ACHILLE GRANDI, 2 A TAVARNUZZE ALLA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. CON SEDE IN FIRENZE, LUNGARNO FERRUCCI, 24 P.IVA E CF 01375210489.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA "PILOMAT" IN PIAZZA BUONDELMONTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z662FCC119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 MESSO ED AUTISTA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z442FABA17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “VISIT IMPRUNETA” E DEL MARCHIO DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE “DE CO” IMPRUNETA. IMPEGNI DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 1.073,00 PER SPESE  PROCEDURA DI PRIMO DEPOSITO. CIG ZEB2FCC883</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA AD ANCI TOSCANA  – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00 (CIG ZB22FC6CAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA  CONTRIBUTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ALLESTIMENTO PER VEICOLO JEEP RENEGADE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2020/2021. DETERMINAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO PER CIASCUNA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DEL TERRITORIO  COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNO 2020. NUOVO IMPEGNO € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. IMPEGNO DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 610,00, PER ACQUISTO DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE SUL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” CIG Z5E2FD8018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER SCARICO DELLE ARMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 2 ETILOMETRI PRECURSORI E 200 BOCCAGLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5163</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO COMUNALE PER € 10.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRESCUOLA A.S. 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID- 19  PER € 29.876,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 17.352,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17352.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14/08/2020 " MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'ECONOMIA". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 30.741,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30741.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.N.151/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 77.630,80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77630.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVO PER SCARICO DELLE ARMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.N.151/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 77.630,80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. STEFANO BENSI - COLLOCAMENTO IN PENSIONE A FAR DATA DAL 01/01/2021 ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCREENING MAMMOGRAFICO A TAVARNUZZE. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI URP DA PARTE DELL’ASL. APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONSEGNA E PROTOCOLLI COVID- 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L..    CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO PER UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2020 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 378,10 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER € 2. 739,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6335.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A..S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE INTEGRATIVE PER COMPLESSIVI € 7.584,68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7584.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE I SAL, REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  CUP N. B69E20001010004 - CIG N. Z062D54EDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE HARDWARE PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.281,40   – CIG  ZEF2FF229E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2281.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ARREDI URBANI DANNEGGIATI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0F2FE98C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU, TASI E ADD.LE COMUNALE A VARI CONTRIBUENTI;  RIMBORSI VERSAMENTI TARI; DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z7E2FF12DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8046.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL CANONE TRIENNALE PER IL SOFTWARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.595,20 IVA INCLUSA. CIG Z0B2FEC6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24595.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL’ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29943.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E IMPEGNO PER IL CANONE TRIENNALE PER IL NUOVO SITO WEB DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL MODULO SEGNALAZIONI, IL PORTALE TURISTICO TERRITORIALE E LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 43.859,00 IVA INCLUSA. CIG Z322FE6A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43859</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI TEMPORANEE IN USO DI LOCULI, OSSARI E CINERARI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI GRAVANTI SU IMMOBILI PEEP - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANTENNA CIMITERO DI MONTEBUONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495 DEL 14/04/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIE  BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI INTEGRATIVI. ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 E CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE NUOVI DISCHI PER LA STORAGE AREA NETWORK (SAN) IN DOTAZIONE AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE – CIG ZAF2FF57F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>391.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI DA CITTA' METROPOLITANA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2021/07.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 450 COMMA 1 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE62FEBF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5398.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSI, AGGI, TEFA - IMPEGNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14459.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA SOCIO EDUCATIVO - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 104/2020 ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ASSEGNATE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIO EDUVATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 E CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 ANNUALITÀ 2020 – ACCERTAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDI DA CITTA' METROPOLITANA FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE E LISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER SPESE COVID-19 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PER € 7585,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7585</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE POER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI.REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER CENTRI ESTIVI SCUOLA MATERNA STATALE PER € 7.253,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7253</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  RISORSE PER ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO PER € 4.752,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RISORSE PER ABBATTIMERNTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE PER € 3.840,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE PER PRATICHE URBANISTICHE E SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. REVOCA ACCERTAMENTO IN ENTRATA  CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTE DI FREQUENZA SERVIZIO DI NIDO COMUNALE PER € 19.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 PRESA D'ATTO CDI 2019 , IMPEGNI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBORSO SERVIZI ORDINE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  DI ONERI VERSATI IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  996,89 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESE DI DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>996.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NUOVO DEFIBRILLATORE E RIPARAZIONE DI DUE MESSI A DISPOSIZIONE DALLA U.S.S.I. DA COLLOCARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOMEDICAL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.633,20 IVA INCLUSA – CIG ZD92FFAADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1633.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 853/2020 REVOCA E NUOVA APPROVAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EMERGENZA COVID 19 -IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE : IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID - 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO QUARTO TRIMESTRE 2020 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8403.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA  PER SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA – CIG: ZB22F4F7B3 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8453.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19375.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  996,89 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA MESE DI DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DA TRASFERIMENTI E RELATIVI IMPEGNI INERENTI AL SETTORE SOCIALE – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017 - CONTRIBUENTE P.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER GLI OPERAI TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA MMINISTRAZIONE (ME.PA.) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE DI ASSISI (PG) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z5B2FFAA3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2295.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME RELATIVO AGEVOLAZIONI TARI COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14549.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23545.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE"  PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MAR. 2020/FEB. 2025 - MODIFICA AL PDI PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42294.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI LE ALTERAZIONI STRADALI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA (CENTRO COTTURA) DI TAVARNUZZE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA PER I SERVIZI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 – CIG Z302FF92E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120648.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INTEGRATIVO  BENEFICIARIO ERRONEAMENTE NON INSERITO IN GRADUATORIA, PER € 65,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE SOCIALE ANNO 2019 ACCERTAMENTO   FONDI REGIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CONVENZIONE CONSIP NEL MEPA  PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER IL SOCIO EDUCATIVO DALLA DITTA CITROEN ITALIA SPA  - CIG  Z1B2A282B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO DI IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DI LOCULO CIMITERO DI PICCHIRILLO. SIGNORI SIENI PAOLO E SIENI ANNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>749.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI - IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4030.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI  NN.16, 198, 276 E 348 ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI DIPENDENTE SIG.RA VETERE ROSSELLA - PRESA D'ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG N. 85824952ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. IMPEGNO DI PSESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO BONIFICA ESERCIZIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9865.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE GARA DI APPALTO. CIG N. 85824952ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. IMPEGNO DI PSESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO BONIFICA ESERCIZIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-318.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017/2018 - CONTRIBUENTE B.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z1B301852D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45438.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z1B301852D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA (CENTRO COTTURA) DI TAVARNUZZE ANNO 2020. REVOCA ACCERTAMENTO E CORRETTA IMPUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 2 – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 3 – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-13.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO N. 1  – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE D’URGENZA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N.Z2A2DFB4BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE N. 2020/850 DEL 23/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE GEOM. ROSSELLA VETERE PERIODO 12/01/2021-28/01/2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.500,00 PER ACQUISTI DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00 E DEL D.LGS. N. 267/00. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE D’URGENZA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N.Z2A2DFB4BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE N. 2020/850 DEL 23/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CONTRIBUENTE Z.N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE T.A. - RETTIFICA L.160/09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PER PRATICHE MASSIMO ARAGIUSTO. GEOM. TANTURLI E ARCH. BUCCIARELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  €. 402,60  IVA INCLUSA. CIG ZBE302E304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERTI IN ALLORO ALLA DITTA ORCHIDEA FIRI E PIANTE E IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022 - CIG Z5F302F0A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERTI IN ALLORO ALLA DITTA ORCHIDEA FIRI E PIANTE E IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022 - CIG Z5F302F0A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERTI IN ALLORO ALLA DITTA ORCHIDEA FIRI E PIANTE E IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022 - CIG Z5F302F0A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  €. 402,60  IVA INCLUSA. CIG ZBE302E304</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS DI STRADA IN CHIANTI, CON SEDE IN VIA TORELLO DA STRADA 7/9 – P.IVA/C.FISC 03339600482 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALINA BODY COMPUTER AUTO FIAT PANDA 4X4 TARGA CX104ME PER  €. 164,70  IVA INCLUSA AL  22%. CIG Z843030B45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3093.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020/2021CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4097.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  I SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2666825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA 2020/2021CONDOMINIO ZODIAC. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021. IMPORTO DI EURO € 2.666.825,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concessioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS DI STRADA IN CHIANTI, CON SEDE IN VIA TORELLO DA STRADA 7/9 – P.IVA/C.FISC 03339600482 DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALINA BODY COMPUTER AUTO FIAT PANDA 4X4 TARGA CX104ME PER  €. 164,70  IVA INCLUSA AL  22%. CIG Z843030B45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI RCT E RCA FINO AL 31/12/2020. APPROVAZIONE N. 2 TABELLE PER RIPARTIZIONE INCENTIVI DELLE FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONE GARE E CONTRATTI,  AI SENSI  ART.113 DEL D.LGS. N.50/2016 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 24.03.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015 - CONTRIBUENTE F.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE G.B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012 - CONTRIBUENTE S.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI ATTUATIVE DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNUALITÀ 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5731.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-708.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DIGITALI RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRI BOLLI AMMINISTRATIVI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E PER ACQUISTO CODICI, TESTI GIURIDICI E FORMULARI AGGIORNATI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' UFFICIO LEGALE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-20.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO MARCHE DIGITALI RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO E ALTRI BOLLI AMMINISTRATIVI PER PROCEDIMENTI GIUDIZIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-0.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DISCIPLINA ZTL DEL COMUNE DI FIRENZE- ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI E RINNOVI PER AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014 E 2015 - CONTRIBUENTE A.C.P.F. - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANTICIPAZIONE € 500,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2020. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-56.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RILASCIO ALLOGGIO ERP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10931.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2021/2022 E 2022/2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO GENERALE DI DEPOSITO PER IL QUINQUIENNIO 1.2.2021-31-01.2026 . C.I.G.: 85817750C4  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53499</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2021/2022 E 2022/2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD4303A823.PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA NADIA MENICACCI A FAR DATA DAL 01/02/2021 - ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2020. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z172BE5E85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLOCAZIONE DEFINITIVA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE INSTALLATO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8305443B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLOCAZIONE DEFINITIVA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE INSTALLATO IN VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB8305443B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-970.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMALI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 88/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 21/01/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  7.500,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  7.500,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2020 ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI A TAVARNUZZE (FIAA824027). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B69E20000960004 CIG N. ZF12D3D5FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-309.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ESERCIZIO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PER L'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA WEBKORNER, DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI GESTIONE ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE STEFANIA CIAPPI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE – AGENTE CONTABILE ANNO 2020 - BUONI PASTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z472EEB921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIIZO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA SOCIETA' L'OPEROSA SCARL A SOCIETA' L'OPEROSA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2021/FEBBRAIO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB030684A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>499.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI DELLA SOMMA DI € 1.000,00 PER SPESE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI PER L’ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-15 APRILE 2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA3061B1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5904.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO IL  CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG: Z4C3068DF9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8271.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11957.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE. RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LÀ O’ ANTONINO E C. P.I./C.F.: 01609300486 ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG Z583065E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13254.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO-15 APRILE 2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA3061B1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO D’OPERA. FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ZANELLE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN ALCUNE STRADE E PIAZZE COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z472EEB921</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIIZO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - CESSIONE RAMO AZIENDA DA SOCIETA' L'OPEROSA SCARL A SOCIETA' L'OPEROSA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER IL PERIODO MARZO 2021/FEBBRAIO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB030684A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE. RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL 80 SAS DI LÀ O’ ANTONINO E C. P.I./C.F.: 01609300486 ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG Z583065E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO IL  CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  –  CIG: Z4C3068DF9 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE SAL N° 2 E ULTIMO AL 27/01/2021 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA FINO AL 28/02/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z072F92562</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE63068770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA,  CON SEDE LEGALE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. CIG Z0630687DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z863068518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z153068603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE63068770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE, POZZETTI E STASATURA DI TUBAZIONI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA,  CON SEDE LEGALE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68 A IMPRUNETA -  P.I. 04473560482 - PER UN IMPORTO DI € 1.220,00  IVA INCLUSA. CIG Z0630687DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z863068518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG Z153068603</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-NOVEMBRE 2021 PER € 111.925,55 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111925.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-NOVEMBRE 2021 PER € 111.925,55 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15181</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2019-2021 CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI MILANO (MI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 15,51 PER LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG. N. ZD8268F815</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO ZDB30574E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE II SAL - REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO E LINK WIFI  PER L’ANNO 2021 – CIG Z61307EDBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2653.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO ZDB30574E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL.  CIG: Z583065E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TEST SIEROLOGICI A SYNLAB DETERMINAZIONE 403/2020  – ANNULLAMENTO CIG Z022D5CF36  ED AZZERAMENTO IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG: ZD4303A823. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI TRE EDIFICI COMUNALI ( ASILO NIDO, BIBLIOTECA E PALAZZETTO DELLO SPORT ): AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. E IMPEGNO SPESA. - CIG Z943089957 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25351.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG: ZD4303A823. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DI TRE EDIFICI COMUNALI ( ASILO NIDO, BIBLIOTECA E PALAZZETTO DELLO SPORT ): AFFIDAMENTO A TECNOINDAGINI S.R.L. E IMPEGNO SPESA. - CIG Z943089957 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E CON DISABILITÀ RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE NUOVO  SCHEMA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV  PER  SERVIZIO DI SPESA, FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A DOMICILIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO.  CIG ZF330923B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE UTENZE IDRICA  E GAS PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA - I° RATA) ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLE UTENZE IDRICA  E GAS PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO.  CIG ZF330923B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PROVVISORIO IN VIA DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO.  CIG ZF330923B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO CONSORTILE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI IMPRUNETA - I° RATA) ALL’A.T.O. TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020: APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO E LINK WIFI  PER L’ANNO 2021 – CIG Z61307EDBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA (ANNO 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72964</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER RIPRISTINI STRADE BIANCHE ANNO 2020: APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG ZF12C0FE12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002   - CIG Z333096696</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2021   – CIG  Z61309C653ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2021   – CIG  Z61309C653</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4439.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI DA FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017 - CONTRIBUENTE I.M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA6309EF79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI PRESSO LA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, IL CENTRO OPERATIVO DI VIA CASSIA ED IL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA BUONDELMONTI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALI DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER L'IMPORTO DI € 2.756,00 OLTRE IVA 22%, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A, IMPRUNETA – FI.   CIG Z9A309EF2E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3362.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA I MAGGIO- TAVARNUZZE, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, IMPRUNETA -  C.F./P.I: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.660,00  IVA 22% INCLUSA.  CIG Z943096547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC23099DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36115.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2020 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA I MAGGIO- TAVARNUZZE, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, IMPRUNETA -  C.F./P.I: 04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.660,00  IVA 22% INCLUSA.  CIG Z943096547</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC23099DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA6309EF79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI PRESSO LA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, IL CENTRO OPERATIVO DI VIA CASSIA ED IL PALAZZO COMUNALE DI P.ZZA BUONDELMONTI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALI DEGLI IMPIANTI SPECIALI ESISTENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PER L'IMPORTO DI € 2.756,00 OLTRE IVA 22%, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  C.F/P.I.:05501050487 CON SEDE IN VIA CODACCI 3/A, IMPRUNETA – FI.   CIG Z9A309EF2E.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA “ALICE STURIALE” DI TAVARNUZZE - FIEE822402C. CUP B68B20000110004 - CIG 8481746E35 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - CIG Z76309902D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2021 - CIG Z993098FCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA AFFIDAMENTO CANI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILANZA ZOOIATRICA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “TECNICO SPECIALIZZATO - CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3  RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI DELLE FF.AA. - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ARDINGHI RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA IN RELAZIONE A PROPRIETA' ARAGIUSTO MASSIMO SINO AL RIENTRO DELL'ARCH. BUCCIARELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z1C307F88E- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 110 E 127/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 PER L'IMPORTO DI € 1.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z0130A8136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z9630A841D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2021/28.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z123071A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZD030A92C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7030A84A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCESSI ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI E ALL’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID 19. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG N.Z9F30A70F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5660.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z1C307F88E- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 110 E 127/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCESSI ALLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA B. BUOZZI E ALL’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA COVID 19. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   CIG N.Z9F30A70F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO 01.03.2021/28.02.2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z123071A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2021 PER L'IMPORTO DI € 1.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z0130A8136.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z9630A841D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.500,00 IVA INCLUSA.  CIG Z7030A84A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZD030A92C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI DEGLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  – CIG: ZC030A9F1F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F.: VTINDR69E27D612F – P.I.:05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG: Z5530AAC71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.220,00   IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 1.000,00 IVA  €. 220,00. - CIG: ZB330AAA53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  1.830,00 IVA 22%  INCLUSA.  CIG Z3430AC9C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI DEGLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I.: 05833240483 C.F.: SNFRCR74E27D612U ED  IMPEGNO DI SPESA  – CIG: ZC030A9F1F.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  1.830,00 IVA 22%  INCLUSA.  CIG Z3430AC9C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F.: VTINDR69E27D612F – P.I.:05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG: Z5530AAC71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE DA VARIE SEDI COMUNALI ALLA DITTA DEMOL 59 DI NANNINI RAFFAELLO – P.I..:05593750481 C.F.:NNNRFL62C31G491N CON SEDE LEGALE IN VIA VITTORIO VENETO, 46 A CAMPI BISENZIO – FI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.220,00   IVA 22% INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 1.000,00 IVA  €. 220,00. - CIG: ZB330AAA53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E LA RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI, ANCHE AL DI FUORI DELLA CASA COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE PER VERIFICA DOMANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL FIREWALL INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI TAVARNUZZE – CIG Z2D30ADB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33816.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015  - CONTRIBUENTE SOC. P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DELL’AFFIDAMENTO DEO SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/3/2021-29/02/2024 CIG 85824952ED E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3665.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DELL’AFFIDAMENTO DEO SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/3/2021-29/02/2024 CIG 85824952ED E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO PER IL FONDO LIBRARIO “ALINARI”. IMPEGNO DI SPESA, PER COMPLESSIVI  € 176,00 PER SPESE  PROCEDURA DI PRIMO DEPOSITO. CIG ZF530C1A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI – AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER L’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 1.964,20 IVA  22%  INCLUSA.  CIG: Z6230BF962.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1964.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE CON ANCI TOSCANA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI – AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE PER L’ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 1.964,20 IVA  22%  INCLUSA.  CIG: Z6230BF962.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA COMPARTECIPAZIONE  DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO ALLA SPESA DELLA RETTA SOCIALE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2021  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA COMPARTECIPAZIONE  DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO ALLA SPESA DELLA RETTA SOCIALE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2021  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AUTOMEZZI CONSEGNATI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2020” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.342,40 (CIG Z1930C322F).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO ALLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z4F30CD5C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2110.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRO ROTTO ALLA PANCHINA ARTISTICA IN PIAZZA BUONDELMONTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG Z4F30CD5C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO USURATO E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z523OD92D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>929.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1488.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE E ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI PRA 2021 – CIG Z1330DBBB2 E Z0230DBC04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z122C79EF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO USURATO E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z523OD92D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FAONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – CAT. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 65,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9958.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO E  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 65,38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA IFANZIA COMUNALI A.E. 2021-2022 E 2022-2023, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 , SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016 CIG: ZD4303A823. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FAONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE – CAT. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VIENITELORACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GEOLOGICO, GEOTECNICO E MODELLAZIONE SISMICA AL PROF. GEOLOGO EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI DI FIRENZE (CIG ZE630E3A2E) E CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.R.L. DI AREZZO (CIG Z9030E3A88). IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21667.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO GEOLOGICO, GEOTECNICO E MODELLAZIONE SISMICA AL PROF. GEOLOGO EROS AIELLO DELLO STUDIO GEOECO PROGETTI DI FIRENZE (CIG ZE630E3A2E) E CAMPAGNA GEOGNOSTICA A TECNA S.R.L. DI AREZZO (CIG Z9030E3A88). IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ CONTABILI E AMMINISTRATIVE” CAT. D - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 717,68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, VIA CAVALLEGGERI N. 20  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO  AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALL’AVV. MARIAGIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.013,32.  CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTASSIEVE. RIMBORSO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2043.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 7.500,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2030E93F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 717,68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 7.500,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2030E93F6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN IMPRUNETA, VIA CAVALLEGGERI N. 20  - INDIZIONE  ASTA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO  AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ALL’AVV. MARIAGIULIA GIANNONI DELLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.013,32.  CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI RELATIVI ANNI 2016 2020 DOVUTI DALL’A.S.D. IMPRUNETA-TAVARNUZZE PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE M.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO USURATO ESTIVO ED INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. AUTISTA E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DEL''ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1730E4414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1096.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  €. 1.903,20  IVA 22%  INCLUSA. - CIG: Z5B30F5459 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  €. 1.903,20  IVA 22%  INCLUSA. - CIG: Z5B30F5459 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO USURATO ESTIVO ED INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. AUTISTA E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DEL''ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1730E4414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA-CIG Z1830FB115 - CIG Z9830FB144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5630.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “NUOVO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA (2021 – 2023)”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA - CIG. 86491375A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185970.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA-CIG Z1830FB115 - CIG Z9830FB144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA ONLUS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “NUOVO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA (2021 – 2023)”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA - CIG. 86491375A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E CAMPI BISENZIO, CON IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA COSTITUENDA RELATIVAMENTE A CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” – CATEGORIA D – BANDITO DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI IN QUALITA’ DI CAPOFILA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 237,80 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E CAMPI BISENZIO, CON IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA COSTITUENDA RELATIVAMENTE A CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” – CATEGORIA D – BANDITO DAL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI IN QUALITA’ DI CAPOFILA DELLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 237,80 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014/2015/2016/2017 - CONTRIBUENTE P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017/2018/2019/2020 - CONTRIBUENTE Q.L.C.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2013 - CONTRIBUENTE E.M.P.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013  - CONTRIBUENTE SOC. C.R.C.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER ESPERTO AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE V.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDILGREEN 2000 CON SEDE A FIRENZE , IN VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 117 - P.IVA 06041850485, DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE IN GOMMA A BOLLE  PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI TAVARNUZZE PER COMPLESSIVE  €. 2.903,60  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z7F3104D49  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2903.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 9 LICENZE WINDOWS SERVER   - CIG Z0030D9151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AMBULANTI COVID-19 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5264.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  EDILGREEN 2000 CON SEDE A FIRENZE , IN VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 117 - P.IVA 06041850485, DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ED INCOLLAGGIO DELLE MATTONELLE IN GOMMA A BOLLE  PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI TAVARNUZZE PER COMPLESSIVE  €. 2.903,60  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z7F3104D49  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  APPROVAZIONE N. 4 PROGETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DEL DOTT. STEFANO ALLETTI NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA" CAT. D A FAR DATA DALL'1/4/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/06/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 83029524BE – CIG DERIVATO 86701702A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 7.786,53 IVA INCLUSA.  CIG N. ZE631075CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7786.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 7.786,53 IVA INCLUSA.  CIG N. ZE631075CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DEL DOTT. STEFANO ALLETTI NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA" CAT. D A FAR DATA DALL'1/4/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/06/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 83029524BE – CIG DERIVATO 86701702A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE M.F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017  - CONTRIBUENTE C.G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI. LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 3.294,00 IVA 22%  INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 2700,00 ED  IVA  €. 594,00  –  CIG: ZE3310E7B3 .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI. LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F.: 05903090487  PER UN IMPORTO  TOTALE DI  € 3.294,00 IVA 22%  INCLUSA, IMPORTO IMPONIBILE €. 2700,00 ED  IVA  €. 594,00  –  CIG: ZE3310E7B3 .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI9 A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ALLEGATO E CORRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020 E  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI   € 1.220,00 IVA INCLUSA.- CIG:  Z4C3113799 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'TTIVITÀ CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA (CIG. 81700266BC),  CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL. REVOCA DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2912.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI9 A.E. 2019/2020 DI CUI AL D.D. 5405/2019 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ALLEGATO E CORRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'TTIVITÀ CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA (CIG. 81700266BC),  CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL. REVOCA DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI   € 1.220,00 IVA INCLUSA.- CIG:  Z4C3113799 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO DV.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE  RETTA DI  RICOVERO G.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 9 LICENZE WINDOWS SERVER REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO   - CIG Z0030D9151</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>267.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD23110D47 E ZF6311780C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>918</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI IN VIABILITÀ, PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO - SCHEDA TRR03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. BONINI ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA DI € 2.654,96. CIG Z683104BFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2654.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL.  CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL.  CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 5 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE JIRIDE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI    – CIG ZD731237B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG Z0930C2702  (GEOM. SIMONE SCARTI) - CIG Z1230C2874  (P. IND. FABIO CENNI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9908.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG Z0930C2702  (GEOM. SIMONE SCARTI) - CIG Z1230C2874  (P. IND. FABIO CENNI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E IMPEGNI DI SPESA. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG Z0930C2702  (GEOM. SIMONE SCARTI) - CIG Z1230C2874  (P. IND. FABIO CENNI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991 (NORME SULL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) – NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI PER DISDETTA BACHECA N. 10 DI IMPRUNETA - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA PER  IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SCUOLA DI VIA ROMA IN MANCANZA DI MARCIAPIEDE PEDONALE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE -   C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE €. 7.562,48 – CIG: Z78312B227 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7562.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI DI SOSTA PER  IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SCUOLA DI VIA ROMA IN MANCANZA DI MARCIAPIEDE PEDONALE -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE -   C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE €. 7.562,48 – CIG: Z78312B227 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  € 179,34  IVA INCLUSA. CIG ZCD3132A21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E IMPEGNO SPESA  PER "PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXIV EDIZIONE 2021" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE DOVE SONO UBICATI IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED I CAMPI DA TENNIS DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG. N. ZA63126C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO GRU PM16524 INSTALLATO SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DALLE SQUADRE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER  € 179,34  IVA INCLUSA. CIG ZCD3132A21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - STIMA DEL VALORE VENALE DELLE AREE DOVE SONO UBICATI IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED I CAMPI DA TENNIS DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG. N. ZA63126C31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. N. 50/2016, VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA RICEVUTA E EVENTUALE SUCCESSIVA COMPARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU A VARI CONTRIBUENTI; IMPEGNO SOMME SUL RISPETTIVO CAPITOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2010. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 DI CUI ALLA DGR N. 495/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 242/2020, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>232.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2010. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG N.ZE72FA4F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2154.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - RENDICONTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2020 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – RENDICONTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2019/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI € 365,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL APRILE 2021 - IMPEGNO DI SPESADI € 5.763,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE - C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE  €. 13.505,40. - CIG ZDF314B72B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13505.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’ UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z973151098.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26248.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 20, - ASSEGNAZIONE IN  MOBILITÀ DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 40295.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE - C.F./P.I.: 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA  PER COMPLESSIVE  €. 13.505,40. - CIG ZDF314B72B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’ UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z973151098.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.20 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GARE, CONTROLLO, LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2020. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI. RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 4527/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>354</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO WEBCAM E LETTORI SMART CARD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER UN IMPORTO DI € 506,00 IVA COMPRESA – IMPEGNO SPESA. CIG ZC23146CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2020. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 4527/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. DOMENICA CALDAROLA PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, CONSUNTIVO SCIENTIFICO, PRATICA ANTINCENDIO, ACCATASTAMENTO IMMOBILE, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO SPESA DI € 8.990,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.Z2131558B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, COMMA 892, LEGGE N.145/2018 DI € 74.726,97. IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI € 24.885,86 PER I LAVORI. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24885.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, COMMA 892, LEGGE N.145/2018 DI € 74.726,97. IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI € 24.885,86 PER I LAVORI. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, COMMA 892, LEGGE N.145/2018 DI € 74.726,97. IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI € 24.885,86 PER I LAVORI. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484). ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, COMMA 892, LEGGE N.145/2018 DI € 74.726,97. IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI € 24.885,86 PER I LAVORI. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA: INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI ARCH. DOMENICA CALDAROLA PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, CONSUNTIVO SCIENTIFICO, PRATICA ANTINCENDIO, ACCATASTAMENTO IMMOBILE, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO SPESA DI € 8.990,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.Z2131558B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2020 AI SENSI DEL D. LGS. 267/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLO SCHEMA DI MANIFESTAZIONE PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DELL’ACCORDO QUADRO FRA COMUNE DI IMPRUNETA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIPARTIMENTO SAGAS, SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI  E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 CON ANCI TOSCANA. - IMPEGNO DI SPESA  CIG. Z4A315230F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTI ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO SINISTRO ABBATTIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN P.ZZA BUONDELMONTI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU ACQUISTO CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-92.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO S.AS. DI DAVERI MARCO – C.F. E P.I. IT03562980486, CON SEDE IN VIA C.LEVI, 1/3 – MERCATALE V.P. - S.CASCIANO V.P. (FI) PER L’IMPORTO DI  €.124,83 IVA INCLUSA. - CIG Z9A3164E18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONSORZIO CO&amp;SO DI FIRENZE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 1/3/2021-29/02/2024 CIG 85824952ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTI ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO SINISTRO ABBATTIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN P.ZZA BUONDELMONTI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU ACQUISTO CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACCERTAMENTI ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO SINISTRO ABBATTIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN P.ZZA BUONDELMONTI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU ACQUISTO CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JED MOTO S.AS. DI DAVERI MARCO – C.F. E P.I. IT03562980486, CON SEDE IN VIA C.LEVI, 1/3 – MERCATALE V.P. - S.CASCIANO V.P. (FI) PER L’IMPORTO DI  €.124,83 IVA INCLUSA. - CIG Z9A3164E18 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 1 CO.10  OCDPC N. 690 DEL 31 LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3887.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “TOSCANDINA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4523/2017 - RINEGOZIAZIONE DAL 01/01/2021 AL 30/06/2022 AI SOLI FINI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE AI MEZZI PUBBLICITARI E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4523/2017-RINEGOZIAZIONE DAL 1/01/2021 AL 30/06/2022 AI SOLI FINI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CNAONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE INCREMENTO ANNO 2021 – CIG Z76309902D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO – CIG ZA6316759B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA: 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 2.104,50  IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB83169BCB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2104.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA: 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 2.104,50  IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB83169BCB.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO – CIG ZA6316759B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. MAURO MORANDI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE ING. ETTORE LANDI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20 - APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA LIA CHERICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E SFALCI DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E SFALCI DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20 - APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SIG.RA LIA CHERICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO MARZO-APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377 DEL 6/04/2021. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA O DI PROPRIETA’ DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE -IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z293179E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO R. T. N. 21783/2020 FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – RIPARTO 2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.274,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI €  5.000,00 -   EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA DEL II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7351.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE CONSUNTIVO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECH DIVISE SRL DI FIRENZE -IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z293179E55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377 DEL 6/04/2021. APPROVAZIONE DEL BANDO E DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO R. T. N. 21783/2020 FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – RIPARTO 2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.274,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ELENA CURZI A FAR DATA DAL 1.5.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE PROVVISORIE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA " PEPOLINO" ( GRADUATORIA A E GRADUATORIA B) A.E. 2021/2022. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - SCHEDA TRR03 - PROPRIETÀ DUMAS SRL. APPROVAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E PRESA IN CARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>529.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ATTIVITÀ’ DI SUPPORTO DI POLIZIA STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI AUTUNNALI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>592.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.368,80 IVA INCLUSA. CIG Z683186D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7368.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.368,80 IVA INCLUSA. CIG Z683186D86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL  BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO  A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE COMPLETA RLS  - IMPEGNO SPESA – CIG Z41318C8FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3.  AMMISSIONE ED  AMMISSIONE CON RISERVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014, PER LA FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE RQR05 - TAVARNUZZE E L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – CIG 86491375A4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – CIG 86491375A4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA, PUBLIACQUA S.P.A. E AZETA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA TORRICELLA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE, COMUNE DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZDD3191362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEGLI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2021 TRAMITE RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TIPOGRAFIA RISMA DI BARBAGLI SIMONE DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZDD3191362</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE  MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE  MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 879,05 IVA INCLUSA.  CIG Z4D319EC79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23482.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI LUBRIFICANTI ALLA DITTA PEGASO LUBRIFICANTI SNC DI MONTESPERTOLI – FI - (P.I.04783030481) PER L'IMPORTO DI € 879,05 IVA INCLUSA.  CIG Z4D319EC79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. DETERMINAZIONE N. 657 DEL 26/10/2020.MODIFICA PERCENTUALI LAVORO AGILE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DEL VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE EX ART.26 D.LGS. N.50/2016. CUP  B64E21001540004 – CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA GIARDINI DELLA FORNITURA DEL MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DEI GIARDINI IN TERRACOTTA E DEL SERVIZIO DI INNAFFIATURA PER UN IMPORTO DI € 3.160,60 IVA INCLUSA – CIG  Z8531AAC0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3160.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SISTEMA DI INTEGRAZIONE APP IO E DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 5.736,00  - CIG Z7E319AD34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNE VIABILITÀ COMUNALI POSTE NEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG ZF831AA8BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6905.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – II SEMESTRE 2021/I SEMESTRE 2022 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.07.2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZB431AB4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40526.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIPAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNE VIABILITÀ COMUNALI POSTE NEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG ZF831AA8BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DEL VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE EX ART.26 D.LGS. N.50/2016. CUP  B64E21001540004 – CIG Z1F30EF8AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – II SEMESTRE 2021/I SEMESTRE 2022 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.07.2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZB431AB4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE – II SEMESTRE 2021/I SEMESTRE 2022 E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.07.2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. CIG N.ZB431AB4CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI DOVUTI DALL’ATLETICO CALCIO IMPRUNETA PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE: RIPRISTINI DI ASFALTO A CALDO ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG Z583065E39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2020. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DEL 11/05/2021 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE - REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CIG Z3D2F83BE1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI AGENZIA CHIANTIVALDELSA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL MATERIALE ESPOSTO IN PIAZZA BUONDELMONTI PER I GIARDINI IN TERRACOTTA – IMPEGNO DI SPESA DI € 527,00 – CIG Z9F31B8EAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z2231B9727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.326,00. CIG ZD831B8589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1326</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 344/2021. NUOVA APPROVAZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PERIODO 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2727.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA CON ASSOCIAZIONI ADERENTI - CIG Z1F304F2CB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI S.N.C. DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE DELLLA PISCINA “ZODIAC” – IMPEGNO DI SPESA DI € 29.097,00 – CIG ZC731B017E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29097</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.326,00. CIG ZD831B8589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI N. 20 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SIGNORA LIA CHERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 552,00 – CIG   Z2231B9727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021). INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DIGARA.CIG. Z2F31B30C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7253</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021). INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DIGARA.CIG. Z2F31B30C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE, AMMISSIONE CON RISERVA E NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE E APPROVAZIONE ELEBORATI DI GARA. CIG. 8750921076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>846456.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. INDIZIONE E APPROVAZIONE ELEBORATI DI GARA. CIG. 8750921076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE DI ADESIONE DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI PRESEPI PER L’ANNO 2021. IMPEGNO SPESA DI € 550,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE SALDO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITA' - ANNO 2021 - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA € 5.650,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE SALDO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL CERTIFICATO TRIENNALE PER IL SIOPE E PER IL COSTO DI INSTALLAZIONE E CANONE 2022 DEL SIGILLO ELETTRONICO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 861,32  - CIG Z8C31C7AC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>861.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 367 DEL 20/5/2021. NUOVA APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 161/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER DOTT. ALLETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI “BOTTAI”, “VIA CASSIA LOC.FUMA” E “VIALE DELLA LIBERTÀ” ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. C.F. E  P.I.: 02234270540   - AVENTE SEDE LEGALE IN VOC.STRADONE – CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZC731D1EB6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI “BOTTAI”, “VIA CASSIA LOC.FUMA” E “VIALE DELLA LIBERTÀ” ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. C.F. E  P.I.: 02234270540   - AVENTE SEDE LEGALE IN VOC.STRADONE – CANNARA (PG) -  IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZC731D1EB6 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONCESSIONE DEI BUONI SPESA PREVISTI DAL D.L. 154/2020 CS. RISTORI TER -  ELENCO BENEFICIARI - PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3. ELENCHO DEFINITIVO AMMESSI ED ELENCO DEFINITIVO NON AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG ZB231DF0C1 - CIG ZD731DF0EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG ZB231DF0C1 - CIG ZD731DF0EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN            PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-877.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2016/2017 E  A.S. 2018/2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 35.770,81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN            PIAZZA A. DA BAGNOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP B65F20001950004 - CIG ZCF2E75C11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2016/2017 E  A.S. 2018/2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 35.770,81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.4 TABELLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI E PER IL FONDO INNOVAZIONE EX  ART.113 D.LGS. N.50/2016. APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI DI DUE INTERVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CIMASA IN PIETRA SERENA IN LOCALITÀ SAN GERSOLÈ, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 3.850,00 OLTRE IVA. ACCERTAMENTO ACCONTO RIMBORSO ASSICURATIVO. CIG ZA631E1E8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CIMASA IN PIETRA SERENA IN LOCALITÀ SAN GERSOLÈ, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 3.850,00 OLTRE IVA. ACCERTAMENTO ACCONTO RIMBORSO ASSICURATIVO. CIG ZA631E1E8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE N.4 TABELLE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI E PER IL FONDO INNOVAZIONE EX  ART.113 D.LGS. N.50/2016. APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI DEFINITIVI DI DUE INTERVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE DEFINITIVA DEI CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER STAGE PER PERCORSI DI ALTERNANZA PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E APPROVAZIONE SCHEDA DI ATTIVITÀ "PROGETTO 2021 GIOVANI LGBTI+"  DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY CON RELATIVO  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A LA TENDA DI GIONATA E COLLETTIVO INTERSEXIONI DI EURO 1.400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA; LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE; SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL MODULO SPID PER IL SOFTWARE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL CANONE PER IL BIENNIO 2021-2023 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 512,40  - CIG Z1631EAA2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA; LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE; SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO ALLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA INTERESSATE DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI PLANIMETRICHE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.15 DPR N.327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID  19 - I SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO NEI LOCALI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ED IMPEGNO DI SPESA  DI € 17.228,44. CUP N.B67H21002750004 - CIG N.Z3831EF021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17228.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ IN LOC. TAVARNUZZE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAN S.R.L. DI VIBO VALENTIA (VV) ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 30.408,94. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30408.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO NEI LOCALI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO NELLA SEDE COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ED IMPEGNO DI SPESA  DI € 17.228,44. CUP N.B67H21002750004 - CIG N.Z3831EF021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO ALLE AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA INTERESSATE DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI PLANIMETRICHE E INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.15 DPR N.327/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ IN LOC. TAVARNUZZE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI A FAN S.R.L. DI VIBO VALENTIA (VV) ED IMPEGNO DELLA SPESA DI € 30.408,94. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA E DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA FIERA DI SAN LUCA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 6.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESADI € 5.763,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3093.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA PREVISTI DAL D.L. 154 DEL 23/11/2020 E DISCIPLINATI DALL’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658  IMPEGNO SPESA PER BUONI UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENDI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RCT/O. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE IDONEI ( ALLEGATO 1  E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO PUBBLICO B3 - CIG. N. Z6831E6809   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO - SCHEDA TRR03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. BONINI ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA DI € 2.654,96. CIG Z683104BFD. REIMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2654.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2754.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021) CIG. Z2F31B30C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO PUBBLICO B3 - CIG. N. Z6831E6809   - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RCT/O. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ( PERIODO 5/07/2021-30/07/2021) CIG. Z2F31B30C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE IDONEI ( ALLEGATO 1  E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3. NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE R.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.100,00 AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI IMPRUNETA E DI € 1.000,00ALL’ASSOCIAZIONE “VIENITELORACCONTO” PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO E DEGLI SPETTACOLI PRESSO LE FORNACI IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2021 DELLA MANIFESTAZIONE “BUONGIORNO CERAMICA” E AL "CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL POZZO" PER LA GESTIONE DEI GIARDINI TERRACOTTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 27.299,44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27299.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.405/2021, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 42.185,55. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO TARIFFE NIDO MESE DI APRILE 2021 PER € 2.799,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-2019, PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021, PER € 27.299,44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING PER UN IMPORTO DI € 201,30 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURODIGIT - CIG Z883214730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>201.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021, PER € 3.840,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA  E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS DI CUI AL CONTRATTO REP. N.4537/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESCUOLA PER € 10.648,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER N. 1  POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVI” CAT. D.  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE DUE PROVE SCRITTE  AFFIDAMENTO ALLA SOC. INTERSISTEMI SPA CIG ZE432104CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO, PERIODO GENNAIO-GIIUGNO 2021, PER € 4.752,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE DI FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021, PER € 3.840,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO REP 4530/2018. MAGGIORI COSTI COVID PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 PER € 7.585,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA  E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS DI CUI AL CONTRATTO REP. N.4537/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRESCUOLA PER € 10.648,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO) ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>669.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL VEICOLO IVECO 180 TARGATO CK 802 CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 691,95 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 844,18. CIG Z79321B8CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>844.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU, TARI E IMPOSTA PUBBLICITÀ A VARI CONTRIBUENTI; DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL VEICOLO IVECO 180 TARGATO CK 802 CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 691,95 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 844,18. CIG Z79321B8CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2021-2022.APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "S.EME" - AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE AZIONE 2 - SOSTEGNO ALIMENTARE-  DI CUI AL POR FSE 2014/2020 ASSE 2B" INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16762.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACCOGLIENZA BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2021-2022.APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "S.EME" - AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19" - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE ASSEGNATE AZIONE 2 - SOSTEGNO ALIMENTARE-  DI CUI AL POR FSE 2014/2020 ASSE 2B" INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ ANNO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER UTILIZZO COSTITUENDA GRADUATORIA DA PARTE DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.282,20 (IVA COMPRESA AL 22%) PER RIMBORSO DEL 1° SEMESTRE 2020 - ATTIVITÀ DI CONDUZIONE FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3665.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.468,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8468.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “S.EME”: AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19, CONTRIBUTI REGIONALI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE, EX L. 431/98. - BANDO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA FASCIA A – IMPEGNO DI SPESA DI € 42.010,75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42010.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER UTILIZZO COSTITUENDA GRADUATORIA DA PARTE DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.468,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.282,20 (IVA COMPRESA AL 22%) PER RIMBORSO DEL 1° SEMESTRE 2020 - ATTIVITÀ DI CONDUZIONE FONTANELLI DI ALTA QUALITA' DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-56442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARREDI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B66F20000050004 - CIG Z782ECB2EC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLO IMU 2021.AVVISI EMESSI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 161/2020. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER SIG.RA BIAGIOTTI FABIANA E DOTT. GUZZETTI ORNELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>266.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13735</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 30.690,00. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 30.690,00. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 MISURATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA CON DISPENSER GEL AUTOMATICO – CIG  ZC93233B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>456.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO PA FONDAZIONE DELLA FORNITURA PACCHETTO DI FORMAZIONE ONLINE PER DIPENDENTI - EURO 940,00 – CIG Z053221222</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI – ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CIG N. ZE3319EFA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO PA FONDAZIONE DELLA FORNITURA PACCHETTO DI FORMAZIONE ONLINE PER DIPENDENTI - EURO 940,00 – CIG Z053221222</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 MISURATORI AUTOMATICI DI TEMPERATURA CON DISPENSER GEL AUTOMATICO – CIG  ZC93233B19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) RIFACIMENTO PORTA IN ALLUMINIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE A CAUSA DI SINISTRO,  PER L'IMPORTO DI  € 1.891,00 IVA INCLUSA. - CIG Z3B3238594  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DA APPALTO PER ALLACCIO IMMOBILE ALLA RETE TELEFONICA E TRASMISSIONE DATI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALL'APPALTATORE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.310,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N. Z6F3237B15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MALTONI DI IMPRUNETA, LOCALITÀ SAN GERSOLÈ. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI FABIO MANNUCCI DI JACOPO E FILIPPO MANNUCCI S.N.C. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 60.632,89. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60632.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) RIFACIMENTO PORTA IN ALLUMINIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE A CAUSA DI SINISTRO,  PER L'IMPORTO DI  € 1.891,00 IVA INCLUSA. - CIG Z3B3238594  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO NELLA PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA: LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DA APPALTO PER ALLACCIO IMMOBILE ALLA RETE TELEFONICA E TRASMISSIONE DATI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO ALL'APPALTATORE. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.310,00. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N. Z6F3237B15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MALTONI DI IMPRUNETA, LOCALITÀ SAN GERSOLÈ. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI FABIO MANNUCCI DI JACOPO E FILIPPO MANNUCCI S.N.C. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 60.632,89. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 DELLE  STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE IDONEI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-25.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA –  APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI QUIETANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO, IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., CON SEDE IN VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472; - CIG: Z7A32425B5.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10928.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 40.016,00. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40016</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO  STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA –  APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI QUIETANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente e Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI € 40.016,00. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO, IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., CON SEDE IN VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472; - CIG: Z7A32425B5.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZA132377E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI; IMPEGNO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO, CIG 689614815C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN MATERIA GEOLOGICA ALLO STUDIO STGA. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00. CIG  Z60322C2A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 460/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38933.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI PSESA - CIG. N. ZA132377E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 460/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZDF314B72B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG  8750921076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E IN VIA SAN LORENZO A COLLINE A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO SPESA DI €21.134,85. CIG ZFA3245DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21134.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG ZDF314B72B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG  8750921076</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRADALI IN VIA DELLE FORNACI E IN VIA SAN LORENZO A COLLINE A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IMPEGNO SPESA DI €21.134,85. CIG ZFA3245DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021 PER € 2.755,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE  NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021 PER € 2.755,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-839.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE I.P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE III TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1679.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELL'AUTOVETTURA SUZUKI GRAND VITARA TARGATA CS709KL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO APRILE - GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI ALLE MISURE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – CIG Z283259CB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3401.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE0325DB09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ASFALTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z11325AE07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8879.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 700,00 IVA INCLUSA.  CIG ZE0325DB09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ASFALTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z11325AE07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 165,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.138,59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL LUGLIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,85 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 165,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUOLI ORDINARI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.138,59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DI GESTIONE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DI GESTIONE 2020 DEL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE " RISCOSSIONE SICILIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO CIMASA IN PIETRA SERENA IN LOCALITÀ SAN GERSOLÈ, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. ACCERTAMENTO SALDO RIMBORSO ASSICURATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFFETTUAZIONE N.6 TAMPONI RAPID ANTIGENICI IMPEGNO SPESA – CIG  Z9C326800E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 910,00 IVA INCLUSA. CIG ZA63265F74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE CONTROSOLAIO ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. PAOLIERI” A IMPRUNETA, NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - IMPEGNO SPESA DI €113.894,32. CUP B67H21005550004 - CIG N.882569169C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113894.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 910,00 IVA INCLUSA. CIG ZA63265F74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE CONTROSOLAIO ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. PAOLIERI” A IMPRUNETA, NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) - IMPEGNO SPESA DI €113.894,32. CUP B67H21005550004 - CIG N.882569169C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI)-A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 829/2021 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ACER GIARDINI S.N.C. ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE 348/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE TESORERIA E POSTALI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI)-A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z62326B21D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE DI DUE UPS A SERVIZIO DEL SERVER DALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 12.932,00  - CIG ZDE326A66F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12932</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z62326B21D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE DELL’AREA DEL CHIANTI FIORENTINO – EURO 100,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 183 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 150,00 ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DELLE ENTRATE AFFERENTI IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO FINANZIARIO E GIURIDICO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E LA SUCCESSIVA STIPULA DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71327D860 – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z30327D881 – SUPPORTO GIURIDICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, D.LGS. N. 50/2016 PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO FINANZIARIO E GIURIDICO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E LA SUCCESSIVA STIPULA DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71327D860 – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z30327D881 – SUPPORTO GIURIDICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA  - CIG. 86491375A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-75103.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE UFFICIO  SERVIZI SOCIALI –  IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA COOPERATIVA FONTENUOVA DI FIRENZE  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI -CIG. Z5232847A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3318.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA  - CIG. 86491375A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA. CIG. 8750921076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-29478.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2021-31/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO OPERATORI DI STRADA LARGO DEI POPOLI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 – CIG    Z473284993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA. CIG. 8750921076.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022 DI CUI AL D.D. 9318/2021.APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE  PER IL PERIODO 01.07.2021/30.06.2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022 DI CUI AL D.D. 9318/2021.APPROVAZIONE LISTA DI ATTESA SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - DEFINIZIONE MODALITÀ OPERATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A ACCORDO QUADRO CONSIP NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “VEICOLI  1 – LOTTO 1” PER L’ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE DALLA DITTA FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. E ROTTAMAZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI – DETERMINA A CONTRARRE – CIG  ZA1328EB19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21727.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015-2016-2017  - CONTRIBUENTE B.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PARAMETRIZZAZIONE DEI DATI PER IL SOFTWARE SICRAWEB AREA TRIBUTI E FORMAZIONE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 2.076,00 IVA INCLUSA  – CIG ZEB32296B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI  COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA A.S. 2020/2021.ECONOMIE DI SPESA PER € 1.903,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1903</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE   ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1  “TECNICO SPECIALIZZATO E/O  CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE” CAT. B3. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020. RIMBORSO INSOLUTI PAGATI IN ESUBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.CIG. 8750921076. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: IMPEGNO DI SPESA PER € 4.022,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4022.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA, A.E. 2021/2022  (PERIODO 1/09/2021-31/07/2022). CIG. ZC2318F87F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4966.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON DECORRENZA 1/01/2020. CIG.DERIVATO 8098784FF7.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2021 PER € 7.986,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7986</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020. RIMBORSO INSOLUTI PAGATI IN ESUBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA SCUOLABUS PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI CON DECORRENZA 1/01/2020. CIG.DERIVATO 8098784FF7.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTIO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2021 PER € 7.986,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA, A.E. 2021/2022  (PERIODO 1/09/2021-31/07/2022). CIG. ZC2318F87F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA.CIG. 8750921076. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: IMPEGNO DI SPESA PER € 4.022,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI  COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA A.S. 2020/2021.ECONOMIE DI SPESA PER € 1.903,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2020/2021. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE RISORSE PER CORSI ESTIVI  DEL " PIANO SCUOLA ESTATE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO ANZIANI PERIODO III TRIMESTRE 2021 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2020/2021. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE RISORSE PER CORSI ESTIVI  DEL " PIANO SCUOLA ESTATE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020 -2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI DI CUI ALL'ART.63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 33.612,89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33612.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI DI CUI ALL'ART.63 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 33.612,89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 764/2020. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO Z9730587D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N. 9-11-13 IN LOC. FALCIANI AFFIDATI A BA ENGINEERING S.R.L.. IMPEGNO SPESA DI € 57.331,46.  CUP B69J21005080004 - CIG N.ZEB326F66A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57331.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 - LOTTO 5 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 79397400B9 – CIG DERIVATO Z9730587D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N. 9-11-13 IN LOC. FALCIANI AFFIDATI A BA ENGINEERING S.R.L.. IMPEGNO SPESA DI € 57.331,46.  CUP B69J21005080004 - CIG N.ZEB326F66A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE " L'ARCOLAIO" PERODO 1/10/2020-30/06/2021 PER € 3.150,94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI PERIODO III TRIMESTRE 2021 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22340.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RECUPERO CREDITO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE " L'ARCOLAIO" PERODO 1/10/2020-30/06/2021 PER € 3.150,94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE, CON NUOVE OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA TRIBUNA E DELL’AREA ESTERNA, NUOVI IMPIANTI ELETTRICI DI BAR E PIZZERIA. APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI -  ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2021  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE" CAT. B3 DEL SIG. ARCOMANO ROCCO A FAR DATA DALL'1/9/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7423.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE COMUNALE: - LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISK: CIG 871585898C; -  LOTTO 2 -POLIZZA RCT/RCO: CIG 8715875794; -  LOTTO 3 - POLIZZA RCA: CIG 87158860AA INTEGRAZIONE IMPEGNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11093</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C – REIMPUTAZIONE  IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO ESTIVO: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.838,12. CIG Z1E32BB9C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3838.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 111.344,29. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 PER IL CONTRIBUTO STATALE. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111344.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO ESTIVO: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.838,12. CIG Z1E32BB9C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI € 111.344,29. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 PER IL CONTRIBUTO STATALE. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIA CAVALLEGGERI IN IMPRUNETA – AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTO DI QUIETANZA AL NOTAIO PIA MOCCIA – CIG. N. Z1B322A92C – REIMPUTAZIONE  IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. ITALO MARRONE A FAR DATA DAL  1/9/2021  U.G.L. 31/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG Z5832C54A1  - CIG ZD432C54B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11736.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER SPESE POSTALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI) - CIG Z5832C54A1  - CIG ZD432C54B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL GIORNALAIO MATTO" PER € 1.000,00   CIG    Z9132AA1F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER € 1200,32  CIG Z6632B6058</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI  3.816,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3816</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 11.347,70 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11347.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 51,30 CON CONTESTUALE ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DELLA SIG.RA ZACCAGNINI CLAUDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE ANTICIPATA LOCULO SITO NEL CIMITERO DI MONTEBUONI E ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELLO STESSO LOCULO, SETTORE E, FILA III°, N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z3F32B6680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE ANTICIPATA LOCULO SITO NEL CIMITERO DI MONTEBUONI E ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELLO STESSO LOCULO, SETTORE E, FILA III°, N. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPRAVENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA CAVALLEGGERI 20, TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA SIG.RA LIA CHERICI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ULTERIORE ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY - EURO 75,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TABLET SURFACE GO 2 PER IL TARGASYSTEM DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPUSTORE S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 776,22 IVA INCLUSA  - CIG ZA132DAFC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>776.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5524</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONI ASSISTENZA  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST –  IMPEGNO DI SPESA - LUGLIO - SETTEMBRE 2021 - CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMI CORTE COMUNI DA SPARO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CON CONTESTUALE CESSIONE DI QUELLE GIÀ IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ARMERIA RIVA D’ARNO” S.R.L. P.IVA 06620640489  - CIG Z0032DF524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5209.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMI CORTE COMUNI DA SPARO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CON CONTESTUALE CESSIONE DI QUELLE GIÀ IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ARMERIA RIVA D’ARNO” S.R.L. P.IVA 06620640489  - CIG Z0032DF524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE”  CAT. D.  AMMISSIONE CANDIDATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 381/2021. RETTIFICA NOMINATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID  19 - II SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO  RT N. 8165/2021 FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – I^ RIPARTO RISORSE 2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.186,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5186</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 22.471,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22471.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 22.471,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI SCREENING RAPIDO COVID 19 DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z0032EB93C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1424.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6108</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO DEL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020/2021. ECONOMIE DI SPESA PER € 14.890,35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-14890.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA CONGIUNTA DI PROCEDURA CONCORSUALE  PER LA COPERTURA DI POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C  TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL COMUNE DI FIESOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO CON LA BIBLIOTECA DI IMPRUNETA ED IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO A CIMA TELEMATICA S.R.L. DI PISA (PI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 915,00.  CIG ZAD32F4502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4A32F002A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3202.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI € 58.483,00. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58483</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO), ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 107.673,55. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107673.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO), ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000 E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 107.673,55. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4A32F002A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI € 58.483,00. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO DEL  SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2020/2021. ECONOMIE DI SPESA PER € 14.890,35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA PER COLLEGAMENTO DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO CON LA BIBLIOTECA DI IMPRUNETA ED IL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO A CIMA TELEMATICA S.R.L. DI PISA (PI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 915,00.  CIG ZAD32F4502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 PER LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL COMPARTO “TRM08” UBICATO IN LOC. FORNACI, TRA VIA DELLE FORNACI E VIA DI CAPPELLO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A N. 2 (DUE) ASCENSORE UBICATI NELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. GHIRLANDAIO E SCUOLA PRIMARIA A. STURIALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7432FAC48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5639.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A N. 2 (DUE) ASCENSORE UBICATI NELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. GHIRLANDAIO E SCUOLA PRIMARIA A. STURIALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7432FAC48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE VII SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI LAVORI DI URGENZA - AFFIDAMENTO EXTRA-CANONE ALLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILAI (BO) - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z5732FDB5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PER EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI LAVORI DI URGENZA - AFFIDAMENTO EXTRA-CANONE ALLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILAI (BO) - IMPEGNO DI SPESA -  CIG. N. Z5732FDB5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA    BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE VII SAL. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI,  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI” CON MANSIONI DI  ASSISTENZA, SUPPORTO, ORIENTAMENTO ALL’UTENZA INTERNA E ESTERNA, ANCHE ATTRAVERSO NOTIFICA DI ATTI. CAT. GIUR. B1 PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020.STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5F3308821</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2314.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021-2022, DI CUI AL D.D. N. 9318/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTA SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6175.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5F3308821</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021-2022, DI CUI AL D.D. N. 9318/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A DECURTAZIONE RETTA SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2019/2020.STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP N.B67H21003200004 - CIG ZCB3241452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A.E. 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   RIDUZIONE DI IMPEGNO SPESA SUL BILANCIO 2021 E ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG Z1B301852D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER  ANNI 1 (UNO).   RIDUZIONE DI IMPEGNO SPESA SUL BILANCIO 2021 E ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022. CIG Z1B301852D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI” CON MANSIONI DI  ASSISTENZA, SUPPORTO, ORIENTAMENTO ALL’UTENZA INTERNA E ESTERNA, ANCHE ATTRAVERSO NOTIFICA DI ATTI. CAT. GIUR. B1 PRESSO IL COMUNE DI IMPRUNETA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 580/2021. RETTIFICA TEMPI DI PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO  DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI  COMVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E  SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO AFFITTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>665.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO  DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI  COMVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E  SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19  DELLA  SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL -  A.S. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2021/2024 – CIG. 8889698ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>705000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19  DELLA  SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL -  A.S. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE, DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 18 LEGGE 68/1999 E 1 A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE,  CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” (CATEGORIA GIURIDICA “C”).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 5 L.R.T. N 73/2018 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO  A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 594/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PEOPLERISE S.R.L. DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO PER SUPPORTARE LA DE.CO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.978,00 IVA INCLUSA. CIG ZBC3308E91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA ALLA DITTA S.C.A.F. S.C.A.R.L. P.IVA 00431980481 – CIG Z863321106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO  A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DELLA SOCIETÀ RE MANFREDI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI ARL, A.S. 2019/2020. REVOCA DETERMINAZIONE N. 594/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDAGINI EFFETTUATE A SEGUITO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO DI COLLETTAMENTO REFLUI DI IMPRUNETA VERSO IDL IMPRUNETA (SITOFI-1169).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA OCV COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PERIODO 01/01/2021-26/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>444.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI – RIDUZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.096,12.  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-733.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO DEL TERRENO OVE RISULTA UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA A SEGUITO DI ACCORDO DI MEDIAZIONE IN CCIAA – INCARICO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE – CIG N. ZB032F829B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI – RIDUZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.096,12.  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPROPRIO DEL TERRENO OVE RISULTA UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA, VIA DELLA ROBBIA A SEGUITO DI ACCORDO DI MEDIAZIONE IN CCIAA – INCARICO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE – CIG N. ZB032F829B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C". REVOCA  DETERMINAZIONE N. 589/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO "LA CASA DI MARZAPANE SNC DI SONIA BALDI &amp; C". REVOCA  DETERMINAZIONE N. 589/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORRENZA DEL SANTO PATRONO. RICONDUZIONE AL 18 OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE OSSARIO. SIGNORA MARTUSCELLI ADELIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE OSSARIO. SIGNORA MARTUSCELLI ADELIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2021- CIG ZCC33388C8   . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 256 A FAR DATA DAL 02/10/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORO 01/10/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE DALLA SIG.RA BORGIOLI GIANNA PER ACQUISTO OSSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. CIG. 8750921076. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016. REVOCA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 27/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO PER € 4.904,87 ALLA LIBRERIA LIBERO CAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG ZC533324D9 PER € 2.150,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZFA3332568  PER € 2.150,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S.CIG Z7A3332A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9204.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. CIG. 8750921076. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016. REVOCA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 27/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP: B65F21000130004 - CIG N.Z143107514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL.  CUP B68H20000270004 - CIG Z532F7F35F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE DALLA SIG.RA BORGIOLI GIANNA PER ACQUISTO OSSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 NUOVO PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 772/2021 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5837</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000 – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6197.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN TRE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SPESA PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI (CIG Z1E32BB9C5).  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00. CIG Z7A28E3C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1771,44. CIG Z99334C37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1771.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE QUATTRO STATUE IN COTTO SOPRA IL PORTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG ZF53343D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3378.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO E SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 8.584,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG ZB23337020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10472.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER IL RIPRISTINO DI VARI MURI DI CONTENIMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 19.800,00 OLTRE IVA.  CIG Z3D3336338</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24156</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO INTERNO E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA  IRES S.P.A. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 25.415,58. CIG Z37334B5D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25415.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILI PER IL RIPRISTINO DI VARI MURI DI CONTENIMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA (FI), IN VIA TERRE BIANCHE N. 10 – (P.IVA E C.F. 05594010489) PER L’IMPORTO DI € 19.800,00 OLTRE IVA.  CIG Z3D3336338</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLE QUATTRO STATUE IN COTTO SOPRA IL PORTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA F. PAOLIERI A IMPRUNETA. IMPEGNO SPESA. CIG ZF53343D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO E SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 8.584,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG ZB23337020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019/GIUGNO 2021: MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00. CIG Z7A28E3C33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1771,44. CIG Z99334C37E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN TRE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SPESA PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI (CIG Z1E32BB9C5).  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO INTERNO E COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA  IRES S.P.A. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 25.415,58. CIG Z37334B5D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016 - CONTRIBUENTE B.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1107.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3027.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 1378/2021 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA CAMPUSTORE S.R.L. ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE 556/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE PER I 700 ANI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI – AFFIDAMENTO PER € 600,00 A MICHELE NERI CIG  Z9B333FB09, PER € 500,00 ALLA LIBRERIA OLIVA SAS DI GELLI  P.&amp; C.  CIG Z7E333FB10, PER € 400,00 A LEGGERE SRL CIG  Z3F32B6680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.673,83 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2021 PER UN IMPORTO DI € 8.015,40 IVA INCLUSA- CIG Z0D2512F90. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.213,90 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZA73359720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9229.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. ACQUISTO FASCIA SINDACO. AFFIDAMENTO A IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE, TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 178,00 ESCLUSO IVA E SPESE.  CIG Z5A335E75C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2020/2021  PER € 143.864,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13864.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44476</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2021 DEL TERRENO OVE È UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA – EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172756</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. ACQUISTO FASCIA SINDACO. AFFIDAMENTO A IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE, TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 178,00 ESCLUSO IVA E SPESE.  CIG Z5A335E75C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL’ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2021 DEL TERRENO OVE È UBICATO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA – EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2020/2021  PER € 143.864,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO (OCV): IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE  QUALE QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO. ANNO 2021. APPROVAZIONE S.A.L. N° 1 E FINALE AL 30/09/2021 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B67H21001100005 – CIG 8715628BBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1036.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA  A.E. 2020-2021. ECONOMIE DI SPESE PER COMPLESSIVI € 7.758,05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19 DALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486. IMPORTO € 18.910,53 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 23.070,85. CIG Z31335AD3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z37336CF1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO S.A.L.. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA ANNO 2021 - QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPARECCHIO TARGA SYSTEM DA PARTE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S., P. IVA 04005550373 - CIG  Z0C336C96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094/2020. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 -  ANNO 2021 - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE – C.F./P.I. 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA DI € 17.716,00 OLTRE IVA. CIG Z5B3391761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14/10/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI  DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI  DI CUI AL DPCM DEL 2 MARZO 2021 COME MODIFICATO DALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2021. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD OGNI BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL NIDO COMUNALE  ANNI 2022 E 2023 PER COMPLESSIVI € 1.288,32( COMPRESAIVA AL 22%). CIG.ZA833A0F9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DELL'VIII E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI.  APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO DELL’APPALTO (SAL 1 UNICO).  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 4.990,29. CIG ZDE33B4B29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA E ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV PER L'ATTUAZIONE RISPETTIVAMENTE DEI PROGETTI  “PROGETTO PER IL DECORO URBANO PER LE AREE A VERDE DI IMPRUNETA – ANNO 2021” E “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE” PER IL TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 690 DEL 28.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. DI BAGNO A RIPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.886,00.  CIG ZBC33B710F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 216,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.R. 35/2015 E DAL PIANO REGIONALE CAVE IN MERITO AL “COMPRENSORIO DELL’ARGILLA DI IMPRUNETA” - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  ZE233A60ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE DI COLLESALVETTI (LI) AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z1D33A3C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 32.826,66. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER SELEZIONE B1 - CIG. N. ZA933D7A73 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVIDI EXTRA CONTRACTO PER € 20.916,93  (COMPRESA IVA AL 4%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER € 4.115,87  (COMPRESA IVA AL 5%), PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER € 10.780,00 (COMPRESA IVA AL 10%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F. 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER L’IMPORTO DI € 1.679,94 IVA COMPRESA. CIG Z9C33E74E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 200,00 IVA INCLUSA. CIG Z2933E7544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA A.S. 2019/2020 DI CUI AL D.D. N. 19164/2019. RECUPERO RISORSE LIQUIDATE E NON UTILIZZATE PER € 1.061,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 363,59 IVA INCLUSA.  CIG ZB833E7592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI   € 10.620,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.  SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER  UTENTE SERVIZIO SOCIALE.CIG. ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - VENDITA CAMPI DA TENNIS E PERMUTA AREE LIMITROFE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO COSTITUITO DA VERBALE – ACCORDO DI CONCILIAZIONE COMPORTANTE TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG ZB033FD949 - CUP B67H21009870004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEI GRUPPI FRIGO E DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATI PRESSO GLI EX UFFICI DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER L’IMPORTO DI € 2.690,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 3.281,80 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 750 DEL 19/11/2021. CIG ZBF34000A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2021/30.11.2022 -TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA83413819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - SCHEDA TRR03 DEL REG. URBANISTICO COMUNALE - PROPRIETÀ DUMAS SRL. - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SIG.RI POGGI/PADOVANI E CHIARUGI CLAUDIA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL’INCARICO PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI  EX DPR N.151/2011 DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.575/2017. REVOCA PARZIALE DELL’IMPEGNO N.1173/2017. CIG. N.Z6520C1DFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MONTEBUONI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNI 2021/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2020 CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DA  CORRISPONDERE ALL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2021 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER LA MENSA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE PER GARANTIRE DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486 PER L’IMPORTO € 425,25 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 518,81. CIG Z67342EE7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PARASPIGOLO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SANI.GAR S.R.L., CON SEDE LEGALE A LEVANE – BUCINE (AR), IN VIA G.PASCOLI N. 10 – (P.IVA E C.F. 01836440519). IMPORTO DI € 1.241,96 IVA INCLUSA.  CIG Z003436EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, VIABILITÀ COMUNALI E REALIZZAZIONE ACCESSO PIAZZA DON CHELLINI. AFFIDAMENTO ALLA  FAN S.R.L., CON SEDE IN VIA N. MACHIAVELLI N.2, 89900 VIBO VALENTIA (VV), P.I./C.F. 03471780795. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01/12/2021. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 PER € 2.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021 PER € 10.175,05 ( COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  A.S. 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI €48.623,00. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CAPANNORI E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D1 DEL COMUNE DI CAPANNORI APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 991 DEL 10/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 E RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2021 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50  E SS.MM.II.  DELLA FONITURA DI UN MOBILE  CLASSIFICATORE  PER UFFICI SERVIZIO SODIO-EDUCATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.144,00 IVA INCLUSA.  CIG ZB0345C903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO, PERIODO 30/08/2021-30/11/2021 PER € 1.117,78 (COMPRESA IVAL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2022/2024 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3E3467348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA SIG.RA CHIARUGI CLAUDIA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ALLOGGI ERP FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA – VIA CAPITINI N. 5/15 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA – ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z5B3391761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE II SAL. - CIG N.Z3D322C6ED -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI MURO A RETTA IN LOC. COLLERAMOLE: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. DI IMPRUNETA (FI) E IMPEGNO SPESA DI € 11.468,00. CIG N.ZA1347144A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI ALLA DGR N. 1161 DEL 8/11/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.458,59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3A34878DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE PER SALA CONSIGLIO, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE PRIMO PIANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6B34A25CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4E3487184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2022: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1.771,44 SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022. CIG ZB934AEA53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>METODOLOGIA OPERATIVA DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE ALL’INTERNO DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – AFFIDAMENTO DIRETTO  – CIG Z1D2E355A9 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LA RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI RESIDENTI ALL’ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI IN VIABILITÀ, PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO - SCHEDA TRR03. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. BONINI ALESSANDRO. IMPEGNO SPESA DI € 2.654,96. CIG Z683104BFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ASFALTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z11325AE07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA  A.E. 2020-2021. ECONOMIE DI SPESE PER COMPLESSIVI € 7.758,05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7758.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 577/2021 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO - ANNULLAMENTO IMPEGNO N. 1399/2021- ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 649/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI ED INCARICATI DELL’ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE  DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART.  9-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE SULLE MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E MODALITÀ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 DELL’ART. 9-QUINQUIES DEL D.L. 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, INTRODOTTO DAL   DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGGE 127 DEL 21/9/2021, DPCM DEL 23/9/2021 E DM DELL’8/10/2021. INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN SERVIZIO IN SEDE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO S.A.L.. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 45O DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z37336CF1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>918.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DI SAN LUCA 2021. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI GARANTIRE LA DIDATTICA IN PRESENZA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19 DALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486. IMPORTO € 18.910,53 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 23.070,85. CIG Z31335AD3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23070.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 404/2020 E N. 754/2021. INTEGRAZIONI PER MATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI - POSSESSO GREEN PASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALLA VERIFICA ED ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALL'ART. 9 QUINQUES DEL D.L. 22 APRILE 2021, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 GIUGNO 2021, N. 87, INTRODOTTO DAL   DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO E DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA ANNO 2021 - QUARTO TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPARECCHIO TARGA SYSTEM DA PARTE DELLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S., P. IVA 04005550373 - CIG  Z0C336C96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO SGRAVI E RIMBORSI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>961.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI ALLA DITTA REKEEP PER UN IMPORTO DI € 410,00 IVA INCLUSA CIG Z6A3384B90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE SOFTWARE FIREWALL SOPHOS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 2.700,00 IVA INCLUSA CIG Z28257FA59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z3933854E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094/2020. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO AFFITTO L. 431/98 -  ANNO 2021 - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA - COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 14/10/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC.CONS.R.L CON SEDE IN VIA EINAUDI 4/6 –  FIRENZE – C.F./P.I. 05732440481 ED  IMPEGNO DI SPESA DI € 17.716,00 OLTRE IVA. CIG Z5B3391761.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21613.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI DUE FACCIATE ESTERNE DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ARCHIVIO STORICO DI IMPRUNETA. CUP B65F21000130004 - CIG Z143107514 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>DM 12/10/2021 ACCESSO AGLI UFFICI TRAMITE GREEN PASS. NOMINA DEI VERIFICATORI AL CONTROLLO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4542 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA ARCA COOP. SOCIALE A R.L. DI FIRENZE (FI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA - CIG. 8750921076 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI  DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI  DI CUI AL DPCM DEL 2 MARZO 2021 COME MODIFICATO DALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1. APPROVAZIONE GRADUTORIA DEFINITIVA E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL DPCM DEL 24 GIUGNO 2021 TRA LE ASSOCIAZIONI, GLI ENTI, LE SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2021. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD OGNI BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO DI SINISTRA DEL PELLEGRINO IN P.ZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E DELL'VIII E ULTIMO SAL/STATO FINALE. CUP N. B64E13001270002 -  CIG N.7699889569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA  MALTONI”DI IMPRUNETA, LOC. SAN GERSOLÈ. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NELLE SEDI DECENTRATE DEL COMUNE- AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 IVA INCLUSA - CIG Z3F33A40C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL NIDO COMUNALE  ANNI 2022 E 2023 PER COMPLESSIVI € 1.288,32( COMPRESAIVA AL 22%). CIG.ZA833A0F9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1288.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. LA FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ''SPC CLOUD LOTTO1''. CIG 89354441A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>365910.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI.  APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO DELL’APPALTO (SAL 1 UNICO).  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE.  IMPEGNO DI SPESA DI € 246,05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ANNO 2021 - CIG  ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8383</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z3933854E8 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 668 DEL 19/10/2021 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 695 DEL 02/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA PA EVOLUTION PER UN MPORTO DI € 114,00 IVA INCLUSA – CIG Z4633AD0D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO ATTIVAZIONE SERVIZI PAGOPA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 1.195,60 IVA INCLUSA  - CIG Z2133B406B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 4.990,29. CIG ZDE33B4B29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4990.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. DI BAGNO A RIPOLI (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.886,00.  CIG ZBC33B710F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19886</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMI DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA E ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV PER L'ATTUAZIONE RISPETTIVAMENTE DEI PROGETTI  “PROGETTO PER IL DECORO URBANO PER LE AREE A VERDE DI IMPRUNETA – ANNO 2021” E “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE” PER IL TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 690 DEL 28.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2021-2022 DI CUI ALLA DGR N. 377/2021. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 216,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER IL TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE DELL'AREA DEL CHIANTI FIORENTINO - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-60.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L.R. 35/2015 E DAL PIANO REGIONALE CAVE IN MERITO AL “COMPRENSORIO DELL’ARGILLA DI IMPRUNETA” - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA E OPERATIVA DI AMBITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 702 DEL 03/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI O VEICOLI ESTERI CIRCOLANTI IN ITALIA ED INGIUNZIONE FISCALE - APPROVAZIONE SCHEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VDSL PER LE SEDI COMUNALI  IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 A FAVORE DELLA DITTA TIME-NET– CIG Z742EC015C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA E LA FORNITURA DEL SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE MEDIANTE PREDISPOSIZIONE ED ATTIVAZIONE DEL PORTALE WEB S.U.E. CIG ZF033B705E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31476</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DET. N. 380 DEL 28/05/2021 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A TENDA DI GIONATA E CASA DEL POPOLO DI TAVARNUZZE PER IL PROGETTO “GIOVANI LGBTI+ 2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER SELEZIONE B1 - CIG. N. ZA933D7A73 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4543 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA DITTA INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA (BS) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG. 86491375A4 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  ZE233A60ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1094.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE E DPI PER I DIPENDENTI DEL CENTRO OPERATIVO  TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAIZONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BC FORNITURE DI COLLESALVETTI (LI) AI SENSI ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.  Z1D33A3C7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1583.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 32.826,66. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32826.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, ORA FUNZIONI LOCALI. PERIODO 2010-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER € 4.115,87  (COMPRESA IVA AL 5%), PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4115.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 8 PC PER I SERVIZI DELL’ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.323,68 IVA INCLUSA  – CIG  ZBC33CF06C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4323.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRACTO PER € 10.780,00 (COMPRESA IVA AL 10%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVIDI EXTRA CONTRACTO PER € 20.916,93  (COMPRESA IVA AL 4%) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20916.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE ALTA FREQUENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D. APPROVAZIONE VERBALI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 200,00 IVA INCLUSA. CIG Z2933E7544</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA A.S. 2019/2020 DI CUI AL D.D. N. 19164/2019. RECUPERO RISORSE LIQUIDATE E NON UTILIZZATE PER € 1.061,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CATRAME A FREDDO ALLA DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. P.IVA /C.F. 05476750483 CON SEDE LEGALE IN VIA DANUBIO, 10 – SESTO F.NO – FI – PER L’IMPORTO DI € 1.679,94 IVA COMPRESA. CIG Z9C33E74E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1679.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 363,59 IVA INCLUSA.  CIG ZB833E7592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>363.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO GESTIONE DEI PARCOMETRI E CONTROLLO DELLE SOSTE TRAMITE PERSONALE AUSILIARIO FINO AL 31.12.2021 SVOLTO DALLA DITTA SIAT SRL P.IVA 01372120509-CIG Z1B24B0DAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1.  NOMINA COMMISSIONE EX DETERMINAZIONE N.  682 DEL 27/10/2021. SOSTITUZIONE DEL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D DELLA D.SSA BRUNO MARIA ANGELA A FAR DATA DALL'1/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2719.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORUM TAVOLO DI GENERE DEL CHIANTI  - ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO “INVISIBILE AGLI OCCHI” – 1.420,43 EURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2840.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2020. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI   € 10.620,68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10620.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE ARTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1. APPROVAZIONE VERBALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI TIROCINIO ASSISTENTE SOCIALE  FRANCINI CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO 1525/2021 PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT A FAVORE DELLA DITTA EUREX ED ASSUNZIONE, A FAVORE DELLA MEDESIMA, DI UN ULTERIORE IMPRGNO DI € 6,78 IVA INCLUSA – CIG Z4633AD0D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONENEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D1 DEL DR. SCHNABEL ALEXANDER DAL 30/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGITEK S.R.L. PER UNA SPESA DI € 364,04 IVA INCLUSA – IMPEGNO SPESA. CIG Z7433FEB6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST.  SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER  UTENTE SERVIZIO SOCIALE.CIG. ZDF2EE2AC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - VENDITA CAMPI DA TENNIS E PERMUTA AREE LIMITROFE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO COSTITUITO DA VERBALE – ACCORDO DI CONCILIAZIONE COMPORTANTE TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9098.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG ZB033FD949 - CUP B67H21009870004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40245.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI ALL'ING. FRANCESCO TINTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA NOVEMBRE – DICEMBRE  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  LAVORI DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEI GRUPPI FRIGO E DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATI PRESSO GLI EX UFFICI DI VIA CAVALLEGGERI A IMPRUNETA ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) PER L’IMPORTO DI € 2.690,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 3.281,80 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 750 DEL 19/11/2021. CIG ZBF34000A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3281.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21242.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE IN VIA DEL PONTORMO N.9-11-13 IN LOC. FALCIANI.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO , DELLE RELAZIONI GEOLOGICA E AGRONOMICA, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO.  CUP B69J21005080004 - CIG N. Z703316C42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2588.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDO  NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013 RIPARTITO ALLE REGIONI CON DECRETO MIMS 30 LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015/2016/2017/2018/2019 - RETTIFICA L.160/09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 SIG.RA BELLINI SERENA A FAR DATA DAL 13/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1475.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BENEDETTA BONFIGLI DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE DEI CALCHI IN GESSO E TERRACOTTA PRESENTI NELLA FORNACE AGRESTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.080,00 CIG Z9234041F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CIG Z1E31F5303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE CONTROSOLAIO ANTISFONDELLAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA “F. PAOLIERI” A IMPRUNETA, NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. CUP B67H21005550004 - CIG N.882569169C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DELL’INCARICO PER LE PRATICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI  EX DPR N.151/2011 DELLA SCUOLA SUPERIORE DI I GRADO “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.575/2017. REVOCA PARZIALE DELL’IMPEGNO N.1173/2017. CIG. N.Z6520C1DFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3622.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DELL’INTERVENTO UNITARIO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE - SCHEDA TRR03 DEL REG. URBANISTICO COMUNALE - PROPRIETÀ DUMAS SRL. - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA AI SIG.RI POGGI/PADOVANI E CHIARUGI CLAUDIA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA MONTEBUONI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNI 2021/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AZIONE N.2 POR FSE PROGETTO “S.EME” CODICE PROGETTO: 273100 -  SOSTEGNO ALIMENTARE DI CUI AL POR FSE 2014/2020 ASSE 2B - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ  - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO TELEMACO "OPZIONE 1 - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2021/30.11.2022 -TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DLEL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZA83413819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3312.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA FINANZIAMENTO ANNO 2020 CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DA  CORRISPONDERE ALL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7423.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2021 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LE UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 3.703,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL.APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F21001300004 - CIG 8894157A89.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' IN USCITA DELLA DIPENDENTE MODESTO SERENA A FAR DATA DALL'1/1/2022 AL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA,  COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA PER IL PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2024 (CIG. MASTER 7496187135 - CIG. DERIVATO 888969ADA) - RINNOVO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021-2022. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER OPERAZIONI PRELIMINARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>347</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER LA MENSA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE PER GARANTIRE DELLE DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACI S.R.L., P.IVA 05012160486 PER L’IMPORTO € 425,25 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 518,81. CIG Z67342EE7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 PC E 2 MONITOR PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.602,00 IVA INCLUSA  – CIG  ZB034314CD   E DI UN TABLET PER LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 813,00 IVA INCLUSA CIG ZBD3431753</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI CONTRAVVENTORI O VEICOLI ESTERI CIRCOLANTI IN ITALIA ED INGIUNZIONE FISCALE – CIG 8995827747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75641.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 657 DEL 14/10/2021. INTEGRAZIONI E CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA E ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ODV PER L'ATTUAZIONE RISPETTIVAMENTE DEI PROGETTI  “PROGETTO PER IL DECORO URBANO PER LE AREE A VERDE DI IMPRUNETA – ANNO 2021” E “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE” PER IL TRIENNIO 2021-2023. REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PARASPIGOLO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SANI.GAR S.R.L., CON SEDE LEGALE A LEVANE – BUCINE (AR), IN VIA G.PASCOLI N. 10 – (P.IVA E C.F. 01836440519). IMPORTO DI € 1.241,96 IVA INCLUSA.  CIG Z003436EA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE ANTIVIRUS MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UNA SPESA DI € 8.050,77 IVA INCLUSA – CIG  Z65342B517</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8050.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.102,00 PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021 PER € 2.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  A.S. 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2021 PER € 10.175,05 ( COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10175.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, VIABILITÀ COMUNALI E REALIZZAZIONE ACCESSO PIAZZA DON CHELLINI. AFFIDAMENTO ALLA  FAN S.R.L., CON SEDE IN VIA N. MACHIAVELLI N.2, 89900 VIBO VALENTIA (VV), P.I./C.F. 03471780795. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01/12/2021. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51449.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 94 A FAR DATA DAL 01/01/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORO 31/12/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGITEK S.R.L. – ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI € 18,30 PER LE SPESE DI SPEDIZIONE. CIG Z7433FEB6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI NN. 740/2021 E 766/2021 A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO - ANNULLAMETO IMPEGNI NN. 1565/2021 - 1596/2021 E 1597/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4128.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 44.364,08 IVA INCLUSA – CIG  Z3F3442F1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44364.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT E IMPEGNO SPESA DI €48.623,00. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48623</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2021 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-723.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI CAPANNORI E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D1 DEL COMUNE DI CAPANNORI APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 991 DEL 10/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 E RICALCOLO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MATRIMONIO NON CELEBRATO COVID- 19 . IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 DALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481 – CIG ZEF344D726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FLASH PER AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG Z3F344BA57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO N° 1639/2021 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 – RIDUZIONE IMPEGNO N° 1370/2021  PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ADER EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021, SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5232.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG ZA034499A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8363.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10228.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COMPETENZA 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG ZA034499A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FLASH PER AUTOVELOX C106 - FORNITORE SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486- CIG Z3F344BA57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO N° 1639/2021 PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 – RIDUZIONE IMPEGNO N° 1370/2021  PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2021 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 DALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. P.IVA 05883740481 – CIG ZEF344D726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”. AFFIDAMENTO PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA:  € 1.952,00 AL QUOTIDIANO “LA NAZIONE”  CIG ZBE345137A, € 305,00 AL SETTIMANALE “CHIANTISETTE” CIG ZAE3451411, € 610,00 AL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” CIG Z1E3451479</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2867</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIUVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA- RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE  ( PERIODO 1/07/2021-30/06/2024) CIG. 8889698ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-41148.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50  E SS.MM.II.  DELLA FONITURA DI UN MOBILE  CLASSIFICATORE  PER UFFICI SERVIZIO SODIO-EDUCATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>686.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 22/12/2021 AL 25/05/2022 ALLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE IN PONTEDERA VIA MARCONI 30, P.IVA 01372120509, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZB63458409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2021 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 22/12/2021 AL 25/05/2022 ALLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE IN PONTEDERA VIA MARCONI 30, P.IVA 01372120509, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZB63458409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  E ASSEGNO DI MATERNITA' - EX ARTICOLI  65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI IMPEGNO PER SGRAVI E RIMBORSI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 1.144,00 IVA INCLUSA.  CIG ZB0345C903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1144</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE IN TERRACOTTA PER NUMERI CIVICI, TARGHE ILLUSTRATIVE E REGALIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PESCI GIORGIO E FIGLI” PER UN IMPORTO DI € 4.666,50 I.V.A. INCLUSA- CIG ZF8345E734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4666.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6613.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA FIAT TIPO DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA FCA FLEET E TENDERS S.R.L. P.IVA 06908900019 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG  Z28345B01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18443.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INCREMENTO QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41634.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA FIAT TIPO DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA FCA FLEET E TENDERS S.R.L. P.IVA 06908900019 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG  Z28345B01F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO DI IMPEGNO PER SGRAVI E RIMBORSI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER INCREMENTO QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2021 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2021 DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO, PERIODO 30/08/2021-30/11/2021 PER € 1.117,78 (COMPRESA IVAL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NEL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D DELLA D.SSA FRANCESCA GIGLIOLI A FAR DATA DAL 30/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI APP ANDROID E MISURATORE LASER PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA VERBATEL S.R.L., P.IVA 11889490154 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG Z1C3461BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 8 PC PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.308,64 IVA INCLUSA  – CIG  Z1D3463571  E DI UN NOTEBOOK PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E VARIO MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.497,94 IVA INCLUSA CIG ZC5346425E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4806.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI. CIG Z6034602DE. INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9077.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 50 SEDIE PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA OPERAPRIMA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 11.457,84 IVA INCLUSA – CIG  ZF23462551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11457.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI APP ANDROID E MISURATORE LASER PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA VERBATEL S.R.L., P.IVA 11889490154 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG Z1C3461BAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE STRADALE ALLA VIABILITÀ ALLA S.P. IMPRUNETANA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO - I° LOTTO - D.P.R. 327/2001 - RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE E NON UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ALLA SIG.RA CHIARUGI CLAUDIA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO - VENDITA CAMPI DA TENNIS E PERMUTA AREE LIMITROFE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LITE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2022.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE RG.N 10775/2020. CTU. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 1.055,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1316</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - FINANZIATO DA C/C DEDICATO ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1546/2020 E 1580/2020 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3093.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ALLESTIMENTO FIAT TIPO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. P.IVA 00188120349 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG  Z96346822D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA PACCHETTO COMPLETO" PER IL TRIENNIO 2022/2024 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3E3467348</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9297.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI SPESA ANNO 2021  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA  E PROVENTI SERVIZI SOCIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ALLESTIMENTO FIAT TIPO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. P.IVA 00188120349 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG  Z96346822D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PER AUTORITÀ DI VIGILANZA – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO ANNO 2021. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z5B3391761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2021. APPROVAZIONE II SAL. - CIG N.Z3D322C6ED -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" CAT. D DEL DR. FABBRINI MARCO A FAR DATA DAL 30/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1553.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREA S.R.L. DELLA FORNITURA DI VARIO MATERIALE PROMOZIONALE PER I PRODOTTI TIPICI E IL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.051,20 CIG Z8D3470518</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6051.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONI DI ALCUNI VIDEO PROMOZIONALI DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI TIPICI ALLA DITTA MALANDRINO FILM S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 9.076,80 IVA INCLUSA – CIG Z7E346C82F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9076.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO S.EME  AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO  DELL'EMERGENZA COVID- 19 -  AZIONE 3 -  ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALE ED  EDUCATIVA A DOMICILIO CUP B39J21002460006 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE PROGETTO: 273100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.S.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITA' -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA  ANNI 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “S.EME”: AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19, CONTRIBUTI REGIONALI PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - RISORSE AZIONE N. 1 POR FSE PROGETTO S.EME. CODICE PROGETTO: 273100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23101.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INTERVENTI IN ALLOGGI ERP FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E/O FORNITURA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NONCHÉ ALLA EFFETTUAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA – VIA CAPITINI N. 5/15 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA – ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>705000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TAVOLO DA UFFICIO ALLA DITTA DELLA CHIARA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.680,79 IVA INCLUSA – CIG  ZDF3479BA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI MURO A RETTA IN LOC. COLLERAMOLE: AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. DI IMPRUNETA (FI) E IMPEGNO SPESA DI € 11.468,00. CIG N.ZA1347144A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11468</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA EROGARE AL CCN DI IMPRUNETA E ALLA PRO LOCO DI TAVARNUZZE PER GLI EVENTI DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA PER L'EDIZIONE 2021 DELLA MANIFESTAZIONE E ALL'ASSOCIAZIONE ALTA FREQUENZA E AL CIRCOLO CATTOLICO "SAN GIUSEPPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI.  AFFIDAMENTO A COOP21 COOPERATIVA SOCIALE PERIODO 1/01/2022-31/12/2022. CIG. Z6034602DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI N.860 DEL 15.12.2021 E 876 DEL 17.12.2021 - APPROVAZIONE NUOVO TESTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2497.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIF. 2/2021 PER IMPEGNO SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO TEFA MIUR, CUP E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3876.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI ALLA DGR N. 1161 DEL 8/11/2021. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 8.458,59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8458.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP  N.B69I20000420006 -  CIG 85807166D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FONDI REGIONALI  PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  (TRASPORTO E ASSISTENZA) DEGLI STUDENTI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2021/2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.846,65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4544 IN MODALITA' ELETTRONICA CON ATI FRA: ARCA (MANDANTARIA) E G. DI VITTORIO, L'INCHIOSTRO, GIOVANI VALDARNO E GIOCOLARE (MANDANTI) PER IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTEGNO IN AMBIENTE LAVORATIVO E PULIZIA STRAORDINARIA - CIG. 8889698ADA - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30484.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49107</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z3A34878DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 29.914,68 IVA INCLUSA  – CIG  Z3534860F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29914.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - PRESA D'ATTO CDI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021 INTEGRAZIONE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -  PROSECUZIONE ANNO 2022 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2020-INCENTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41483.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162136.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE I SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DI ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DI ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE PER SALA CONSIGLIO, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE PRIMO PIANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z6B34A25CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4E3487184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTA'. INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E EDUCATIVA TERRITORIALE PER SOGGETTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.448,31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1801.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE, SFALCI DELLE BANCHINE STRADALI E DI ALCUNE AREE A VERDE PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21001100005. CIG 8715628BBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI DAL 01/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4181.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI VARI SERVIZI A FAR DATA DALL'1/1/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2022: AFFIDAMENTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PER €1.771,44 SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022. CIG ZB934AEA53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1771.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2022 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z2134B575E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE NUOVA ASSUNTA "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE DI FIRENZE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4534A9DF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS, 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ FLAT PER UN PERIODO DI TRE ANNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX NETWORK PER € 115.290,00 I.V.A. INCLUSA CIG 90163130DE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PR € 42.090,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2022 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z2134B575E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE NUOVA ASSUNTA "ADDETTO AI SERVIZI GENERALI" CAT. B1 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TECH DIVISE DI FIRENZE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4534A9DF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RIDUZIONE IMPEGNI NN. 249 E 250 SU DETERMINA N. 139/2020 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2021-APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO DI € 1.500,00 PER ACQUISTO DI GENERI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE  ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI COMPRESI NELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 - CIG. 8210981BDD - IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - RIDUZIONE IMPEGNI NN. 249 E 250 SU DETERMINA N. 139/2020 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB34B8272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z2734B812F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF234B80FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZE734B81F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5612</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAB34B8272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG ZE734B81F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z2734B812F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI (P.IVA 05376000484 E C.F. FRNFRC78P04D612W) PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF234B80FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022.  CIG 8332120AEE – CIG DERIVATO Z3E34B76B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022 PER L'IMPORTO DI € 600,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8A34BC9F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F. VTINDR69E27D612F – P.I. 05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZDC34BCA7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.000,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00.  CIG Z7934BC94A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  2.440,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG ZB134BC9AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z4834B7C5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 2.000,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00.  CIG Z7934BC94A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €  2.440,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG ZB134BC9AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2022 PER L'IMPORTO DI € 600,00 IVA INCLUSA.  CIG Z8A34BC9F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ALLA DITTA INERTI DI VITI ANDREA, CON SEDE IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 11 - IMPRUNETA – FIRENZE -  - C.F. VTINDR69E27D612F – P.I. 05591870489 ED IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZDC34BCA7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 13 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022.  CIG 8332120AEE – CIG DERIVATO Z3E34B76B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z4834B7C5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-203.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 108 A FAR DATA DAL 01/02/2022  - ULTIMO GIORNO LAVORO 31/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA834C0600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4934C09CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.440,00  IVA 22% INCLUSA. CIG Z2934C10DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF834C06F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0637</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - I TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.220,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZA834C0600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.440,00  IVA 22% INCLUSA. CIG Z2934C10DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DI VARIE OPERE DI FABBRO NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MARINI-PANDOLFI SPA – GRUPPO COMET (C.F. E P.I. 00623440492) PER L'IMPORTO DI € 2.000,00 IVA INCLUSA.  CIG Z4934C09CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA.  CIG ZF834C06F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG ZE334C0637</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO CASSAZIONISTI. CAUSE PRESSO MAGISTRATURE SUPERIORI. IMPEGNO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.11 MESI, FEBBRAIO-DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z1134C3B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41652.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.11 MESI, FEBBRAIO-DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG  Z1134C3B6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.” NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART.31 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2022/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE BATTERIE DELLE CENTRALI DI RILEVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZAD34CD92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1472.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI  A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE BATTERIE DELLE CENTRALI DI RILEVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZAD34CD92B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI  A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA, ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONTANELLI ALTA QUALITÀ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2022/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3883.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E SPESE NOTIFICAZIONE UFFICIO LEGALE ANNO 2021- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-59.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2021- APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-0.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONAE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-772.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-339.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO CODICI, TESTI GIURIDICI E FORMULARI UFFICIO LEGALE ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER €18.018,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – DA GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI DA GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO "INVISIBILE AGLI OCCHI" PER FORUM TAVOLO DI GENERE DEL CHIANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ALL' ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L., CON SEDE IN EMPOLI VIA R. REALI, 20 - 22, C.F. E P. IVA 05883740481, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.- CIG ZF734D7B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE I SEMESTRE 2022 - CIG    Z8434D680D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D' INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER € 6.487,75 ( COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6487.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8957</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA VIA CACCIAMALI 61/I, P.IVA 02432200984, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.- CIG Z3434D680F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D' INFANZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER € 6.487,75 ( COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO, PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 PER €18.018,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ALL' ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI, DA GENNAIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA E ULTIMA RATA (ANNO 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72961.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 64 DEL 18/01/2022: “RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021 A DECORRERE DAL 1/1/2022 ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022” APPROVAZIONE NUOVO TESTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156318.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPOSABILI DI PROCEDIMENTO DA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALL’AZIENDA MAGGIOLI S.P.A., P.I. 02066400405 PER L'ACQUISIZIONE DI NR 2 GIORNATE FORMATIVE CON LA MODALITÀ “ODA IN BOZZA N. 6596396” SUL ME.PA.  C.I.G. Z7734DA34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO. IMPEGNO DI SPESA  PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO. NOMINA RESPOSABILI DI PROCEDIMENTO DA GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE, MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO. IMPEGNO DI SPESA  PERIODO GENNAIO- AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALL’AZIENDA MAGGIOLI S.P.A., P.I. 02066400405 PER L'ACQUISIZIONE DI NR 2 GIORNATE FORMATIVE CON LA MODALITÀ “ODA IN BOZZA N. 6596396” SUL ME.PA.  C.I.G. Z7734DA34C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>492.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1307.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER N. 2 ACCESSI  PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZAD34E5888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>499.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ON LINE" PER IL PERIODO 08.02.2022/07.02.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7D34E1D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L.296/2006 E SUCCESSIVE MODIFCHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE S.I.F.IC. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E31A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ON LINE" PER IL PERIODO 08.02.2022/07.02.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7D34E1D83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PAWEB" PER N. 2 ACCESSI  PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZAD34E5888</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L.296/2006 E SUCCESSIVE MODIFCHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE S.I.F.IC. S.R.L. DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E31A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE SPA CIG ZF134EDF89 E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CIG Z9434EDFF6 DALLA SOCIETA ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. AFFIDAMENTO PROVA SCRITTA ALLA SOC. ALES. IMPEGNO DI SPESA  12.688,00, COMPRESO IVA . CIG Z77347F739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 1.000,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO 2021. - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-288.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE.ACCERTAMENTO RUOLI ORDINARI A.E. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI - NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI DAL 1/1/2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA. ACCERTAMENTO  RUOLI ORDINARI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2021 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI - NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI DAL 1/1/2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA. ACCERTAMENTO  RUOLI ORDINARI ANNI 2017, 2018, 2019, 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO CON RIFERIMENTO ALLE DETERMINAZIONI  NN. 21, 281, 435 E 684 ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO NOTIFICATORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO – ANNO 2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI € 2.810,88 IVA INCLUSA – CIG Z2734F8B94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2810.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2022 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.278,59 IVA INCLUSA   – CIG  ZCD34F11A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5278.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE  TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE -  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-926.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI TRAMITE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CDA VENDING S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC13445904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ANTICIPO TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE A FAR DATA DALL'1/2/2022. PROCEDURA DI INCARICO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE IN SPAZI INTERNI ALLE SEDI COMUNALI TRAMITE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CDA VENDING S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZC13445904</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ CONTROLLO GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE) A FAR DATA DALL'1/2/2022. PROCEDURA DI INCARICO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA DEI FONTANELLI DI ALTA QUALITA’ PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAA34E51D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>876.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI CONTROLLI ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 980,88 IVA INCLUSA.  CIG ZBA35001A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C34E4B53.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1301.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 83029524BE – CIG DERIVATO 86701702A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46581.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO OBBLIGATORIO PER LEGGE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E REVISIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO, DEGLI ESTINTORI, DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI CONTROLLI ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 980,88 IVA INCLUSA.  CIG ZBA35001A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ CONTROLLO GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE) A FAR DATA DALL'1/2/2022. PROCEDURA DI INCARICO PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA  DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.ELENCO AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AGLI UFFICI TRAMITE GREEN PASS. NOMINA DEI VERIFICATORI AL CONTROLLO PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNULLAMENTO CONTRATTO  IN USO CONCESSIONE N. 947 DEL 3/12/2021 - LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI, SETTORE S1, FILA III, N. 6 - RIMBORSO SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA GIACHI LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4863</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AZIONE N. 3 POR FSE PROGETTO "S.EME" CODICE PROGETTO : 273100 SOSTEGNO ALLE FASCE PIU' EBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10054.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2  LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ANNULLAMENTO CONTRATTO  IN USO CONCESSIONE N. 947 DEL 3/12/2021 - LOCULO PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI, SETTORE S1, FILA III, N. 6 - RIMBORSO SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA GIACHI LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2  LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-0.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL  T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI MEMBRI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PERLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI SERVIZIO AFFARI GENERALI, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB23512B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 50 BADGE PER LE TIMBRATURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRONOTECH E IMPEGNO DI SPESA DI € 110,00 IVA INCLUSA – CIG Z6934FC2A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA AGGIUNTIVA AI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 14.02.2022/31.03.2022 E PER LA FONITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI (CARTA IGIENICA, CARTA PER MANI, SAPONE PER MANI, ECC) PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2025 - CIG. N. 8210981BDD -  IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10380.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA AGGIUNTIVA AI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO 14.02.2022/31.03.2022 E PER LA FONITURA DEI MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI (CARTA IGIENICA, CARTA PER MANI, SAPONE PER MANI, ECC) PER IL PERIODO MARZO 2022/FEBBRAIO 2025 - CIG. N. 8210981BDD -  IMPEGNO QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER UFFICI SERVIZIO AFFARI GENERALI, CORRIDOI E SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB23512B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIOE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E APPROVAZIONE DEL I ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E APPROVAZIONE DEL I ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEBITO FUORI BILANCIO CON HERA COMM S.P.A. AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA E ULTIMA RATA (ANNO 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER BUONI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER INDIGENTI EMERGENZA COVID-19 PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI  DEL TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E VERIFICHE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87352B8C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1734.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €6.050,59. CIG Z0D3529DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6050.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €6.050,59. CIG Z0D3529DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E VERIFICHE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87352B8C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO SPESE ECONOMALI PER TRASFERTE PERSONALE- ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN S.R.L. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E143A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN S.R.L. DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z4C34E143A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 171 A FAR DATA DAL 01/03/2022 - ULTIMO GIORNO DI LAVORO 28/02/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AFFIDAMENTO CANE ZARA ALLA SIG.RA M.C. CON CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 04/02/2021 -ANNUALITA’  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA DA PARTE DELLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481– CIG ZC7353B555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.733,20.   CIG Z4735334B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3733.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4535346CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31768.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.733,20.   CIG Z4735334B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2022. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4535346CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F. MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484, PER L’IMPORTO € DI 160,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 195,20.  CIG Z5535384F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 - CIG  Z43353B703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>654.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG ZD4353BACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 - CIG ZF5353B9E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34569.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302695.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG ZD4353BACC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F. MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484, PER L’IMPORTO € DI 160,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 195,20.  CIG Z5535384F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO DA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402 - CIG Z6B3543482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP – IMPEGNO DI € 225,00 PER CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGASS PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLEXYWOOD DI FASTI FABIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE0353D590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8853.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00 . CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGASS PER UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLEXYWOOD DI FASTI FABIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZE0353D590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00 . CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 7 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO DA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402 - CIG Z6B3543482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2021” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.342,40 (CIG ZBC3544B52)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 847,00 – CIG Z29354C384</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>847</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI REFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER RESTAURO MURO DI CONFINE SU VIA POGGIO DI POZZOLATICO. STIPULA ACCORDO TRANSATTIVO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE - ANNO 2021 DELL’AGENTE CONTABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI,  URBANISTICA-EDILIZIA-SUE, AMBIENTE E PATRIMONIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNERTA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL ( AMBITO EXTRAURBANO). IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO 2021 E ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL ( AMBITO EXTRAURBANO). IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO 2021 E ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI IMPRUNERTA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE MICROFONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 1.012,60 IVA INCLUSA  – CIG Z3F354FE64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1012.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE UISP- COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 263/22 INNANZI ALL'O.C.F. – IMPEGNO D SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISITO BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  SOFTWARE AKROPOLIS PER IL TRIENNIO 2022-2024 ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 34.001,40 IVA INCLUSA    – CIG ZC9355E8A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34001.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 59.178,00. CIG N.9119689D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59178</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI € 59.178,00. CIG N.9119689D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4075</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA ANNO 2022 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 146/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C,  DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. RETTIFICA DI ALCUNI CODICI ED APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI CON RISERVA E PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO ED ELENCO AMMESSI CON RISERVA E SOTTO CONDIZIONE DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA “CITTA’ CHE LEGGE 2020-2021” – PATTO LOCALE PER LA LETTURA  DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA “CITTA’ CHE LEGGE 2020-2021” – PATTO LOCALE PER LA LETTURA  DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA  MALTONI”DI IMPRUNETA, LOC. SAN GERSOLÈ. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZC334C0E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA.  CIG ZC334C0E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA  MALTONI”DI IMPRUNETA, LOC. SAN GERSOLÈ. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21003480004 - CIG 8801308D1D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1599.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  € 2.063,02  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z5B35806A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2063.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E   GRU TARGATA PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ PER COMPLESSIVE  € 2.063,02  IVA 22%  INCLUSA. - CIG Z5B35806A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI  RICOVERO M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. CON SEDE IN ROVELLASCA (CO) P.IVA. 00807520135 - CIG ZB5358647F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1512.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. CON SEDE IN ROVELLASCA (CO) P.IVA. 00807520135 - CIG ZB5358647F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA METROPOLITANA DI CUI AL PUBBLICO CONCORSO COD. 73 - PROFILO TECNICO IN CAT. C, AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA AUTOFFICINA AUTODUE DI PRATESI FABIO &amp; C. SNC, CON SEDE IN VIA A. DEL POLLAIOLO 4R, 50142 FIRENZE, C.F. E P.I. 04617260486, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DUCATO TARGATO DJ204FK PER COMPLESSIVE  € 611,34  IVA 22%  INCLUSA - CIG ZA7358A16F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>611.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE DESIVE DA APPORRE AI DOCUMENTI, LIBRI E MATERIALE DIGITALE – CIG   Z6B358ADB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA AUTOFFICINA AUTODUE DI PRATESI FABIO &amp; C. SNC, CON SEDE IN VIA A. DEL POLLAIOLO 4R, 50142 FIRENZE, C.F. E P.I. 04617260486, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DUCATO TARGATO DJ204FK PER COMPLESSIVE  € 611,34  IVA 22%  INCLUSA - CIG ZA7358A16F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE DESIVE DA APPORRE AI DOCUMENTI, LIBRI E MATERIALE DIGITALE – CIG   Z6B358ADB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO IN P.ZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DELLO STATO FINALE RETTIFICATO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA. RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 397/2016 E DELL'IMPEGNO SPESA N. 894/2016. CUP N. B64E13001270002 - CIG N. 7699889569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO IN P.ZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, DELLO STATO FINALE RETTIFICATO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'OPERA. RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA N. 397/2016 E DELL'IMPEGNO SPESA N. 894/2016. CUP N. B64E13001270002 - CIG N. 7699889569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4545 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA A.S.D. ATLETICO CALCIO IMPRUNETA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER UN PERIODO DI DIECI ANNI - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE ED INTERVENTI URGENTI - ANNO 2021. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL.  CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE ED INTERVENTI URGENTI - ANNO 2021. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL.  CIG N.Z3D322C6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE RARI NANTES FLORENTIA- COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2091.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE TENDAGGI IN VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO  ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 18.063,00 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 22.036,86. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 192 DEL 16/03/2022. CIG ZED359737E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22036.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, SMANTELLAMENTO E SOSTITUZIONE TENDAGGI IN VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO  ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO DI € 18.063,00 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 22.036,86. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 192 DEL 16/03/2022. CIG ZED359737E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5889.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 DELLETRA A) D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DIU IMPRUNETA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. NOMINA COMMISIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MARZO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 DELLETRA A) D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DIU IMPRUNETA, A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG. ZE33509DCC. NOMINA COMMISIONE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO  65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO SPESA DI € 5.750,48. CIG  N.Z0B35AD93D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5750.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO SPESA DI € 5.750,48. CIG  N.Z0B35AD93D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. CUP B67H21003000004 - CIG Z703208573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE  INTERVENTI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EX ART. 26 L. N.488/1999  E ART. 58 L. N.388/2000 – SIE III - ID 1178 - LOTTO 5 TOSCANA. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2020/2021. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10392.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EX ART. 26 L. N.488/1999  E ART. 58 L. N.388/2000 – SIE III - ID 1178 - LOTTO 5 TOSCANA. IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2020/2021. CIG 4227614170 CIG DERIVATO 66368272E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI  RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI 31/12/2021 DEL SERVIZIO FINANZIARIO  E TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – CIG Z1B35C60D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ORDINARI, ANNO 2021, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI 2021 – SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARIO AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2021 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI AL 31.12.2021 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023 E 2023/2024. CIG. ZE33509DCC. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2021 ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI ORDINARI 2021 – SERVIZIO BIBLIOTECA DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023 E 2023/2024. CIG. ZE33509DCC. AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2021 ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 2022 - NOMINA RESPONSABILE E RILEVATORE INDAGINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI" SPECIALISTA IN ATTIVITAÌ CONTABILI E AMMINISTRATIVE" DEL DR. COSENTINO PIETRO A FAR DATA DAL 29/4/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI  RICOVERO M.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE835CE491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1335.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 837/2021 DEL TAR TOSCANA E N. 1397/2021 DEL TAR TOSCANA. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8317</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA E PROVENTI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE835CE491</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CORRENTE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE OD.V.” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2022, 2023 E 2024.  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE OD.V.” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2022, 2023 E 2024.  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1462.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2924.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA DERIVANTE DA RIMBORSO E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-491.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI  PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE POSTO NELLA PIAZZA DON CHELLINI A TAVARNUZZE, DENOMINATO “EX STAZIONE” E CONCESSIONE DI PARTE DELLA PIAZZA MEDESIMA (PRESSO INTERSEZIONE FRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA MONTEBUONI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO UFFICIO MOBILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2021 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 351,66 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO TECNICO DI AGGIORNAMENTO ALLO STATO FINALE DELL’OPERA, AI SENSI ART 136 COMMA 4 BIS DELLA L.R..T. 65/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL “PROGETTO DEFINITIVO DEL  PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI CERTOSA”PRESENTATO DA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - RINVIO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEL “PROGETTO DEFINITIVO DEL  PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI CERTOSA”PRESENTATO DA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - RINVIO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO SEDUTA SCHIENALE ALTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z71135D8991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1485.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 11.796,30 IVA INCLUSA.  CIG Z9F35E8C10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11796.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 11.796,30 IVA INCLUSA.  CIG Z9F35E8C10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDIE PER UFFICIO SEDUTA SCHIENALE ALTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z71135D8991</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI € 225,00 ASSUNTO CON DETERMINA N. 150 DEL 17.02.2022 PER CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).PER L’AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A E B, A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A E B, A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z8035F13D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZD935F1350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>823.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MURO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5935F141C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZC835DD7EC – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z2735DD7AB – SUPPORTO GIURIDICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, FINANZIARIO E GIURIDICO, PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZC835DD7EC – SUPPORTO FINANZIARIO  CIG Z2735DD7AB – SUPPORTO GIURIDICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZD935F1350</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z8035F13D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO MURO DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z5935F141C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATR. 61 A FAR DATA DAL 01/05/2022 - ULTIMO GIORNO LAVORO 30/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)- CIG. DERIVATO 917933420D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE (CIG. N. Z2D35EF890) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7823.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL PASSAGGIO IN CLOUD DEI DATI ED UPGRADE DELLA GESTIONE PRESENZE DEL  SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 ALLA DITTA KIBERNETES S.RL. PER UN IMPORTO DI € 10.309,00 IVA INCLUSA    – CIG ZE635F5F5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10309</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ENDIASFALTI S.P.A. DI AGLIANA (PT). ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 74.726,97. IMPEGNO DI SPESA DI € 41.984,30. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41984.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ENDIASFALTI S.P.A. DI AGLIANA (PT). ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 74.726,97. IMPEGNO DI SPESA DI € 41.984,30. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)- CIG. DERIVATO 917933420D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE (CIG. N. Z2D35EF890) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)- CIG. DERIVATO 917933420D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE (CIG. N. Z2D35EF890) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI  NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021.  APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21009870004 - CIG ZB033FD949.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RUOLI ORDINARI A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RUOLI ORDINARI  A.S.2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI  NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021.  APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21009870004 - CIG ZB033FD949.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA  CITTA’ CHE LEGGE 2020/2021- PATTO LOCALE PER LA LETTURA  – APPROVAZIONE PRIMO ELENCO ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO AL 31.12.2021 AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN BASE ALLA RICLASSIFICAZIONE DEI BENI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA  CITTA’ CHE LEGGE 2020/2021- PATTO LOCALE PER LA LETTURA  – APPROVAZIONE PRIMO ELENCO ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 6 POSTI NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C, DI CUI 4  POSTI PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON RISERVA PER 1 UNITÀ A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE  E N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI FIESOLE,  DI CUI 1 RISERVATO AGLI APPARTENENTI DELLE CATEGORIE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999  E 1 RISERVATO IN  FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE.APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI  FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - SALVIONI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINNISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI FERRAMENTA DI  RONTINI GIORDANO &amp; C. SAS DI BAGNO A RIPOLI (FI)  AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1B3606363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>918.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ED IL COMUNE DI IMPRUNETA – SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI  FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARE - SALVIONI FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINNISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI FERRAMENTA DI  RONTINI GIORDANO &amp; C. SAS DI BAGNO A RIPOLI (FI)  AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z1B3606363</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE DI CAT. D PROFILO ESPERTO IN EROGAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI ALLA DITTA REKEEP PER UN IMPORTO DI € 410,00 IVA INCLUSA CIG Z6A3384B90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ALLOGGIO PER IL CUSTODE ALL’INTERNO DEL TESSUTO PRODUTTIVO/ARTIGIANALE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL R.U.C. - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO  D’OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 8768369EFD – CIG DERIVATO 92004492B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 8 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG 8768369EFD – CIG DERIVATO 92004492B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE I E ULTIMO S.A.L. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIG. NUNZIATA ROSARIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 433,77 CIG  Z82362065B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO AUTISTA, MAGAZZINIERE E SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) AI SENSI DELLL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7E361CD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1421.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAF TIPOGRAFIA ARTISTICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z89361752C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2031.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VESTIARIO ESTIVO USURATO AUTISTA, MAGAZZINIERE E SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) AI SENSI DELLL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7E361CD64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2022 TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAF TIPOGRAFIA ARTISTICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE (FI) AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z89361752C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI - SIG. NUNZIATA ROSARIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE I S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 13/05/2022 AL 12/05/2025 CIG. ZC13627867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5598</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ULTERIORI TENDAGGI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ULTERIORE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €5.524,16. CIG N.Z9C362E511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5524.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI  ULTERIORI TENDAGGI PER GLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ULTERIORE ALLA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €5.524,16. CIG N.Z9C362E511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE SUL LUOGO DI LAVORO DAL 1° MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA SARIDA S.R.L. CON SEDE IN SESTRI LEVANTE (GE) VIA MONSIGNOR VATTUONE 9/6 P.IVA/C.F. 01338160995– CIG ZFA36353B4 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 281 DEL 02/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO RESIDUO PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO ALLA DITTA SARIDA S.R.L. CON SEDE IN SESTRI LEVANTE (GE) VIA MONSIGNOR VATTUONE 9/6 P.IVA/C.F. 01338160995– CIG ZFA36353B4 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 281 DEL 02/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA PER SFRATTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 3.806,40 IVA INCLUSA. CIG ZF33636181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €21.228,00. CIG Z78363659C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 3.806,40 IVA INCLUSA. CIG ZF33636181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI €21.228,00. CIG Z78363659C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DEL SIG. GUGLIELMO DANIELE A FAR DATA DAL 20/6/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NEL PROFILO DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE" CAT. C DEI SIGG.RI GIOVANNETTI MAURIZIO,COVOTTA LAURA,  BARONCELLI GIANCARLO, ORIOLI MATTEO E GIANNELLINI DANIELA, DALLA DATA IDENTIFICATA NEI SINGOLI CONTRATTI DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 5 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 580,00 IVA INCLUSA  – CIG  Z5F365658A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO INCIDENTATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA4365376D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8160.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO INCIDENTATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA4365376D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE IMU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONTINUITA' DELLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 26/05/2022 AL 01/11/2022 ALLA DITTA SIAT S.R.L. CON SEDE IN PONTEDERA VIA MARCONI 30, P.IVA 01372120509, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z1A3657833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 AFFIDATI DIRETTAMENTE A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N.341/2021 ( SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO ), N.786/2019 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER SCUOLA D’INFANZIA VIA ROMA), N.341/2021 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ). IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA DI COMPLESSIVI € 7.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170CIG. DERIVATO 66368272E6. ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 AFFIDATI DIRETTAMENTE A CNS SOC. COOP.. MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N.341/2021 ( SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO ), N.786/2019 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER SCUOLA D’INFANZIA VIA ROMA), N.341/2021 ( SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER ASILO NIDO DI TAVARNUZZE ). IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA DI COMPLESSIVI € 7.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA DITTA TIME-NET E CONTESTUALE INCREMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI A FAVORE DI TIM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L’ANNO  2019, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 140/2020 E ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.9119689D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER CONTRIBUTO DA EROGARE A FAVORE DELLA PRO LOCO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP9 LOTTO 5 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER IL PERIODO MAGGIO 2022 – DICEMBRE 2023. CIG MASTER 799005739F CIG DERIVATO 92333197E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48313.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE I SAL. CIG N.9119689D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RECUPERO FONDI, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.L. 16/2014, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.  726 DELL’11/12/2021 AVENTE AD OGGETTO: RICOSTITUZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI, ORA FUNZIONI LOCALI. PERIODO 2010-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFERENTE I MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2022 FINO AL 30/06/2022; IMPEGNO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO, CIG 689614815C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3816</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1436691F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8320.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER L’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1436691F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE A SDIAF DELL’ARCHIVIO STORICO E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2022. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MAGGIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 490,74 IVA INCLUSA – CIG  Z203667AB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI COVID 19 - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. D - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA.   AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALES S.R.L. - CIG: Z9936719CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE SOCIALISARTE DELLA PERFORMANCE PRESSO LA FORNACE POGGI PER UN IMPORTO DI € 2.440,00 CIG ZBF36662E2. AFFIDAMENTO ALLA FORNACE MASINI DELL’EVENTO IN PARTNERSHIP CON ALTA FREQUENZA PER UN IMPORTO DI € 793,00 CIG ZE036663EF. IMPEGNO DI SPESA DI € 140 PER I DIRITTI SIAE CIG Z9C3666537. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDALICA DELLA PERFORMANCE PRESSO LA FORNACE RICCERI PER UN IMPORTO DI € 488,00 CIGZ5D36665E2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LE CIRQUE FIRENZE DEL SERVIZIO DI CATERING PRESSO LA FORNACE RICCERI PER UN IMPORTO DI € 1.464,00 CIG ZC43666631</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI PERIODO II TRIMESTRE 2022 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33341</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERVOSCALA A PEDANA CON RELATIVA GUIDA PER LA SCUOLA MEDIA D. GHIRLANDAIO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71367072B – CUP B67G22000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 47.579,15. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47579.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 47.579,15. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 47.579,15. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERVOSCALA A PEDANA CON RELATIVA GUIDA PER LA SCUOLA MEDIA D. GHIRLANDAIO DI IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71367072B – CUP B67G22000230004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA BENEDETTA BONFIGLI DEL SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE DEI CALCHI IN GESSO E TERRACOTTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 2,00 CIG Z9234041F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4546 IN MODALITÀ ELETTRONICA CON LA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE "ZODIAC" IN VIA ACHILLE GRANDI A TAVARNUZZE - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gare</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>703.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (SGATE) – APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2019 PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (SGATE) – APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2019 PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA GOTOMEETING MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURODIGIT PER UN IMPORTO DI € 195,20 IVA INCLUSA - CIG Z01367EBD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DALLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA VIA CACCIAMALI 61/I, P.IVA 02432200984, PER LA SPEDIZIONE POSTALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINO AL 30/06/2022- CIG ZB23680400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - CIG 92445869B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D, DI CUI N. 1 UNITÀ RISERVATA A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE E FERMA PREFISSATA DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO OVVERO DURANTE IL PERIODO DI RAFFERMA NONCHÉ DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE. AMMISSIONE DEFNITIVA DELLE DOMANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MARZO-APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOVIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA " SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO". APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA MOSTRA “ARCIPELAGO DELLA TERRACOTTA” IMPEGNO DI SPESA DI € 669,00 – CIG ZA83683A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>669</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO RT N. 8479/2022 “FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 CONGUAGLIO 2021 E I° RIPARTO ANNUALITÀ 2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 6.400,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOVIALI-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA " SAN GIUSEPPE DI POZZOLATICO". APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FERRONE - PROPRIETÀ COOPER CHIANTI SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L. (EX “LA MONETA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L.) - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 268,40 IVA INCLUSA – CIG  ZAD3685503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE CON LA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE POSTA IN LOC. FERRONE - PROPRIETÀ COOPER CHIANTI SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L. (EX “LA MONETA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L.) - APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IMPRUNETINE- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.440,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DI SOMME DERIVANTI DA RIMBORSO DI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN FERRO BATTUTO PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG Z85369329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.220,00  IVA 22% INCLUSA. CIG ZB73693450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12072.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC (P.I.02331340485) DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN FERRO BATTUTO PER L'IMPORTO DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. CIG Z85369329A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.220,00  IVA 22% INCLUSA. CIG ZB73693450</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, IN ESECUZIONE DEL“PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE”. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN VIA D’URGENZA A SEGUITO DI ERRORE NELLA RICEZIONE DI UNA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98, ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2091.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, IN ESECUZIONE DEL“PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE”. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA RIBOIA A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE DI IMPEGNO SPESA. CUP N.B65F22000530001 - CIG Z2035F1E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-858.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFENDUM ABROGATIVI DEL 11/06/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG. Z7536A2C3B. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGC N.512/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO 2021 PER € 66.411,84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022, MAGGIORI COSTI COVID EXTTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 26.775,77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22604.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022, MAGGIORI COSTI COVID EXTTRA CONTRACTO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 26.775,77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGC N.512/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO 2021 PER € 66.411,84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA. RIVALUTAZIONE ISTAT DEL PREZZO DELL'APPALTO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI PRE-POST SCUOLA ANNUALITÀ 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18018</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI PRE-POST SCUOLA ANNUALITÀ 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2021/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA. RIVALUTAZIONE ISTAT DEL PREZZO DELL'APPALTO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>- LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO, CIG ZA4365376D.  - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SERVOSCALA NELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE, CUP B67G22000230004 – CIG Z71367072B.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE, CIG Z4535346CC.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z0D3529DC5.  - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z78363659C.  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE, CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI PRESEPI PER L’ANNO 2022. IMPEGNO SPESA DI € 500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO - ATTIVAZIONE INTERVENTI A FAVORE DI S. G. - CIG  Z2F36A6FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 - CIG Z5636A6D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE  CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTO 2 (CIG. DERIVATO 92602854ED) E LOTTO 4 (CIG DERIVATO 9260391C64) DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 27.583,54, COMPRESA IVA; B) LOTTO 3 (CIG. DERIVATO 92603667C4) E LOTTO 5 (CIG DERIVATO 9260432E39) DITTA CANON ITALIA S.P.A. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 19.769,06, COMPRESA IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29595.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA A S. GERSOLÈ E DELLA SCUOLA PRIMARIA “PRIMO LEVI” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE). IMPEGNO DI SPESA DI € 48.507,37. CUP B64D22000770004 – CIG  Z8B36AEF64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48507.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50856.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI, PER IL PERIODO DAL 1/07/2022 AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) – CIG 9217445C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69284.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PRIMO SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 75.309,81 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75309.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 123.821,74  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123821.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER SOMME INCASSATE ANNO 2021 - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>193675.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SPETTANTE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER SOMME INCASSATE ANNO 2021 - ANNUALITA’ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI, PER IL PERIODO DAL 1/07/2022 AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) – CIG 9217445C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO ANNUALITÀ 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 123.821,74  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>- LAVORI DI RIPRISTINO DEL QUADRO ELETTRICO, CIG ZA4365376D.  - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SERVOSCALA NELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE, CUP B67G22000230004 – CIG Z71367072B.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE NELLE AREE PUBBLICHE, CIG Z4535346CC.  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z0D3529DC5.  - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022, CIG Z78363659C.  - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE, CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.  REVOCA IMPEGNI E REIMPUTAZIONE SPESE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA A S. GERSOLÈ E DELLA SCUOLA PRIMARIA “PRIMO LEVI” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE). IMPEGNO DI SPESA DI € 48.507,37. CUP B64D22000770004 – CIG  Z8B36AEF64.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE  CON AFFIDAMENTO ALLE SEGUENTI DITTE: A) LOTTO 2 (CIG. DERIVATO 92602854ED) E LOTTO 4 (CIG DERIVATO 9260391C64) DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 27.583,54, COMPRESA IVA; B) LOTTO 3 (CIG. DERIVATO 92603667C4) E LOTTO 5 (CIG DERIVATO 9260432E39) DITTA CANON ITALIA S.P.A. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PER L'IMPORTO DI EURO 19.769,06, COMPRESA IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015-2016-2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022  - RETTE RICOVERO MALATI COVID FINANZIATE DA TRASFERIMENTI ASL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE DI RICOVERO DISABILI – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA SOMMA PATTUITA NELL’AMBITO DI UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE, RELATIVO A UNA CONTROVERSIA IN MERITO ALLA COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DI UN UTENTE DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO ( LIUGLIO 2022),  A.E. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 15.506,02 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15506.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO ( LIUGLIO 2022),  A.E. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 15.506,02 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI - EURO 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2B36B5BD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z2B36B5BD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, IN ESECUZIONE DEL“PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI BOTTAI E TAVARNUZZE”. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 9.426,21 IVA INCLUSA.  CIG Z5236BE6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9426.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI – EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 9.426,21 IVA INCLUSA.  CIG Z5236BE6CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - INTEGRAZIONE SPESE PER PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 427,00 IVA INCLUSA.  CIG Z9D36C1F49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA PER €  19.479,48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24387.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.377 DEL 08.06.2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO). ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMA 407, L. N.234/2021 (LEGGE BILANCIO 2022) DI € 60.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 180.243,54. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180243.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA TECNICA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2022/GIUGNO 2023). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>355592</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA PER €  19.479,48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.377 DEL 08.06.2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA SANDRETTI STRADE S.R.L. DI VAIANO (PO). ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMA 407, L. N.234/2021 (LEGGE BILANCIO 2022) DI € 60.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 180.243,54. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA TECNICA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2022/GIUGNO 2023). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - INTEGRAZIONE SPESE PER PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE A CAUSA DI PAGAMENTI  EFFETTUATI ERRONEAMENTE. IMPEGNO DI SPESA PARI A € 1050,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DFI CUI ALLA DGR N. 512 DEL 2/05/2022: RIDUZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLASTICO, A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL DISSUASORE DI SOSTA DIVELTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE936CC6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL DISSUASORE DI SOSTA DIVELTO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZE936CC6D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DFI CUI ALLA DGR N. 512 DEL 2/05/2022: RIDUZIONE DELLE TARIFFE APPLICATE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE DI POZZOLASTICO, A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI CATEGORIA D - CIG. N. ZBB36CE690 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA AUTORIZZAZIONE E RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 - 5" PER UN PERIODO DI SEI MESI CON AFFIDAMENTO DEI LOTTI 3 E 5 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO PER L'IMPORTO DI EURO 1.948,62. CIG. N.  - ZA436CC8D5 E LOTTO 4 ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER L'IMPORTO DI EURO 2788,00.  CIG. N. Z6736CC90F - RIDUZIONE IMPEGNO N. 1029/2022 SU DETERMINA 371/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3767.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE  "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - INCREMENTO IMPEGNI NN. 249 E 250 SU DETERMINA N. 139/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19466.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 - 5" PER UN PERIODO DI SEI MESI CON AFFIDAMENTO DEI LOTTI 3 E 5 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO PER L'IMPORTO DI EURO 1.948,62. CIG. N.  - ZA436CC8D5 E LOTTO 4 ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER L'IMPORTO DI EURO 2788,00.  CIG. N. Z6736CC90F - RIDUZIONE IMPEGNO N. 1029/2022 SU DETERMINA 371/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULZIA E SANIFICAZIONE EXTRA CANONE PER CONCORSO SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI CATEGORIA D - CIG. N. ZBB36CE690 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FESTA DELL’UVA N. 06/07 DEL 1/8/2007. DECADENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA ZONA FIORENTINA SUD EST – RIDETERMINAZIONE IMPEGNO ANNO 2022 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1589.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 403/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA VILLA MONTICINI IN LOC. TAVARNUZZE - ANNI 2022/2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), APPLICABILE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0A36D0741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOCARRO BREMACH TGR60 EXTREME TARGATO DA454FY. IMPEGNO DI SPESA DI € 649,74 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 792,68. CIG Z1736E232C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI TESSILI DELLA SCUOLA PAOLIERI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 2.562,00.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E36E0809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO SPORTELLO BADANTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1136E061A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 35.737,54. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35737.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA E ALTRI DISPOSITIVI ANTICADUTA RELATIVI AGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI TESSILI DELLA SCUOLA PAOLIERI ALLA DITTA FAN S.R.L., C.F./P.IVA 03471780795, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 2.562,00.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E36E0809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA DI € 35.737,54. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A), APPLICABILE AI SENSI DELL' ART. 1 DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITA INFOCLIP SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z0A36D0741</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31 DICEMBRE 2032 DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO E DEL MERCOLEDÌ E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE DELLA FIERA DI SAN LUCA IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022-2023 PER L’EDIFICIO DENOMINATO “LOGGIATO DEL PELLEGRINO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8789696E96 – CIG DERIVATO Z0936CEA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2021 DELLE  STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI. IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 244,00. CIG ZE636E60D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXV EDIZIONE 2022-23" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 - LOTTO 6 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ANNO 2022-2023 PER L’EDIFICIO DENOMINATO “LOGGIATO DEL PELLEGRINO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8789696E96 – CIG DERIVATO Z0936CEA8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TRINCIA NOBILI. IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 244,00. CIG ZE636E60D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31 DICEMBRE 2032 DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO E DEL MERCOLEDÌ E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI REGIONALI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2021-2022 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO SCOLASTICO SVOLTO DA CONSORZIO ZENIT – CIG Z0833330A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI AUDIOMETRICI E SPIROMETRICI - AFFIDAMENTO ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: Z8236ED21A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL DEFIBRILLATORE RESCUE SAM MATRICOLA 171114944 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 ALLA DITTA BIOMEDICAL S.R.L., CON SEDE A FIRENZE IN VIA G.B. LULLI 43, P.IVA 01995260484 – CIG Z1636EC5A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>566.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SINO AL 31 DICEMBRE 2032 DELLE CONCESSIONI DEI MERCATI SETTIMANALI DEL SABATO E DEL MERCOLEDÌ E DEI POSTEGGI FUORI MERCATO. RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 172,03 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 209,88. CIG ZBE36EE246.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMANDO BURGASSI AURORA – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>907.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022  AL 31.05.2022 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2306.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 172,03 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 209,88. CIG ZBE36EE246.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE DEL MERCATO DELLA FESTA DELL’UVA AD IMPRUNETA A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO. REVOCA DELLE CONCESSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO INFORMATICO - CAT C PRESSO IL SERVIZIO SVILUPPO CULTURA E SUAP MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Concorsi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  - CIG  Z3336CDD5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU; RIMBORSI VERSAMENTI TARI: RIMBORSI AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE ESECUTIVE MATURATE 2021 E A VARI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA: IMPEGNO SOMME SUI RISPETTIVI CAPITOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6233.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA, PUBLIACQUA S.P.A. E AZETA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN VIA TORRICELLA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE, COMUNE DI IMPRUNETA. PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DEGLI AVENTI CAUSA DELLA SOCIETÀ AZETA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00 - CIG Z3336C99B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DI SAN MINIATO (PI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.978,00 - CIG Z3336C99B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1164.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG. DANIELE GUGLIELMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.427 DEL 24.06.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 50.794,25. CIG N.929357765A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50794.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.427 DEL 24.06.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 50.794,25. CIG N.929357765A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA COOPERATIVA FONTENUOVA DI FIRENZE  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI – CIG. Z6037034B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1659</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO NR QUATTRO GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 ESENTE IVA. CIG Z2F36FE3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO NR QUATTRO GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 ESENTE IVA. CIG Z2F36FE3D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2329.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-141.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B65F21001290005 - CIG 88934757BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO FOGNATURA – ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER CONDOTTA IDRICA – VIA TORRICELLA SNC – IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE N. 8/2020, PROT. 11905 DEL 07/05/2020. ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI, A.S. 2021/2022. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 19 L.R.T. N 54/2021 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI " - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2022 E RIGETTO DOMANDA INCOMPLETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE RE.A.DY - € 1.165,00 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE PARTNER "AZIONE GAY E LESBICA"- € 1.045,00 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 441/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.435 DEL 30.06.2022 PER ERRATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ( BO ) ANZICHÉ A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA ( RE ). CIG N.929357765A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50794.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO NOLEGGIO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA PER ANNI 5 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA – CIG 930482587E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI, A.S. 2021/2022. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.435 DEL 30.06.2022 PER ERRATA INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP. DI BOLOGNA ( BO ) ANZICHÉ A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA ( RE ). CIG N.929357765A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI DEPOSITO PER ARMI E MUNIZIONI CON COMBINAZIONE ELETTRONICA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARCO POLO S.N.C. CON SEDE IN SUBBIANO (AR) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 101, P. IVA 01616530513- -CIG Z3D36D6D3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8187.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 585,21. IMPEGNO DI SPESA DI € 53.155,00. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53155</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA  - DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 9301184BD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA  - DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 9301184BD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2022 DI € 585,21. IMPEGNO DI SPESA DI € 53.155,00. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE E BACK OFFICE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI IMPRUNETA. . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA03703641</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10422.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-78.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 456 DEL 12/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 30/06/2022, PER € 2.194,16 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI  NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI - ANNO 2021.  APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21009870004 - CIG ZB033FD949.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO DI HOSTING ARUBA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DR.SSA SIMONA DEL MASTIO DELL'IMPORTIO DI € 68,90 CIG Z3C3720975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 30/06/2022, PER € 2.194,16 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, VIABILITÀ COMUNALI E REALIZZAZIONE ACCESSO PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE N. 4 NUOVI PREZZI, I STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMI 29-37, L. N.160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020 ). IMPEGNO SPESA DI € 48.366,49. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48366.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 90.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 2022 EX ART.1, COMMI 29-37, L. N.160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020 ). IMPEGNO SPESA DI € 48.366,49. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 148/2022. AGGIORNAMENTO IMPEGNI PER DOTT.SSA SIMONA DEL MASTIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7688.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FUNZIONARIO TRIBUTO CUP  I.C.A.- IMPOSTE COMUALI AFFINI- SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI € 73,20 PER L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AFFIDATA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486) CON DETERMINAZIONE N.137/2022.                                                                                                                                                                 CIG Z4735334B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 PC PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DALLA DITTA PCMADDY PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.057,74 IVA INCLUSA  – CIG  Z6D372D5DB    E DI DUE LAPTOP PER GLI ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.388,37 IVA INCLUSA CIG Z6B372D64C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2446.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.767,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5767.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DGR N. 602/2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.767,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO MAGGIORE SPESA DI € 73,20 PER L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO FITOSANITARIO DEGLI ALBERI DEL PARCO COMUNALE DELLA BARAZZINA AFFIDATA AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486) CON DETERMINAZIONE N.137/2022.                                                                                                                                                                 CIG Z4735334B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLA PRIVACY SUGLI ATTI PUBBLICATI PER IL TRIENNIO 2023-2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 1.855,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI    – CIG ZC03725346</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1562.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA LUGLIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTI DI INSERIMENTO AL LAVORO - NUOVA ATTIVAZIONE DI INSERIMENTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z713734E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5929.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N.Z713734E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLO CATTOLICO DI SAN GIUSEPPE PER LE SPESE ORGANIZZATIVE SOSTENUTE PER L’INIZIATIVA SULLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO “I MILLE CANCELLI DI FILIPPO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO SELMA2.0 – ODV PER PER LE SPESE DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLA GIORNATA NAZIONALE ED EUROPEA DELL’AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG Z64373CC78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26823.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2" PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHAITURE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) (CIG. DERIVATO 92602854ED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2022-31/07/2023 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.220,00  A TITOLO DI CANONE FORFETTARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 2" PER UN PERIODO DI 4 ANNI (48 MESI) DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE APPARECCHAITURE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDT SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (MI) (CIG. DERIVATO 92602854ED)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LESCHIUTTA DELLA D.SSA LILIA LESCHIUTTA E C. S.N.C. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CHIUSURA DELL’APERTURA TERGALE NEL MURO PERIMETRALE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.806,00. CIG ZCA3746F44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CHIUSURA DELL’APERTURA TERGALE NEL MURO PERIMETRALE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.806,00. CIG ZCA3746F44.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25/9/2022. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA METROPOLITANA DI CUI AL PUBBLICO CONCORSO COD. 73 - PROFILO TECNICO IN CAT. C, AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. C . APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE INTEGRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>532.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE E VEEAM PER IL TRIENNIO 2022-2025 MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER PER UN IMPORTO DI € 7.425,00 IVA E ARROTONDAMENTI INCLUSI    – CIG Z2C37143FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN TRE EDIFICI SCOLASTICI A FINE CANTIERE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’OROLOGIO SOC. COOP.DI PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 6.344,00. CIG Z4D3758F2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI PROGETTAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA ALL’ARCH. VITTORIO FRONTINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.295,60. CIG ZCA3746E49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI PROGETTAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA ALL’ARCH. VITTORIO FRONTINI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.295,60. CIG ZCA3746E49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN TRE EDIFICI SCOLASTICI A FINE CANTIERE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’OROLOGIO SOC. COOP.DI PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA DI € 6.344,00. CIG Z4D3758F2B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. CIG ZBE36EE246. REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’EDIFICIO DENOMINATO LOGGIATO DEL PELLEGRINO - ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z17375C153.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZF0375E252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  II SEMESTRE 2022 CIG    ZE73759E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  II SEMESTRE 2022 CIG    ZE73759E34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA LIBERTÀ A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZF0375E252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. PRESA D’ATTO DALLA COSTITUZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO DA PARTE DELL’ING. LAURA NEGRI TITOLARE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 DEL   SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL NIDO COMUNALE.CIG. Z6F3753162</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1  - LOTTI 2 - 3 - 4 - 5" - INCREMENTO IMPEGNO N. 1029/2022 SU DETERMINA 371/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>968.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 DELLA FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO PAOLIERI E DELLO SMALTIMENTO DEGLI ARREDI USURATI. CIG. ZF6375E6E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3777.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z3D375D369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6075.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO PER € 3.732,17 ALLA LIBRERIA LIBEROCAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG Z2537535F3 PER € 2.500,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZF837535F4  PER € 2.500,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S.CIG ZD037535F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8732.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E SERVIZIO CONTROLLO SOSTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG 9328351EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66408.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. LATINI MASSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. PRESA D’ATTO DALLA COSTITUZIONE DELLO STUDIO ASSOCIATO DA PARTE DELL’ING. LAURA NEGRI TITOLARE DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG N.Z012FE75A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMEPGNO DI SPESA - CIG. N. Z3D375D369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. LATINI MASSIMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 43.432,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 30.402,40 IVA INCLUSA. CIG Z643766F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43432</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POLITICHE ANNO 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 43.432,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO € 30.402,40 IVA INCLUSA. CIG Z643766F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO A SALDO SINISTRO STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA RIPARAZIONE VARI GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA337690AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3674.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA RIPARAZIONE VARI GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA337690AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA A.S. 2021-2022. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1925</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  0/6 ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022" DI CUI ALLA DGRT N. 512/2022. IMPEGNO DI SPESA COSTI  DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2021-2022 PER € 10.605,82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGRT N. 753/2022. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA DI AMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE I S.A.L.. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. DEL SERVIZIO DI ESAMI AUDIOMETRICI E SPIROMETRICI - CIG: Z8236ED21A – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ISCRIZIONE ANNUALE (QUOTA 2021 E 2022) ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA DI DIPENDENTE COMUNALE CHE SVOLGE LA PRESTAZIONE DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.550,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2519.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO II SEMESTRE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185338.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID-19 EXTRA CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-POST SCUOLA A.S. 2021-2022. ECONOMIE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.550,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE  0/6 ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022" DI CUI ALLA DGRT N. 512/2022. IMPEGNO DI SPESA COSTI  DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2021-2022 PER € 10.605,82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE DI DOCUMENTI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI – ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA  CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI-ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2022  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA UFFICIO COMUNALE PER IL  CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2022 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>740.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2016/2017/2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  DEL 25/09/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 965,51 - CIG  ZA33775D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>965.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MATRIMONI NON CCELEBRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MATRIMONI NON CCELEBRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MATRIMONI NON CCELEBRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., VIA DEL LIMBO N.14, IMPRUNETA (FI) - P.IVA 05594010489. IMPEGNO SPESA DI € 48.563,22. CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48563.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C., VIA DEL LIMBO N.14, IMPRUNETA (FI) - P.IVA 05594010489. IMPEGNO SPESA DI € 48.563,22. CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15/08/2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE IMPRESE ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489 E TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE – P.IVA 05063980485. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 12.200,00. CIG ZCF377B6EA – ITALSCAVI S.R.L. CIG Z07377B6EF – TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15/08/2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALLE IMPRESE ITALSCAVI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) - P.IVA 00524560489 E TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE – P.IVA 05063980485. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 12.200,00. CIG ZCF377B6EA – ITALSCAVI S.R.L. CIG Z07377B6EF – TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 01/08/2021 AL 31/05/2022– AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – CIG Z323783347</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2208.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 51/2022. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA INSEGNA A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.500,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA AGOSTO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – DITTA FORNITRICE ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG ZD7372F659</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERIMENTO MANDATO CONGIUNTO. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2888</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO MANDATO CONGIUNTO. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4378</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERIMENTO MANDATO CONGIUNTO. IMPEGNO SPESE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO, APPOSIZIONE/INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E RIMOZIONE/DISINSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE, TRANSENNE, PER LA DURATA DI ANNI 5– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016  ALLA DITTA S.C.A.F. S.C.AR.L. CON SEDE IN FIRENZE VIA CORCOS 15, PARTITA IVA 00431980481 – CIG 930482587E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 267,12 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DELLO SPAZIO WEB PER I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E CONTESTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DI € 218,95  ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>486.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI 6 TAVARNUZZE PER FENOMENI ATMOSFERICI DEL 15.08.2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZE03795941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI 6 TAVARNUZZE PER FENOMENI ATMOSFERICI DEL 15.08.2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. ZE03795941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTI 2 - 3 - 4 - 5" - RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINA N. 371/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4932.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2022/2023, AI SENSI DEL D.D. 16213/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E PER LA CONNETTIVITÀ PER L’ANNO 2022  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARIO MATERIALE DI ARREDO PER I LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA IRES S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 14.030,00 IVA INCLUSA – CIG  ZC23791657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA PRIVATI-ACCREDITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, A.E. 2022/2023, AI SENSI DEL D.D. 16213/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 H. SETTIMANALI),  DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO” CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 – APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  Z7837A6B35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER N.9 MESI (01.10.2022/30.06.2023). IMPEGNO SPESA DI € 13.664,00. CIG N.Z44379D7D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25/09/2022 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP EX ART.26 L. N.488/1999 E ART.58, L N.388/2000 - ID 1178 – SIE 3 LOTTO 5 TOSCANA (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) ED AI CONTRATTI EX ART.36, COMMA 2A), D.LGS. N.50/2016 PER LA LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA (CIG ZDF2B4110A E L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE (CIG N.ZB431AB4CC). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP EX ART.26 L. N.488/1999 E ART.58, L N.388/2000 - ID 1178 – SIE 3 LOTTO 5 TOSCANA (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) ED AI CONTRATTI EX ART.36, COMMA 2A), D.LGS. N.50/2016 PER LA LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA (CIG ZDF2B4110A E L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE (CIG N.ZB431AB4CC). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP EX ART.26 L. N.488/1999 E ART.58, L N.388/2000 - ID 1178 – SIE 3 LOTTO 5 TOSCANA (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) ED AI CONTRATTI EX ART.36, COMMA 2A), D.LGS. N.50/2016 PER LA LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA (CIG ZDF2B4110A E L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE (CIG N.ZB431AB4CC). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER CARO ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER N.9 MESI (01.10.2022/30.06.2023). IMPEGNO SPESA DI € 13.664,00. CIG N.Z44379D7D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVERSI MATERIALI  PER ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022 ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 427,00 IVA INCLUSA - CIG  Z3137AD1A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>992.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3637A5775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1312.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7237A92C5 – PIATTAFORMA ESTERNA VIA F.LLI ROSSELLI; CIG Z4E37A92DF – ASCENSORE VIA I MAGGIO SCUOLA D.GHIRLANDAIO; CIG Z5237A92F8 – ASCENSORE EDIFICIO VIA F.LLI ROSSELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45176.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z7237A92C5 – PIATTAFORMA ESTERNA VIA F.LLI ROSSELLI; CIG Z4E37A92DF – ASCENSORE VIA I MAGGIO SCUOLA D.GHIRLANDAIO; CIG Z5237A92F8 – ASCENSORE EDIFICIO VIA F.LLI ROSSELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 261/2022 - VARIAZIONE DEL GRUPPO DI LAVOROPER IL  RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 17362/2022.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.807,29, A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4807.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO  RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO, IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023 € 5.600,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO  RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA DI POZZOLATICO, IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023 € 5.600,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 17362/2022.  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.807,29, A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. ECONOMIE DI SPESA PER € 7.522,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7522.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI ATTESA (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B ) SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL NUOVO HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I RISULTATI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 13,30 I.V.A. INCLUSA CIG ZEE37C0B5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 157,52 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 192,17. CIG Z3C37BFEAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2022- CIG Z7737C166C. ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI COVID EXTRA CONTRACTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. ECONOMIE DI SPESA PER € 7.522,26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ. IMPEGNO DI SPESA DI € 157,52 OLTRE IVA PER COMPLESSIVI € 192,17. CIG Z3C37BFEAD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LISTA DI ATTESA (GRADUATORIA A E GRADUATORIA B ) SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA NEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO NEL GIARDINO COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7423.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO NEL GIARDINO COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG N.ZB633D3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L.. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STATALI DI CUI AL DM DEL 5/08/2022 PER  INTERVENTI DI PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER LA NOMINA AD ACCERTATORE DELLE ENTRATE ORGANIZZATO DAL CONCESSIONARIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 179, 180, 181 E 182, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296. DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI POTERI DI "ADDETTO ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NONCHÉ DI REDAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI" RELATIVE ALLE ENTRATE AFFIDATE IN CONCESSIONE A I.C.A. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL SINDACO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON  L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB437CDD3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 800,00  IVA INCLUSA. CIG Z3537D3494.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STATALI DI CUI AL DM DEL 5/08/2022 PER  INTERVENTI DI PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI CENTRI ESTIVI 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL SINDACO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON  L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZB437CDD3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 800,00  IVA INCLUSA. CIG Z3537D3494.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ’ CON IL COINVOLGIMENTO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, PERIODO  2022–2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15/08/2022 ESEGUITI DALLA TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE – P.IVA 05063980485. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO, LIBRETTO DELLE MISURE N°1, REGISTRO DI CONTABILITÀ N°1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG Z07377B6EF – TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  DEL 25/09/2022 - AFFIDAMENTO STAMPATI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  € 614,88  - CIG  ZA33775D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG Z6337D5B73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1562.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MANUFATTI STRADALI - ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. CUP B67H21010510004 - CIG Z783444557.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BARUFFI.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000770002- CIG Z6E37245FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" CAT. C DELL'ARCH. VIOLA VALGUARNERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E SERVIZIO CONTROLLO SOSTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 AL RTI TRA LE IMPRESE UNIPARK S.R.L. P. IVA 01556010500 E SIAT S.R.L. P. IVA 01372120509 – CIG 9328351EC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-14006.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-360.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLE OPERE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA SUL BILANCIO CORRENTE. CUP B65F22000660005- CIG 9267800E7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 16123/2022. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15 E 17 AGOSTO 2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 4.636,00. CIG Z3C37EB9C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 16123/2022. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15 E 17 AGOSTO 2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI € 4.636,00. CIG Z3C37EB9C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98, PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DENOMINATO “SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO” –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.453,19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1453.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PONTE RADIO ANALOGICO/DIGITALE E N° 2 APPARATI RADIO PORTATILI, COMPRESI L’INSTALLAZIONE, LA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI APPARATI DI RECENTE ACQUISTO, LA MANUTENZIONE PER IL PRIMO ANNO E L’ADEGUAMENTO DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE CON CESSIONE IN PERMUTA DI VARI APPARATI DA DISMETTERE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE VIA DÈ BERNARDI 58, P. IVA 02138700485- -CIG Z463741D9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7551.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA DI CUI AL  CONCORSO  PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE” – CATEGORIA D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE UTENZE E SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE - AZIONE 1 BILANCIO DI GENERE – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>96° FESTA DELL’UVA. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3146.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA DI CUI AL  CONCORSO  PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE” – CATEGORIA D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1039.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI”  CAT. D. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 505,75 IVA INCLUSA – CIG  Z0C37FAFA8 E DI UN PC DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI INFORMAZIONE TURISTICA DALLA DITTA PC MADDY PER UN IMPORTO DI € 608,78 IVA INCLUSA CIG Z8737FAF79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1114.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2079.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2022 PER UN IMPORTO DI € 16.409,00 IVA INCLUSA- CIG ZDE37F137F. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.195,60 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZB437F13F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17604.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI E AMMISSIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.6 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI EX ART.113 D.LGS. N.50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO IMPORTO AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE (TRIBUTO) CONCESSE NEL 2021 FINANZIATE DA FONDONE TARI 2021 (D.L. 73/2021)  E COMPENSAZIONE DELL’IMPORTO SULL’ACCERTAMENTO TARI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14015.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753 DEL 27/06/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753 DEL 27/06/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATIVO DALLA DITTA AREA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 878,40 IVA INCLUSA – CIG  Z6A3813AA1 E DELLA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOGGIATI “DEL PELLEGRINO” DALLA DITTA “L’OPEROSA” PER UN IMPORTO DI € 974,04 IVA INCLUSA CIG Z423814F39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1852.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU AREE PUBBLICHE DELLA FIERA DI SAN LUCA IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BARONEVENTI DELLA FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI GAZEBO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA PER UN IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA CIG Z5B38162B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO NUOVE AUTORIZZAZIONI E RINNOVI PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI” CAT. D DELL'ARCH. FEDERICA SUSINI CON DECORRENZA DAL 1/12/2022 E DELL'ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI CON DECORRENZA DAL 17/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO PER IL PERIDOO 17.10.2022/31.12.2023 E PULIZIA BAGNO PUBBLICO TAVARNUZZE PER IL PERIODO 17.10/31.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.006,96 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI EURO 27,88 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17034.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO PER IL PERIDOO 17.10.2022/31.12.2023 E PULIZIA BAGNO PUBBLICO TAVARNUZZE PER IL PERIODO 17.10/31.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.006,96 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI EURO 27,88 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SINISTRO STRADALE, PENSILINA BUS VIA CHIANTIGIANA PER IL FERRONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE II SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AD UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 83029524BE – CIG DERIVATO ZE63302FFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 26.230,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO DI € 11.174,71. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE DI FIRENZE (C.F.: TRRSMN69M22D612F). IMPEGNO SPESA DI € 29.280,00. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AD UNA NUOVA UTENZA ELETTRICA PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 83029524BE – CIG DERIVATO ZE63302FFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI TORRESI SIMONE DI FIRENZE (C.F.: TRRSMN69M22D612F). IMPEGNO SPESA DI € 29.280,00. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE II SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA DI € 26.230,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO DI € 11.174,71. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 751,09 - CIG. N. ZD638155C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>751.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI E TECNICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.901,92 - CIG. N.Z8538143DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1901.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, MESSO E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C.  DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 4.697,61 - CIG. N. Z9637F71D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4697.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO)  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 751,09 - CIG. N. ZD638155C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, MESSO E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C.  DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 4.697,61 - CIG. N. Z9637F71D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE OPERAI E TECNICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.901,92 - CIG. N.Z8538143DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020.   APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4741.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2022/2023.  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI COMUNALI PER € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10523.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2022/2023.  IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI COMUNALI PER € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2020/2021 DI CUI AL D.D. 10094 DEL 2/07/2020.   APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – RICEZIONE SALDO FONDI STATALI RELATIVI ALL’A.S. 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11951.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) – C.F. HXHRNT88E08Z100M - P.IVA 06885470481. IMPEGNO SPESA DI € 29.188,50. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29188.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) – C.F. HXHRNT88E08Z100M - P.IVA 06885470481. IMPEGNO SPESA DI € 29.188,50. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022, DI CUI AL D.D. 9318/2021. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVE” CAT. D E N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – AMMISSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCARIO AGGIUNTIVO DI INCASSO MEDIANTE RID QUINQUENNIO 2018/2022. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DI CONTRATTO IN CORSO D’OPERA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.517,26. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14517.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE: APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DI CONTRATTO IN CORSO D’OPERA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 14.517,26. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO IN P.ZA  BUONDELMONTI A IMPRUNETA. RIDUZIONE DELL'IMPEGNO SPESA N.894/2016 E DELL'ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.397/2016 E DELL'IMPEGNO N.754/2021. CUP N. B64E13001270002 - CIG N.7699889569.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-21255.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 - SIG. GIUGNI JACOPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER ERRATI VERSAMENTI IMU (2_2022); IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ287AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 2.049,60. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB338394B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DA FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10277.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO - VALDARNO - IMPEGNO DI  SPESA PER TRIBUTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10496.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ287AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 2.049,60. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB338394B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 - SIG. GIUGNI JACOPO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO - VALDARNO - IMPEGNO DI  SPESA PER TRIBUTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 753/2022 A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA EDILIZIA AL P.E. LEONARDO TANTURLI E ALL'ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA A SALDO SINISTRO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO INVERNALE TECNICI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,73 - CIG. N. Z09383FFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>574.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA DI CUI ALLA DGR N. 753/2022 A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO INVERNALE TECNICI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,73 - CIG. N. Z09383FFD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA, ALLA CHIANTI MULTI SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL LOGGIATO DEL PELLEGRINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 139.080,00 IVA INCLUSA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE 450/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 565/2022 - ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  STATO CIVILE NEI GIORNI PREFESTIVI. APPROVAZIONE DELLE  NUOVE MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO  SERVIZIO DI STATO CIVILE  E APPROVAZIONE DEL   CALENDARIO PER IL PERIODO   1/11/2022 - 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  Z2E3851289</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, CON ATTIVITA' DI PRESIDIO, EXTRA CANONE, PER LE SELEZIONI INTERNE PER CATEGORIA "C" E "D" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,30 - CIG. N. Z00385013C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2022 PER € 1.980,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. VIA GUIDO ROSSA N. 12, 51037 - MONTALE (PT), P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 10.560,56. CIG Z66384D13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10560.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, CON ATTIVITA' DI PRESIDIO, EXTRA CANONE, PER LE SELEZIONI INTERNE PER CATEGORIA "C" E "D" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384,30 - CIG. N. Z00385013C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. VIA GUIDO ROSSA N. 12, 51037 - MONTALE (PT), P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 10.560,56. CIG Z66384D13B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA, ALLA CHIANTI MULTI SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL LOGGIATO DEL PELLEGRINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 139.080,00 IVA INCLUSA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE 450/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  STATO CIVILE NEI GIORNI PREFESTIVI. APPROVAZIONE DELLE  NUOVE MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO  SERVIZIO DI STATO CIVILE  E APPROVAZIONE DEL   CALENDARIO PER IL PERIODO   1/11/2022 - 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART.18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/99. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.  APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 24/10/2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE AL 50%  NEL PROFILO DI  “ESPERTO INFORMATICO” - CAT C DEL SIG. DEL BRAVO GIOVANNI CON DECORRENZA DAL 15/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMMA DA LA MAGNOLIA S.R.L. PER DIFFERENZA TRA NOTA DI CREDITO E FATTURE PASSIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023, DI CUI AL D.D. 16213/2022. ACCERTAMENTO  CONTRIBUTI PER € 19.533,01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA CAP. 204/10 “FORMAZIONE SPECIALISTICA TRIBUTI – FINANZIARIO DA INCENTIVI IMU”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>751.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO -  INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL II SEMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023, DI CUI AL D.D. 16213/2022. ACCERTAMENTO  CONTRIBUTI PER € 19.533,01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE N. 448 DEL 07/07/2022 PER PROGETTO “TUTT@ UGUAL@, TUTT@ DIVERS@” ALL’ASSOCIAZIONE PARTNER "AZIONE GAY E LESBICA"- € 120,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DEL CANCELLO DELLA FORNACE AGRESTI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z4C385C539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>555.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DELLA SOSTITUZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DEL CANCELLO DELLA FORNACE AGRESTI. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z4C385C539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE IMPEGNO N° 973/2022 PER IL PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNUALITA’ 2022/2023 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A POSTE ITALIANE SPA P.IVA 01114601006  - CIG 92445869B2 – RIDUZIONE IMPEGNO N° 978/2022  PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2022 PER NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE A  INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 -CIG ZB23680400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO N° 1670/2021 ASSUNTO CON DETERMINA A CONTRARRE N° 827 DEL 13/12/2021 PER L’ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA FIAT TIPO DESTINATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DA FCA FLEET E TENDERS S.R.L. P.IVA 06908900019 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CIG  Z28345B01F -  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 671 DEL 02/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-18443.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ULTERIORI 5 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DALLO STUDIO STORTI FINO AL 31/12/2023 PER UN IMPORTO DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG  ZB9386273C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO N° 308/2021 PER IL PAGAMENTO DELLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNUALITA’ 2022  A INCLOUD TEAM S.R.L. P.IVA 02432200984 -CIG 86491375A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8999.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 5.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z8438656B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 5.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z8438656B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTRI PER SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PER € 8.509,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8509.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA I. 998/2022 ASSUNTO CON DT 362-2022 (CIG 9217445C3B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9315.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL SECONDO SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI € 64.967,66 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64967.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTRI PER SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PER € 8.509,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO N° 1692/2021 ASSUNTO CON DETERMINA A CONTRARRE N° 847 DEL 15/12/2021 PER L’ACQUISTO DI ALLESTIMENTO PER FIAT TIPO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BERTAZZONI S.R.L. P.IVA 00188120349 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. - CIG  Z96346822D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N° 17 E NOMINA RESPONSABILE DI COLONIA FELINA. - UBICAZIONE COLONIA FELINA: IMPRUNETA IN VIA BORRO TRE FOSSATI 16/A - REFERENTE: S. A. G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALLIZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA  DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO LA CASA DI MARZAPANE SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, PER L'ANNO 2022, DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 8.11.2022. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI ELENCO PREZZI UNITARI CON NUOVI PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO PER UFFICIO COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 - CIG. N. ZEF3862810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 37.684,30. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37684.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALLIZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA  DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E SERVIZIO LA CASA DI MARZAPANE SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 16213/2022. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO AD 1 POSTO PER UFFICIO COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 , COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI ASSAGO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 - CIG. N. ZEF3862810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 37.684,30. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 8.11.2022. APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI ELENCO PREZZI UNITARI CON NUOVI PREZZI E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CON NUOVI PREZZI. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA. ADESIONE AL SERVIZIO PER L’ANNO 2023.  IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00. CIG. ZC238814E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DI CUI AL D.D. 21079/2022 PER € 11.023,61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG ZF8387FF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 4.000,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG  Z5A3886F7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – RETTIFICA DI PRECEDENTI ATTI E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8025.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2021. ACCERTAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DI  € 10.919,77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10919.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI DI CUI AL D.D. 21079/2022 PER € 11.023,61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI), P.I./C.F. 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI  € 4.000,00 OLTRE IVA 22%  –  CIG  Z5A3886F7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE TAVOLO POLITICHE DI GENERE - EURO 130,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022 – DINIEGO RICHIESTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE  DELLE SUORE SAN FILIPPO NERI, VIA GIUSTI N. 39  50121 FIRENZE,  ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, A.S. 2022-2023 E 2023-2024. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE WIMBLEDON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 PC E 3 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.801,94 IVA INCLUSA – CIG  ZF8388A0EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1801.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE ANTISFONDELLAMENTO E NUOVO CONTROSOFFITTO NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIDALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) – P.IVA 06383510960. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 12.810,00. CIG N.Z2F38932C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE NUOVI FIREWALL DA INSTALLARE NELLE SEDI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE E DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 15.250,00 IVA INCLUSA  - CIG ZA0388A0BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO IV TRIMESTRE ANNO 2022 – INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE  DELLE SUORE SAN FILIPPO NERI, VIA GIUSTI N. 39  50121 FIRENZE,  ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE, A.S. 2022-2023 E 2023-2024. APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE ANTISFONDELLAMENTO E NUOVO CONTROSOFFITTO NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIDALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A SICURTECTO S.R.L. DI CUSANO MILANINO (MI) – P.IVA 06383510960. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 12.810,00. CIG N.Z2F38932C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI BELLACCI PAOLA, BALDINI ANDREA, MARTINA E SARA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI NEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO -  IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DELL’EDIZIONE 2022 DELLA FIERA DI SAN LUCA  -  IMPEGNO SPESA DI € 15.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 (RIF. DETERMINAZIONE N.385/2022 - CIG 66368272E6) E CONTRATTI, A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PER SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E PRIMO INTERVENTO IDRAULICO PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA (RIF. DETERMINAZIONI N.435 E 449/2022 -.CIG N.929357765A). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER II SEMESTRE 2022 A COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL’INCREMENTO DELLA SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89544.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA  IL COMUNE DI IMPRUNETA ED IL COMUNE DI VAGLIA PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI CUI AL CONCORSO PER N. 6 POSTI DI CUI 4 PER IL COMUNE DI IMPRUNETA E 2 PER IL COMUNE DI FIESOLE NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. C AL FINE DI ASSUMERE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4377</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER € 883,00 -  CIG Z2D38A3513</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>883</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL CON SEDE IN CALENZANO (FI) P.IVA. 01573730486 - CIG Z4138A5CC8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2683.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6538A413A LAVORI CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE CIG ZCC38A4189 LAVORI CAMPO SPORTIVO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59997.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER € 2.160,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL CON SEDE IN IMPRUNETA (FI) P.IVA. 05501050487 - CIG Z8338A6BA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>567.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 573,77, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 700,00.  CIG Z8638A88DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – UTILIZZO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 698/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO TARIFFE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER € 2.160,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO € DI 573,77, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 700,00.  CIG Z8638A88DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO ALLE AREE COMPRESE NEL  PIANO ATTUATIVO TRM06 IN VIA VITTORIO VENETO, NEL COMUNE DI IMPRUNETA (CODICE SISBON FI-1495). APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER LA BILIOTECA COMUNALE  ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL CON SEDE LEGALE IN   GONZAGA - PARTITA IVA: 04649630268– CIG Z3A38AD865</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1077.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO ALLE AREE COMPRESE NEL  PIANO ATTUATIVO TRM06 IN VIA VITTORIO VENETO, NEL COMUNE DI IMPRUNETA (CODICE SISBON FI-1495). APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO FIORI NEL CHIANTI – C.F. E P.I. 05066710483, PER L’IMPORTO € DI 409,84, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 500,00.  CIG ZF8385C580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4  TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA I-DEAL S.R.L. PER UNA SPESA DI € 817,40 IVA INCLUSA – IMPEGNO SPESA. CIG Z7938B65E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.300,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZF338B3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA238B2769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3110.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST -  IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 - CIG 66368272E6 E CONTRATTI AGGIUNTIVI PER SERVIZI NON COMPRESI NELLA CONVENZIONE. IMPEGNO SPESA DI € 27.491,44 PER GLI ONERI COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27491.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PIANTE E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO FIORI NEL CHIANTI – C.F. E P.I. 05066710483, PER L’IMPORTO € DI 409,84, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 500,00.  CIG ZF8385C580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO IN GRANI PER LA STAGIONE INVERNALE PRESSO IL CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE – AGENZIA DI IMPRUNETA P.IVA /C.F. 00393820485 CON SEDE LEGALE IN VIA DELL’OSMANNORO 238 A FIRENZE, PER UN TOTALE DI  €. 1.300,00 IVA  COMPRESA.  CIG ZF338B3857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI DISSUASORI DI SOSTA DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZA238B2769</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  ATTIVAZIONE N. 2 PROGETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO SPESA DI € 2.474,16 CIG  N.Z9838B7909</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2474.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 DI CUI AL DM 5 AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.750,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12750.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2022 DI CUI AL DM 5 AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 12.750,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2022 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-718.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  - EX ARTICOLO 65 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG. BONACCORSI FEDERICO – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 12 CO. 5 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 9/5/2006 CON DECORRENZA DAL 28/11/2022 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 27/11/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1409.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1409.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE WIMBLEDON PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “CITTÀ CHE LEGGE”  -  IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.735 DEL 24.11.2022. APPROVAZIONE  DEL “QUADRO DI VALUTAZIONE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE”. IMPEGNO SPESA DI € 18.151,65. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18151.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2022 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29281.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLI 65 E 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI –  ANNO 2022. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 741/2022 E NUOVE CONCESSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, PER L'ANNO 2022, DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ287AD - CIG ZB338394B4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E LOTTA CONTRO LA PROCESSIONARIA - CIG Z5A3886F7B. REIMPUTAZIONE SPESE. RIDUZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-51.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2022/30.11.2023, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1. COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERICO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z5D38D3FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.431,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2431.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI PER I VETRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 2.659,60 IVA INCLUSA.  CIG ZA038A775E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2659.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2022/30.11.2023, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1. COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERICO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z5D38D3FC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE OSCURANTI PER I VETRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 2.659,60 IVA INCLUSA.  CIG ZA038A775E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS-ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2021-GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.431,81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>705</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER REFETTORIO  SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2205.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50712.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER REFETTORIO  SCUOLA ELEMENTARE PAOLIERIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO CHIANTI COLLI FIORENTINI -  IMPEGNO SPESA DI € 250,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA DI € 610,70 PER RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ESUBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA DI € 610,70 PER RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ESUBERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-889.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ286AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 3.599,00 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA638E8C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3599</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. LAVORI DI IMBIANCATURA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., LOC. PIANI DELLA RUGGINOSA N.258, MONTANINO REGGELLO (FI) – P.IVA 04883450480 PER L’IMPORTO DI € 4.928,93 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 756 DEL 01/12/2022. CIG Z4A38E144D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4928.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI €19.983,60.  CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19983.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER  LA  DURATA  DI  CINQUE  ANNI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. - CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92193.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELL’AUTOVEICOLO FIAT PANDA HYBRID TARGATA GJ286AD ALLA DITTA  ELETTRAUTO ROSI SILVANO &amp; C.SAS, P.IVA/C.FISC 03339600482 PER COMPLESSIVI € 3.599,00 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA638E8C34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI €19.983,60.  CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. LAVORI DI IMBIANCATURA DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., LOC. PIANI DELLA RUGGINOSA N.258, MONTANINO REGGELLO (FI) – P.IVA 04883450480 PER L’IMPORTO DI € 4.928,93 IVA INCLUSA.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 756 DEL 01/12/2022. CIG Z4A38E144D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “B. DE’ BUONDELMONTI” DI TAVARNUZZE, DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO “DOMENICO GHIRLANDAIO” DI TAVARNUZZE E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “LUCA DELLA ROBBIA” DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUP B67H21006850005 - CIG N.8867925B34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI TESORERIA COMUNALE PER  LA  DURATA  DI  CINQUE  ANNI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. - CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER IL CENTRO L’ARCOLAIO DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT S.P.A., P.IVA 03580030488, PER L’IMPORTO DI € 1.085,51 OLTRE IVA, PER COMPLESSIVI € 1.324,31. CIG Z2D38EE044</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1324.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 H. SETTIMANALI),  DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO” CAT. C, DA ASSEGNARE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO EX ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 – REVOCA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022 ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE  PER € 2.410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 -5" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER € 430,00. DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (CIG. ZA436CC8D5) ED EURO 614.00 DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) CIG. N. Z6736CC90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1044</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2022 -  CIG ZAC38DAC50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 11.699,80 IVA INCLUSA. CIG ZDA38F2D4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11699.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELLE STRADE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L (P.IVA E C.F. 01302760473). IMPORTO € 11.699,80 IVA INCLUSA. CIG ZDA38F2D4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 30 - LOTTI 3 - 4 -5" - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER € 430,00. DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS S.P.A. DI MILANO (CIG. ZA436CC8D5) ED EURO 614.00 DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) CIG. N. Z6736CC90F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022 ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE  PER € 2.410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2022 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZIO MASSIVE MAIL VOXMAIL AL 31/12/2023 PER UN IMPORTO DI € 915,00 IVA INCLUSA – CIG  Z2E38FF311</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA OCV COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - PERIODO 2020 -2021 – DOTT.SSA CRESCIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1844.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 16.970,61 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER COMPENSAZIONE QUOTE TPL ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16970.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE A ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEI PACCHETTI ALL ANTICORRUZIONE E PIAO - SISTEMA INFORMATIZZATO E INTEGRATO PER LA REDAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIAO, € 21.000,00 I.E.- CIG ZAB3900FDB  E ANNULLAMENTO DET. 774/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17791.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO RT N. 19803/2022 “FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – II RIPARTO 2022”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 95.626,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95626</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE A ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEI PACCHETTI ALL ANTICORRUZIONE E PIAO - SISTEMA INFORMATIZZATO E INTEGRATO PER LA REDAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIAO, € 21.000,00 I.E.- CIG ZAB3900FDB  E ANNULLAMENTO DET. 774/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORLANDINI GROUP S.A.S. DEL TRASPORTO DELLE OPERE DI PAOLO STACCIOLI PER LA MOSTRA CHE SI TERRÀ PRESSO I LOGGIATI DEL PELLEGRINO PER UN IMPORTO DI € 305,00 IVA INCLUSA CIG Z943907B64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2053.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER € 2.100,00 ALLA DITTA LEGGERE SRL   - CIG  ZC2390B3E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC). PROGETTI PRESENTATI DA ENTI DI TERZO SETTORE. APPROVAZIONE PROGETTI ODV PUBBLICA ASSISTENZA TAVARNUZZE E MISERICORDIA DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/07/2022-30/11/2022 PER € 1.637,56  COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS, RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORENCE ART PER LA REALIZZAZIONE DI TRE VOLUMI SULLA FIGURA DI MARIANNA MALTONI PER UN IMPORTO DI € 610,00 IVA INCLUSA   - CIG Z49390CA34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E UTILIZZO DELLA SIM DATI DEL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE DELL’AUTOVELOX SODI C106  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486 – CIG Z8C3901F08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1201.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IMPRUNETA “IL POZZO” E DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI TAVARNUZZE PER EVENTI ED ALLESTIMENTI NATALE 2022-  IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI  € 4.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 24383 DEL 30/11/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.107,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6107.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SPORTELLO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C38E50D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15665.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. N. 24383 DEL 30/11/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.107,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/07/2022-30/11/2022 PER € 1.637,56  COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DI PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE” CAT. D – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO NEL PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE” CAT. D DELLA DR.SSA REBECCA MEI CON DECORRENZA DAL 15/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLISTAMPA S.R.L. DELLA FORNITURA DI PANNELLI E STAMPE PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO ESPOSITIVO PRESSO LA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 951,60 IVA INCLUSA– CIG  Z29391598D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ,MONITORAGGIO DELL'ITINERARIO DELLA VIA ROMEA SANESE -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.286,12.  CIG Z393918610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2286.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - SALDO FONDI REGIONALI – A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4006.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 4.575,50 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CINQUE GIORNATE DI ASSISTENZA PER I SERVIZI SISTEMISTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WEBKORNER E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.758,00 – CIG Z8F39186B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 39.465,26. - CIG Z76391713F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39465.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. ESTENSIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E  RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL PROGETTISTA ING. LAURA NEGRI DELLO   STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488). IMPEGNO DI SPESA DI € 53.027,63.  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53027.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 39.465,26. - CIG Z76391713F -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.286,12.  CIG Z393918610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. ESTENSIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E  RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL PROGETTISTA ING. LAURA NEGRI DELLO   STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488). IMPEGNO DI SPESA DI € 53.027,63.  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 – PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022 - COMPETENZA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 16,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI DIGITALI MULTIMEDIALI PER IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DIURNO PER DISABILI DI TAVARNUZZE “L’ARCOLAIO” ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 3.660,00 IVA INCLUSA – CIG  ZCB3911767</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA E PULIZIA DEL LOCALE REFETTORIO NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 8.690,00. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 778 DEL 12/12/2022. - CIG Z9E38F25F1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DALLA MAGGIOLI S.P.A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.200,00 – CIG Z9339223AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA E PULIZIA DEL LOCALE REFETTORIO NELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA DI € 8.690,00. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 778 DEL 12/12/2022. - CIG Z9E38F25F1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO (MI) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. Z5838CF8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE)  DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020,CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE   ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00 - CIG. N. ZE938CFF86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBKIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,00 - CIG. N.Z0538C5A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1 COMMA 450, DELLA  L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 900,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBKIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,00 - CIG. N.Z0538C5A24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO (MI) -  IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. Z5838CF8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE)  DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.L. 16/07/2020,CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE   ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00 - CIG. N. ZE938CFF86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE  UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) DI MONTEPAONE (CZ) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1 COMMA 450, DELLA  L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 900,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO FONDI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NAZIONALI (LEP) DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATYO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E.F. 2022 PER  € 76.403,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI IMPRUNETA  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE” CAT. C – APPROVAZIONE VERBALI E CONCLUSIONE SENZA ESITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO -  PERMUTA AREE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI MEDIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.350,00 PER SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 04.03.2010 PER AREE SPORTIVE CAPOLUOGO -  PERMUTA AREE – VIA DELLA ROBBIA – IMPRUNETA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI PERMUTA AREE E COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI MEDIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.350,00 PER SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 39613,40 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE, CON SOFTWARE ED HARDWARE CONNESSI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE (DECRETO N° 22627 DEL 28/10/2022) DI € 25000,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LET A) ALLA DITTA ILES SRL CON SEDE IN PRATO, VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1, P.IVA 00259280972 - CIG Z943914E31 - CUP B66F22000230006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39613.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATYO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E.F. 2022 PER  € 76.403,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 280 CON DECORRENZA DAL 31/12/2022 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ESPERTO  AMMINISTRATIVO E CONTABILE”  CAT. C DELLA SIG.RA IVANA MARSANGO CON DECORRENZA DAL 30/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15.08.2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. - CIG ZCF377B6EA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE – ANNO 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.800/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. (P.IVA E C.F. 02185260482). IMPORTO € 19.764,00 IVA INCLUSA. CIG Z0739166F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA – ANNO 2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B67H22004540004 - CIG Z733825287.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2022. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG N.9119689D6D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 15.08.2022. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. - CIG ZCF377B6EA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE – ANNO 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.800/2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI S.N.C. (P.IVA E C.F. 02185260482). IMPORTO € 19.764,00 IVA INCLUSA. CIG Z0739166F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CIG 9004208B7E - CUP B67H21010420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - PRESA D'ATTO CDI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022-APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO I. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE II S.A.L. AL 14/12/2022. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI RESIDUI - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA - SERVIZIO AFFIDATO A "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" - CIG Z3637A5775 – RIDISTRIBUZIONE RISORSE PER ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUC - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'  DI  CUI  AL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 22 OTTOBRE 2019-  ATTIVAZIONE N. 1 PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE E DI SOSTEGNO AL REDDITO CUP N.  B51E1900002000 – CIG 7751335BFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DIURNO L’ ARCOLAIO TAVARNUZZE (COMUNE DI IMPRUNETA). IMPEGNO DI SPESA € 6.524,00 OLTRE IVA CIG Z3E39015C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7959.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA. - CIG 7240076BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8204.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA I. 998/2022 ASSUNTO CON DT 362-2022 (CIG 9217445C3B) - ICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA. - CIG 7240076BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2022 - AREA POSTA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE – VIA DELLA REPUBBLICA N. 100/106 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CESSIONE AI FRONTISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SU VARI CAPITOLI A TITOLO DI RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6332.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 DI CUI AOLLA DGR N. 753/2022. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER € 27.284,17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27284.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2022 - AREA POSTA IN LOCALITÀ TAVARNUZZE – VIA DELLA REPUBBLICA N. 100/106 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CESSIONE AI FRONTISTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 DI CUI AOLLA DGR N. 753/2022. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER € 27.284,17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELELAVORO IMPEGNO SPESA 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8721.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL. CIG 91077110E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022.  APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO DEL 27/12/2022 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RETTIFICA PER MERO ERRORE DI IMPUTAZIONE CONTABILE NELLA DET. 786/2022 “DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SPORTELLO BADANTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C38E50D9”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ARRETRATI CCNL 2019 2021, EX DIPENDENTE MATR, 149  STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A394BB60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE  -ANNUALITA' 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1530/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1918,99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1918.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INCENTIVI IMU RECUPERO EVASIONE 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX STAZIONE TAVARNUZZE PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4A394BB60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE  -ANNUALITA' 2022 DI CUI ALLA DGR N. 1530/2022. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1918,99.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-626.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CIG Z0B38DB3E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329,40 - CIG. N.ZB437CDD3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 64/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 35/2022 DEL 13/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 103/2022.PROVVEDIMENTO UNICO 31/2022 DEL 24/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 36/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 30/2022 DEL 23/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 89/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 33/2022 DEL 16/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 97/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 34/2022 DEL 20/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 49/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 32/2022 DEL 20/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 149/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 37/2022 DEL 15/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 163/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 38/2022 DEL 15/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 25/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 26/2022 DEL 23/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL CANONE TRIENNALE PER IL SOFTWARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.595,20 IVA INCLUSA. CIG Z0B2FEC6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI, PER IL PERIODO DAL 1/07/2022 AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 (SEMPLIFICAZIONI) – CIG 9217445C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 329,40 - CIG. N.ZB437CDD3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8339564AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA PER COSTI LEGATI ALL’ATTIVAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PRIORITÀ D’INTERVENTO N. 5 DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI) E PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, PUNTI DI ACCESSO ALLE MISURE DI INCLUSIONE (PRIORITÀ D’INTERVENTO N. 3 DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI):  - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4802.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, DEI MONTASCALE E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATE NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG Z8339564AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCREENING MAMMOGRAFICO 2023 A TAVARNUZZE. RICHIESTA UTILIZZO LOCALI DA PARTE DELL’ASL. APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONSEGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013 CONVERTITO DALLA L. 124/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5789.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIA LESCHIUTTA DEL DOTT. GIOVANNI ZANOBINI E C SAS. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, DELLA VARIAZIONE DI NATURA GIURIDICA E DI DENOMINAZIONE E DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA LICENZA E ACQUISTO DI UN' ULTERIORE LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA EUREX PER UN MPORTO DI € 328,18 IVA INCLUSA – CIG Z3339657D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2023 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL I SEMESTRE 2023 (N.6 MESI). APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 23.314,20. CIG ZDB396C2E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23314.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL I SEMESTRE 2023 (N.6 MESI). APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 23.314,20. CIG ZDB396C2E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1268.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO ECONOMALE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-920.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-651.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ANTICIPO SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-282.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO LEGALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-260.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER ACQUISTO DPI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-64.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE TAVOLO POLITICHE DI GENERE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE ECONOMO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - I TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.340,25 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,40 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6350.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.780,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DI MOMAX S.R.L. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CIG 90163130DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79226.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.340,25 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10,40 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 1.500,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00,  DEL D.LGS. N. 267/00  E DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022 PER € 2.410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 1.500,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-120.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2023 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9D397B214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>811.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C397B268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI MANUTENZIONE ANNUALE PER PER L’ANNO 2023 DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9D397B214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R 285/90 - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C397B268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA CHIANTI MULTI SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PRESSO IL LOGGIATO DEL PELLEGRINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 DELLA FORNITURA DI 4 BATTERIE PER L’UPS DEL SERVER DI TAVARNUZZE PER UN IMPORTO DI € 228,38 IVA INCLUSA– CIG ZCA39765F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>228.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2023/FEBBRAIO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.490,00 - CIG N. Z003972C94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2023/07.02.2026 TRMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.272,86 - CIG N.Z423972EAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2272.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTIONLINE" PER IL PERIODO 08.02.2023/07.02.2026 TRMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA PA S.R.L. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.272,86 - CIG N.Z423972EAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER IL PERIODO MARZO 2023/FEBBRAIO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.490,00 - CIG N. Z003972C94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTO PRESTITO E LETTURA PRESSO LA PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE ALL'INTERNO DEL PROGETTO PATTO PER LA LETTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B62B220011- CIG Z76391713F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 407,35  PER CANONE RAI ANNO 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  ZF73983FFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE -IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTI MATRICOLE N. 215 E 240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMEBNTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE, ANNO 2023. CIG. Z633977944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL. CUP B62B220011- CIG Z76391713F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMEBNTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE, ANNO 2023. CIG. Z633977944</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO GESTIONE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SUPPORTO MONITOR E UN’ASTA PER MICROFONO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DEI LOGGIATI DEL PELLEGRINO ALLA DITTA EXPOMEETING PER UN IMPORTO DI € 622,20 IVA INCLUSA  – CIG ZBF3984678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>622.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE MATRICOLA N. 253 A FAR DATA DAL 01/02/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3068094</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. REVOCA ACCERTAMENTI IN ENTRATA RELATIVI ALLE  RISORSE ANNUALITA'  2022 DI € 76.403,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTI MATRICOLEN. 265 E 268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z643992214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00. CIG Z4D39921C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2023 PER L'IMPORTO DI € 1.280,00 IVA INCLUSA. CIG ZD13992110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.830,00 CIG Z453992096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE FOTOCELLULE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA DELL’EDIFICIO UBICATO IN VIA FRATELLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - VIA ROMA N. 317, PRATO (PO) – P.IVA 02270650977 PER L’IMPORTO DI € 1.588,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.937,36. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZCF3992181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1937.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG Z903992036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00, IVA 22%  INCLUSA. CIG Z003992294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2892.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 2.400,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.928,00 CIG Z5539922F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LEGATI AL SUPERBONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 7772020 – DISCIPLINARE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CASA  SPA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTO IMMOBILIARE VIA CASSIA, BOTTAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11073.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LEGATI AL SUPERBONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 7772020 – DISCIPLINARE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CASA  SPA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTO IMMOBILIARE VIA CASSIA, BOTTAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONE STRADE, EDIFICI E BENI COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489). IMPORTO DI € 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG Z903992036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.830,00 CIG Z453992096</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI  -  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI (FI)  P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U PER L’IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA. CIG Z643992214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00. CIG Z4D39921C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE FOTOCELLULE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA DELL’EDIFICIO UBICATO IN VIA FRATELLI ROSSELLI N. 6 A TAVARNUZZE ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - VIA ROMA N. 317, PRATO (PO) – P.IVA 02270650977 PER L’IMPORTO DI € 1.588,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.937,36. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZCF3992181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIT STOP SRL DI FIRENZE (C.F. E P.IVA 02267700488) DEL SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2023 PER L'IMPORTO DI € 1.280,00 IVA INCLUSA. CIG ZD13992110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI SAS CON SEDE LEGALE IN VIA DI MONTECCHIO, 4 - IMPRUNETA  – P.IVA 05240320480 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00, IVA 22%  INCLUSA. CIG Z003992294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 2.400,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.928,00 CIG Z5539922F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. REVOCA ACCERTAMENTI IN ENTRATA RELATIVI ALLE  RISORSE ANNUALITA'  2022 DI € 76.403,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/01/2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  L’ORCHIDEA SNC DI NENCIONI ALESSANDRA E C. VIA DELLA REPUBBLICA, N. 89  -  50023 TAVARNUZZE (FI) PER LA FORNITURA DI SERTI IN ALLORO E BOUQUETS DI FIORI PER GLI ANNI 2023 E 2024 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 - CIG Z36398D011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4283</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z183975D35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 12.000,00 - CIG 8137904AD1 - CIG DERIVATO Z183975D35.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2022 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2023 CIG ZCF2A3A561  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 1.300,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2023/2024 E 2024/2025, EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA  AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZE43997C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11614.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI, A.E. 2023/2024 E 2024/2025, EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016, SVOLTA  AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG ZE43997C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO 1559/2022 A FAVORE DELLA DITTA WEBKORNER PER UN IMPORTO DI € 2.379,00 IVA INCLUSA -CIG Z8F39186B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/1999 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM. IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI IN FASE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA. IMPEGNO DI SPESA.  CIG ZDF39A1AEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1945.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE- CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2022 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2022 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA E TASSA DI POSSESSO UFFICIO MOBILE POLIZIA MUNICIPALE TARGATO CG197RH ANNO 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 296,29 E RIPARTIZIONE TRA LE TRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI CHE LO UTILIZZANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B62B22001130004 - CIG Z76391713F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RELATIVO AL SISTEMA DI RILEVAZIOE FUMI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. STURIALE” DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI), P.IVA 05501050487. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 427,00. CIG ZF1399E00E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 47/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.391,98 (COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ED ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTAPER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE- CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 47/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.391,98 (COMPRESA IVA AL 5%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2022.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B62B22001130004 - CIG Z76391713F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE INTEGRATIVE DI CUI AL D.D. N. 26095 DEL 23/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2023 PER UN IMPORTO DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG Z7239AB4E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI-DIGITALE CIG Z2F39A5177 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.462,78 E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA CIG Z8739A51A7 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.415,36 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A)  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PREVISIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.633,73 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8633.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE INTEGRATIVE DI CUI AL D.D. N. 26095 DEL 23/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL I STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.). CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) D.LGS. 50/2016 - CIG  Z8D39A514F – IMPEGNO DI SPESA DI € 954,87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>954.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - CIG Z8739A51A7 – IMPEGNO DI SPESA N° 153/2023 DI € 1.415,36 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A)  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 97 DEL 26/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 16.807,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CUP B61F22004500006 CIG  ZE739893EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. DI FIRENZE (P.I. 05732440481). IMPEGNO DI SPESA DI € 54.900,00. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL I STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.). CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00 PER IL CANONE ANNUO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2023 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N° 106 E 107 DEL 31/01/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 – CIG ZBB39A50F6 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.439,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1439.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC139C1598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ELETTRICA E DEL GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0936CEA8D – GAS LOGGIATO DEL PELLEGRINO CIG 92004492B3 – ENERGIA ELETTRICA CIG ZE63302FFF – ENERGIA ELETTRICA POD PIAZZA ACCURSIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI TAVARNUZZE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. CONTROLLI EX POST SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA DEI BENEFICIARI: ECONOMIE DI SPESA PER € 124,42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "PIMPIRULINO" A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 30 DEL 12/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 8 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO E N° 8 APP ANDROID DA EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI 2 P.IVA 02259990402 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CIG ZA639A512F – IMPEGNO DI SPESA DI € 319,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 05/07/2022 AL 21/09/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1166,16 - CIG ZAF39C9EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1166.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2022/2023 DI CUI ALLA DGR N. 753/2022. CONTROLLI EX POST SULLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA DEI BENEFICIARI: ECONOMIE DI SPESA PER € 124,42.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ARCH. ARDINGHI RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA IN RELAZIONE A PROPRIETA' ARAGIUSTO MASSIMO A FAR DATA DALL’1/2/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI CONTABILI. MODIFICA A SEGUITO PENSIONAMENTO A FAR DATA DALL'1/1/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – RISORSE ECONOMICHE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5502.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.748,38 IVA INCLUSA   – CIG  Z0639C20F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5748.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) - P.IVA: 06885470481, IMPEGNO SPESA DI € 40.949,30. CIG N. ZE939CB46D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40949.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) - P.IVA: 06885470481, IMPEGNO SPESA DI € 40.949,30. CIG N. ZE939CB46D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI) - P.IVA: 06885470481, IMPEGNO SPESA DI € 40.949,30. CIG N. ZE939CB46D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. FONDI PER SEDI COMUNALI – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO “PUI -PNRR PER SEDI RIONALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BOZZA &amp; RISPOSTA" CON SCADENZA 31.12.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. N.ZD439DAEAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE PERSONALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE GATE2002- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SITER S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.854,40 IVA INCLUSA   - CIG Z4139D95C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1854.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "BOZZA &amp; RISPOSTA" CON SCADENZA 31.12.2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN)-  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 - CIG. N.ZD439DAEAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022 PER € 2.410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE DEI CANONI DOVUTI DALLA RARI NANTES FLORENTIA A.S.D. PER LA CONCESSIONE DELLA PISCINA “ZODIAC” DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEL NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022 PER € 2.410,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE I S.A.L..CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI E PER L’UFFICIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 1.546,00 IVA INCLUSA CIG Z5B39E3F85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1546</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE I S.A.L..CUP B67H22004070001- CIG Z4E377827F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS N. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA – A.E. 2023/2024 – 2024/2025. CIG.ZE43997C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE: RUOLI ORDINARI A.E. 2021/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.815,61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANCI PER L’ANNO 2023  € 3,883,75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3883.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – PROROGA TECNICA - I TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – FONDI STATALI – A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11740.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO,  EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  D.LGS N. 50/2016,  DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA – A.E. 2023/2024 – 2024/2025. CIG.ZE43997C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE: RUOLI ORDINARI A.E. 2021/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 1.815,61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE AGENTE CONTABILE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI MARCUCCI VILLELMO E PINZAUTI ANNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE A SEGUITO DEL DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 08/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B1, CON RISERVA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA LEGGE 68/1999 – SOSTITUZIONE MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE DAL SIG SALVESTRINI GIOVANNI PER ACQUISTO  OSSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE DAL SIG SALVESTRINI GIOVANNI PER ACQUISTO  OSSARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>608</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI MARCUCCI VILLELMO E PINZAUTI ANNA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE II E ULTIMO S.A.L. CUP B67H22004070001 - CIG Z4E377827F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62B22000480004 - CIG Z8036E0D78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI E MANUFATTI STRADALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) CUP B67H22004070001 - CIG Z4E377827F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COMPAGNIA DEGLI ORSI ERRANTI A.S.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - I RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - I RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L’ISCRIZIONE ANNUALE (QUOTA 2023) ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA DELLA DIPENDENTE COMUNALE CHE SVOLGE LA PRESTAZIONE DI ADDETTO STAMPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO - SERVIZIO DI VERIFICA  OBBLIGATORIA ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL'OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO - C.F.:MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 195,20 IVA 22% INCLUSA. CIG: ZC13A08BD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE –  IMPEGNO DI SPESA PER MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>563.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE IN URGENZA – IMPEGNO DI SPESA DI € 599,00 – CIG ZD43A0C6E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>599</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDO COMUNALE  ANNALITÀ 2024 E 2025. CIG. Z0A3A0C759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI COMUNALI; LOTTA ALLA PROCESSIORIA DEL PINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.500,60 IVA 22%  INCLUSA. CIG: ZD83A08F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NIDO COMUNALE  ANNALITÀ 2024 E 2025. CIG. Z0A3A0C759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI , AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2023 DI €74.726,97. IMPEGNO SPESA DI € 80.363,23. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80363.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI , AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA – CIG. 9522525C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA A TAVARNUZZE – CODICE ARES FIAA824027.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B69I22000590004 - CIG ZEB366D7A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2023 DI €74.726,97. IMPEGNO SPESA DI € 80.363,23. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE, ATTI PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025 (ESERCIZI FINANZIARI 2022/2023/2024) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. STUDIO SIGAUDO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA03A0DF1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA ORGANIZZATIVA INTERNA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 748,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>748.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1055</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 – IMPEGNO DI € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ( AMBITO EXTRA-URBANO) ANNUALITA' 2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 124.000,00  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ( AMBITO EXTRA-URBANO) ANNUALITA' 2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 124.000,00  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTIVA ORGANIZZATIVA INTERNA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L – P.I. E C.F.: 01302760473. IMPORTO TOTALE DI  € 1.400,00 IVA 22% INCLUSA. CIG: ZB93A28F5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.500,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z3F3A26D82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ALBERI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE (PARCHEGGIO DI MEZZOMONTE, VIA DI FABBIOLLE, GIARDINO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA BUOZZI, VIA MONTE S. ANTONIO E VIA VANNI) AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DI FIRENZE (P.IVA 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.093,52.  CIG Z6E3A21D08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2093.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA G.M.V AGRICENTRE S.R.L – P.I. E C.F.: 01302760473. IMPORTO TOTALE DI  € 1.400,00 IVA 22% INCLUSA. CIG: ZB93A28F5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI DEI RESEDE DEGLI EDIFICI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.500,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z3F3A26D82.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.E. 2023/2024 E 2024/2025. CIG ZE43997C77. COSTITUZIONE COMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2023 - CIG  Z8A3A38A73 – IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.E. 2023/2024 E 2024/2025. CIG ZE43997C77. COSTITUZIONE COMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MACCHINA RIVETTATRICE ALLA DITTA MB SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA PISANA  412/A, SCANDICCI (FI) -  C.F. E P.I.: 01896970470  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 402,60  IVA 22% COMPRESA. CIG: ZC93A0EE15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2488,80 (CIG Z923A01548)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 5.000,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE PER L’ESERCIZIO 2022” ALLA SOCIETA’  MAGGIOLI S.P.A.  (P. IVA 02066400405) TRAMITE  RICORSO AL  MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI  ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2488,80 (CIG Z923A01548)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MACCHINA RIVETTATRICE ALLA DITTA MB SRL CON SEDE LEGALE  IN VIA PISANA  412/A, SCANDICCI (FI) -  C.F. E P.I.: 01896970470  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 402,60  IVA 22% COMPRESA. CIG: ZC93A0EE15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – RIMODULAZIONE IMPEGNI: ANNULLAMENTO IMPEGNO 142/2022 ED INCREMENTO IMPEGNO N° 140/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI  “ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI” CAT. B, DEL SIG. RESTAINO NUNZIO VITO CON DECORRENZA DAL 13/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “SASSINERI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN SRL DI BOLOGNA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,99 - CIG. N. Z383A2C7C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1,COMMA 450 , DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.701,98 - CIG. N.Z803A37B02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1701.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI UNA PENSILINA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485). IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z863A4263F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO F.NO (P.IVA 04475540482). IMPEGNO SPESA DI € 41.846,00. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41846</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBIN SRL DI BOLOGNA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,99 - CIG. N. Z383A2C7C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1,COMMA 450 , DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFEZIONI ORSI SRL DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.701,98 - CIG. N.Z803A37B02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI DISAMINA ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 E A.E. 2024-2025. CIG ZE43997C77.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA73A45561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA73A45561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI DISAMINA ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI A.E. 2023-2024 E A.E. 2024-2025. CIG ZE43997C77.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE SU STRADE E AREE PUBBLICHE – ANNO 2022.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP N. B69D22000460005 - CIG 9315769FC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 248/2022 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 153/2022 - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.276,22. SUL BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 148 A FAR DATA DAL 13/04/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 12/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 277 CON DECORRENZA DAL 03/04/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 02/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO - CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO E C. DI PRATO (PO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.161,97 - CIG. N. Z703A4CBE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2161.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO - CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO E C. DI PRATO (PO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.161,97 - CIG. N. Z703A4CBE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO  2023 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA PAGLIAI ELISABETTA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 14 E LUNEDI’ 15 MAGGIO  2023 - AFFIDAMENTO STAMPATI  TRAMITE MEPA - IMPEGNO € 1.823,41 - CIG  ZBB3A56F43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1823.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 41/2013 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA ALLA DITTA CHIANTI MULTISERVICE S.R.L. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO - CIG 9301184BD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG Z553A5DEFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO PER OPERAIO NUOVO ASSUNTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO &amp; C. DI PRATO (PO) TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 351,61. - CIG. N. ZD13A5BACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>351.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO BONINI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.000,00 PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – CIG Z723A60B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO ESTIVO PER OPERAIO NUOVO ASSUNTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOMO CONFEZIONI DA LAVORO E PUBBLICITARIE DI VAIANI BRUNO &amp; C. DI PRATO (PO) TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO SPESA DI EURO 351,61. - CIG. N. ZD13A5BACE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMORSO QUOTE ASSICURATIVE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  PER € 70,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022-2023 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 457,26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2022-2023 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. STORNO MANDATI DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 457,26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMORSO QUOTE ASSICURATIVE ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI  PER € 70,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: ZE53A6B93C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE A.S.L. SU PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E GRU PM16524 SU AUTOCARRO MODELLO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ  ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 2.915,80  IVA 22%  INCLUSA.  CIG:Z8D3A6CAB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2915.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA AGRONOMICA E FORESTALE AL DR. AGR. FILIPPO PLOTEGHER. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. CIG ZB03A361B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE A.S.L. SU PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16 MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL E GRU PM16524 SU AUTOCARRO MODELLO IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ  ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 2.915,80  IVA 22%  INCLUSA.  CIG:Z8D3A6CAB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RUOLI ORDINARI A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RUOLI ORDINARI A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRESCUOLA. RUOLI ORDINARI 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI – AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE TIPO “VENEZIANA” E “CON STRISCE” PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.799,06 IVA  22%  INCLUSA. CIG: ZF93A77BDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6799.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE INDAGINI DI RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 202 DEL 17/03/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643A5FD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI – AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI INSTALLAZIONE DI NUOVE TENDE TIPO “VENEZIANA” E “CON STRISCE” PER ALCUNI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA  ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI, CON SEDE LEGALE A FIRENZE, VIA MAGGIO N. 34 - 56R – P.IVA 048213004882 E C.F. BRSLCU69R04D612A  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.799,06 IVA  22%  INCLUSA. CIG: ZF93A77BDB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE INDAGINI DI RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 202 DEL 17/03/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z643A5FD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.REVOCA ACCERTAMENTI  E REIMPUTAZIONE PER € 34.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE COLONIA FELINA CENSITA DAL COMUNE DI IMPRUNETA AL N° 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE COLONIA FELINA CENSITA AL N° 7 DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00. CIG Z4F3A60A7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTEZIONE CIVILE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO E REPRESSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 ALL’ASSOCIAZIONE “LA RACCHETTA” ODV DI SCANDICCI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLIURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.REVOCA ACCERTAMENTI  E REIMPUTAZIONE PER € 34.800,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT). IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00. CIG Z4F3A60A7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA DAL 31/12/2017 AL 31/12/2022 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 4/2023/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CCNL DEL 16/11/2022. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A FAR DATA DALL'1/4/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JSERFIN, JTRIB, JIRIDE E JCITY PER L’ANNO 2023, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.389,40 IVA INCLUSA – CIG ZE23A83BB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28389.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA DAL 31/12/2017 AL 31/12/2022 IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE N. 4/2023/PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023-2024- MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518/2023. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 215 AL CORSO  “LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA DOPO LA L.R. 47/2021” (WEBINAR DEL 31/03/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023-2024- MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518/2023. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI DI IMPEGNO SOMME SU CAPITOLI DI SPESA  A TITOLO DI RIMBORSI PER IMU E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-511.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA IL CHICCOLINO (FASCIA DI ET0-12 MESI), A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ( ALLEGATO A E ALLEGATO B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA IL CHICCOLINO (FASCIA DI ET0-12 MESI), A.E. 2022/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ( ALLEGATO A E ALLEGATO B).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BRACA 4 BRACCI PER GRU PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ, BRACA A FUNE, QUATTRO BRACCI PORTATA KG 55,90; AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G – CAMPI BISENZIO – (FI) - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 439,20  IVA 22%  INCLUSA.  CIG: Z353A98C72 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. DI BAGNO A RIPOLI (FI) CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI,  4 BRESCIA  -  C.F. E P.I.: 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 500,00  IVA 22% COMPRESA. CIG:  Z793A96CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 -  CIG Z123A94D16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  DE.MAS SRL, CON SEDE IN LOC. BOMBONE, 19 A RIGNANO SULL'ARNO – (FI) P.I. 02138320482 PER  € 5.211,84 IVA 22% INCLUSA. CIG: Z973A95C58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5211.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  DE.MAS SRL, CON SEDE IN LOC. BOMBONE, 19 A RIGNANO SULL'ARNO – (FI) P.I. 02138320482 PER  € 5.211,84 IVA 22% INCLUSA. CIG: Z973A95C58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. DI BAGNO A RIPOLI (FI) CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI,  4 BRESCIA  -  C.F. E P.I.: 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 500,00  IVA 22% COMPRESA. CIG:  Z793A96CC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BRACA 4 BRACCI PER GRU PM16524 MONTATA SU IVECO 150 E 18 TARGATO CK802CZ, BRACA A FUNE, QUATTRO BRACCI PORTATA KG 55,90; AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G – CAMPI BISENZIO – (FI) - P.IVA 04227050483, -  PER COMPLESSIVE  € 439,20  IVA 22%  INCLUSA.  CIG: Z353A98C72 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE CON INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, NELLA NUOVA AREA DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, A FAR DATA DALL'1/4/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – ANNO 2022. STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1790.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 32.589,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.5 "ADOZIONE APP IO" COMUNI APRILE 2022”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCLOUD S.P.A. CUP B61F22004490006 CIG  Z423A8514C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AFFARI GENERALI- NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO A FAR DATA DA APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. 284 AL CORSO "LA CONCESSIONE DEI BENI IMMOBILI DEI COMUNI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO ALLA SOC. AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z673AA37C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>664.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 38.478,80, IVA INCLUSA. CIG Z5A3AA392D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38478.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 38.478,80, IVA INCLUSA. CIG Z5A3AA392D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2022. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ORDINARI, ANNO 2022, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  ZBD3AA7E05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – PROROGA TECNICA E RIDETERMINAZIONE SPESA - II TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2494</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DI GESTIONE BILANCIO 2022. ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RIACCERTAMENTO RESIDUI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 BACHECHE PER MANIFESTI ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z6E3AACAC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755758.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 13 BACHECHE PER MANIFESTI ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.050,00 IVA INCLUSA.  CIG Z6E3AACAC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E UFFICIO AFFARI LEGALI AL 31.12.2022 - MODIFICA DET. N. 254 DEL 05/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE II TRIMESTRE 2023 - ANNULLAMENTO DET. 249 DEL 05/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4988</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2022 – STANZIAMENTO DI € 11.916,42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11916.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 928863366F –  CIG DERIVATO 9760759124.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N 179 AL CORSO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DELIMITANTE L’AREA PEDONALE LATO BASILICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER €. 707,60 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZEA3AB8A0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DELIMITANTE L’AREA PEDONALE LATO BASILICA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER €. 707,60 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZEA3AB8A0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.257 DEL 06.04.2023/2023 PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.257 DEL 06.04.2023/2023 PER RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO NOTIFICAZIONI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 237,85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ( GRADUATORIA E GRADUATORIA B) A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO – SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F.: MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 600,24 IVA 22%  INCLUSA. CIG Z943AC293D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA – IMPEGNO DI SPESA DI € 644,02 PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI AMBITO 2022 - 2023 DA VERSARE AL COMUNE DI FIRENZE IN QUALITÀ DI CAPOFILA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI VARIE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANNO 2023 ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI CON SEDE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70, EMPOLI (FI) P.I. 04245630480. IMPEGNO DI SPESA  DI € 13.779,46 IVA 22% INCLUSA.  CIG: ZA63AC3BD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13779.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ( GRADUATORIA E GRADUATORIA B) A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 270 DEL 12/04/2023 - PERSONALE DIPENDENTE – APPROVAZIONE NUOVO TESTO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI ART. 1 COMMI DA 583 A 587 L.234 DEL 2021 – CONTRIBUTO D.M. DEL 30 MAGGIO 2022 - RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6541.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA DEFINITIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PRESA D’ATTO DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA VIGENTE GRADUATORIA ERP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI GAS PER L’ANNO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC33AD2524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E PRIVATI-ACCREDITATI CHE ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS PER L'A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023. APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E PRIVATI-ACCREDITATI CHE ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS PER L'A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21010420004 - CIG 9004208B7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E VIABILITÀ COMUNALI E DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO ALLA PIAZZA DON CHELLINI.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H21010420004 - CIG 9004208B7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FARETTI PER L’EDIFICIO LOGGIATO DEL PELLEGRINO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 239,61 IVA INCLUSA. CIG ZC93ADD548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023- AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG ZCB3ADF823 -  IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA  DOCUMENTARIO INTEGRATO DELL'AREA FIORENTINA SDIAF  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3767.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 FARETTI PER L’EDIFICIO LOGGIATO DEL PELLEGRINO DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 239,61 IVA INCLUSA. CIG ZC93ADD548</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PRINT SNC DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 943,68 - CIG. N. Z2D3A8BE5A - REVOCA DETERMINAZIONE N. 284/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>943.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLOR PRINT SNC DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 943,68 - CIG. N. Z2D3A8BE5A - REVOCA DETERMINAZIONE N. 284/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109,12. A FAVORE DI ANCI TOSCANA DI FIRENZE (CIG. N. Z3A35EFA1B) PER PAGAMENTO QUOTA PARTE 10%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109,12. A FAVORE DI ANCI TOSCANA DI FIRENZE (CIG. N. Z3A35EFA1B) PER PAGAMENTO QUOTA PARTE 10%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL  RIMBORSO, AD INPS, DEL VALORE CAPITALE DEI BENEFICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA L. 336/1970 RELATIVO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLA MATRICOLA N.193</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10418.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 32.589,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 64.000,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  9779234F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2023/2024,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA FALCIANI PAOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E-DUCERE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2023/2024,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 3518 DEL 24/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA ED INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO POVERTÀ 2018 – QUOTA SERVIZI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI RESIDUI - CUP  N. B51E19000020001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMBITO ZONALE DENOMINATO “ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI CON DISAGIO PSICHICO A.S. 2022/2023” –  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.763,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4763.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/04/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA DIPENDENTE MATRICOLA N. 268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI). IMPEGNO DELLA SPESA PARI A € 107.537,46. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107537.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2022 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170841.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2022 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI). IMPEGNO DELLA SPESA PARI A € 107.537,46. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI REGGELLO (FI). IMPEGNO DELLA SPESA PARI A € 107.537,46. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE I SAL. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI EX ART. 44, COMMA 4 DEL D.L. 50/2022 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' IN CARICO AI SERVIZI DA PARTE DI FONTENUOVA COOPERATIVA SOCIALE – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO INSERIMENTO - CIG. Z6037034B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1290.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 LICENZE AUTOCAD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COMMERCIALE INFORMATICA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 2.493,68 IVA INCLUSA – CIG Z7E3B07D1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2493.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMMOBILI (IMPIANTI) - SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIO DELL’ASCENSORE INTERNO E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA INSTALLATI NELL’UFFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO TOTALE DI €. 366,00 IVA 22% COMPRESA CIG: Z983B091DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI IMMOBILI (IMPIANTI) - SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIO DELL’ASCENSORE INTERNO E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA INSTALLATI NELL’UFFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO TOTALE DI €. 366,00 IVA 22% COMPRESA CIG: Z983B091DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – RIMODULAZIONE IMPEGNI: RIDUZIONE IMPEGNO 141/2022 ED INCREMENTO IMPEGNO N° 140/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 51.654,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 30.988,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F22000560006  CIG  978030857B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30988</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MARZO PER € 2.445,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE &amp; SICUREZZA" PER IL PERIODO LUGLIO 2023/GIUGNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199,00. - CIG. N. ZB13B02EB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4548 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI CINQUE ANNI - CIG. N. 9522525C36 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVERSI MATERIALI  PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL 14 E 15 MAGGIO 2023 ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 - FIRENZE – (P.IVA E C.F. 06468410482). IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA - CIG  Z563B17E02.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., NELL’AMBITO DELLA LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR 1.4.1. PER LA SOMMA DI € 9.150,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  981615428A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MARZO PER € 2.445,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE &amp; SICUREZZA" PER IL PERIODO LUGLIO 2023/GIUGNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DELL'ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  INTEGRAZIONI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199,00. - CIG. N. ZB13B02EB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO SPECIFICO PER LA POSTAZIONE DI LAVORO DEL CENTRALINISTA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA D.P.S. INFORMATICA PER € 662,46 IVA INCLUSA CIG Z3E3B1B745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>662.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z033B16D85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) DELLA FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z033B16D85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE DI MATERIALE LIBRARIO  BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA MOSTRA “ARCIPELAGO DELLA TERRACOTTA” IMPEGNO DI SPESA DI € 669,00 – CIG ZB63B21853  E ALLA DITTA IDEA GIARDINO S.N.C. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE ESPOSITIVO PER € 427,00 I.V.A. INCLUSA – CIG Z063B225AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2489</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 RELATIVO ALLE AREE COMPRESE NEL  PIANO ATTUATIVO TRM06 IN VIA VITTORIO VENETO, NEL COMUNE DI IMPRUNETA (CODICE SISBON FI-1495). APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1085,80 PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI IN ECCESSO PREVISTE NEL CANONE ANNUALE – CIG Z863B3A052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE:PROLUNGAMENTO SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2023.IMPEGNO DI SPESA PER € 14.720,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14720.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI NIDO COMUNALE:PROLUNGAMENTO SERVIZIO MESE DI LUGLIO 2023.IMPEGNO DI SPESA PER € 14.720,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DELLA SIG.RA ESTELLA ZATINI CON DECORRENZA DAL 5/6/2023 E DELLA SIG.RA DEBORA FILIPPONI CON DECORRENZA DAL 3/7/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. CON SEDE LEGALE  IN VIA CAVALLEGGERI, 49  - 50023 IMPRUNETA (FI) -  C.F. E P.I.: 05501050487 -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 3.753,94  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z583B2C701.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3753.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SRL P.IVA.  05883740481 – CIG Z233A9869D – IMPEGNO DI SPESA DI € 4148,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 22 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO 2023 TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE READY - € 1.045,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 285 CON DECORRENZA DAL 01/06/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.941,83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1941.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA INFILTRAZIONI SULLA COPERTURA ARCHIVIO STORICO IN PIAZZA GARIBALDI – IMPRUNETA - (FI) ALLA DITTA IRES S.P.A COSTRUZIONI E RESTAURI AVENTE SEDE LEGALE IN VIA SCIPIONE AMMIRATO 2 – FIRENZE - C.F. E P.I.: 00440520484 - PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 2.013,00  IVA 22% COMPRESA. CIG: ZEA3B45921.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PROGETTI E DEI VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE ED ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALI - RESTITUZIONE CAUZIONI PER IL PERIODO 2018/2023 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI UN’AREA LUDICA IN AREA INCLUSIVA ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DENOMINATO “BARAZZINA” A IMPRUNETA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG Z5F38258E7 - CUP B62H22011440006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE III E ULTIMO S.A.L. DEL 23/05/2023. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2023 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PORZIONE DEL TETTO CONDOMINIALE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE “ZODIAC” - VIA GRANDI 2, TAVARNUZZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (MATR 19) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,00 PER ISCRIZIONE AL CORSO "GLI APPALTI SOTTO SOGLIA E L'AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 6 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B3B58475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022, FINANZIAMENTO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.800,00 PER ABBATTIMENTO TARIFFE SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 6 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B3B58475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022, FINANZIAMENTO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.800,00 PER ABBATTIMENTO TARIFFE SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME AD I.C.A. SRL RELATIVE A CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONNIALE - CIG9217445C3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 109.936,13 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109936.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA ASSEGNAZIONE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE - RESTITUZIONE CANONI GIUGNO 2023 ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.721,91- CIG. N. ZDE3B59D5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1721.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.721,91- CIG. N. ZDE3B59D5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE COOP.EDUCARE A.S. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI – ACCERTAMENTO ENTRATA SINISTRO STRADALE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO A DOPPIO GANCIO FORGIATO DI TIPO SFILABILE DELIMITANTE L’AREA PEDONALE LATO BASILICA DANNEGGIATO N. 1/584/23/00327 DEL 19/03/2023 – POLIZZA N. 1/584/0130000139289.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.     APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE  CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI. A.S. 23-24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I SAL. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.804/2022. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.972,00. CIG ZF33B61E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8685.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE COOP.EDUCARE A.S. 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022, DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.     APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE  CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI. A.S. 23-24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.804/2022. CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.972,00. CIG ZF33B61E92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COME DA CONVENZIONE REP. 4548 DEL 05/05/2023 PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2028. CIG. 9522525C36. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2531.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DI  PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER L' ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA AI SENSI ART. 36 D.P.R. 380/2001 E ART. 209 COMMA 2 LETT.B) DELLA L.R. 65/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COME DA CONVENZIONE REP. 4548 DEL 05/05/2023 PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2028. CIG. 9522525C36. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COME DA CONVENZIONE REP. 4548 DEL 05/05/2023 PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/06/2023 AL 31/05/2028. CIG. 9522525C36. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.605,03 - CIG. N. Z593B6FFC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1605.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WESTAR SRL DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.605,03 - CIG. N. Z593B6FFC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL’AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, OVVERO DI ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER PREDISPOSIZIONE ALBO UNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO Z803B718F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINE DI SPETTANZA DEL SINDACO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI OPERANTI NELL’AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI, OVVERO DI ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER PREDISPOSIZIONE ALBO UNICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO Z803B718F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ELABORATI DEFINITIVI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE – ELABORATI DEFINITIVI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. MODIFICA PERIODO PROROGA TECNICA E RELATIVA RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 7240076BB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1367.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI APRILE PER € 2445,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 742,98 - CIG. N. ZF83B7140E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>742.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022.ABBATTIMENTO RETTE NIDO MESE DI APRILE PER € 2445,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ED ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 742,98 - CIG. N. ZF83B7140E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE BARUFFI, QUINTOLE, LE ROSE APS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRIMONIO CIVILE M.S. - B.L.K. - RIMBORSO QUOTA PER CAMBIO SEDE A SEGUITO DI INDICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE ESERCIZIO 2022 DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2022.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL 05/06/2023. CIG 9256780881 - CUP B62H22004940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-93855.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO ZA73B6BD83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.) DI € 23.989,44. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER ALUNNO FREQUENTANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO AFFETTO DA IPOACUSIA SVOLTO DA "ELFO - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE" – ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE PER ESTENSIONE INTERVENTO - CIG Z3637A5775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (MATR. 240) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00 PER ISCRIZIONE AL CORSO  "CONTRIBUTI E PENSIONI – PIATTAFORMA ASI-NUOVA PASSWEB-ULTIMO MIGLIO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1151</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”   AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020. CIG Z813B8A84A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31401.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00, DEL D.LGS. N. 267/00 E DELLA  LEGGE 234/2021 A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15  MAGGIO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 77.931,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77639</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.) DI € 23.989,44. CUP: B67H22004530004 – CIG Z5038251EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”   AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020. CIG Z813B8A84A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4514 DEL 11/11/2015 TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER COMPLESSIVI € 5.075,20. CIG Z8D3B8FCE7 – ING. LUCA PERNI CIG Z693B8FD01 – ARCH. LEONELLO CORSINOVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA PER COMPLESSIVI € 5.075,20. CIG Z8D3B8FCE7 – ING. LUCA PERNI CIG Z693B8FD01 – ARCH. LEONELLO CORSINOVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4514 DEL 11/11/2015 TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FONDAZIONE NUOVI GIORNI ONLUS. REVOCA DETERMINAZIONI N. 311  DEL 05.05.2023 E N. 395 DEL 15.06.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/07/2023 – 31/03/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.664,00. CIG ZD03B98C76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - CIG 9880495A67 – IMPEGNO DI SPESA DI € 120030,00 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 398 DEL 19/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120060</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/07/2023 – 31/03/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.664,00. CIG ZD03B98C76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE ED AMM.TIVA IN VIA S. DA BORGOFORTE, 22 -  PIACENZA –  P.I.: 02863660359 – C.F.:07129470014 PER L'IMPORTO DI €.977,22 IVA INCLUSA. CIG: Z053B9ECBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>977.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POMPE ACQUE REFLUE IMMOBILE DI VIA F.LLI ROSELLI – IMPRUNETA - (FI) ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A. AVENTE SEDE LEGALE IN VIA ROCHDALE, 5 – REGGIO EMILIA - C.F. E P.I.: 00310180351 - PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI €. 3.033,88  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z2C3B9CC1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3033.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16058.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA IREN AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE ED AMM.TIVA IN VIA S. DA BORGOFORTE, 22 -  PIACENZA –  P.I.: 02863660359 – C.F.:07129470014 PER L'IMPORTO DI €.977,22 IVA INCLUSA. CIG: Z053B9ECBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 – INCREMENTO DI € 5,00 DELL’IMPEGNO N° 898/2023 IN FAVORE DI ANAC, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 399 DEL 19/06/2023, PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC PER L’ACQUISIZINE CIG 9880495A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2022-2023 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO  SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER COMPLESSIVI € 335,16 - MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER COMMISSIONI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI DELLE TARIFFE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DELLA ATI UNPARK-SIAT COSTITUITA DALLE IMPRESE UNIPARK SRL P.IVA 01556010500 E SIAT SRL P.IVA 01372120509 – CIG Z683BA1621</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE IN LARGO DEI MILLE 13/14 A SCANDICCI ( P.I. 06468410482) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00.  CIG Z0A3BA379F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A RETE ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE IN LARGO DEI MILLE 13/14 A SCANDICCI ( P.I. 06468410482) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.000,00.  CIG Z0A3BA379F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOC. SASSI NERI A IMPRUNETA. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.442 DEL 09.07.2019. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. PRESA D'ATTO  PROGETTI  PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ  - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 50,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN' ULTERIORE LICENZA SOFTWARE DAMEWARE REMOTE SUPPORT MEDIANTE ACQUISTO ME.P.A DALLA DITTA EUREX PER UN IMPORTO DI € 437,98 IVA INCLUSA – CIG ZB43BA6767</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>437.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE ITALIA S.R.L. - CIG: Z933BA760A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO IN LOC. SASSI NERI A IMPRUNETA. INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.442 DEL 09.07.2019. CUP N. B67B16000020009 - CIG N.ZB328053CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. PRESA D'ATTO  PROGETTI  PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N. 11 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA VITI MANOLA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL (P.I. E C.F. 05501050487) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER L’ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.345,20 IVA INCLUSA. CIG ZC43BABA27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9345.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI N. 11 POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. AVVIO PROCEDURA ED APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 170/2023 –  RIDUZIONE IMPEGNO N. 275/2023 PER € 983,70 PER FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2023 - CIG  Z8A3A38A73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-983.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 332,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER GLI UFFICI DI TAVARNUZZE MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L. FINO AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.955,60 IVA INCLUSA – CIG Z683B5E484</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10955.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RA CACIOLLI LAURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADI PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.543,70 - CIG. N. Z893BA8AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2543.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 44.174,11 OLTRE IVA 22% CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54879.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADI PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO CON L. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.543,70 - CIG. N. Z893BA8AE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO, DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI SOGGETTI DISABILI E DI  INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI FRAGILI  - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI DELL'  ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA PER € 11.690,92 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE APPALTO NIDO COMUNALEA.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11690.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2023 (N.4 MESI).                                                                                                                                                   AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 15.542,80. CIG Z5B3BBF213</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15542.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/12016 DEL CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA E IMPLEMANRAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2023/2024,  PER € 16.830,00 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 17.467,02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17467.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 18.489,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18489</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA FP COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) P.I. 01237930522 - IMPEGNO SPESA DI €41.881,00. CIG N. ZC03BBF0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41881</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTE RICOVERO I SEMESTRE ANNO 2023 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136550.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556305.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR. 512/2022.IMPEGNO DI SPESA PER € 11.690,92 PER SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE APPALTO NIDO COMUNALEA.E. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 18.489,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 18.489,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/12016 DEL CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA E IMPLEMANRAZIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A.S. 2023/2024,  PER € 16.830,00 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI DELL'  ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE INCENTIVI IMU 2021- RIDUZIONE IMPEGNI A RESIDUO ASSUNTI CON DET. 854-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO. IMP. DI SPESA €. 363,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>363</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 500,00 -  CIG ZD73BBFFE3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DA COMMISSIONE ASSISTENZA O CONTRIBUTI STRAORDINARI DA RATIFICARE IN SUCCESSIVA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.333,00 PER RETTE RICOVERO I SEMESTRE 2023 - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI ASL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ESCULAPIO E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO – RIDETERMINAZIONE SPESA IN AUMENTO PER € 1.904,32 NELL’AMBITO DELLA PROROGA TECNICA - II TRIMESTRE 2023 - CIG Z7534979F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1904.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6086</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016 E CON LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO CON MODALITÀ DI I.C.T. “ALL PRIVACY”. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER L’IMPORTO DI EURO € 13.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). CIG-SMARTCIG: Z233BBE6E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016 E CON LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO CON MODALITÀ DI I.C.T. “ALL PRIVACY”. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER L’IMPORTO DI EURO € 13.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). CIG-SMARTCIG: Z233BBE6E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE IL SISTEMA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016 E CON LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA (TD) PER L’AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DEL SERVIZIO CON MODALITÀ DI I.C.T. “ALL PRIVACY”. IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE PER L’IMPORTO DI EURO € 13.500,00 (ONERI FISCALI ESCLUSI). CIG-SMARTCIG: Z233BBE6E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  (UCC) PER LO  SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER € 2.230,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 290/2023 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 E 15 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI A SOCIETA'  L'OPEROSA COOPERATIVA S.R.L. CIG Z8437BC59B PER € 1.200,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELL DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 500,00 IVA INCLUSA – CIG  Z793BC6021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2367.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 132 A FAR DATA DALL’1/8/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ULTERIORE ENTRATA DI CUI ALL’ACCORDO 2023 TRA REGIONE TOSCANA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ALLA RETE READY - €  99,11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023 PER € 2.445,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA 3 TRIMETRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4735.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. C.F./P.IVA 05531290483 PER L’IMPORTO DI € 44.500,00 OLTRE IVA 22% CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023 PER € 2.445,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022  - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE 525/2022  E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DI N. 6 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z4B3B58475 REIMPUTAZIONE SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/12/2022-30/06/2023 PER € 2.141,97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORO DI RIPRISTINO MURO IN ANGOLO FRA VIA DELLA CROCE E PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. C.F E P.I.: 05594010489 - PER L’IMPORTO DI € . 7.729,92  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z993BD0892  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7729.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA LAVORO DI RIPRISTINO MURO IN ANGOLO FRA VIA DELLA CROCE E PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL F.LLI TECCE S.N.C. C.F E P.I.: 05594010489 - PER L’IMPORTO DI € . 7.729,92  IVA 22% COMPRESA. CIG: Z993BD0892  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO PERIODO 1/12/2022-30/06/2023 PER € 2.141,97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. SYNLAB MED S.R.L. - CIG: ZE53A6B93C – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL. CIG N. ZE939CB46D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E ALLE DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6.  PRESA D’ATTO DEI CONGUAGLI TERMICI E DEGLI INTERVENTI A COMPENSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA  PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”, SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.120/2020, CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16058.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC. COOP DI BOLOGNA (P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRIMO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 50.794,25. CIG N.9926458447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DELLA  PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. SCOLARE 2023/2024: COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE-SCUOLA PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA”, SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.120/2020, CIG Z6B3BA1209.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2023/GIUGNO 2024). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>355592</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA DI N.1 ANNO (LUGLIO 2023/GIUGNO 2024). IMPEGNO SPESA DI € 355.592,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA “PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA” CIG.Z813B8A84A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA D.SSA ROBERTA RAVA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.537,60 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB33BE03B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.087,40 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3BE0349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5087.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.608,34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6608.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.087,40 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3BE0349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALLA D.SSA ROBERTA RAVA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.537,60 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB33BE03B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 23 L.R.T. N 44/2022 "CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PER DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 PER COMPLESSIVI € 1.400,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. CIG.Z813B8A84A.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA DI € 106,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA SECONDA GIORNATA EUROPEA DI AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.605,67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1605.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEI SERVIZI ENERGETICI, PREVIA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI, PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI), AI SENSI DELL’ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ALL’AVV. ROBERTA ZANABONI, P.IVA 06251141005, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.322,40 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE83BE0446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13322.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA ZONALE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024: COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE PER I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, BARBERINO-TAVARNELLE, FIGLINE E INCISA VALDARNO, GREVE IN CHIANTI, IMPRUNETA, REGGELLO, RIGNANO SULL’ARNO, SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. CIG.Z813B8A84A.AGGIUDICAZIONE IN SOSPENSIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIPRISTINO PALETTO DISSUASORE DI SOSTA IN GHISA DANNEGGIATO E RIPRISTINO PORZIONE DI LISTA DI MARCIAPIEDE E CORDONATO DIVELTO E SPACCATO  A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, IN PIAZZA BUONDELMONTI ALLA DITTA S.O.S. MOBILIÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N. 4/6 . C.F.-P.I.: 05732440481- IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.279,78  IVA 22% COMPRESA. CIG ZB83BE5576.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1279.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STACCIONATA ED ELEMENTI IN LEGNO PER PALIFICAZIONE DI TENUTA ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L., C.F. - P.I.: 05270320483 CON SEDE IN VIA DELLE FONTI, 3 – SCANDICCI (FI) PER L’IMPORTO DI €. 6.064,62  IVA 22% COMPRESA -  CIG ZA03BE51EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6064.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 20.344,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.3.1 "PDND COMUNI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 12.200,00 IVA COMPRESA -  CUP B51F22007390006  CIG  99531753D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STACCIONATA ED ELEMENTI IN LEGNO PER PALIFICAZIONE DI TENUTA ALLA DITTA URBAN DESIGN S.R.L., C.F. - P.I.: 05270320483 CON SEDE IN VIA DELLE FONTI, 3 – SCANDICCI (FI) PER L’IMPORTO DI €. 6.064,62  IVA 22% COMPRESA -  CIG ZA03BE51EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE PER L`ANNO 2023. NOMINA INCARICO IN QUALITÀ DI PERSONALE DI STAFF DELLA RILEVAZIONE DELLA DR.SSA DANIELA GIANNELLINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL  SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2023-2026 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.186,20 I.V.A. INCLUSA – CIG Z043BEF1DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8186.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 140/2022 DI € 16.712,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PNRR MISURA M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ART.1, C.29 E SS., L. N.160/2019). LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE.   ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.485 DEL 19.07.2023. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE RIEPILOGATIVA ALLA DATA DEL 17.07.2023.  ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PNRR EX ART.29 L. N.160/2019 DI € 90.000,00.  AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 131.063,63: - € 116.784,51 PER LAVORI -  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE (P.IVA 06155080481) - CIG N.988316234A; - € 9.516,00 PER PROGETTO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE - ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483) - CIG N.9969975BA2; - € 1.562,00 PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DOTT. GEOL. CHIARA BARGIOTTI (P.IVA 02430660973) - CIG N.Z1F3BF197F; - € 634,40 PER INDAGINE GEOGNOSTICA - GEOIN DI CHIAPPINI LUCA (P.IVA 01916520479) - CIG N.Z253BF1A22; - € 366,00 PER INDAGINE SISMICA - IGEA S.A.S. DI GUGLIELMO BRACCESI E C. (P.IVA 05351980486) - CIG N.Z903BF1A8A; - € 2.200,72 PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. CUP B65F23000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>131063.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO PNRR MISURA M2C4I2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. PICCOLE OPERE (ART.1, C.29 E SS., L. N.160/2019). LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE.   ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.485 DEL 19.07.2023. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE GENERALE RIEPILOGATIVA ALLA DATA DEL 17.07.2023.  ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO PNRR EX ART.29 L. N.160/2019 DI € 90.000,00.  AFFIDAMENTI E IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 131.063,63: - € 116.784,51 PER LAVORI -  IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE (P.IVA 06155080481) - CIG N.988316234A; - € 9.516,00 PER PROGETTO, D.L., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLAR ESECUZIONE - ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483) - CIG N.9969975BA2; - € 1.562,00 PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - DOTT. GEOL. CHIARA BARGIOTTI (P.IVA 02430660973) - CIG N.Z1F3BF197F; - € 634,40 PER INDAGINE GEOGNOSTICA - GEOIN DI CHIAPPINI LUCA (P.IVA 01916520479) - CIG N.Z253BF1A22; - € 366,00 PER INDAGINE SISMICA - IGEA S.A.S. DI GUGLIELMO BRACCESI E C. (P.IVA 05351980486) - CIG N.Z903BF1A8A; - € 2.200,72 PER INCENTIVO EX ART.113 D.LGS. N.50/2016. CUP B65F23000130001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA “H2YOGA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220113 0103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO-VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10842.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/06/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 3518  DELL’ 24/02/2023 CON IL QUALE LA REGIONE TOSCANA HA APPROVATO “L'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023/2024-MISURA NIDI GRATIS”. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE PER OFFERTA PUBBLICA INTEGRATA, A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI DI SIGNA (FI), C.F.: MNNLSN74M26D612L – P.IVA 06145100480. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.903,20. CUP B65F23000130001 – CIG N.Z593BFE561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI E.R.P. - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI LEGATI AL SUPERBONUS 110% DI CUI ALLA LEGGE 77/2020 – DISCIPLINARE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CASA SPA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI SU IMMOBILI IN VIA HO CHI MIN E VIA LONGO - IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71419.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. ALESSANDRO MANNESCHI DI SIGNA (FI), C.F.: MNNLSN74M26D612L – P.IVA 06145100480. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.903,20. CUP B65F23000130001 – CIG N.Z593BFE561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1140.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 3518  DELL’ 24/02/2023 CON IL QUALE LA REGIONE TOSCANA HA APPROVATO “L'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023/2024-MISURA NIDI GRATIS”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER OFFERTA PUBBLICA INTEGRATA, A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 496 DEL 25/07/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI, AFFIDATI ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO F.NO (P.IVA 04475540482) PER L’IMPORTO DI €. 8.695,65,  CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER €. 8.695,65 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LO STESSO IMPORTO DI €. 8.695,65 A FRONTE DELL’ENTRATA PERVENUTA DALLA REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO INVESTIMENTO PREVISTO DALL’ART. 82 BIS, COMMA 15 QUARTER, L.R. 68/2011, DA DECRETO DIRIGENZIALE R.T. N. 6640 DEL 29 MARZO 2023. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE N. 3518  DELL’ 24/02/2023 CON IL QUALE LA REGIONE TOSCANA HA APPROVATO “L'AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2023/2024-MISURA NIDI GRATIS”. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER OFFERTA PUBBLICA INTEGRATA, A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 496 DEL 25/07/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI, AFFIDATI ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L. DI SESTO F.NO (P.IVA 04475540482) PER L’IMPORTO DI €. 8.695,65,  CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER €. 8.695,65 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LO STESSO IMPORTO DI €. 8.695,65 A FRONTE DELL’ENTRATA PERVENUTA DALLA REGIONE TOSCANA PER CONTRIBUTO INVESTIMENTO PREVISTO DALL’ART. 82 BIS, COMMA 15 QUARTER, L.R. 68/2011, DA DECRETO DIRIGENZIALE R.T. N. 6640 DEL 29 MARZO 2023. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE II SAL. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI  CON DECORRENZA DALL' 1/8/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE" AREA DEGLI ISTRUTTORI CON FUNZIONI DI ADDETTO STAMPA,  DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO A FAR DATA DALL'1/8/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8366.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE,  MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER GLI ANNI 2023 E 2024 A FAVORE DI MOMAX S.R.L. – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI €4.500,00. CIG 90163130DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL I SAL PER L’AMMONTARE DI € 77.945,88. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL I SAL PER L’AMMONTARE DI € 77.945,88. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RE PAPI – PIERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TAVARNUZZE – PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SANANTE ATTIVATA DA PUBLIACQUA SPA AI SENSI DELL’ART. 42 BIS, D.P.R. 327/2001 – INDENNITÀ A CARICO DEL COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31789.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRETTI STRADE S.R.L. C.F./P.IVA 02044680979 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178.678,97 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178678.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANDRETTI STRADE S.R.L. C.F./P.IVA 02044680979 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178.678,97 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.472,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A001459B6A CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71472</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.472,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A001459B6A CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE COMODATO USO GRATUITO MEZZI COMUNALI ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE “FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ” SULLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,80 - CIG ZA93C21633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>495</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI, N. 4 BRESCIA  -  C.F. E P.I. 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI € 1.000,00  IVA 22% COMPRESA. CIG Z443C203CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA TERMOMARKET DI PALAGINI PIERO E FIGLI S.P.A. CON SEDE LEGALE  IN VIA CANOVETTI, N. 4 BRESCIA  -  C.F. E P.I. 02252990482  -  PER  L'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI € 1.000,00  IVA 22% COMPRESA. CIG Z443C203CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE “FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ” SULLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495,80 - CIG ZA93C21633</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE  ISTAT ANNO 2022  PER € 474,50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON POS PAGOPA NEXI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 7.930,00 CIG ZD33C1925F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  NIDO D'INFANZIA  COMUNALE A.E. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-119702.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 16.910,20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.400,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO GENNAIO-APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 130 A FAR DATA DALL’1/9/2023 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. RIMBORSO UTENTE SOMMA PAGATA IN ESUBERO PER € 215,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z103C27830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z843C27814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO RETE READY 2023 PER € 1144,11 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 512/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2288.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, (C.F. E P.I. 06797000483) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z103C27830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI MESTICHERIA VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI E SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C., CON SEDE LEGALE A IMPRUNETA, LOC. TAVARNUZZE, IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – (P.IVA E C.F. 03638790489) PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 1.220,00 CIG Z843C27814</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  NIDO D'INFANZIA  COMUNALE A.E. 2022/2023. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. RIMBORSO UTENTE SOMMA PAGATA IN ESUBERO PER € 215,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO GENERALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DI CUI ALLA DGR N.  512/2022. ABBATTIMENTO RETTE MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>492.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 2.500,00 -  CIG Z293C2B0EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. FRANCESCA PAJER CON DECORRENZA DAL 25/9/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DII EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 27.500,00 PER COSTI GESTIONE SERVIZIO DIDO COMUNALE A.E. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) DI QUALITA' DI CUI AL D.D. 16513/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 31.213,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31213.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI -  APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO IMPRUNETA PER LO SVOLGIMENTO DI VARIE ATTIVITÀ. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.500,00 ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA A SOSTEGNO DEL SETTORE CERAMICO DI FAENZA COLPITO DALL’EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2023 PER € 1.819,72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1819.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.500,00 AL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 594,45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>594.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7502.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A - INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311286</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 23/8/2023. ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI VARI SERVIZI A FAR DATA DALL'1/9/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DELL'AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2022/2023:  APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. ACCERTAMENTO FONDI STATALI DI CUI AL DM 24 LUGLIO 2023 PER € 13.161,19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI  NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2022/2023:  APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2023. ACCERTAMENTO FONDI STATALI DI CUI AL DM 24 LUGLIO 2023 PER € 13.161,19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ABILITAZIONE MESSO NOTIFICATORE MATRIVOLA N. 289 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 542 DEL 5/09/2023 PER MANCANZA FONDI SUL CAPITOLO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49  –  SCANDICCI (FI) C.F. E P.I. 01563320488  –   PER L’IMPORTO DI € 800,00 IVA 22%  COMPRESA.CIG: Z723C5839A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS FISICI PAGOPA  ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA  EURO 5.000,00 CIG Z1D3C20AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS FISICI PAGOPA  ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA  EURO 5.000,00 CIG Z1D3C20AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE.  CIG Z6538A413A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE.  CIG Z6538A413A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/08/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI, DA SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATIVO DALLA DITTA AREA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.769,00 IVA INCLUSA – CIG  Z413C61E0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2023 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDO LA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 29/12/2020 – IMPEGNO DI SPESA DI € 132.695,90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132695.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL' HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 67,10 I.V.A. INCLUSA CIG Z293C67B98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ASFALTATURA DI VIA DI CAPPELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENDIASFALTI S.P.A. C.F. 00144840477, P.IVA 00902140474 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.370,71 IVA 22% COMPRESO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD3C655D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6370.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO ASFALTATURA DI VIA DI CAPPELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENDIASFALTI S.P.A. C.F. 00144840477, P.IVA 00902140474 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.370,71 IVA 22% COMPRESO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD3C655D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-82359.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N. 7 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N. 7 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - MOBILITÀ IN USCITA PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA DIPENDENTE GUZZETTI ORNELLA A FAR DATA DALL'1/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 -   ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220108 0404.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220111 0301.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 3.928,40 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PNC - A.1.1 RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI” . ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER LA SOMMA DI € 3.782,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F23000830005   CIG  A00F88675A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI UN CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO NELL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. 65).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA ALLA DITTA ACS  AUTOMATISMI SNC DI TURCHI MONICA E C. CON SEDE IN VIA S. LAVAGNINI, 43 LOCALITÀ ANTELLA – BAGNO A RIPOLI (FI) – C.F. - P.IVA: 06602690486 - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  760,06 IVA 22% COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF53C75265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2023- CIG ZDF3C78555     . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS VOC. STRADONE ZONA ARTIGIANALE, CANNARA (PG), C.F. E  P.I. 02234270540  –   PER L’IMPORTO DI € 2.086,20 IVA 22%  COMPRESA. CIG ZDC3C79822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2086.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL DISSUASORE DI SOSTA “PILOMAT” SITUATO IN PIAZZA BUONDELMONTI AD IMPRUNETA ALLA DITTA ACS  AUTOMATISMI SNC DI TURCHI MONICA E C. CON SEDE IN VIA S. LAVAGNINI, 43 LOCALITÀ ANTELLA – BAGNO A RIPOLI (FI) – C.F. - P.IVA: 06602690486 - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  760,06 IVA 22% COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF53C75265.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI UN CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO NELL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. 65).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CTS ELECTRONICS VOC. STRADONE ZONA ARTIGIANALE, CANNARA (PG), C.F. E  P.I. 02234270540  –   PER L’IMPORTO DI € 2.086,20 IVA 22%  COMPRESA. CIG ZDC3C79822.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.151,68 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG ZBF3C7C834</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1151.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVE SU ALBERI (ART. 116, ALLEGATO XXI, D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.) -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 4 PC E 2 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.690,92 IVA INCLUSA – CIG  ZE93C81C14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1690.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 5.739,14 PER L’INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488).  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5739.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 5.739,14 PER L’INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488).  CUP B64E21001540004 – CIG 9545581E9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - TRASFORMAZIONE  DITTA DA L'OPEROSA SPA IN L'OPEROSA SPA - SOCIETA' BENEFIT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLO INTERCOMUNALE PER LE POLITICHE DI GENERE: ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTE COMUNI FONDATORI 2023 - EURO 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL COMMERCIO COMUNE IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  SEGNATURA E NUMERAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN PIAZZA BUONDELMONTI ED IN VIA MAZZINI AD IMPRUNETA PER LO  SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN LUCA ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L'IMPORTO DI EURO 870,00 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 1.061,40. CIG ZA33C86756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE – ASSEGNAZIONE DELL’ARCH. FRANCESCA PAJER IN COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI DAL 25/09/2023 AL 30/11/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 4 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 7.669,20 - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.187,11 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL COMMERCIO COMUNE IMPRUNETA. FIERA SAN LUCA. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA SCELTA DEI POSTEGGI CON CONCESSIONE DODICENNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DEL COMMERCIO COMUNE IMPRUNETA. FIERA SAN LUCA. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER LA SCELTA DEI POSTEGGI CON CONCESSIONE DODICENNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PARI A € 64.741,03.                                       CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DEL TRATTORE DEL COMUNE DALLA TERZA P.ZZA (IMPRUNETA) ALL’OFFICINA BUTINI A CHIOCCHIO (GREVE IN CHIANTI) E SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DELLE TRIBUNE DELLA FESTA DELL’UVA DAL DEPOSITO DI NIZZANO A P.ZZA BUONDELMONTI E VICEVERSA ALLA DITTA ORLANDINI GROUP S.A.S. CON SEDE IN P.ZZETTA DEI LOTTINI, 2 IMPRUNETA - C.F. E P.I. 06700380485 PER UN TOTALE DI €. 2.318,00 IVA COMPRESA. CIG: Z1A3C9820B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN  VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT), P.IVA 01562490472 PER L’IMPORTO  DI €  10.000,00  IVA  22%  COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z123C920C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN  VIA GUIDO ROSSA N.12, 51037- MONTALE (PT), P.IVA 01562490472 PER L’IMPORTO  DI €  10.000,00  IVA  22%  COMPRESA.  IMPEGNO DI SPESA. CIG Z123C920C8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DEL TRATTORE DEL COMUNE DALLA TERZA P.ZZA (IMPRUNETA) ALL’OFFICINA BUTINI A CHIOCCHIO (GREVE IN CHIANTI) E SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, SCARICO DELLE TRIBUNE DELLA FESTA DELL’UVA DAL DEPOSITO DI NIZZANO A P.ZZA BUONDELMONTI E VICEVERSA ALLA DITTA ORLANDINI GROUP S.A.S. CON SEDE IN P.ZZETTA DEI LOTTINI, 2 IMPRUNETA - C.F. E P.I. 06700380485 PER UN TOTALE DI €. 2.318,00 IVA COMPRESA. CIG: Z1A3C9820B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PARI A € 64.741,03.                                       CUP B62B23000060005 - CIG N.9672323D6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEGNALETICO STRADALE ABBATTUTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILIÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA EINAUDI N. 4/6 . C.F. - P.I. 05732440481- IMPEGNO DI SPESA DI € 117,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 142,74. CIG Z003C98DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>142.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485)- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.740,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 2.122,80. CIG Z843C9B720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2122.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023- CIG Z743C9B2D0 . IMPEGNO DI SPESA DI € 3.294,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEGNALETICO STRADALE ABBATTUTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILIÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA EINAUDI N. 4/6 . C.F. - P.I. 05732440481- IMPEGNO DI SPESA DI € 117,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 142,74. CIG Z003C98DAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI (P.I.02331340485)- IMPEGNO DI SPESA DI € 1.740,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 2.122,80. CIG Z843C9B720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 269 CON DECORRENZA DAL 2/10/2023 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 1/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 39/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 75/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE E NEL PALAZZETTO DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2023 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 610,00  A TITOLO DI CANONE FORFETTARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 39/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA N. 75/2010 DEL 14/10/2010. DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>97° FESTA DELL’UVA. IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE J-CITY PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.427,80 – CIG ZA73CA46E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2427.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO - APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: “LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI, TOLLERANZE DI COSTRUZIONE E SANATORIA EDILIZIA ALLA LUCE DELLE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE” - MATRICOLA N. 215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ENDOTERAPIA PER PINI E CEDRI ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.708,80 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z843CA774C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3708.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 86.229,72(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86229.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 86.229,72(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ENDOTERAPIA PER PINI E CEDRI ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 3.708,80 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z843CA774C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL SANTO PATRONO 18 OTTOBRE - RIPRISTINO DEL MARTEDI', QUALE GIORNO DI ASTENSIONE DAL LAVORO DEL  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E PRESA D’ATTO BUDGET ANNO 2023 INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ORA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO DALL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. N. 65) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI RETE DI RECINZIONE PER LO SPAZIO MULTIFUNZIONE IN LOCALITÀ BARUFFI ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ PIANI DELLA RUGGINOSA, 258 – MONTANINO - REGGELLO (FI) - C.F. E P.I. 04883450480 PER L’IMPORTO DI €. 1281,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C3C871CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SALDO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. RIVALUTAIONE ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI €4.456,14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4456.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 (PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO GIÀ IN ESSERE PER N. 2 MESI) ALL’IMPRESA F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) – P.IVA 01562490472. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.771,40  IVA 22%  COMPRESA.  CIG: Z003C83585.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7771.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 2.080,00 PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI PROGETTO - CIG ZF33B61E92.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA LA FIRENZE LAVORI S.R.L. DI CASTELFRANCO DI SOTTO – PISA (P.IVA 02384620502). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E INCENTIVO DI € 127.988,28. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130068.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS. RIVALUTAIONE ISTAT PERIODO SETTEMBRE 2022-GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI €4.456,14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 2.080,00 PER RILIEVO TOPOGRAFICO DI PROGETTO - CIG ZF33B61E92.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA LA FIRENZE LAVORI S.R.L. DI CASTELFRANCO DI SOTTO – PISA (P.IVA 02384620502). IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E INCENTIVO DI € 127.988,28. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1892.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI NETTI € 95.725,01. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’ACCERTAMENTO E DELL’IMPEGNO ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 479/2023 E DELL’IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE CON DETERMINAZIONE 562/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3785.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI NETTI € 95.725,01. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A CON SEDE LEGALE IN ROCHDALE, 5 – REGGIO DELL’EMILIA - C.F./P.IVA 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA 22% PER €. 55.807,64  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01A344DFA; CUP: B62F23000270004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55807.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPSERVICE S.COOP.P.A CON SEDE LEGALE IN ROCHDALE, 5 – REGGIO DELL’EMILIA - C.F./P.IVA 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI IVA 22% PER €. 55.807,64  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01A344DFA; CUP: B62F23000270004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. FIERA SAN LUCA. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LA SCELTA DEI POSTEGGI CON CONCESSIONE DODICENNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E SOSPENSIONE ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI DI REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 614 DEL 09/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 113,84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  IV TRIMESTRE  2023 - CIG  Z9F3CC3BB5  – IMPEGNO DI SPESA € 750,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2023 PER UN IMPORTO DI € 15.372,00 IVA INCLUSA- CIG ZA13CBA446</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME A TITOLO DI RIMBORSI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35821.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.919,48 - CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI - ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2023,  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE REGIONALE DI SOLIDARIETÀ INTERISTITUZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER € 2.815,83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2815.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE MATRICOLA N. 215 A FAVORE DI  ANCI TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL DI € 33.576,46. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 44.959,37. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.478,80, IVA INCLUSA ALL’IMPRESA MAURRI MARIO SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI N. 35 (P.IVA E C.F. 03571890486) - CIG Z5A3AA392D. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO AL 04/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023-2024 DI CUI ALLA DGR N.757 DEL 2/07/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA REGIONALE NIDI GRATIS A.E. 2023/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI CUI AL D.D. 17222/2023 PER ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO DI NIDO COMUNALE, A.E. 2023/2024, PER €14.582,80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT AL DOTT. FORESTALE LUCA DEI, C.F. DEILCU75L30G999X, P.IVA 01956560971, VIA MONTAPERTI N. 18, 5900 PRATO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 OLTRE CASSA PREVIDENZA 4% PER COMPLESSIVI € 2.496,00. CIG ZC83C99D55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E IL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 – RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4934.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 20898/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RISORSE INTEGRATIVE PER € 7.270,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7270.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 13.510,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI  DI CUI AL D.D. 17222/2023  PER  ABBATTIMENTO RETTE SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO SAN GIUSEPPE, PER € 25.683,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25683</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE TENUTA ZOLLA CON SISTEMA DYNAROOT AL DOTT. FORESTALE LUCA DEI, C.F. DEILCU75L30G999X, P.IVA 01956560971, VIA MONTAPERTI N. 18, 5900 PRATO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,00 OLTRE CASSA PREVIDENZA 4% PER COMPLESSIVI € 2.496,00. CIG ZC83C99D55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL DI € 33.576,46. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO 2023.  APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 44.959,37. CIG 9624559557</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023-2024 DI CUI ALLA DGR N.757 DEL 2/07/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI  (ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL – DENUNCIA DI VARIAZIONE TITOLARE - IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE AI SENSI ART.13 D.LGS. 124/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO TARGATO CK802CZ FACENTE PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA OPLONTI GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA CASTRIOTA 46  –  80058 TORRE ANNUNZIATA (NA), SEDE OPERATIVA V.P. FANFANI, 111 A – FIRENZE (FI) C.F./P.I.: 05238431216 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 459,67 COMPRESA IVA 22%. CIG: Z873CC9A3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>459.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO- PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI UN CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR COME DISCIPLINATO NELL’AVVISO DELLA REGIONE TOSCANA PUBBLICATO SUL BURT N. 15 DEL 12/04/2023 (ART. 55 D.LGS. N. 117 E ART. 13 L.R. 65).INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CO-PROGETTATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UN IMPORTO DI € 3.574,60 DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE SWITCHES E UN NUOVO ARMADIO PER LA RETE DEL PALAZZO COMUNALE – CIG  Z703CD60F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3574.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2057,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2057.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI RETE ANTINTRUSIONE PER PICCIONI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI DI V. CASSIA, LOC. TAVARNUZZE, ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA ROVAI N. 45 A MONTELUPO FIORENTINO (FI) – P.I./C.F.: 05903090487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.148,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: Z553CDB9C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI IMPRUNETA.  CIG ZCC38A4189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 639 DEL 17/10/2023 – PRECISAZIONI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE - BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) PERIODICAMENTE DISPONIBILI NEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE INBEE PER IL CENSIMENTO, L’ISPEZIONE E LA GESTIONE DEI PONTI E SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DATI SULLA STESSA DALLA SOCIETÀ INBEE S.R.L., C.F./P.I. 11253620964, VIA MONTE SABOTINO N. 14, 20095 CUSANO MILANINO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI € 1.470,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.793,40. CIG ZE23CEE0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA ALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 - CIG Z923CD577B – IMPEGNO DI SPESA DI € 2049,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORRESI DI TORRESI SIMONE, C.F. TRRSMN69M22D612F, P.IVA 05063980485,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.370,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF3CED2B2  CUP B67H23002140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 (CIG 66368272E6) E CONTRATTI PER I SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE (CIG N.929357765A). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER I SEMESTRE 2023 DI COMPLESSIVI € 64.168,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64168.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - SIE 3 LOTTO 5 (CIG 66368272E6) E CONTRATTI PER I SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE (CIG N.929357765A). IMPEGNI DI MAGGIORE SPESA PER I SEMESTRE 2023 DI COMPLESSIVI € 64.168,73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORRESI DI TORRESI SIMONE, C.F. TRRSMN69M22D612F, P.IVA 05063980485,  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.370,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF3CED2B2  CUP B67H23002140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA DI UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE INBEE PER IL CENSIMENTO, L’ISPEZIONE E LA GESTIONE DEI PONTI E SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DATI SULLA STESSA DALLA SOCIETÀ INBEE S.R.L., C.F./P.I. 11253620964, VIA MONTE SABOTINO N. 14, 20095 CUSANO MILANINO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI € 1.470,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.793,40. CIG ZE23CEE0A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 140/2022 DI € 21.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SARIDA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN SESTRI LEVANTE, VIA MONSIGNOR VATTUONE, 9/6, P.IVA 01338160995 – CIG 8995827747 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 141/2022 DI € 34.160,00 ED INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 142/2022 DI € 21.960,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 179 AL CORSO DI FORMAZIONE "OPERATORI ECONOMICI E GARANZIE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI PUBBLICI” CHE SI SVOLGERA' IL 27/10/2023 IN MODALITA' WEBINAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE RENDICONTO SERVIZIO SGATE PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO (BONUS GAS E BONUS ELETTRICO).RENDICONTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>553.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO AI SENSI DEL D.M. 8 DEL 14/01/2022 PER PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURE PRESSO LE LIBRERIE DEL TERRITORIO – PER  € 3.464,15 ALLA LIBRERIA LIBEROCAOS DI ALESSANDRA VACCA CIG ZA03CF04C7  - PER € 2.500,00 ALLA  LIBRERIA TEMPOLIBRI DI ROBERTO NOZZOLI, CIG ZCD3CF0524  PER € 2.500,00 ALLA LIBRERIA CENTROLIBRO S.A.S. CIG Z063CF056E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z163CF66E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIFACIMENTO DEL MURO COMUNALE DI SOSTEGNO IN VIA COLLERAMOLE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B65F23000130001 - CIG 988316234A (LAVORI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  CORSO DI FORMAZIONE "STATO LEGITTIMO, CONSOLIDAMENTO TITOLI EDILIZI, LE TOLLERANZE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE, COMMERCIABILITÀ, AGIBILITÀ, NOVITÀ ANNO 2023 - 7 NOVEMBRE 2023" DIPENDENTE MATRICOLA N. 270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H23000170004 - CIG N.9684754FD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 200,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO RESIDUO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA NIVI CREDIT S.R.L., DIVISIONE E.M.O. CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, P. IVA 04105740486– CIG ZAE3CFE623</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO ZD33CEC511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE AREE STRADALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SIMONE E SANDRO ACCIAI S.N.C. - C.F./P.IVA 02185260482 – VIA ROMA, 392 – BAGNO A RIPOLI – FI - IMPEGNI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 49.518,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZB23CFF105;  CUP: B67H23002190004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP9 LOTTO 5 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE  2025. CIG MASTER 799005739F CIG DERIVATO A022C6EEF7 – STORNO BUONI PASTO PRECEDENTE AFFIDAMENTO  DETERMINAZIONE N. 304 DEL 12/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66585.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 200,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO ZD33CEC511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE, DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.478,80, IVA INCLUSA ALL’IMPRESA MAURRI MARIO SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI N. 35 (P.IVA E C.F. 03571890486) - CIG Z5A3AA392D. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONEALLA FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE  SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE EMILIAROMAGNA, LIGIRIA, TOSCANA, VIA BUSANI 4 MODENA P.IVA 02658900366 - CIG ZCF3D061BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.512,80 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA CI.TI.ESSE. S.R.L. CON SEDE IN ROVELLASCA (CO) P.IVA. 00807520135 - CIG ZAB3D03AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1512.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO ED ORDINARIO DI AUTOMEZZO DELLA VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI IMPRUNETA ODV</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4451.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. DUE ZERBINI ASCIUGAPASSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GZ  LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL -  AVENTE SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 14  –  FIRENZE C.F. E P.I. 05531290483  –   PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97,80  IVA 22%  COMPRESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z603D139ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGATA DG907AC ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO, VIA GOZZANO, 164 – PISTOIA – PT – P.I.:01677780478, C.F.:FDESFN56R13G713F PER UN TOTALE DI €. 350,14 IVA COMPRESA. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z993D105A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT G.PUNTO TARGATA DG907AC ALLA DITTA AUTOFFICINA FEDI STEFANO, VIA GOZZANO, 164 – PISTOIA – PT – P.I.:01677780478, C.F.:FDESFN56R13G713F PER UN TOTALE DI €. 350,14 IVA COMPRESA. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z993D105A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE FORNITURA DI N. DUE ZERBINI ASCIUGAPASSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GZ  LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL -  AVENTE SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 14  –  FIRENZE C.F. E P.I. 05531290483  –   PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97,80  IVA 22%  COMPRESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z603D139ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.350,94 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z513D194FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO INTERNO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L’OROLOGIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.350,94 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z513D194FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL ALLA DATA DEL 02.11.2023 DI € 33.692,09. CIG N. ZC03BBF0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.679/2023. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 30.315,78. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA IN OCCASIONE DI “LIBRIAMOCI” 2023 - CIG.  ZA93D1D1F7   – IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 –  E.D.A. SERVIZI- SOCIETÀ COOP. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,09 IVA INCLUSA – CIG  ZD13D173D6 E DI 4 SMARTPHONE DALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER UN IMPORTO DI € 750,64 IVA INCLUSA – CIG Z5A3D1A03D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1484.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 4.500,00 -  CIG ZCE3D0908A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI – ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL ALLA DATA DEL 02.11.2023 DI € 33.692,09. CIG N. ZC03BBF0DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.679/2023. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 30.315,78. CUP B62H22012070004 - CIG N. Z493875181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRI – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI €. 1.280,00 RELATIVA AL SINISTRO STRADALE DEL PALETTO TIPO CHIODO FIORENTINO  DISSUASORE DI SOSTA IN GHISA DANNEGGIATO E RIPRISTINO PORZIONE DI LISTA DI MARCIAPIEDE E CORDONATO DIVELTO E SPACCATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE, IN PIAZZA BUONDELMONTI, SINISTRO N. 1/8101/2023/0581038/2 DEL 18/06/2023 – COD.RIF. POLIZZA N. 232430100018950/480242502400IT05387 – COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2023/30.11.2024, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z2D3D1E28C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2023/30.11.2024, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z2D3D1E28C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2023/30.11.2024, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z2D3D1E28C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2023/30.11.2024, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMEPGNO DI SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. Z2D3D1E28C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO E CONTABILITÀ FINALE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE TRIENNALE PER IL SOFTWARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERBATEL S.R.L. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 24.595,20 IVA INCLUSA. CIG ZCA3D28F44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24595.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.950.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO - MEF 22 APRILE 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 03.11.2023. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.755.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI DI FIRENZE (C.F. PRRPLG69L19D612X - P.I. 02270110485). IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 57.829,83. CUP B65I22000030006 – CIG A018E81BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57829.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.950.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO - MEF 22 APRILE 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 03.11.2023. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.755.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI DI FIRENZE (C.F. PRRPLG69L19D612X - P.I. 02270110485). IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 57.829,83. CUP B65I22000030006 – CIG A018E81BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.950.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO - MEF 22 APRILE 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 03.11.2023. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.755.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI DI FIRENZE (C.F. PRRPLG69L19D612X - P.I. 02270110485). IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 57.829,83. CUP B65I22000030006 – CIG A018E81BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.950.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE INTERNO - MEF 22 APRILE 2022. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.687 DEL 03.11.2023. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA DI € 1.755.000,00 RELATIVA AL CONTRIBUTO PNRR. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI DI FIRENZE (C.F. PRRPLG69L19D612X - P.I. 02270110485). IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 57.829,83. CUP B65I22000030006 – CIG A018E81BE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO E CONTABILITÀ FINALE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDE CARBURANTI – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 869/2023 PER €. 114,15 PER ACQUISIZIONE SCHEDE CARBURANTI ORDINE CONSIP N. 7292778 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-114.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICONOSCIMENTO DI UN'INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 PER ADDETTO STAMPA,  DI CUI ALLA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 2/11/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIDENDO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - ACCERTAMENTO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER TRASFERIMENTO STATALE ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE ART.1, C. 797, L. 178/2020  ACCERTAMENTO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DIFFERENZA FRA LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GODIMENTO PER IL DOTT. VINCENZO DEL REGNO E QUELLA PREVISTA PER LA FASCIA DI APPARTENENZA DELL’ENTE – ACCERTAMENTO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO (PBL 10799-PVF 8718) IN VIA CASSIA A TAVARNUZZE (CODICE SISBON FI198). APPROVAZIONE DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO – SPECIFICA – ACQUE SOTTERANEE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DR.SSA ORNELLA GUZZETTI A FAR DATA DALL'1/10/2023 SINO AL 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3580</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 6.640,60 IVA INCLUSA E VARIAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 656 DEL 23/10/2023 DI € 40.000,00. CIG Z163CF66E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6640.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MINISTERIALE  INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI ( ART. 1, C. 583-587, L. 234/21) ACCERTAMENTO SPESA  - RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE IMPEGNO SPESA – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9453.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO GIURIDICO AL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE, NELLA PERSONA DELL’AVV. MARIAGIULIA GIANNONI (P.IVA: 04886670480 - C.F.: GNNMGL64H52G702E).  IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 32.830,20. CUP B65I22000030006 – CIG A027B4A2A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32830.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI. COMPLETAMENTO INTERVENTO SULLA RAMPA ESTERNA DI ACCESSO E TINTEGGIATURA AULE E LOCALI DELLA SCUOLA IL GHIRLANDAIO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI CON SEDE LEGALE IN V.S.AMMIRATO 2 - FIRENZE - C.F./P.IVA 00440520484 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA 22% DI €. 34.669,72.  CIG: Z9E3D2C323;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34669.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDE CARBURANTI – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 869/2023 PER €. 114,15 PER ACQUISIZIONE SCHEDE CARBURANTI ORDINE CONSIP N. 7292778 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 6.640,60 IVA INCLUSA E VARIAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 656 DEL 23/10/2023 DI € 40.000,00. CIG Z163CF66E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG 9943510C06 - CUP B62H23010350004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ESSO (PBL 10799-PVF 8718) IN VIA CASSIA A TAVARNUZZE (CODICE SISBON FI198). APPROVAZIONE DOCUMENTO "ANALISI DI RISCHIO SITO – SPECIFICA – ACQUE SOTTERANEE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI SUI CAPITOLI DELLA MISSIONE 12, PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-44229.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 756/2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 70.612,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 ANNI DI CUI ALLA DGR N. 756/2023: ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 70.612,73</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI SALUTE DEGLI ALBERI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE (VIA C.A DALLA CHIESA E GIARDINO VIA MONTEBUONI, AREA VERDE LOTTIZZAZIONE VIA VECCHIA DI POZZOLATICO, VIA BUOZZI, VIA ROMA) ALLO STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI-PINZAUTI NELLA PERSONA DEL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI C.F. PNZSMN62E31D612L (P.IVA STUDIO ASSOCIATO 05594120486). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.347,28.                                                                                                        CIG Z4E3D2C420</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2347.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 07/11/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 8.974,40, PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DA FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – A.S. 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE OSSARI CIMITERO DI MONTEBUONI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. - C.F./P.IVA 05501050487 – VIA CAVALLEGGERI, 49 – IMPRUNETA – FI - IMPEGNO SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.834,46 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZBE3D363BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3834.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 07/11/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE FERDINANDO PAOLIERI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN IMPRUNETA (FI), PIAZZA GARIBALDI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CARATTERE CULTURALE DI CUI ALL’ART. 5 PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’AUTOCLAVE DELLA PISCINA COMUNALE ZODIAC DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 15.616,00 IVA INCLUSA. CIG ZC23D2C4FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 23.063,87 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23063.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 50,00 A FAVORE DI EOLO S.P.A. - CIG  ZF02AF2F9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AFFARI GENERALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 448,96 - CIG. N. Z993D43D3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 882,24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>882.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA, CON PREDISPOSIZIONE PARTE ELETTRICA DI OSSARI PRESSO IL  CIMITERO DI MONTEBUONI – TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIALE GIANNETTI S.R.L. - C.F./P.IVA 01015980491 – VIA METAURO, 29/A – S.P.PALAZZI - CECINA – (LI) - IMPEGNO SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 30.029,53 IVA 22% COMPRESA. CIG ZAE3D476DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30332.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AFFARI GENERALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1 COMMA 450 DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURRESI E FOSSATI SNC DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 448,96 - CIG. N. Z993D43D3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L’UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO  PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE TECNICO SPECIALIZZATO DA ADIBIRE A MANSIONI DI GIARDINIERE( EX CAT.B3) -APPROVAZIONE ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., C.F./P.IVA 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.993,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A02C9E4FD4 CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70993</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L’UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO  PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE TECNICO SPECIALIZZATO DA ADIBIRE A MANSIONI DI GIARDINIERE( EX CAT.B3) -APPROVAZIONE ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., C.F./P.IVA 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 70.993,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG A02C9E4FD4 CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL NUOVO PORTALE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 400,00 I.V.A. ESENTE   – CIG Z9B3D52915</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E UTILIZZO DELLA SIM DATI DEL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE DELL’AUTOVELOX SODI C106  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486 – CIG Z1A3D5394C -IMPEGNO DI SPESA DI € 1201,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1201.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 26095/2022. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO CITROEN C1 TARGATO GB782DX ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI, VIA CASSIA 258-A, TAVARNUZZE - IMPRUNETA, C.F.:BRTMRZ67M28D612F, P.I.: 05597430486 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 830,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223D5434C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI FACENTI PARTI DELL’AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO CITROEN C1 TARGATO GB782DX ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI, VIA CASSIA 258-A, TAVARNUZZE - IMPRUNETA, C.F.:BRTMRZ67M28D612F, P.I.: 05597430486 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 830,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223D5434C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2022/2023 DI CUI AL D.D. 26095/2022. APPROVAZIONE ALLEGATO E SCHEDA CONSUNTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA LINEA TELEFONICA NELLA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG Z5A3D56214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 1 NOTEBOOK E 3 BORSE DA TRASPORTO PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. PER € 590,23 IVA INCLUSA CIG Z6B3D62FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>590.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DEL CIG  ZDF3C78555 ASSUNTO CON L’IMPEGNO DI SPESA 1107/2023. SOSTITUZIONE COL CIG  Z9B3C51FDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA). AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO SPESA € 14.000,00. CIG Z203D62349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER EVENTO TAVOLO DI GENERE PER IL 25 NOVEMBRE PER € 100 - ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 15/11/2023 - COMPETENZA 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DI € 14.000,00 A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “AVVISO MISURA 1.4.4. "SPID-CIE COMUNI”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 6.100,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F22004560006   CIG  A02B02F906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI 2023 – IMMOBILE POSTO IN VIA DI MASSOLE N. 12, IMPRUNETA – REVOCA DETERMINAZIONE N. 739 DEL 28.11.2023 ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI CON DECORRENZA DAL 1/12/2023 ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/11/2023 -  COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI A FAR DATA DAL 5/12/2023 AL 29/2/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3706.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023 ALLA DITTA ANCHOR POINT SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE, C.F./P.IVA 07293420480, AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZA UMBERTO I N. 5 – RUFINA – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 6.100,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z213D7EC74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2023 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-155.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DI € 85.310,52 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA DAL 05/07/2022 AL 21/09/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.186,93 - CIG ZCD3D82E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3186.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IN COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A IMPRUNETA – ANNO 2023.  APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE DI € 85.310,52 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B62H23003520004 – CIG 980142796D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI – NOMINA SUPPLENTE TEMPORANEO DI MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 200 C.6 DELLA L.R. 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE, PER MODIFICHE INTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA DIA N. 4/2007 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 44/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI CON DECORRENZA DAL 29/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 1158/2023 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ZOOTSISTEMI S.R.L. CON LA DETERMINAZIONE 619/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 700/2023 CIG Z163CF66E3; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCLAVE DELLA PISCINA ZODIAC DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 719/2023 CIG ZC23D2C4FF;  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 726/2023 CIG A02C9E4FD4. REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 368,85, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 458,00 CIG Z9A3D8F570</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CQUISTO DI DUE CONDIZIONATORI PER CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI ARCOLAIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIDEO TV MARINARI DI  AMANTINI ANDREA CON SEDE A IMPRUNETA (FI) -  CIG Z7E3D7F2E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1459</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELL’ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA 97^ EDIZIONE DELLA FESTA DELL’UVA- ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE FESTA DELL’UVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 700/2023 CIG Z163CF66E3; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCLAVE DELLA PISCINA ZODIAC DI TAVARNUZZE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 719/2023 CIG ZC23D2C4FF;  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 726/2023 CIG A02C9E4FD4. REIMPUTAZIONE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARANGHI SRL – C.F. E P.I. 03562980486, PER L’IMPORTO DI € 368,85, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 458,00 CIG Z9A3D8F570</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRUNETA  CITTA’ CHE LEGGE -  PATTO LOCALE PER LA LETTURA  – ELENCO ADERENTI AGGIORNATO AL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO (MI)  - IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. ZFA3D44AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 149,06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA EDILIZIA" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMEMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - AFFIDAMEMENTO ALLA SOCIEETA' EDITRICE PRESSLEX DELLA D.SSA CHIARA MOROCCHI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO SPESA DI EURO 312,00 - CIG. N. Z563D7A37A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 360,00 - CIG. N. ZB43D759C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" E "BOZZA &amp; RISPOSTA" PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 - CIG. N. ZE63D8F846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.716,21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1716.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 - LOTTO 5. MAGGIORE SPESA DI € 11.193,66.                                    CIG N.9926458447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11193.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 13.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6.   IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 35.696,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS PACCHETTO COMPLETO" E "BOZZA &amp; RISPOSTA" PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 - CIG. N. ZE63D8F846</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. DI MILANO (MI)  - IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. ZFA3D44AA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE SEPEL SRL DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 360,00 - CIG. N. ZB43D759C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA EDILIZIA" PER L'ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMEMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - AFFIDAMEMENTO ALLA SOCIEETA' EDITRICE PRESSLEX DELLA D.SSA CHIARA MOROCCHI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO SPESA DI EURO 312,00 - CIG. N. Z563D7A37A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6.   IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 35.696,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SIE 3 - LOTTO 5. MAGGIORE SPESA DI € 11.193,66.                                    CIG N.9926458447</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER EURO 919,79 – CIG  ZA23CF9186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>919.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE ESPERTO TECNICO” AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEL SIG. TOMMASO HAGGE CON DECORRENZA DAL 27/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. - P.IVA/C.F.: 06468410482 - AVENTE SEDE IN LARGO DEI MILLE 13, 14 – SCANDICCI – FI –  PER L’IMPORTO DI €. 1.084,89 IVA COMPRESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z983DAC1B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1084.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL SERVO SCALA E DEGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EUROCERT AVENTE SEDE IN VIA DELL’ARTIGIANATO, 13 – GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – P.IVA/C.F.: 01358390431 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO TOTALE DI €. 1.756,80 IVA 22% COMPRESA CIG ZDC3DA3E09.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 754/2023 E IMPEGNO DI SPESA SALDO CONGUAGLIO PER € 30.538,85 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30538.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI € 529.273,69. CUP B64E21001540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>529273.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2022/2023. REVOCA DETERMINAZIONE N. 754/2023 E IMPEGNO DI SPESA SALDO CONGUAGLIO PER € 30.538,85 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - DEFINIZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>794.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC – IMPEGNO SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE E IMPOSTA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  REIMPUTAZIONE DELLE SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: -   INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALLO STUDIO GRACILI ASSOCIATO – CIG A027B4A2A5; - INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA – PERRI - CIG A018E81BE7. CUP B65I22000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90660.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022:  APPROVAZIONE RELAZIONI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DI TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER € 694,18 (COMPRESA IVA AL 22%), ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>694.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ENTE, ATTI PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI PER IL TRIENNIO 2023/2025 (ESERCIZI FINANZIARI 2022/2023/2024) - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. STUDIO SIGAUDO S.R.L. - CIG: ZA03A0DF1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE  PER L'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2561</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’. ACQUISTO DI DUE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NENCINI SPORT SPA CON SEDE A  CALENZANO (FI) -  CIG  Z5F3DC2208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4132.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SU VARI CAPITOLI A TITOLO DI RIMBORSI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE  STATALI DI CUI AL DM 24/07/2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13161.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CASSA VINCOLATA RELATIVA AI PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CDS AL 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>361220.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE  PER L'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022:  APPROVAZIONE RELAZIONI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA DI TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023, PER € 694,18 (COMPRESA IVA AL 22%), ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE  STATALI DI CUI AL DM 24/07/2023: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI/SCUOLE PRIVATE PARITARIE CHE HANNO REALIZZATO CENTRI ESTIVI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E REGOLAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>868</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER € 1.665,00 ALLA DITTA LEGGERE SRL   - CIG  ZB53DC7AE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO TAVOLO DI GENERE PER IL 25 NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER EVENTO RETE READY 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 786/2023 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA N. 7 MUTUI A TASSO FISSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>307102.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 5.751,90 - ANNO 2023 – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI OSSARI, PRESSO IL CIMITERO DI MONTEBUONI  E MANUTENZIONE SU ALTRI EDIFICI COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 795 DEL 18/12/2023 PER ERRATA IMPUTAZIONE RISORSE SU CAPITOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA S.GIORGIO S.R.L. - C.F./P.IVA 04883450480 – LOC.PIANI DELLA RUGGINOSA, 258 – REGGELLO – FI - IMPEGNI DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  21.506,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZA83DCC8C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE: IMPEGNO DI SPESA DI  € 51.100,00 - QUOTA PARTE DA BILANCIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023. AVVIO  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,  APPROVAZIONE CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68816</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023. AVVIO  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO,  APPROVAZIONE CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTI GIUDIZIALI, SPESE DI NOTIFICAZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-483.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-25.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI BACHECHE COMUNALI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2023 PER EURO 312,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIDENDO EROGATO AL COMUNE DI IMPRUNETA DA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - DIMINUIZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI € 6.957,49 - FONDI PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NAZIONALI (LEP) DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI. IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SU MEPA SEDUTA OPERATIVA CLUSTER CSA CODICE PRODOTTO  74213 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z663DD3091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2018.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE ANNO 2023. ATTIVITA' DI GESTIONE DEI PROGETTI E DEI VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE NUOVI GIORNI – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.343,10 - CONTRIBUTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4343.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. DEFINIZIONE STANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 26.103.19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26103.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 26.103.19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.520,54 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – SALDO FONDI REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETO SCUOLA A.S. 23/24 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 8.500,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A MAGGILI SPA VIA DEL CARPINO 8, SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RE) P.IVA 02066400405 – CIG Z9A3DDD2A2  – IMPEGNO DI SPESA DI € 540,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO IMUP -DETERMINAZIONE IMPEGNI DEFINITIVI 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI ANCHE PER IL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34755.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACCORDO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNE DI IMPRUNETA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO”. ACCERTAMENTO DI € 360.000,00 E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLO STUDIO 101 PROGETTI P.IVA 07158300488, NELLA PERSONA DELL’ING. LEONARDO POSI, C.F. PSOLRD84B26D612O, PER L’IMPORTO DI € 28.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 35.526,40. CIG ZF13DE1D11  CUP B67H23002650003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DATAMANAGEMENT S.P.A.  NELL’AMBITO DELLA LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR 1.4.1. PER LA SOMMA DI € 48.841,48 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG  A04239BAD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48841.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ACCORDO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNE DI IMPRUNETA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO”. ACCERTAMENTO DI € 360.000,00 E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLO STUDIO 101 PROGETTI P.IVA 07158300488, NELLA PERSONA DELL’ING. LEONARDO POSI, C.F. PSOLRD84B26D612O, PER L’IMPORTO DI € 28.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 35.526,40. CIG ZF13DE1D11  CUP B67H23002650003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETO SCUOLA A.S. 23/24 DI CUI ALLA DGR N. 757/2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO CON IL CASTELLO DI CAFAGGIO PER LA  CELEBRAZIONE DI MATRIMONI DI RITO CIVILE E DICHIARAZIONI DI UNIONI CIVILI  FUORI DALLA CASA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE E DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO AD IMPRUNETA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 - IMEPGNO SPESA DI EURO 15.805,82 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 25,92. PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15831.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULIZIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE E DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO AD IMPRUNETA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 - IMEPGNO SPESA DI EURO 15.805,82 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 25,92. PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RIGNANO SUL’ARNO RELATIVO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETARIO GENERALE PERIODO 01.10.2022-31.08.2023 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 29.033,88 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2023-2024 – FONDI STATALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, A TITOLO DI COFINANZIAMENTO, A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 7.030,86.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 4.768,92 – RIMBORSO EROGAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI FIRENZE – A.S. 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI SPESA 2023 PER € 1.953,58 -  CIG Z6D3DEC56D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1953.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 162.267,81 PER TERZO E ULTIMO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2023 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162267.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 135/2023.PROVVEDIMENTO UNICO 29/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 222/2023 E 252/2023. PROVVEDIMENTI UNICI  9/2023 E 12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 2/2023.PROVVEDIMENTO UNICO 14/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 180/2022.PROVVEDIMENTO UNICO 15/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 32/2023.PROVVEDIMENTO UNICO 31/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 160/2016. PROVVEDIMENTO UNICO 19/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 142/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 20/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 32/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 3/2023 DEL 09/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 66/2022.PROVVEDIMENTO UNICO 28/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 53/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 4/2023 DEL 09/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 255/2022. PROVVEDIMENTO UNICO 21/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 139/2021. PROVVEDIMENTO UNICO 22/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS FISICI PAGOPA  ALLA DITTA NEXI PAYMENTS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA  EURO 5.000,00 CIG Z1D3C20AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'A.P.S.P. OPERA PIA L. E  G. VANNI DI IMPRUNETA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI DISAGIO E MARGINALITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI € 669,30 PER SERVIZI ACCESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>609.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA AMMORTAMENTO CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE, RIFERITA AD ANNO 2021. RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  PER € 1.047,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TARIFFE TAXI PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 823,50 PER RETTA RICOVERO DISABILE RIFERIBILE A I SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>823.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.T. N.2/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)”: ACCERTAMENTO SITUAZIONI DI SOTTOUTILIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2024 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI E/O CONSEGUENTI AL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA, ORIGINATO DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ESTERA E NEI CONFRONTI DI OBBLIGATI IN SOLIDO E TRASGRESSORI NON RESIDENTI IN TERRITORIO ITALIANO E/O ISCRITTI A.I.R.E., COMPRESO IL RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE, PER LA DURATA DI ANNI 3 – IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA LABCONSULENZE S.R.L. CON SEDE IN ROMA, VIA ANGELO BRUNETTI 60, P.IVA 03033940788 A SEGUITO DI SUBENTRO A SARIDA S.R.L., P.IVA 01338160995 PER CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA – CIG 8995827747 – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 141/2022 DI € 49.159,02 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 1189/2023 DI € 21.960,00 – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 71.119,02 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 4 DEL 03/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RUOLI ORDINARI PER € 46.102,42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022: RUOLI ORDINARI PER € 39.807,75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE. RUOLI ORDINARI PER € 46.102,42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2021/2022: RUOLI ORDINARI PER € 39.807,75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1578.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,35 PER CANONE RAI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNO DI SPESA I TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-789.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-266.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO TECNICO”, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELL’ARCH. GIUSEPPE GIALLORENZI CON DECORRENZA DAL 15/1/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 2.000,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PR TOSCANA FSE+ 2021-2027. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE  ATTIVITA' LABORATORIALI NELL' AMBITO DEI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ ETA' SCOLARE  2023-2024 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE TOSCANA 17224/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 2.000,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DEL BANDO ALLA RENERWAVE S.R.L. CF/P.IVA 07069220486, PER L’IMPORTO DI € 10.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 12.688,00. CIG Z823E03EAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESENTAZIONE DEL BANDO ALLA RENERWAVE S.R.L. CF/P.IVA 07069220486, PER L’IMPORTO DI € 10.000,00, OLTRE 4%, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 12.688,00. CIG Z823E03EAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE: RIMBORSO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  PERIODO 1/07/2023-31/12/2023, PER € 1.058,05 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PREVISIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.881,73 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE: RIMBORSO PASTI  OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE  PERIODO 1/07/2023-31/12/2023, PER € 1.058,05 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. INTEGRAZIONE/RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.27 DEL 12.01.2024 RELATIVA ALLA PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO FASE 2 TRATTA B DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 -6. INTEGRAZIONE/RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.27 DEL 12.01.2024 RELATIVA ALLA PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DELLA VIABILITÀ DI TRATTI DI VIA COLLERAMOLE E DI VIA SAN CRISTOFANO E SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1952”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.780,00 ED ANTICIPAZIONE ALL' AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER CORRISPETTIVI DA A CASA S.P.A., NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3670346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 27427/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.333,33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3333.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE  PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00,  DEL D.LGS. N. 267/00  E DELL'ART. 1  COMMI 583 E 585  DELLA  L. N. 234/2021. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152316</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9929069EEE - CUP B62H23010270005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DI CUI AL D.D. 27427/2023. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 3.333,33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE € 1.300,00 ALL’AGENTE CONTABILE FABIANA BIAGIOTTI PER SPESE PER IL  SERVIZIO BIBLIOTECA E  DEMOGRAFICI ANNO 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA: NOMINA COMPONENTI QUADRIENNIO 2024-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2023 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2023 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO BIBLIOGRAFICO PERIODICO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DETERIORATO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE M. MALTONI  – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI NN. 28, 256, 349 E 662 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-138.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. RUOLI ORDINARI A.E. 2022/2023 PER € 1.377,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO E PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE BIBLIOTECA COMUNALE PER SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANCI TOSCANA ANNO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (FASCIA DI ETÀ 12-36 MESI) A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2484.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI NN. 28, 256, 349 E 662 ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2023 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE. RUOLI ORDINARI A.E. 2022/2023 PER € 1.377,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (FASCIA DI ETÀ 12-36 MESI) A.E. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA DEL GAS PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA73B6BD83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 9760759124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 647 DEL 11/10/2021 PER FUNZIONI ASSOCIATE ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE- INTEGRAZIONE IMPEGNO PER € 32,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 8 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO E N° 8 APP ANDROID DA EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI 2 P.IVA 02259990402 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0199C47DC – IMPEGNO DI SPESA DI € 319,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>319.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA DI € 488,00 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO NELL’AMBITO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON DETERMINAZIONE N° 70 DEL 13/02/2017 ALLA DITTA NIVI SPA, CON SEDE A FIRENZE, VIA O. DA PORDENONE N. 20, C.F. 04105740486– CIG B016FACB38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE PER STRADE, EDIFICI, E BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA - C.F. E P.I.  03638790489 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.196,00 COMPRESA IVA 22%  CIG: B0169E678A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE 2023  AG. CONTABILE MP ANDREOZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 240 AL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "IL PROGRAMMA PASSWEB" - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B0190E55C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA MONTECCHIO, 4 – IMPRUNETA – P.IVA 05240320480 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: B018EDB701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 -  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.928,00 COMPRESA IVA 22%  - CIG:  B0191CA2C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 112.222,40 ( COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112222.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FEDERICO FORNI CON SEDE LEGALE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B0190E55C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI PNEUMATICI E DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA MONTECCHIO, 4 – IMPRUNETA – P.IVA 05240320480 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: B018EDB701</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 -  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.928,00 COMPRESA IVA 22%  - CIG:  B0191CA2C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO NEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 112.222,40 ( COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CASSA VINCOLATA RELATIVA AI PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA AL 31 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEL CONTRIBUTO DI € 1.983,74 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE A FAVORE DEL COMITATO “SELMA” PER LE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE CON IL POPOLO SAHARAWI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1983.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI WORKGROUP E VOXMAIL ZIMBRA PER IL PERIODO 2024-2028 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.400,00 I.V.A. INCLUSA- CIG B01FCEDC38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI-DIGITALE E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008 - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.878,14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, GENNAIO/MARZO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT), P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 11.657,10. CIG B0125D6CCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11657.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI  - PROVENTI BIBLIOTECARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI DEI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 22/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG ZCF3CED2B2 - CUP B67H23002140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI" PERIODO MARZO 2024/FEBBRAIO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. SRL DI ANCONA (AN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.490,00 - CIG. N. B02D40A09C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXVI EDIZIONE 2024" DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" CONTRIBUTO PER EURO  3.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10011</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE ED ASFALTI A CALDO ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 22/12/2023 E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG ZCF3CED2B2 - CUP B67H23002140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA MATRIMONIO DEL 31/05/2024 NUBENDI BC E PA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - SISTEMA  TARIFFARIO INTEGRATO - BONUSBACK TPL STUDENTI -  AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE  SUPERIORI RESIDENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8110.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 83/2024 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREEANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO PARZIALE DAL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE DELLA DIPENDENTE ARCH. ALESSANDRA AMBROGIONI A FAR DATA DAL 5/12/2023 AL 29/2/2024 – VARIAZIONE DEL PERIODO DI COMANDO E DELL’IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>323.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2024 DEL PONTE RADIO E DEGLI APPARATI RICETRASMITTENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.L.GS 36/2023 ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL, CON SEDE IN FIRENZE VIA DE' BERNARDI 58, P.IVA 02138700485 - CIG B037AD441C - IMPEGNO DI SPESA DI € 1342,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (12-36 MESI) A.E. 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO TARGATO CK802CZ FACENTE PARTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA OPLONTI GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA CASTRIOTA 46  –  TORRE ANNUNZIATA (NA), SEDE OPERATIVA V.P. FANFANI, 111 A – FIRENZE (FI) C.F./P.I.: 05238431216 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 202,74 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B03E856280.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.554,65 CIG B03D4814D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4554.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE (12-36 MESI) A.E. 2023/2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO PER IL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 ALLA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. - C.F. 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.554,65 CIG B03D4814D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 - CIG  B0461C79F2 – IMPEGNO DI SPESA DI € 955,57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>955.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE  I SEMESTRE 2024 – CIG B045EEE05E  - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEGNALETICO VERTICALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.564,04 CIG B03D7F3CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1564.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA DEDAGROUP. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.975,10 IVA INCLUSA   – CIG  B04157C476</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5975.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI IMPIANTO SEGNALETICO VERTICALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.564,04 CIG B03D7F3CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA SUL LAVORO – APPROVAZIONE CIRCOLARE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL “DIVIETO DI FUMO” E RELATIVI ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA PREVENTIVA DA LEGIONELLA E SOSTITUZIONE N. 2 BOILER PRESSO L’EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 ALLA DITTA ARCA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03382330482) PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.206,82 CIG B043F42D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1206.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE A "SISTEMA PA - AREA APPALTI E CONTRATTI"  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.856,00 - CIG. N. B043A6CFC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA PREVENTIVA DA LEGIONELLA E SOSTITUZIONE N. 2 BOILER PRESSO L’EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI N. 6 ALLA DITTA ARCA COOPERATIVA SOCIALE (C.F. 03382330482) PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.206,82 CIG B043F42D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORO DI FORMAZIONE  “LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E L’OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA” IN MODALITÀ WEBINAR DIPENDENTE MATRICOLA N. 219</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 246 “I DECRETI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: TRA NUOVI E VECCHI ADEMPIMENTI, FACCIAMO CHIAREZZA” IN MODALITÀ WEBINAR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE CRITERI AMBIENTALI CAM” IN MODALITÀ WEBINAR - DIPENDENTE MATRICOLA N. 283</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3883.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (FI) – C.F.: DKGLRT76R12Z100D - P.IVA 06155080481 - ED IMPEGNO SPESA DI € 49.150,00. CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 600.000,00 PER PRIMO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2024 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE A VALERE SU FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN COPROGETTAZIONE DELLA  GESTIONE DEL  CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CUP B61J2300060000 - CIG B054D832B3  -  ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 368,24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>368.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI –  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE  DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA – CIG: B05771940E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B054300603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL CON SEDE LEGALE IN VIA E. MONTALE, 575 - PISTOIA (PT) – P.I. E C.F.: 01302760473 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B053BD293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B054300603.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GMV AGRICENTER SRL CON SEDE LEGALE IN VIA E. MONTALE, 575 - PISTOIA (PT) – P.I. E C.F.: 01302760473 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.830,00 IVA 22%  INCLUSA. CIG: B053BD293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 13 DICEMBRE 2023, N. 222 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITÀ, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227. NOMINA REFERENTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA DIPENDENTE MATRICOLA N. 247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO -   INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 98/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENTI CONTABILI. MODIFICA  A FAR DATA DA FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017/2018/2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2.488,80 CIG B05BFA2FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDOMINIO ZODIAC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4888.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2024 CIG ZCF2A3A561  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 700,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA “FERDINANDO PAOLIERI” A IMPRUNETA E LA SCUOLA D’INFANZIA “BUONDELMONTE DE’ BUONDELMONTI” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483 – C.F. BNNLSN70C03D612S) ED IMPEGNO SPESA DI € 1.769,00. CIG N.B068DE01F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 248/2022 - ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 144/2023 - NUOVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI EURO 1.276,22 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL’ARCH. PIERLUIGI PERRI DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA PIAZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA PER UN IMPORTO DI € 3.642,00 COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ONERI ACCESSORI CIG B07841A345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3642</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA CIMA TELEMATICA DELLA FORNITURA DI UN CITOTELEFONO, DI COMANDI DA REMOTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA PER UN IMPORTO DI € 2.964,60 IVA INCLUSA – CIG B079CF77D4     E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WETECH’S S.R.L. DELLA FORNITURA DI COMPONENTI SERVER PER € 716,14 IVA INCLUSA CIG B07841A345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 125/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B07EFD7BD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 264 "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ EX POST” IN MODALITÀ WEBINAR - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  PER USCITE DIDATTICHE  DI ALCUNE CLASSI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE  DELLA MOSTRA DELLA MAESTRA MARIA MALTONI  - CIG  B086AE68EC  – IMPEGNO DI SPESA € 198,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 129 DEL 22/02/2024 PER INSERIMENTO INFORMATICO NON ANDATO A BUON FINE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE CON PERSONALE PROPRIO DEGLI IMPIANTI A RETE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN LARGO DEI MILLE 13/15 A SCANDICCI – FI – C.F./P.I. 06468410482 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22% - CIG: B07CDEE00C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2023-2024.STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCETRTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 158,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 300,00 IVA INCLUSA – CIG  B08970D874</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO NELL’ANNO 2024 DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. - CIG: B08A7611E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DELLA BONIFICA BELLICA DELL’AREA DI CANTIERE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488 - C.F. NGRLRA67R62D612O) ED IMPEGNO SPESA DI € 3.793,71. CIG B078217A45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3793.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI BIBLIOTECARI  PER IL PERIODO 01/03/2024 – 30/04/2024  – IMPEGNO DI SPESA € 4.523,00 -  CIG  B045EEE05E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4523</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO NELL’ANNO 2024 DI ESAMI MEDICI ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. - CIG: B08A7611E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DELL’AREA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 06424230487) ED IMPEGNO SPESA DI €20.374,00. CIG B0782471E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DELLA BONIFICA BELLICA DELL’AREA DI CANTIERE ALL’ING. LAURA NEGRI DELLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE (P.IVA N.07158300488 - C.F. NGRLRA67R62D612O) ED IMPEGNO SPESA DI € 3.793,71. CIG B078217A45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA 2023-2024.STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCETRTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 158,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO, OGGI ARTI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 LAVORATORE CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE TECNICO”, AREA OPERATORI - APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA CANDIDATO IDONEO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 – IMPEGNO DI € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISSUASORI DI SOSTA ABBATTUTI E RIPRISTINO AREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.318,40 CIG B093C147C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3318.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISSUASORI DI SOSTA ABBATTUTI E RIPRISTINO AREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.318,40 CIG B093C147C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE TECNICO”, AREA DEGLI OPERATORI, DEL SIG. RICCARDO CORRADOSSI CON DECORRENZA DALL’11/3/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO –  IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024 – I RATA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA ANNO 2022. LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE AREE STRADALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SIMONE E SANDRO ACCIAI S.N.C. - APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: ZB23CFF105; CUP: B67H23002190004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 2 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 3.834,60 - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO, DOMANDE RIFERITE A NASCITE DELL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 – CIG B0898C96DB IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA ANNO 2022. LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE AREE STRADALI ED AREE DI VERDE PUBBLICO ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACER GIARDINI DI SIMONE E SANDRO ACCIAI S.N.C. - APPROVAZIONE I E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: ZB23CFF105; CUP: B67H23002190004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE I SAL DI € 47.051,15. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SPEED S.R.L. DI BOLOGNA (P.IVA 00326930377) DELLA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA NAZIONE” DELL’ESTRATTO DI AVVISO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA DELL’AREA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI € 2.652,28. CUP B64E21001540004 - CIG B0A8542D94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE I SAL DI € 47.051,15. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA - DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE D’URGENZA – ARTT. 22 E 22 BIS  D.P.R. 321/2001 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.471,99. CUP B64E21001540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10471.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106, COMPRESO DEL BOX E DELLA TARATURA INIZIALE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA POLIZIANO 20 CALENZANO (FI), P.I. 01573730486 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 48.031,40 CIG B0A88E805B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48031.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA - DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE D’URGENZA – ARTT. 22 E 22 BIS  D.P.R. 321/2001 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.471,99. CUP B64E21001540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FARANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 141/2024 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA PRONEXT SRL DI VERONA (VE) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1683.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCESA ED ELEVAZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.682,21 COMPRESA IVA 22% ALLA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. - VIA ROMA N. 317, PRATO (PO) – C.F./P.IVA 02270650977 - CIG B0A2CBD125.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7682.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B0AE437A01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B0AE437A01.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE GIURIDICO NORMATIVA, DI EROGAZIONE DI FORMAZIONE MIRATA E DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A FAVORE DI ANCI TOSCANA E DEGLI ENTI ASSOCIATI CHE NE FARANNO RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - REVOCA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 141/2024 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA PRONEXT SRL DI VERONA (VE) ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &amp; MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCEDIO PRESENTI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ALLA DITTA R.F.ANTINCEDIO, C.F.: FRCGNN65C24D403Z: P.IVA  04245630480 - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70 – EMPOLI – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 1.246,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0A2E88BE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1246</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LINEE VITA RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA ANCHOR POINT SICUREZZA S.R.L. UNIPERSONALE, C.F./P.IVA 07293420480, AVENTE SEDE LEGALE IN PIAZZA UMBERTO I N. 5 – RUFINA – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 1.903,20 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0A2C3C6AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2024 DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAST DI MAFFEI E STANGHELLINI SNC DI LUCCA (LU) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.129,15. - CIG. N. B0B91ED3D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2129.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2024 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E MAGAZZINIERE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO  &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI  EURO 4.286,60. - CIG. N. B0B923C502</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4286.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – RISORSE ECONOMICHE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE ANNO 2023  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12107.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2024 DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAST DI MAFFEI E STANGHELLINI SNC DI LUCCA (LU) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.129,15. - CIG. N. B0B91ED3D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 150/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B0B132CA0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER EDIFICIO COMUNALE VIA F.LLI ROSSELLI N.6, TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483 – C.F. BNNLSN70C03D612S) ED IMPEGNO SPESA DI € 697,84. CIG N.B0C838B759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ART. 141/BIS DEL REG. ES. DEL T.U.L.P.S. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 PER LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE PRESSO  IL  MAGAZZINO COMUNALE SITUATO IN VIA CASSIA - TAVARNUZZE ANNO 2024 ALLA DITTA L’OROLOGIO, C.F./P.IVA  03142960487 - CON SEDE LEGALE IN VIA LISBONA N. 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 7.198,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0AEC42D24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE PRESSO  IL  MAGAZZINO COMUNALE SITUATO IN VIA CASSIA - TAVARNUZZE ANNO 2024 ALLA DITTA L’OROLOGIO, C.F./P.IVA  03142960487 - CON SEDE LEGALE IN VIA LISBONA N. 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  € 7.198,00 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B0AEC42D24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUSBACK TPL ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DI € 88,48 E CONTESTUALE IMPEGNO PER RIVERSAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURA E LINGUAGGIO DI GENERE NELLE SCUOLE DEL CHIANTI, IDEATO E PROMOSSO DAL TAVOLO POLITICHE DI GENERE, IN PROGRAMMA DAL 18 AL 20 MARZO 2024 NEI PLESSI SCOLASTICI DI TAVARNUZZE, GREVE IN CHIANTI, BAGNO A RIPOLI, BARBERINO TAVARNELLE E SAN CASCIANO IN VAL DI PESA. ANTICIPO ECONOMALE DI € 700,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organizzazione e Controllo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST E CONTESTUALE MESSA A DISPOSIZIONE DI € 20.800,00 PER ASSUNZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-20800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI A.S. 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO PER € 3.045,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE O IN ECCEDENZA RISPETTO AL DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 60,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA  "I CRITERI AMBIENTALI MININI", DIPENDENTI MATRICOLE N. 262 E N. 290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00. CIG B043F42D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAGGIO DI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI A.S. 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO PER € 3.045,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VUOTATURA DI FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, STASATURA PARZIALE TUBAZIONI IN ENTRATA ED USCITA, NEGLI EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA, CON SEDE LEGALE IN  VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO N. 68, IMPRUNETA -  C.F./P.I.  04473560482 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 2.000,00  OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 2.440,00. CIG B043F42D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGGIATI DEL PELLEGRINO - LOGGIATO DI DESTRA  – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI.  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. SANDRA FONDELLI DI FIRENZE (C.F. FNDSDR69D55D612S – P. IVA 04805280486) ED IMPEGNO SPESA DI € 13.385,84. CUP B69D23000960004 – CIG B0C52EE968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13385.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME A TITOLO DI RIMBORSI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGGIATI DEL PELLEGRINO - LOGGIATO DI DESTRA  – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI.  AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL’ING. SANDRA FONDELLI DI FIRENZE (C.F. FNDSDR69D55D612S – P. IVA 04805280486) ED IMPEGNO SPESA DI € 13.385,84. CUP B69D23000960004 – CIG B0C52EE968</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI FUMO -   INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 98/2024. MODIFICA ALLA DETERMINA DI NOMINA N. 114 DEL 14/20204.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025 E A.S.  2025/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025 E A.S.  2025/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SOMME DERIVANTI DA RIMBORSI E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-105.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025 E A.S.  2025/2026 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 181/2024 E APPROVAZIONE DOMANDA E MODELLO SEMPLIFICATO PER LE DICHIARAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL PONTE A DUE COLONNE DELL’OFFICINA MECCANICA, ALLA DITTA M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO – C.F. MRTPLA92C10I046W E P.I. 06291260484 - PER UN IMPORTO TOTALE DI € 160,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 195,20. CIG B0E175A31A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 ESPERTI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE QUALI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA DENOMINATO "SERVIZI CIMITERIALI" - CHE SI TERRA' IL 27/03/2024 - DIPENDENTE MATRICOLA N. 279  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE A "LA NAZIONE" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITORIALE NAZIONALE SRL DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 119,90 - CIG. N. B0E60BE373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE DATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLA COOPERAZIONE A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOMAX S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 IVA INCLUSA – CIG B0E87A805B E CONTESTUALE INCREMENTO DELL’IMPEGNO 32/2024 PER LA SOMMA DI € 185,56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>344.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPARCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA SPECIALIZZATA CENTROGRU SRL DI CAMPI BISENZIO, CON SEDE IN VIA DEL PANTANO 16/G – C.F./P.IVA 04227050483 -  PER COMPLESSIVE  € 3.339,14  IVA 22%  INCLUSA. CIG B0E41BCCCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3339.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 138 DEL 26/02/2024 PER ERRATO CIG. - AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI BIBLIOTECARI  PER IL PERIODO 01/03/2024 – 30/04/2024  – IMPEGNO DI SPESA € 4.523,00 - CIG   B08DFE0127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4523</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA WETECH’S S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI SERVER INSTALLATI NEL CED – IMPEGNO DI SPESA DI € 14.581,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B0EEFAC678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14581</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI INSERITI NEL CONTO DI GESTIONE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 192 DEL 22/3/2024- REVOCA. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2023 SERVIZIO URBANISTICA, EDILZIA-SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E SOTTOSERVIZI ANNO 2023. APPROVAZIONE III E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 15/03/2024, CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE E RELATIVA CONTABILITÀ DEI LAVORI. CIG A001459B6A - CUP B67H23001430004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E EASY PARK ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA LARGA 122, P.IVA 05000350651 PER IL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE SMARTPHONE/TABLET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS, A.E. 2024/2025,  DA PARTE DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F – INCREMENTO DI € 136,64 DELL’IMPEGNO N° 1389/2021 PER L’ANNUALITA’ 2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 567 DEL 07/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO". IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "LA SVOLTA" - CUP H59I23000380005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANCI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: "LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO". IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "SAMPEI" CUP - B59I23001880005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>444</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 57.340,00 IVA INCLUSA. CIG B0D2D7B3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 57.340,00 IVA INCLUSA. CIG B0D2D7B3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER ADESIONE ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS, A.E. 2024/2025,  DA PARTE DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI-ACCREDITATI PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 25/03/2024. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2023 DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ED UFFICIO LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 25/03/2024. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAIL RIMBORSO SU INFORTUNIO DIPENDENTE N.520253352 DEL 01/02/2024  - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.9 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B109460353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, SMALTIMENTO E/O RIPOSIZIONAMENTO DI CESTINI PORTARIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.200 DEL 25.03.2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA URBAN DESIGN S.R.L. DI SCANDICCI (FI) – P.IVA 05270320483- ED IMPEGNO SPESA DI € 4.123,60. CIG B0F70552F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4123.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIAPA S.P.A. DELLA FORNITURA  DEL MODULO PER L’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ RICHIESTA DA SEND PER L’AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DEL PAGAMENTO SUL NODO PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.491,20 I.V.A. INCLUSA PER IL CANONE TRIENNALE CIG  B106529CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8491.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE, SMALTIMENTO E/O RIPOSIZIONAMENTO DI CESTINI PORTARIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.200 DEL 25.03.2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA URBAN DESIGN S.R.L. DI SCANDICCI (FI) – P.IVA 05270320483- ED IMPEGNO SPESA DI € 4.123,60. CIG B0F70552F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.9 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIAPA S.P.A. DELLA FORNITURA  DEL MODULO PER L’ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ RICHIESTA DA SEND PER L’AGGIORNAMENTO DELL’IMPORTO DEL PAGAMENTO SUL NODO PAGOPA – IMPEGNO DI SPESA DI € 8.491,20 I.V.A. INCLUSA PER IL CANONE TRIENNALE CIG  B106529CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DECORRENZA 01/07/2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B109460353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE II SAL DI € 85.738,26. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE II SAL DI € 85.738,26. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2440.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SFT AL 31/12/2023-APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 120,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9433</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE SOC. COOP. P.A., VIA ROCHDALE N. 5 - 42122 REGGIO EMILIA - P.IVA N.00310180351 PER L’IMPORTO DI € 3.755.003,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL' ART 31, LEGGE 448/1998 - SIG.RA SCOLARI SILVIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO GJ286AD ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI CON SEDE IN VIA CASSIA, 258-A – TAVARNUZZE - IMPRUNETA – C.F.: BRTMRZ67M28D612F E P.I. 05597430486 -  PER L'IMPORTO TOTALE DI € 335,50  -  CIG: B111591008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICPO ECONOMALE - II TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4881.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, APRILE/GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 11.657,10. CIG B117826A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11657.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO COOPSERVICE SOC. COOP. P.A., VIA ROCHDALE N. 5 - 42122 REGGIO EMILIA - P.IVA N.00310180351 PER L’IMPORTO DI € 3.755.003,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, APRILE/GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 11.657,10. CIG B117826A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI PERSONALE DI AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO ECONOMICO FINANZIARIO - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 838,47.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>838.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 002201080301.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELLA D.SSA CAMILLA PERA  CON DECORRENZA DALL’1/5/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01284070537 . DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01983360510 . DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 214/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B11AB3E437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8491.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 214/2024 E ATTRIBUZIONE DEL CIG CORRETTO B11AB3E437</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01284070537 . DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DEL POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA PER FIERA SAN LUCA. DITTA INDIVIDUALE P. IVA 01983360510 . DECADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – IMPEGNI DI SPESA PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA PER COMPLESSIVI € 11.003,90: - HOTEL BELLAVISTA € 5.498,90 – CIG B12431733B - RESIDENCE IL CONNUBIO € 655,00 – CIG B1239B8782 - ALBERGO SONIA S.N.C. € 1.250,00 – CIG B123AFF55C - OMERO S.N.C. RESIDENCE RISTORANTE € 900,00 - CIG B123BFA47E - FIGLINE AGRITURISMO S.R.L. € 600,00 – CIG B123D6B500 - RISTORO BELLAVISTA DI JAMA S.N.C. € 2.100,00 – CIG B12458EBF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11003.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI-ACCREDITATI  CHE,  PER L'A.E. 2024/2025, ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 5364/2024 COME MODIFICATO CON D.D. 5433/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI E PRIVATI-ACCREDITATI  CHE,  PER L'A.E. 2024/2025, ADERISCONO ALLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 5364/2024 COME MODIFICATO CON D.D. 5433/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-109812.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/03/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEEPAG DELLA FORNITURA  E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOREX PER LA MOSTRA “PROGETTO DI ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE NEL PAESE DEL COTTO” – IMPEGNO DI SPESA DI € 771,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B13F8A79C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 -  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEEPAG DELLA FORNITURA  E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOREX PER LA MOSTRA “PROGETTO DI ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE NEL PAESE DEL COTTO” – IMPEGNO DI SPESA DI € 771,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B13F8A79C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 CCNL 16/11/ 2022 ALLA MATRICOLA N. 268</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 275 CON DECORRENZA DAL 17/4/2024 – ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO  16/4/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A.E. 2024/2025 ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 5.855,45 - PERIODO MARZO-APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA ANNUALITÀ 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, A.S. 2024/2025 E 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 6-9 GIUGNO 2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALL’IMPRESA DE.MAS S.R.L. DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – P.IVA 02138320482 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 15.459,84. CIG N.B146314D08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15459.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE A.E. 2024/2025 ( ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE 6-9 GIUGNO 2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ALL’IMPRESA DE.MAS S.R.L. DI RIGNANO SULL’ARNO (FI) – P.IVA 02138320482 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 15.459,84. CIG N.B146314D08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, A.S. 2024/2025 E 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2023 DEL COMUNE DI IMPRUNETA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO STAMPATI - IMPEGNO € 475,80 - CIG  B1494DC1BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP.VA DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,50. - CIG. N. B138206477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>579.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER € 629,30. ALLA LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI FIRENZE (CIG. N. B14A4CD977) E PER € 183,00. ALLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO (CIG. N. B14A846718) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>812.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI UFFICI COMUNALI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP.VA DI VIAREGGIO (LU) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,50. - CIG. N. B138206477</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROJECT FINANCING DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE PER € 629,30. ALLA LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC DI FIRENZE (CIG. N. B14A4CD977) E PER € 183,00. ALLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE SPA DI MILANO (CIG. N. B14A846718) - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E DEMOGRAFICI AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO EVASIONE TRIBUTARIA RECUPERO IMU ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA “CRAMPI DÌ CHIANTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220110 0201.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. C0220101 0301.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTESCA “CRAMPI DÌ CHIANTI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220114 0109.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220107 0105.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AUTOLINEE TOSCANE  DEL TRASPORTO PER IL TROFEO DEL CHIANTI – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B0C4892CE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1099.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD AUTOLINEE TOSCANE  DEL TRASPORTO PER IL TROFEO DEL CHIANTI – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 I.V.A. INCLUSA CIG  B0C4892CE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI VISIOTEST PER L’ANNO 2024 ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. - CIG: B1550ABDC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI –  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  COOPERATIVA SOCIALE   GIOVANNI PAOLO II-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,  RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2024/2025,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D.N. 5364 DEL 12/03/2024, COME MODIFICATO DAL D.D. N.5433 DEL 14/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "MOD. B RELATIVO ALL’UTILIZZO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI PER ATTIVITÀ LAVORATIVE SU ALBERI" - PARTECUIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 291 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DESTINATE ALLE FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DELL'ART. 208 C.2 LETTERA A) E C.4 DEL D.L.GS. N° 285 DEL 1992 – ANNUALITA’ 2023 – IMPEGNO DI SPESA € 11.449,88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11449.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 128.884,47 PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2023 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE ATTRIBUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128884.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E  LA  COOPERATIVA SOCIALE   GIOVANNI PAOLO II-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,  RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIVATO-ACCREDITATO  “SAN GIUSEPPE”, A.E. 2024/2025,  NELL’AMBITO DELLA MISURA REGIONALE NIDI GRATIS DI CUI AL D.D.N. 5364 DEL 12/03/2024, COME MODIFICATO DAL D.D. N.5433 DEL 14/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI TOSCANA -CORSO DI FORMAZIONE “TRASPARENZA: DISPOSIZIONI IN MATERIA E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE” PER IL DIPENDENTE MATRICOLA N. 19 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI  SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/05/2024 – 31/12/2024   PER UN IMPORTO DI € 18.050,00 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – CIG. B14FC1C619</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 209 A FAR DATA DALL’1/5/2024 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/4/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - COMANDO PARZIALE DEL DR. MARCO FABBRINI A FAR DATA DAL 1/5/2024 AL 15/6/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEL P.E. ALESSANDRO PACE CON DECORRENZA DAL 6/5/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO AREA FIORENTINA (SDIAF) PER  L’ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI" -  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3770.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – VARIAZIONE IMPUTAZIONE E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EMERGENZA ALLOGGIATIVA PER COMPLESSIVI € 9.454,50 ANZICHÉ 11.003,90:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PROGETTO CULTURA E LINGUAGGIO DI GENERE NELLE SCUOLE DEL CHIANTI IN PROGRAMMA DAL 18 AL 20 MARZO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-239.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – RETTIFICA DETERMINAZIONE 279/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA LOCALE AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 981/2020, PER L’EVENTO CALAMITOSO DEL 27 MARZO 2024 – RIMBORSO SPESE AUTONOMA SISTEMAZIONE  DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI – IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.270,00;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI IN AMBITO DI POLITICHE AMBIENTALI ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO B17D678C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. - CIG DERIVATO B17D678C44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI - ESCLUSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME AD I.C.A. SRL RELATIVE A CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - CIG 9217445C3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 768,60 I.V.A. INCLUSA- CIG B190631016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>768.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA SECONDO QUADRIMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 768,60 I.V.A. INCLUSA- CIG B190631016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE AREA PEEP - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED ELIMINAZIONE DI VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31, LEGGE 448/1998 – SIG.RI MARCUCCI GIANCARLO E LUCA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE  PER L’ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL DEFIBRILLATORE RESCUE SAM MATRICOLA 171114944 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA BIOMEDICAL S.R.L., CON SEDE A FIRENZE IN VIA G.B. LULLI 43, P.IVA 01995260484 – IMPEGNO DI SPESA DI € 305,00 – CIG B193410AB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. C0220101 0401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L’EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 298,90 IVA INCLUSA CIG B19BA21D49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SEPSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>492.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 TELAI IN FERRO COMPRESO IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE GRIGLIE DI AREAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.464,00. -  CIG: B17A86EE26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO LAVORO  DI SOSTITUZIONE DI N. 2 CERNIERE PER PORTE IN FERRO SOTTO IL LOGGIATO DI P.ZZA BUONDELMONTI E DI N. 5 BACHECHE DI FERRO PER PUBBLICITÀ ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.450,00 IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.769,00. -  CIG: B1815D9990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DEL CERTIFICATO SIOPE PER € 207,40 IVA INCLUSA - CIG B196927A5A   E DEL CANONE DEL PORTALE PAGOPA PER € 4.148,00 IVA INCLUSA  CIG B196A4FE9D  MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCEDIO PRESENTI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ALLA DITTA R.F.ANTINCEDIO, C.F.: FRCGNN65C24D403Z: P.IVA  04245630480 - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70 – EMPOLI – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 14.473,59 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B183383456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14473.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.858,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DEL CERTIFICATO SIOPE PER € 207,40 IVA INCLUSA - CIG B196927A5A   E DEL CANONE DEL PORTALE PAGOPA PER € 4.148,00 IVA INCLUSA  CIG B196A4FE9D  MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT C.F. HXHRNT88E08Z100M, P.IVA 06885470481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 71.858,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCEDIO PRESENTI  NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 ALLA DITTA R.F.ANTINCEDIO, C.F.: FRCGNN65C24D403Z: P.IVA  04245630480 - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA PARTIGIANI D’ITALIA N. 70 – EMPOLI – FIRENZE -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO  DI  €. 14.473,59 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B183383456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO LAVORO  DI SOSTITUZIONE DI N. 2 CERNIERE PER PORTE IN FERRO SOTTO IL LOGGIATO DI P.ZZA BUONDELMONTI E DI N. 5 BACHECHE DI FERRO PER PUBBLICITÀ ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.450,00 IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.769,00. -  CIG: B1815D9990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI FABBRO. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 10 TELAI IN FERRO COMPRESO IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DELLE GRIGLIE DI AREAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI TAVARNUZZE ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE VIA DEL MELETO 2B, GREVE IN CHIANTI – FI – P.I.: 02331340485 - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA 22% PER COMPLESSIVI € 1.464,00. -  CIG: B17A86EE26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L’EVENTO BUONGIORNO CERAMICA 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 298,90 IVA INCLUSA CIG B19BA21D49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 293/2024 E ATTRIBUZIONE DEI CIG CORRETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 19/04/2024, CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO: SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA - CIG B0782471E4 E RELATIVO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA  - CIG B078217A45. INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO DELL’AREA OGGETTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO. SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024 - CIG N.B146314D08. REIMPUTAZIONE DI SPESE SUL BILANCIO CORRENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO INVENTARIALE MATERIALE LIBRARIO DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PAGOPA PER IL PAGAMENTO E RICONCILIAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI E GESTIONE MESSAGGISTICA APP IO FORNITO DA ETRURIA PA SPA P.IVA.  05883740481 PER L’ANNO 2024– CIG B19EB503B8 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4148,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL LOCALE CED NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE), P.IVA 00310180351 ED IMPEGNO SPESA DI € 21.960,00. CUP B64J24000390004 - CIG B175D42582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 05531290483 ED IMPEGNO SPESA DI € 71.180,33 . CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71180.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2024 DI € 74.726,97. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484) ED IMPEGNO SPESA DI € 84.192,43. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84192.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE II STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 19/04/2024, CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEL LOCALE CED NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE), P.IVA 00310180351 ED IMPEGNO SPESA DI € 21.960,00. CUP B64J24000390004 - CIG B175D42582</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX TASI ANNO 2024 DI € 74.726,97. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484) ED IMPEGNO SPESA DI € 84.192,43. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI, AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA LINOLEUM GOMMA ZANAGA S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 05531290483 ED IMPEGNO SPESA DI € 71.180,33 . CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA "SAN GIUSEPPE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 13.714,54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11455</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 13.714,54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA "SAN GIUSEPPE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI IMPRUNETA E CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA-PARITARIA SAN LORENZO LE ROSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/04/2024. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 18/04/2024. CIG A0009BFBC0 CUP B67H23001420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PER ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 197 DEL 14/5/2024 -  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL DR. CARLO GARGIULLI CON DECORRENZA DAL 20/5/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, E ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DI OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ E RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA VARIANTE AUTOMATICA (AI SENSI DELLA L.R.T. N. 12/2022) - COMPLESSO IMMOBILIARE “EX FATTORIA ALBERTI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 3.600,00 CIG B1A8044F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, E ART. 14 BIS DELLA L. 241/90 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA DI OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ E RICHIESTA ATTIVAZIONE PROCEDURA VARIANTE AUTOMATICA (AI SENSI DELLA L.R.T. N. 12/2022) - COMPLESSO IMMOBILIARE “EX FATTORIA ALBERTI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 3.600,00 CIG B1A8044F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010  - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 102.786,97.  CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 19 AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E I MICRO-ACQUISTI INFRA 5.000 EURO DOPO IL NUOVO CODICE E LE ULTIME NOVITÀ" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 PER LE TARIFFE STATALI EX D.LGS. N.139/2006 RELATIVE ALLE PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA “FERDINANDO PAOLIERI” E LA SCUOLA D’INFANZIA “BUONDELMONTE DE’ BUONDELMONTI” DI CUI ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’ING. ALESSANDRO BONINI CON DETERMINAZIONE N.121/2024                                    - CIG N.B068DE01F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI 1.000 EURO ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAMBIATORE PER IL BOLLITORE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.928,00 IVA INCLUSA. CIG B18E6BA8E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILIEVO ARCHITETTONICO E GEOMETRICO DEI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALLA RENERWAVE S.R.L. CF/P.IVA 07069220486, PER L’IMPORTO DI € 3.600,00, OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 4.392,00. CIG B1B0ED230B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI. APPROVAZIONE III E ULTIMO SAL DI € 102.786,97.  CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/04/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITO QUOTA SOCIALE RETTA DI RICOVERO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 19.165,74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.241,66 PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA SOCIETA' L'OPEROSA S.P.A. - CIG B1BDCE2F5B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA SOCIETA' L'OPEROSA S.P.A. - CIG B1BDCE2F5B - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI MOBILITA’  ESPLORATIVO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI “OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI,  MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MOBILITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 RELATIVA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL  CANONE DEL SOFTWARE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL BIENNIO 2024-2026 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.562,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B1D6099330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' TECNICO-ESTIMATIVA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI IMU DELLE PARTICELLE POSTE NEL COMUNE DI IMPRUNETA, FACEDNIT PARTE DELLA SCHEDA DI PROGETTO "IMPRUNETA-TRM08"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL  CANONE DEL SOFTWARE PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO PER IL BIENNIO 2024-2026 DALLA DITTA HYKSOS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.562,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B1D6099330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO. IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 293 ASSEGNATO ALLA FUNZIONE DI SUPPORTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 433,10 - CIG. N. B1D846C356 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 340/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>433.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - € 12.000,00 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI VESTIARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 293 ASSEGNATO ALLA FUNZIONE DI SUPPORTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI BUSTO ARSIZIO (VA) -  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 433,10 - CIG. N. B1D846C356 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 340/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 00220107 0104.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI &amp; STRADE DI DUKAGJINI ALBERT DI IMPRUNETA (FI) -  CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A          SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.3 MESI, APRILE/GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - CIG B117826A40. REIMPUTAZIONE DELLE SPESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2023/2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.545,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3545</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 339 DEL 27/05/2024. INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI FUORI MERCATO ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L., AVENTE SEDE LEGALE IN IMPRUNETA IN VIA CAVALLEGGERI, 49 – FI - C.F./P.IVA 05501050487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.693,52 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CA051641.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4693.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 9.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 341 DEL 28/05/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE. INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2024, AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA EINAUDI, 4/6  –  COD. FISC./P.IVA: 05732440481 – PER L’IMPORTO DI €. 44.100,00 PIÙ IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI €. 54.782,00 - CIG: B1A3773832.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 9.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2023/2024: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.545,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALE CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2023/2024. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019-2020-2021-2022-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR 512/2022. RIUTILIZZO RISORSE ECONOMIZZATE ANNUALITÀ 2021 PER € 3.905,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3545</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.886,50. - CIG. N. B1F7B16315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5886.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. UTILIZZO RISORSE PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNALE PER € 7.300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR 756/2023.  IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO MDI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024 ( PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024) PER € 14.065,31 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14065.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR N. 756/2023.IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO PER € 18.006,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18006.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022. UTILIZZO RISORSE PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNALE PER € 7.300,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALE CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2023/2024. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.484,41 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR N. 756/2023.IMPEGNO DI SPESA AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO PER € 18.006,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2023 DI CUI ALLA DGR 756/2023.  IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO MDI NIDO COMUNALE A.E. 2023/2024 ( PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024) PER € 14.065,31 (COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E 2022 DI CUI ALLA DGR 512/2022. RIUTILIZZO RISORSE ECONOMIZZATE ANNUALITÀ 2021 PER € 3.905,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 5.886,50. - CIG. N. B1F7B16315</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DELLA SIG.RA O. N. D.ALLA RATEIZZAIZIONE DI UN VERBALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/05/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA TARGA SYSTEM 2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE RICORSO AL ME.PA. ALLA DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L., CON SEDE IN BOLOGNA, VIA DEL LITOGRAFO 1, P. IVA 04005550373 – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.439,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1439.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2024 PER UN IMPORTO DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG B1FBDB4C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4, C. 2 LETTERA B) DEL DL 119/2018 E MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 337/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4644.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO E DEL LINK WIFI  PER L’ANNO 2024 PER UN IMPORTO DI € 2.562,00 IVA INCLUSA – CIG B1FBDB4C7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE DI CAT. D PROFILO ESPERTO IN EROGAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE -  RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>903.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DA REMOTO DELLA PROVA SCRITTA – CIG: B2035C1E26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B1E9FE4059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, C.29, L. N.160/2019. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 04883450480) ED IMPEGNO SPESA DI € 143.721,03. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143721.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE EX ART.1, C.29, L. N.160/2019. APPROVAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 04883450480) ED IMPEGNO SPESA DI € 143.721,03. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 8.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B1E9FE4059</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024. ATTIVITA’ DI  GESTIONE DEI PROGETTI E VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2098546BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Socio Educativo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 103,67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 567,08=</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>567.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.124,87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2124.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 63.839,46 OLTRE IVA 22% CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79287.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 63.839,46 OLTRE IVA 22% CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ALL RISKS (CODICE CIG 871585898C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA: CIG 87158860AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16929</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/O (CODICE CIG 875875794)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA: CIG 87158860AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ALL RISKS (CODICE CIG 871585898C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA RCT/O (CODICE CIG 875875794)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 897/2023 ANNUALITÀ 2024 CIG 9880495A67 DI € 10.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006– IMPEGNO DI SPESA DI € 120035,00 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 377 DEL 11/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA CONTI DI GESTIONE AGENTI CONTABILI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE. INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PER INTERVENTO SPECIFICO DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE E POSA IN OPERA DI VETRI PER I VARI EDIFICI COMUNALI, ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE IN VIA SANDRO PERTINI, 8 – GREVE IN CHIANTI P.I. 05833240483 E C.F. SNFRCR74E27D612U,  PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.834,88 IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA.- INCLUSA. CIG: B20663F285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1834.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006– IMPEGNO DI SPESA DI € 120035,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL  CANONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA PER IL TRIENNIO 2024-2026 DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.751,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B21E498878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DET. 389 DEL 17/06/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE.  “AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT S.P.A. PER LA SOMMA DI € 50.996,00 IVA COMPRESA -  CUP B61C22000100006 CIG B21E586CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2154.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE A CURA DI CASA S.P.A. DI N. 3  ALLOGGI ERP UBICATI IN IMPRUNETA – VIA LONGO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE VERSATI ERRONEAMENTE . IMPEGNO DI SPESA DI € 423,00=.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>423</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 124/2024 - RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 121/2024 SUL BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TRACCIATO ACQUEDOTTO E FOGNATURA PUBBLICA SU VIA TORRICELLA SNC – IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE N. 33/2022, PROT. 27056 DEL 04/10/2022. ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBIO SCATOLA RIDUTTORE COMPLETA DI INGRANAGGI PER PIATTO TRATTORINO ISEKI, ALLA DITTA G.M.V. AGRICENTER CON SEDE IN VIA CHIANTIGIANA SULLA GREVE N. 6 – SAN CASCIANO V.P. - FI - C.F. - P.I.: 01302760473,  PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 1.427,40 IVA 22%  INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B22D06C506.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1427.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESENTE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CASSIA DI TAVARNUZZE, ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA L’OROLOGIO SOC. COOPERATIVA, VIA LISBONA, 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE – C.F./P.I.: 03142960487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.390,05 IVA 22%  INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2192C741D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4390.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ, PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO NEL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (C.F. 00310180351). IMPEGNO DI SPESA DI  € 9.109,74. CIG B21BAE0B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9109.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP SIE III LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (C.F. 02884150588 - P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 25.397,00. CIG N.B21BB5B091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25398</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E DELL'ART. N.58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA  PER IL II SEMESTRE 2024. IMPEGNO SPESA DI € 177.796,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177796</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A – MODIFICA ALL’IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3734833.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E DELL'ART. N.58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA  PER IL II SEMESTRE 2024. IMPEGNO SPESA DI € 177.796,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP SIE III LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (C.F. 02884150588 - P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE E LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 25.397,00. CIG N.B21BB5B091</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ, PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO NEL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024 A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (C.F. 00310180351). IMPEGNO DI SPESA DI  € 9.109,74. CIG B21BAE0B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TRACCIATO ACQUEDOTTO E FOGNATURA PUBBLICA SU VIA TORRICELLA SNC – IMPRUNETA. AUTORIZZAZIONE N. 33/2022, PROT. 27056 DEL 04/10/2022. ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI E STRADALI – ANNO 2024. APPROVAZIONE I E ULTIMO SAL/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI € 39.381,12. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CUP B67H24000240004 - CIG B0470AC48A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-306.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ ASSEGNATARIA DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 1 AD IMPRUNETA. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, DELLA VARIAZIONE DI NATURA GIURIDICA E DI DENOMINAZIONE E DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 LICENZE OFFICE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VARGROUP S.P.A.. PER UN IMPORTO DI € 258,64 IVA INCLUSA – CIG B23185C264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER RIMBORSO DIRITTI SUAP NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 LICENZE OFFICE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VARGROUP S.P.A.. PER UN IMPORTO DI € 258,64 IVA INCLUSA – CIG B23185C264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SP.PA. DI POGGIO TORRIANA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 838,75. - CIG. N. B234E7354B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>838.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO AD ALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €1.830,00 IVA INCLUSA CIG B2356140F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DEL MATERIALE INFORMATICO PRESENTE NEL PALAZZO COMUNALE- AFFIDAMENTO AD ALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI €1.830,00 IVA INCLUSA CIG B2356140F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2024 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SP.PA. DI POGGIO TORRIANA (RN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 838,75. - CIG. N. B234E7354B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4551 IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI REGGIO EMILIA (RE) PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI IMPRUNETA AI SENSI DELLA'RT. 183, COMMA 15, DEL D. LGS. 50/2016 PER UN PERIODO DI QUINDICI ANNI - CIG. N. 975671149F - CUP B69J21038920005 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA NELL’AREA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA AFFIDATO ALLA DITTA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 06424230487). APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO EX ART.120, COMMA 1B), D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00.  CUP B64E21001540004 - CIG B0782471E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IMPIANTI SPECIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, PRIMO E SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - P.I. E C.F. 05501050487 – CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI 49 – IMPRUNETA – FI -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.784,40 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B23BF8B93C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9784.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA NELL’AREA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA AFFIDATO ALLA DITTA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE (P.IVA 06424230487). APPROVAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO EX ART.120, COMMA 1B), D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00.  CUP B64E21001540004 - CIG B0782471E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 227,32.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>227.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DEL MARCIAPIEDE SX IN VIA MAZZINI A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO. CUP B67H23001870004 – CIG A0162131CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI €28.381,13. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H23002140004 - CIG ZCF3CED2B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2024  PRIMO SEMESTRE – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9230.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B242B713A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE BIANCHE E ASFALTI A CALDO - ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI €28.381,13. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H23002140004 - CIG ZCF3CED2B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 DEL D.LGS. 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG B1FA88E8B5 – APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 LICENZE PROGECAD PER I SERVIZI TECNICI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA PROGESOFT S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.442,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B22E4D4BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 3 LICENZE PROGECAD PER I SERVIZI TECNICI MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA PROGESOFT S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.442,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B22E4D4BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – ESCLUSIONE CANDIDATI PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO E AMMISSIONE DEFINITIVA CON RISERVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 PER € 1.175,62 ( COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2023 INTERVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA, TURISMO.  BIBLIOTECA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLE  ATTIVITA’ PROGETTUALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA – CIG. B24F8F6D3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4908.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 PER € 1.175,62 ( COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI FISCALI ALL’ENTE  ALLA DITTA INTERDATA CUZZOLA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 5.856,00 CIG B2525960A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164642.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DELLA FORNITURA DEI SERVIZI FISCALI ALL’ENTE  ALLA DITTA INTERDATA CUZZOLA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 5.856,00 CIG B2525960A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - II TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1233.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 823/2024 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA OSCAR COVINI CON LA DETERMINAZIONE 317/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERITICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 420 DEL 01/07/2024. CIG A02C9E4FD4 - CUP B67H23002410004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LOCALITÀ TAVARNUZZE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. CIG A0009BFBC0 - CUP B67H23001420004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - III TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2467.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  N. 2334/2022. IMPOSTA REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 823/2024 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA OSCAR COVINI CON LA DETERMINAZIONE 317/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE E ALL’ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN LUCA.-  IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI  € 14.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 132.259,76 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132259.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 132.259,76 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 421 DEL 01/07/2024 E APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 415 DEL 28/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI EDILIZIA VARIA PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA SRL DI FIRENZE, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA 12/B E SEDE OPERATIVA IN VIA DELLE FORNACI, 65 A IMPRUNETA – C.F. E P.I. 06797000483 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22%. CIG: B242B713A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 421 DEL 01/07/2024 E APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SNESI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4/2023 INTERVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, CULTURA, TURISMO.  BIBLIOTECA COMUNALE  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA € 3.800 – CIG. B265308357</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PRIMA DEL 01/03/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.965,57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B268BC55BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 442 DEL 10/07/2024 CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B26A19BAC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE PER STRADE, EDIFICI, E BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA - C.F. E P.I.  03638790489 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2610EB463.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER N.2 MESI, LUGLIO/AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472 ED IMPEGNO SPESA DI € 7.771,40. CIG B269A64691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7771.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B268BC55BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER LA MANUTENZIONE PER STRADE, EDIFICI, E BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA - C.F. E P.I.  03638790489 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2610EB463.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 442 DEL 10/07/2024 CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B26A19BAC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). PRESA D’ATTO AVVIO DEL SERVIZIO DAL 01.09.2024 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ (2024) E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ (2039). RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGRUENTI CON IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) QUINDICINALE APPROVATO CON L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2679216.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN PROJECT FINANCING, DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA, AI SENSI DEL COMMA 15 DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). PRESA D’ATTO AVVIO DEL SERVIZIO DAL 01.09.2024 CON CONSEGUENTE RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU PRIMA ANNUALITÀ (2024) E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SU ULTIMA ANNUALITÀ (2039). RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGRUENTI CON IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) QUINDICINALE APPROVATO CON L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 DEL D.LGS 36/23  DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 DAL 17/07/2024 AL 17/11/2024, ALLA DITTA  OVER TECH SERVICE S.R.L PARTITA IVA 02268940489 CON SEDE A PRATO PIAZZA DUOMO 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELL’IMPORTO DI € 144,73 DI DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO D’APERTURA DELLA MOSTRA DI MAURO BARONCINI. CIG B250A8D141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO B ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L., C.F. 04475540482 PER L’IMPORTO DI €  146.232,30, OLTRE IVA. CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184492.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO B ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L., C.F. 04475540482 PER L’IMPORTO DI €  146.232,30, OLTRE IVA. CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELL’IMPORTO DI € 144,73 DI DIRITTI SIAE PER IL CONCERTO D’APERTURA DELLA MOSTRA DI MAURO BARONCINI. CIG B250A8D141</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER GESTIONE NIDO D' INFANZIA COMUNALE: ECONOMIE DI SPESA A.E. 2023/2024 PER € 28.081,98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-28081.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: ECONOMIE DI SPESA A.S. 2023/2024  PER COMPLESSIVI € 20.617,87  (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-20617.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00, DEL D.LGS. N. 267/00 E DELL'ART. 1 COMMI 583 E 585 DELLA L. N. 234/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PRIMA DEL 01/03/2024 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE DI SCAF SCRL P.IVA 00431980481 – INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 986/2024 DI € 32,77 - CIG B269CA52BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 696,75 IVA INCLUSA – CIG  B27BB8D5EE E DI 10 HARD DISK SSD DALLA DITTA FASTBRAIN ENGINEERING S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 959,90 IVA INCLUSA – CIG B27B9E9B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI VECCHI ARREDI PRESSO VARI EDIFICI  COMUNALI ALLA DITTA L’OROLOGIO SOC. COOPERATIVA, VIA LISBONA, 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE – C.F./P.I.: 03142960487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.074,80 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27A9D0295  E CIG: B27B16FC96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4074.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME RELATIVE A CONCESSIONE AD I.C.A. SRL DELLA GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX TOSAP) - CIG 9217445C3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 9023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER € 26.928,46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26928.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE FINALE FONDI COVID. IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 9023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER € 26.928,46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER GESTIONE NIDO D' INFANZIA COMUNALE: ECONOMIE DI SPESA A.E. 2023/2024 PER € 28.081,98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS: ECONOMIE DI SPESA A.S. 2023/2024  PER COMPLESSIVI € 20.617,87  (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 696,75 IVA INCLUSA – CIG  B27BB8D5EE E DI 10 HARD DISK SSD DALLA DITTA FASTBRAIN ENGINEERING S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 959,90 IVA INCLUSA – CIG B27B9E9B54</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO E SMALTIMENTO DI VECCHI ARREDI PRESSO VARI EDIFICI  COMUNALI ALLA DITTA L’OROLOGIO SOC. COOPERATIVA, VIA LISBONA, 23 – PONTASSIEVE – FIRENZE – C.F./P.I.: 03142960487 PER UN IMPORTO TOTALE DI €. 4.074,80 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27A9D0295  E CIG: B27B16FC96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE NR. 460 IN DATA 17/07/2024 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICA IN RELAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO ED AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ALLO STUDIO STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE (STGA) CON SEDE IN FIRENZE, VIALE G. AMENDOLA 6, P.IVA 0374890482 NELLA PERSONA DEL DR. GEOL. MARCO FOLINI, PER  L’IMPORTO DI € 14.423,08, OLTRE 4% PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,  OLTRE 22% PER IVA, PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI €  18.300. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 18.300. CIG B218AA2B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE NR. 460 IN DATA 17/07/2024 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICA IN RELAZIONE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO ED AL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ALLO STUDIO STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE (STGA) CON SEDE IN FIRENZE, VIALE G. AMENDOLA 6, P.IVA 0374890482 NELLA PERSONA DEL DR. GEOL. MARCO FOLINI, PER  L’IMPORTO DI € 14.423,08, OLTRE 4% PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,  OLTRE 22% PER IVA, PER UN TOTALE DI COMPLESSIVI €  18.300. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 18.300. CIG B218AA2B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024. PRESA D'ATTO PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/ SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2026 DI CUI ALLA DGR N. 681 DEL 3/06/2024: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE WEBINAR REGISTRATO  "IL CONTO ANNUALE " DIPENDENTE MATRICOLA  N. 240</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 29/2023 E 31/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.359,92, ASSUNTI PER LA TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA DITTA MOMAX S.R.L.  – CIG 90163130DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2359.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 (CIG DERIVATO 8098784FF7): APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448925.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027 (CIG  8750921076): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>938904.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 29/2023 E 31/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.359,92, ASSUNTI PER LA TELEFONIA FISSA A FAVORE DELLA DITTA MOMAX S.R.L.  – CIG 90163130DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024. PRESA D'ATTO PROGETTI PRESENTATI DA ASSOCIAZIONI/ENTI/ SCUOLE PRIVATE PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 (CIG DERIVATO 8098784FF7): APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027 (CIG  8750921076): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2026 DI CUI ALLA DGR N. 681 DEL 3/06/2024: APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024 – ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO  SPESE DI NOTIFICA DELLE NOMINE DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER COMPLESSIVI € 99,96 - MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.647,00 I.V.A. INCLUSA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AGLI EVENTI DEL MESE DI AGOSTO PREVISTI DAL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE – CIG B28325181A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.647,00 I.V.A. INCLUSA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AGLI EVENTI DEL MESE DI AGOSTO PREVISTI DAL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE – CIG B28325181A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISSUASORI DI SOSTA ABBATTUTI E RIPRISTINO AREA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ S.C.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA EINAUDI N.4/6, FIRENZE (FI), P.I. 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.189,90 CIG B28ADA6EF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2189.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEI SIG.RI RONTANI FRANCESCO E MORE’  MARIA PIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 71 DEL 20/01/2023: "REVOCA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/01/2023 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’ORCHIDEA SNC DI NENCIONI ALESSANDRA E C. VIA DELLA REPUBBLICA, N. 89 - 50023 TAVARNUZZE (FI) PER LA FORNITURA DI SERTI IN ALLORO E BOUQUETS DI FIORI PER GLI ANNI 2023 E 2024 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 - CIG Z36398D011" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LUBRIFICANTE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA SUBASIO PETROLI S.RL. - CON SEDE IN VIA RIBALDACCIO, 22 – MONTESPERTOLI – FI -  C.F. E P.I. 03295300549 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.722,71 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B290510E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1722.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MECCANICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.999,58 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2913698EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1999.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MECCANICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024, ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.999,58 COMPRESA IVA 22% - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2913698EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I S.A.L. DI € 9.979,10. CIG: B1A3773832</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 13.273,60 I.V.A. INCLUSA, PER IL PASSAGGIO IN CLOUD DEI SOFTWARE DELLE PAGHE E DELLE PRESENZE. RICONFERMA DELLA DETERMINA 250/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.964,30 – CIG B29F16E051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2964.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 13.273,60 I.V.A. INCLUSA, PER IL PASSAGGIO IN CLOUD DEI SOFTWARE DELLE PAGHE E DELLE PRESENZE. RICONFERMA DELLA DETERMINA 250/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.964,30 – CIG B29F16E051</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 359,93.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE JSERFIN PER L’INCASSO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER UN IMPORTO DI € 488,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B2A38AFD40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPOSIZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  (UCC) PER LO  SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER € 2.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca e Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE JSERFIN PER L’INCASSO DELLA TASSA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER UN IMPORTO DI € 488,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B2A38AFD40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I SAL DI € 54.226,50. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   GESTIONE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2023/2024. ECONOMIE DI SPESA PER € 12.795,13(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12795.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE FINO AL 31/12/2024 DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA - CIG: B26A13134A – RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2977.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA DALL'1/8/2024. DETERMINA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 481 DELL’1/8/2024 E RIAPPROVAZIONE PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  E SISTEMA DI SOSTITUZIONE FRA I RESPONSABILI,  A FAR DATA DALL’1/8/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 482 DEL 31/8/2024 E NUOVA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 81 DEL 31/7/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 299  A FAR DATA DAL 01/07/2024 ULTIMO GIORNO DI LAVORO 30/06/2024 – PRESA D’ATTO E DECURTAZIONE PER MANCATO RISPETTO DEL PERIODO DI PREAVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO   GESTIONE SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.E. 2023/2024. ECONOMIE DI SPESA PER € 12.795,13(COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI DI DUE UNITA’  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, TRAMITE UTILIZZO DI GRADUATORIA DEL COMUNE DI FIRENZE: RIMBORSO SPESA PER € 162,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STRAORDINARIA CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – ANNO 2024. – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT, C.F. DKGLRT76R12Z100D, P.IVA 06155080481 PER L’IMPORTO DI € 28.910,00, OLTRE IVA. CUP B67H24001790004 – CIG B2AEACEABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35860.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – ANNO 2024. – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE COSTRUZIONI E STRADE DI DUKAGJINI ALBERT, C.F. DKGLRT76R12Z100D, P.IVA 06155080481 PER L’IMPORTO DI € 28.910,00, OLTRE IVA. CUP B67H24001790004 – CIG B2AEACEABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI € 53.700,14. CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A  3 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 6062,55 - PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI SIMONE TORRESI DI FIRENZE, C.F. TRRSMN69M22D612F, P.IVA 05063980485. IMPEGNO DI SPESA DI € 34.140,00. CUP B67H24001770004 – CIG B2AEB4E460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/07/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DI VARIE SPESE, PREVIA REVOCA DEI PRECEDENTI IMPEGNI, A SEGUITO VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA “L’OPEROSA” S.P.A. DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – P.IVA 04269490266. IMPEGNO SPESA DI € 1.281,00. CIG B2BB5DA9FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA A TITOLO GRATUITO PER LA CARATTERIZZAZIONE RADIOMETRICA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE DEL TIPO ARENARIA SU UN EDIFICIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 05/08/2024.  CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA MATRIMONIO SIG.RA C.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FRAZIONE DI BOTTAI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  F.LLI TABANI S.R.L. DI MONTALE (PT) - P.IVA 01562490472. IMPEGNO SPESA DI € 38.156,64. CUP B67H24001700004 - CIG B29E66DBA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38156.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA A TITOLO GRATUITO PER LA CARATTERIZZAZIONE RADIOMETRICA DI MATERIALE DA COSTRUZIONE DEL TIPO ARENARIA SU UN EDIFICIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 DEL 05/08/2024.  CIG B1A1B7A2C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 500 DEL 08/08/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO ANNO 2024 DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – MEDIO VALDARNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10893.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GENERALE DI CONCORSO AI SENSI DELLA LRT 2/19 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DISPONIBILI NEL IMPRUNETA (FI). ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELL’ELENCO DEGLI ESCLUSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EXTRA CANONE,  DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DEL CED - IMPEGNO SPESA DI EURO 137,19 - CIG. N. B2CDE553D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>137.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.611,20 - CIG. N. B2CCD027F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3611.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  BURRESI &amp; FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. DI POGGIBONSI (SI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 3.611,20 - CIG. N. B2CCD027F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EXTRA CANONE,  DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DEL CED - IMPEGNO SPESA DI EURO 137,19 - CIG. N. B2CDE553D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AE. ALBOPICTUS) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA E IMPEGNO DI SPESA DI €. 732,00 – CIG B2D25409CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 DEL D.LGS. 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG B1FA88E8B5 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP S.R.L. PER EURO 939,97 – CIG B2D1E1F7C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>939.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE  PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE DI CUI AL D.D. 17980/2024, A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.444,44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4444.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 18386/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27910.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE  PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE DI CUI AL D.D. 17980/2024, A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.444,44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 18386/2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZIO PRIVATO-ACCREDITATO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 295 CON DECORRENZA DAL 2/9/2024 – ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/8/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AI SERVIZI POSTALI S.M.A. SMA NP DIFF POSTA REGISTRATA ATTI GIUDIZIARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, C.F. 97103880585, PIVA 01114601006  - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N° 897/2023 ANNUALITÀ 2024 CIG 9880495A67 DI € 24.922,02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-24922.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ART. 142 D.LGS. 285/1992 ANNO 2024 SPETTANTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDO LA CONVENZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 29/12/2020 – IMPEGNO DI SPESA DI € 132.695,90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132695.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - IMPEGNO SPESA DI EURO 240,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A  2 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 4.041,70 - PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL' HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 73,19 I.V.A. INCLUSA CIG B2F1BB3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO STRUTTURE LUDICHE – AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 9.800,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 11.956,00. CIG B2F11BE4AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11956</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CANONE ANNUALE DELL' HOSTING ARUBA PER IL SITO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI € 73,19 I.V.A. INCLUSA CIG B2F1BB3C2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO STRUTTURE LUDICHE – AFFIDAMENTO ALLA URBAN DESIGN S.R.L..C.F./P.IVA 05270320483 PER L’IMPORTO DI € 9.800,00 OLTRE IVA 22%, PER COMPLESSIVI € 11.956,00. CIG B2F11BE4AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO  DI CUI ALLA DGR N. 611/2024- ANNUALITÀ 2024: ACCERTAMENTO € 66.316,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 199,00 - CIG. N. B2F451B791</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO  DI CUI ALLA DGR N. 611/2024- ANNUALITÀ 2024: ACCERTAMENTO € 66.316,64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "AMBIENTE E SICUREZZA" PER IL PERIODO OTTOBRE 2024/SETTEMBRE 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCLIP SRL DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 199,00 - CIG. N. B2F451B791</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 512 DEL 29/8/2024 “PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 295 CON DECORRENZA DAL 2/9/2024 – ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/8/2024” – MODIFICA ULTIMO GIORNO LAVORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “OPERATORE ESPERTO AMMINISTRATIVO”, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, DEL SIG. CIPRIANI SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 PER € 7.000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3941</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC – AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 - CIG ZA232EFF5F – INCREMENTO IMPEGNO N. 1389/2021 DI € 434,75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PERIODO 01.01.2025/31.12.2027 AL PORTALE GIURIDICO "ONE PA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 9.672,00 - CIG. N. B2F5485FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9672</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2024 DI CUI ALLA DGR N. 611/2024: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( POST-SCUOLA),  A.S. 2024/2025, PER € 21.353,12 (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21353.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2024 DI CUI ALLA DGR N. 611/2024: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ( POST-SCUOLA),  A.S. 2024/2025, PER € 21.353,12 (COMPRESA IVA AL 10%)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO PERIODO 01.01.2025/31.12.2027 AL PORTALE GIURIDICO "ONE PA" TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 9.672,00 - CIG. N. B2F5485FE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE TRAMITE MEPA DALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA CON INSERIMENTO SU GESTIONALE GISMASTER DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE PER UN IMPORTO DI € 1.600,00 IVA ESCLUSA - CIG B2ECA097FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA NEGLI EDIFICI COMUNALI – I SEMESTRE 2024 DI DI €64.993,81 PER  IL CONTRATTO CON CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (P.IVA 03609840370)  - CAPOGRUPPO RTI - DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ID 1178 - SIE III LOTTO 5 (CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6) E DI € 4.000,00 PER I SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. AFFIDATI DIRETTAMENTE A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA CON DETERMINAZIONE N.463/2023 (CIG N.9926458447).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68993.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA E IN MATERIA EDILIZIA ALL’ARCH. GIANO ARDINGHI, ALL’ARCH. CLAUDIA ZACCAGNINI. E AL P.E. LEONARDO TANTURLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 31/7/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE PROCEDURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA" PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA INTRODOTTE DAL D.L. 69/2024" PATECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N,215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEL SISTEMA ELETTRICO DI ALLARME ANTI INTRUSIONE, INSTALLATO NELLA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - P.I. E C.F. 05501050487 – CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI 49 – IMPRUNETA – FI -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.623,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FEFDBFD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2623</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEL SISTEMA ELETTRICO DI ALLARME ANTI INTRUSIONE, INSTALLATO NELLA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL - P.I. E C.F. 05501050487 – CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI 49 – IMPRUNETA – FI -  PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.623,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2FEFDBFD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO CON MARSH S.P.A. DI MILANO (P.I.01699520159) PER LA POLIZZA ASSICURATIVA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO EX ART.42 D.LGS. N.36/2023. CUP B64E21001540004 – CIG N.B304CF86C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Tecnici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>383.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC MEDIANTE SERVIZIO WEB SERVICE FINO AL 31/12/2026 – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.433,90 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A., CON SEDE IN ROMA VIA G.B. MORGANI 13 – P.IVA 02313821007 – CIG B30D5E4498</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2433.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 2.000,00 ALL’ A.S.D. IMPRUNETA TAVARNUZZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA CALCIO ESTIVA  “FIORENTINA CAMP” DI ALCUNI BAMBINI PROFUGHI DALL’UCRAINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ETRURIAPLSERVICE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET B) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA ALLA DITTA ETRURIAPA S.R.L. CON SEDE IN EMPOLI (FI), VIA RUTILIO REALI 20-22, ZONA IND. TERRAFINO, P.IVA/C.F. 05883740481 -  IMPEGNO DI SPESA DI € 2049,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7502.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA – RINNOVO DEL CONTRATTO DAL 20/09/2024 AL 19/09/2026 - CIG. 86491375A4 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 71.736,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024:  ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI CUI AL DM DEL 26 LUGLIO 2024  PER € 13.771,91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO DELL’INTERVENTO. CUP B64E21001540004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE CHIANTIFORM. IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STATUE IN COTTO SITUATE SOPRA IL FRONTONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA F.PAOLIERI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA CELLINI S.R.L. CON SEDE IN VIA COLLERAMOLE, 11 – IMPRUNETA – FI – C.F.: 00394740484 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.831,20 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B31405AF4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2024:  ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DI CUI AL DM DEL 26 LUGLIO 2024  PER € 13.771,91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ARTICOLO 11 LEGGE 431/98 PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4552 IN MODALITA' ELETTRONICA CON ARCA COOPERATIVA SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 01.09.2024/31.07.2027 - CIG. N. 8750921076 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE “FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ” SULLA PIATTAFORMA ENTIONLINE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550 – CIG B30A12F5D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C. SNC DI IMPRUNETA (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.800,00. -  CIG. N. B31FA64586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2024 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.818,08 - CIG. N. B31ABB56FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2818.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2024 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART.1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.818,08 - CIG. N. B31ABB56FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C. SNC DI IMPRUNETA (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.800,00. -  CIG. N. B31FA64586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°2 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’  OVER TECH SERVICE SRL, CON SEDE IN PRATO PIAZZA DUOMO 1, P.IVA 02268940489 – VALORE CONCESSIONE € 30.000,00 – CIG B1FA88E8B5 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 550 DEL 19/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 159 DEL D.LGS. 285/1992 – AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’  OVER TECH SERVICE SRL, CON SEDE IN PRATO PIAZZA DUOMO 1, P.IVA 02268940489 – VALORE CONCESSIONE € 30.000,00 – CIG B1FA88E8B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA PER L’ADDOLCITORE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.366,80 IVA INCLUSA. CIG B31BA6ED43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°2 DEL 27/06/2024.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA PER L’ADDOLCITORE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI TAVARNUZZE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.366,80 IVA INCLUSA. CIG B31BA6ED43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/08/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.151,68 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG B32A9ECFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1151.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 PC E 3 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.205,36 IVA INCLUSA – CIG  B329561C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1205.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI CASELLE WEBMAIL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.311,.50 I.V.A. INCLUSA - CIG B3277AFAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1311.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SALDO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 3.507,07 - CONTRIBUTO PER IL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF AI COMUNI – ASSEGNAZIONI EFFETTUATE NELL’ANNO 2024,  RELATIVE ALL’ANNO D’IMPOSTA 2022 – ANNO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3507.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI CASELLE WEBMAIL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.311,.50 I.V.A. INCLUSA - CIG B3277AFAA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 1.151,68 IVA INCLUSA ALLA DITTA SEBACH S.P.A. PER LA FORNITURA E LA PULIZIA DI BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LUCA CIG B32A9ECFDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 2 PC E 3 MONITOR DALLA DITTA PC MADDY S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.205,36 IVA INCLUSA – CIG  B329561C03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 732,00 I.V.A. INCLUSA- CIG  B32DE4A6DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BAGNO A RIPOLI.  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA PARTE  ANNO 2024 PER € € 1.318,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1318.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI, ALLA DITTA CTS ELECTRONICS S.R.L. CON SEDE LEGALE IN CANNARA, VOC. STRADONE ZONA ARTIGIANALE, 34 – CANNARA (PG) – C.F.: 02234270540 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.416,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3294715F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP ALLA D.SSA ROBERTA RAVA P.IVA 02533850398 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.225,60 – CIG B325124C23 IN ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15225.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO FINANZIARIO AL RUP ALLA D.SSA ROBERTA RAVA P.IVA 02533850398 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.225,60 – CIG B325124C23 IN ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 732,00 I.V.A. INCLUSA- CIG  B32DE4A6DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 24/09/2024.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO GIURIDICO AL RUP ALLO STUDIO LEGALE ROBERTA ZANABONI PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.548,00 – CIG B33192F0CE IN ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28548</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 24/09/2024.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 569 DEL 26.09.2024 PER MERO ERRORE MATERIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI IMPRUNETA DAL FONDO NAZIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 546,03.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO (OCV): IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE  QUALE QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5448</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI IN ESSERE PER TRANSITO AUTOMEZZI COMUNALI ZONA ZTL FIRENZE - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PERFOMANCE, EX DIPENDENTE MATR, 132  STORNO MANDATO DI PAGAMENTO PER IBAN ERRATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>449.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI AUTUNNALI ANNO 2024 . IMPEGNO SPESA PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI ART. 1 COMMI DA 583 A 587 L.234 DEL 2021 – CONTRIBUTO D.M. DEL 30 MAGGIO 2022 - RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE RELATIVE ALL’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6015.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 18386/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE PER € 24873,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027 (CIG 8750921076). IMPEGNO DI SPESA ONERI SICUREZZA PER € 3.660,00 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI ALLA DGR N. 681/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZI NON PIÙ NECESSARI ALLE FUNZIONI DELL’ENTE E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 – APPROVAZIONE CINQUE AVVISI DI SELEZIONE E SCHEMI DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B344EE018E  . IMPEGNO DI SPESA DI € 3.294,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 5.310,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 5.310,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA NIDI GRATIS A.E. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 18386/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO COMUNALE PER € 24873,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/07/2027 (CIG 8750921076). IMPEGNO DI SPESA ONERI SICUREZZA PER € 3.660,00 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI ALLA DGR N. 681/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA IDONEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE MAS S.R.L. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIE PER ANIMALI PER LA TRADIZIONALE FIERA DEL BESTIAME ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B344EE018E  . IMPEGNO DI SPESA DI € 3.294,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1038.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA PEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE “AUTOCARRO” ROMANITAL ERCOLINO TARGATO DK499CT, ALLA DITTA JED MOTO S.A.S. DI DAVERI MARCO CON SEDE IN VIA C.LEVI, 1/3 – MERCATALE – 50026 S.CASCIANO V.P. - FI - C.F.: 80011430487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 322,08  COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B3467FEBBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>322.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.442,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1422.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2076.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIROTECNICA SOLDI S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B349696F0A. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.442,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA.  - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL DOTT. GEOL. PIERO BETTINI (C.F. BTTPRI61P27D612W – P.I. 04711880486). IMPEGNO DI SPESA DI € 13.956,80 – CIG N.B34A8C82F5; - AFFIDAMENTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE A GEA S.N.C. (P.I.01202980478). IMPEGNO DI SPESA DI €5.264,30 - CIG N.B34961FCD7; - AFFIDAMENTO DI PROVE SISMICHE E ANALISI TERRE A IGETECMA S.N.C. (P.I. 04576560488). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.644,70 - CIG  N.6B34A67CDB6. CUP B65I22000030006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22865.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIROTECNICA SOLDI S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B349696F0A. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.442,00 IVA INCLUSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.200,00 DAL CAP. 1103.05 “INCARICHI PER NUOVO PIANO OPERATIVO”  - ANNUALITA’ 2024, AI CAPITOLI 1304.00 “INCARICHI PROFESSIONALI VINCOLO IDROGEOLOGICO” E 1306.01 “INTERVENTI TUTELA AMBIENTE: ATTIVITA’ ESTRATTIVE” – ANNUALITA’ 2025 E 2026. CIG: B218AA2B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 200 C.6 DELLA L.R. 65/2014 IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE, PER ABBASSAMENTO DI SOLAIO AL PRIMO PIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DL DIPENDENTE MATRIOLA N. 292  AL CORSO DI FORMAZIONE “I NUOVI MODELLI DI FORMULARIO E REGISTRO" - 10/10/2024 IN MODALITÀ WEBINAR ORGANIZZATO DALLA DITTA SOLUZIONE AMBIENTE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4553 IN MODALITA' ELETTRONICA CON RE MANFREDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI DI MANFREDONIA (FG) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS E PRE-POST SCUOLA PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2027 - CIG DERIVATO N. 8098784FF7 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 – CIG B34F9D2319   - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 875,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER € 4.442,24 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4442.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/2000 E DEL D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4491.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DI € 32.070,43 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32070.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNALE A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO DI € 32.070,43 (COMPRESA IVA AL 4%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER € 4.442,24 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO OLI E FILTRI ESAUSTI, ALLA DITTA IREN AMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN STRADA BORGOFORTE, 22  - PIACENZA - (PC) – E SEDE OPERATIVA IN SESTO F.NO FI, IN VIA PONTE ALL’ASSE. 25 – SESTO F.NO – FI -  C.F.: 01591110356 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 254,37 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B33C785EA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>254.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - III TRIMESTRE - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1233.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - IV TRIMESTRE 2024 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2076.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE MODELLO STANDARD DOTATE DI RINFRANGENZA FRONTALE B R ED ISCRIZIONE, ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CON  S.R.L. CON SEDE IN VIA NOVELLI, 8/10 – C.F.: 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.516,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B3290D7D19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6ANNI 2023, DI CUI ALLA DGR. N. 756/2023. IMPEGNO DI SPESA COSTI GESTIONE NIDO COMUNALE A.E. 2024/2025 PER € 14.556,36  COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14556.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6ANNI 2023, DI CUI ALLA DGR. N. 756/2023. IMPEGNO DI SPESA COSTI GESTIONE NIDO COMUNALE A.E. 2024/2025 PER € 14.556,36  COMPRESA IVA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 100 TRANSENNE MODELLO STANDARD DOTATE DI RINFRANGENZA FRONTALE B R ED ISCRIZIONE, ALLA DITTA S.O.S. MOBILITÀ SOC. CON  S.R.L. CON SEDE IN VIA NOVELLI, 8/10 – C.F.: 05732440481 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.516,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA.  CIG: B3290D7D19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO OLI E FILTRI ESAUSTI, ALLA DITTA IREN AMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN STRADA BORGOFORTE, 22  - PIACENZA - (PC) – E SEDE OPERATIVA IN SESTO F.NO FI, IN VIA PONTE ALL’ASSE. 25 – SESTO F.NO – FI -  C.F.: 01591110356 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 254,37 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B33C785EA1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – ESCLUSIONE CANDIDATI PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI CONCORSO E AMMISSIONE CON RISERVA DI TUTTI GLI ALTRI CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI/E NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3-36 MESI) DI QUALITÀ, A.E. 2023/2024 DI CUI AL D.D. 10902/2023:  APPROVAZIONE ALLEGATO E  (SCHEDA CONSUNTIVO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 600 DEL 4/10/2024 CORSO DI FORMAZIONE “I NUOVI MODELLI DI FORMULARIO E REGISTRO" ORGANIZZATO DALLA DITTA SOLUZIONE AMBIENTE SRL DIPENDENTE MATRICOLA N. 292 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. APPROVAZIONE DI MODIFICA AL PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA DI €45.503,90. CUP B64E21001540004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45503.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024 PER UN IMPORTO DI € 13.969,00 IVA INCLUSA- CIG B35DD36927</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13969</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’INTERNO DELLA FIERA DI SAN LUCA 2024 PER UN IMPORTO DI € 13.969,00 IVA INCLUSA- CIG B35DD36927</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA “D. GHIRLANDAIO” A TAVARNUZZE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CUP B62B24000420004 – CIG B1772251FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4516.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’INTESTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UN AUTOMEZZO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER PER MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGATO DJ204FK, ALLA DITTA AUTOFFICINA AUTODUE DI PRATESI FABIO &amp; C. CON SEDE IN VIA DEL POLLAIOLO, 4 R – FI - C.F.: 04617260486 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.776,58 COMPRENSIVO DI IVA 22%. CIG: B367074B39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1776.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - MODIFICA AL PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI (PDI) PER LA PULZIIA DEL BAGNO PUBBLICO DI TAVARNUZZE E DEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO AD IMPRUNETA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.634,30. - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 4,32 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2021/2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019/2020/2021/2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2024/2025,  DI CUI ALLA DGR N. 681  DEL 3/06/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POST SCUOLA A.S. 2024/2025. IMPEGNO RISORSE COMUNALI PER € 12.728,60 ( COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12728.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2024/2025,  DI CUI ALLA DGR N. 681  DEL 3/06/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA IDONEI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POST SCUOLA A.S. 2024/2025. IMPEGNO RISORSE COMUNALI PER € 12.728,60 ( COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  B3B719322A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 150,00 IVA INCLUSA – CIG  B3B719322A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI   - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO SETTEMBRE 2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1776.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA - PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, EDIFICI, BENI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2024. CIG: B3BDDC6C17 -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B3E7F4FDB3 . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUTAZIONE SPESE DI LITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTI PROVVISORI ENERGIA ELETTRICA FIERA DI SAN LUCA 2024- CIG B3E7F4FDB3 . ACCETTAZIONE DEI PREVENTIVI A2A ENERGIA S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA QUERCIA AMERICANA ( DIAMETRO 10-12 CM): IMPEGNO DI SPESA € 170,80 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA QUERCIA AMERICANA ( DIAMETRO 10-12 CM): IMPEGNO DI SPESA € 170,80 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ABILITAZIONE MESSO NOTIFICATORE MATRICOLA N. 299 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 –APPROVAZIONE CINQUE ELENCHI CON ESITO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE. IMPEGNO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA 4.5423987/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI SCANDICCI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI PERSONALE DI AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA D) PROFILO  PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE  -APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI TOSCANA ENERGIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI BUONGIORNO CERAMICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 1.220,00 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI DIVERSI IMPIANTI ELETTRICI  DI VARI EDIFICI, ALLA DITTA ZOOT SISTEMI S.R.L. CON SEDE IN VIA CAVALLEGGERI, 49 – IMPRUNETA – FI - C.F.: 05501050487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €.  6.958,88 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B40CA37249.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6958.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 29/10/2024. CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 29/10/2024.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 29/10/2024. CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 29/10/2024.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. N.36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DELEGA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE – CENTRALE DI COMMITTENZA – PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COME DA CONVENZIONE IN DATA 28.02.2024. IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 493,01 PER INCENTIVO EX ART.45 D.LGS. N.36/2023. CUP B64E21001540004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ENDOTERAPIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO E DEL CEDRO E DI PULIZIA DI VARI ALBERI DEL COMPRENSORIO COMUNALE E DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO LA FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA, ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI CON SEDE IN VIA ROVAI, 45 – MONTELUPO – FI C.F.: 05903090487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.416,80 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B41132C707.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5416.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 5 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 10.104,25 - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I SAL A TUTTO IL GIORNO 31.10.2024 DI NETTI € 63.022,97. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER IMPRUNETA ODV PER L’ATTUAZIONE DEL “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI IMPRUNETA –  ANNI 2024 – 2025 - 2026”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA ODV PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI “NUOVO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLE TESTIMONIANZE STORICHE DEL PARCO MONTE S. ANTONIO UBICATO IN IMPRUNETA –  ANNI 2024 – 2025 - 2026”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE PER L’ATTUAZIONE DEL “PROGETTO PER IL DECORO URBANO DELLE AREE A VERDE DI TAVARNUZZE –  ANNI 2024 – 2025 - 2026”. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 651 DEL 05/11/2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 276.592,19 PER TERZO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2024 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>276592.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INCAMERAMENTO CAUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2024/30.11.2025  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. B410661869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA.-  IMPEGNO SPESA DI COMPLESSIVI  € 9.500,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO A "TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1" PER IL PERIODO 01.12.2024/30.11.2025  TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI DI ROMA (RM) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.354,20 - CIG. N. B410661869</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E DI STRADE BIANCHE – ANNO 2024.  APPROVAZIONE DEL I SAL DI NETTI € 11.285,38. CUP B67H24001770004 – CIG B2AEB4E460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO  DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "IL RITORNO DEL TURN-OVER 20/11/2024 PUBLIKA SRL - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 240 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE ADESIVE DA APPORRE AL MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER 242,30 EURO– CIG  B41AF70B5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI 400 EURO ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA PROVA SCRITTA - CIG: B42BC27B7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3794.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER € 3975,00 ALLA DITTA LEGGERE SRL   - CIG  B41B5D9592</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 22612 DEL 04/10/2024 “FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – RIPARTO 2024 - ACCERTAMENTO  DI € 7.128,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI € 14.429,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14429</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARETI DELLA SCUOLA “D. GHIRLANDAIO” A TAVRNUZZE – ANNO 2024. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N.664 DEL 07.11.2024. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. RIDUZIONE DI IMPEGNI SPESA. CUP B62B24000450005 – CIG B1F8794228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-30826.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIIZO DI PULIZIA "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - CONTINUITA' CONTRATTO ATTTUATIVO PER TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.793,92 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 98,02 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59891.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA  BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) – P.IVA 00167570514. IMPEGNO SPESA DI €79.475,00. CUP B67H24002630004 - CIG  B416ADD488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIIZO DI PULIZIA "LOTTO 2 - FIRENZE" PER IL PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO 2025 - CONTINUITA' CONTRATTO ATTTUATIVO PER TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE PER IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.793,92 - CIG. N. 8210981BDD - IMPEGNO SPESA DI EURO 98,02 PER QUOTA PARTE SPETTANTE AL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO DEL 07/11/2024 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE - CIG B0D2D7B3FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 1 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 2020,85 - PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE STRADALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°3 E ULTIMO DEL 08/11/2024 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.  CIG B1718ED1D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-161.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEI SIG.RI PISANI ACHILLE E PETITO PIERLUIGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE DELLA  DR.SSA BATIGNANI RITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA GEOLOGICA DI SUPPORTO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI IMPRUNETA ALLO STUDIO GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, CON SEDE LEGALE IN FIRENZE (FI), 50132 VIA A. DEL CASTAGNO 8, C.F. 02287880484 E P. IVA 02287880484, NELLA PERSONA DEL DR. GEOL. GABRIELE GRANDINI, PER L’IMPORTO DI € 9.550,00, OLTRE CASSA E IVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.117,04 CIG B4399C09C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12117.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B”. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA  ALLO STUDIO 101 PROGETTI P.IVA 07158300488 PER L’IMPORTO DI € 2.500,00 OLTRE ONERI E IVA – CIG B436F61288. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA FRASSINETI S.R.L., C.F. 04475540482 PER L’IMPORTO DI € 22.136,44, OLTRE IVA – CIG B439133B54 CUP B67H23002650003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30629.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/10/2024 - COMPETENZA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 – NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 163,65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 2025-2027 - CIG B34641A5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 SEDUTE ERGONOMICHE PER IL SERVIZIO URP, DEMOGRAFICI, GARE E PROVVEDITORATO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SISTERS SRL DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 717,36 - CIG. N. B43CB40306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>717.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 6.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B445D30179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE FINALE FONDI COVID. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41110.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 SEDUTE ERGONOMICHE PER IL SERVIZIO URP, DEMOGRAFICI, GARE E PROVVEDITORATO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE  ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SISTERS SRL DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 717,36 - CIG. N. B43CB40306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 2025-2027 - CIG B34641A5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 6.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B445D30179</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO  DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALITICA EX INPDAP (D.M.A.2 - LISTAPOSPA)"PRESSO DIRITTOITALIA  SRL IL 25/11/2024 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 240 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE, ACCERTAMENTO RIMBORSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RIDUZIONE IMPEGNO CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-104.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE, ACCERTAMENTO RIMBORSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RIDUZIONE IMPEGNO CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARICIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO DEL 14/11/2024 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.  CIG B2AEACEABD – CUP B67H24001790004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-204.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. II. CIG B1A3773832.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 E PRESA D’ATTO BUDGET ANNO 2024 INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, ORA INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE IN LARGO DEI MILLE, 13 – 16 – SCANDICCI – FI - C.F./P.I.: 06468410482 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 700,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B44F1CD532.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI MARICIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°1 E ULTIMO DEL 14/11/2024 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.  CIG B2AEACEABD – CUP B67H24001790004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI CON DECORRENZA 01/02/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B4583212E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4554 IN MODALITA' ELETTRONICA CON INCLOUD TEAM SRL DI BRESCIA (BS) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO 20/09/2024-19/09/2026 - CIG. N. 86491375A4 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI CONCESSIONE, IMPOSTA E INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1489.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3046</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA CREAZIONE DI DUE NUOVE STANZE/UFFICI NEL PALAZZO COMUNALE DI IMPRUNETA. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPIANTISTICI A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (P.IVA 00310180351) – IMPEGNO SPESA DI € 4.048,02 - CIG B45C68C57C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI A TECNO GAB S.R.L.S. DI AREZZO (P.IVA 02442450512) – IMPEGNO SPESA DI € 3.423,56 - CIG B45CB3B2EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7471.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO EX ART.120, C.1B), D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DELLA MAGGIORE SPESA DI € 18.607,52. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18607.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ALLA MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE E DEI BORDI E BANCHINE PRESENTI NELLE AREE STRADALI E DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI € 28.060,00 IVA INCLUSA. CIG B45BA6F675</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI CON DECORRENZA 01/02/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B4583212E9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI  DELLA PROVA SCRITTA – CIG B4628D2E83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE-ANNO 2025.CIG. B415E06C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>694.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO COMUNALE-ANNO 2025.CIG. B415E06C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 SS.MM.E II., PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 58/2024 DI € 536,16 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESAN. 831/2024 DI € 2.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201: “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”. APPROVAZIONE RELAZIONI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2024 DELLE ENTRATE QUALI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201: “RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”. APPROVAZIONE RELAZIONI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 4.084,10 – RIMBORSO EROGAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE NEL COMUNE DI FIRENZE – A.S. 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI EX ART. 44, COMMA 4 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 91/2022. ANNUALITA' 2024. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA DI ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT, VIA DELLA ROBBIA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG. N. B4623B564D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI  2024: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL DM  DEL 26/07/2024 PER € 13.771,91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13771.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – PROTRAZIONE PER L’ANNO 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO  (TPL EXATRAURBANO) ANNO 2025:  IMPEGNO DI SPESA PER € 113.939,40 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>113939.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI  2024: IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI STATALI DI CUI AL DM  DEL 26/07/2024 PER € 13.771,91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA DI ACCATASTAMENTO IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT, VIA DELLA ROBBIA – AFFIDAMENTO INCARICO – CIG. N. B4623B564D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO SCOLASTICO  (TPL EXATRAURBANO) ANNO 2025:  IMPEGNO DI SPESA PER € 113.939,40 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 – DETERMINAZIONE N. 686/2024 PARZIALE MODIFICA PER SOSTITUZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI N.13 SCHEDE PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART.45 D.LGS. N.36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ( AMBITO EXTRAURBANO) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI PER € 265,81 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>265.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA). AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO SPESA € 10.000,00. CIG B47FBDB761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA). AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO SPESA € 10.000,00. CIG B47FBDB761</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TPL INTEGRATO SCOLASTICO ( AMBITO EXTRAURBANO) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI AGGIUNTIVI PER € 265,81 (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA FESTA DELL’UVA E LA FIERA DI SAN LUCA 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 6.000,00 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA 1225/2024 ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA ZOOTSISTEMI S.R.L. ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE 614/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI 2 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 680/2024 – DEFINIZIONE DATA PRESA DI SERVIZIO PER PISANI ACHILLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DI VARIE SPESE, PREVIA REVOCA DEI PRECEDENTI IMPEGNI, A SEGUITO VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO CON SEDE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.079,99 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B48326CEF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1079.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE DIGITALE UNIVERSALE 2024-2025. ATTIVITA’ DI  GESTIONE DEI PROGETTI E VOLONTARI DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B488373C9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE ANTIVIRUS MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UNA SPESA DI € 8.107,00 IVA INCLUSA – CIG   B48954D7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8107</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 11.572,00 I.V.A. INCLUSA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIA NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE – CIG B46D0DCA18 E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 728/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI CON MATERIALI CERTIFICATI IGNIFUGHI  PRESSO I LOCALI COMUNALI, ALLA DITTA ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI - C.F.: BRSLCU69R04D612A – P.I.: 048213004882 CON SEDE IN VIA MAGGIO 34 – 56 – FIRENZE - PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.129,22 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. - CIG: B485495F8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15129.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA DI € 33.289,48 PER TRASFERIMENTO RISORSE AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST PER SALDO CONTABILE GESTIONE CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE ANNI 2018 E 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33289.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA FESTA DELL’UVA E LA FIERA DI SAN LUCA 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 6.000,00 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU AREE VERDI, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO CON SEDE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.079,99 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B48326CEF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZOOT S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 11.572,00 I.V.A. INCLUSA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIA NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI TAVARNUZZE – CIG B46D0DCA18 E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 728/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE ANTIVIRUS MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA PER UNA SPESA DI € 8.107,00 IVA INCLUSA – CIG   B48954D7E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI 2020/2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE ANNO 2024 E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 8064112BBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-872.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEZ SCOLARE 2024/2025-SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE SCUOLA: TRASFERIMENTO  RISORSE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER € 513,16 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>513.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE  PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO  DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E ANNUALITÀ 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.  UTILIZZO RISORSE ECONOMIZZATE ANNUALITÀ 2022 PER € 2.189,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2189.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.517,47 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2024-2025 – PRIMA TRANCHE FONDI REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2517.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TAR RG. N. 1763/2018. IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI. IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 9.871,85 PER  IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DAL FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9871.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE ASSICURATIVE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA TAR RG. N. 1763/2018. IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE  PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO  DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI PER IL QUINQUIENNIO 2021-2025-PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITÀ 2021 E ANNUALITÀ 2022 DI CUI ALLA DGR N. 512/2022.  UTILIZZO RISORSE ECONOMIZZATE ANNUALITÀ 2022 PER € 2.189,40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PEZ SCOLARE 2024/2025-SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE SCUOLA: TRASFERIMENTO  RISORSE AL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PER € 513,16 (COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL/STATO FINALE PER L’AMMONTARE DI € 82.816,70. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DIDATTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER € 13.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 43 DELLA  LEGGE N. 234/2012. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ALL RISKS (CODICE CIG 871585898C). AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B”. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.  CIG B439133B54 - CUP B67H23002650003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE E RIDUZIONE ACCERTAMENTO SU DISTRIBUTORI AUTOMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.  CUP B67H23002650003 – CIG B222FD2CAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 90,91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E DELLA COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 4.331,00 I.V.A. INCLUSA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE PER IL CABLAGGIO DELLE STANZE AL PIANO TERRENO DELL’EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG B49ED32259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2025 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. CONTRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 60.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 4.331,00 I.V.A. INCLUSA, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE PER IL CABLAGGIO DELLE STANZE AL PIANO TERRENO DELL’EDIFICIO DI VIA F.LLI ROSSELLI A TAVARNUZZE. CIG B49ED32259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>TROFEO DI ATLETICA DEL CHIANTI FIORENTINO 2025 - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO  ( PERIODO DAL 1/07/2024 AL 30/11/2024)  PER € 1.155,30  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 448,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.169,31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1169.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER IL RAFFORZAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI EX ART. 44, COMMA 4 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 91/2022. ANNUALITA' 2024. - IMPEGNO DI SPESA € 2.153,90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2153.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ANNO 2024 PER N. 2 VIGILI NEOASSUNTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.300,00 - CIG. N. B4A7A754FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.674,25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14674.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO VIA ROMA 32-34 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI OPERATORI CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L'ARCOLAIO  ( PERIODO DAL 1/07/2024 AL 30/11/2024)  PER € 1.155,30  (COMPRESA IVA AL 10%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE- PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2027-CIG B34641A5D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ, PRESSO IL LOGGIATO SX DEL PELLEGRINO NEL I SEMESTRE 2025 A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (C.F. 00310180351). IMPEGNO DI SPESA DI  € 9.109,30. CIG B4B2C823A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9109.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E DELL'ART. N.58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 - ID 1178 - SIE 3 LOTTO 5. CIG 4227614170 CIG. DERIVATO 66368272E6. PROROGA  PER IL I SEMESTRE 2025. IMPEGNO SPESA DI € 177.796,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177796</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 234.610,68 PER QUARTO TRASFERIMENTO RISORSE, ANNO 2024, AL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234610.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI IMPRUNETA, DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E  SCHEMA CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AN.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI DI MONTEPAONE (CZ)  - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA HYBRID MEDIANTE ORDINATIVO ME.P.A., FORNITORE CECCATO AUTOMOBILI S.P.A., C.F. 00588470245, PER COMPLESSIVI € 28.130,76 - CIG B4B27F2FC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28130.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AN.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMNTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 50/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDITRICE SEPEL SRL SOCIETA' BENEFIT DI MINERBIO (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 400,00 - CIG. N. B4BA4306E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE PORTATILE E BATTERIA ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA PER PONTE RADIO - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. VIA DÈ BERNANRDI 58 FIRENZE P.IVA 02138700485  - IMPEGNO DI SPESA DI € 671,00 – CIG B4BD261534</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  AL FINE DEL RIVERSAMENTO A CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 INSERITE NELL'EMISSIONE TARI 2024 EX DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  AL FINE DEL RIVERSAMENTO A CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 INSERITE NELL'EMISSIONE TARI 2024 EX DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE FINO AL 31/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ASSESSORE LORENZO BELLINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI IMPRUNETA –  CIG. 86491375A4 – RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1143/2024 IN FAVORE DELLA DITTA INCLOUD TEAM S.R.L., VIA G. BATTISTA CACCIAMALI, 61/I BRESCIA C.F. E P.IVA 02432200984</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E SERVIZIO CONTROLLO SOSTE PER IL COMUNE DI IMPRUNETA -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLA DISCIPLINA TEMPORANEA DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 AL RTI TRA LE IMPRESE UNIPARK S.R.L. P. IVA 01556010500 E SIAT S.R.L. P. IVA 01372120509 – CIG 9328351EC1 – INCREMENTO DI € 12573,32 DELL’ IMPEGNO DI SPESA N. 1223/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81739.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE FINO AL 31/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE PPP PUBBLICA ILLUMINAZIONE E UTENZE CENTRO COTTURA ANNO 2024 E RIDUZIONE IMPEGNO ENILIVE PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-84.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO AL 30/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE  PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMI CORTE COMUNI DA SPARO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA “ARMERIA RIVA D’ARNO” S.R.L. P.IVA 06620640489  - IMPEGNO DI SPESA DI € 1634,80 – CIG B4CFAAC76D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO DICEMBRE  2024 – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2979.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE AREA VERDE CONDOMINIO FERRONE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ACER GIARDINI P. IVA  E C.F.: 02185260482 CON SEDE IN VIA ROMA 392, BAGNO A RIPOLI – FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA  DI €. 12.169,50 IVA INCLUSA. –  CIG: B4ABA0E082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12169.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE;  RIMBORSI DIVERSI AI CONTRIBUENTI; RIMBORSI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI PROCEDURE ESCUTIVE- ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12219.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI – ANNO 2024. – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L., C.F./P.IVA 04883450480 PER L’IMPORTO DI € 19.530,00, OLTRE IVA. CUP B62H24012480004 – CIG B4CD7E0052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24246.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI NON RICOMPRESI NELLA CONVENZIONE CONSIP SIE III LOTTO 5.  AFFIDAMENTO DIRETTO A CNS SOC.COOP. DI BOLOGNA (C.F. 02884150588 - P.IVA 03609840370) DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IDRAULICO NEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER L’ASILO NIDO COMUNALE DI TAVARNUZZE E LA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA, IMPRUNETA.   IMPEGNO SPESA DI € 25.397,00. CIG N. B4CD94CCB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25397</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE SPENDING REVIEW ANNI DAL 2024 AL 2028. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311163.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTI CASSA VINCOLATA RELATIVA AI PROVENTI DA VIOLAZIONI DEL CDS AL 13/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440972.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE AREA VERDE CONDOMINIO FERRONE. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ACER GIARDINI P. IVA  E C.F.: 02185260482 CON SEDE IN VIA ROMA 392, BAGNO A RIPOLI – FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA  DI €. 12.169,50 IVA INCLUSA. –  CIG: B4ABA0E082.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 508, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N.213. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA E UTILIZZO DELLA SIM DATI DEL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE DELL’AUTOVELOX SODI C106  RILEVATORE 951626– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN SETTIMELLO DI CALENZANO (FI) P.IVA 01573730486 – CIG B4D661F2ED -IMPEGNO DI SPESA DI € 1.195,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.726,30 PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 RILEVATORE MATRICOLA 959632– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA POLIZIANO 20 CALENZANO (FI), P.I. 01573730486 - CIG B4D6B4C858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1726.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 2.604,70 PER RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA DI TARATURA L.A.T. E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX C106 RILEVATORE MATRICOLA 951626– AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN VIA POLIZIANO 20 CALENZANO (FI), P.I. 01573730486 - CIG B4D6A2768E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2604.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVO IMUP ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI € 59.279,80 PER L’INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE  SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ILES SRL CON SEDE IN PRATO, VIA FRANCO VANNETTI DONNINI 81/1, P.IVA 00259280972 - CIG B4C3129C7B - CUP B66G24000530004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59279.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA N. 2 MUTUI A TASSO FISSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384239.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI SCANDICCI PER LA CONCESSIONE DI NOSTRA GRADUATORIA DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO:APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGGIATI DEL PELLEGRINO - LOGGIATO DI DESTRA  – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -OPERE EDILI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP B69D23000960004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI. CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI . AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. B4BFC02FA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA ITALIANA" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRESSLEX DELLA  D.SSA CHIARA MOROCCHI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO SPESA DI EURO 312,00. - CIG. N. B4DCB034DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CON RISERVA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE (CODICE CONCORSO ISTRTEC24) – UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI PRATO E ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI – SIGG. RI PARENTI ANDREA  E PELLEGRINO CLAUDIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>649</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO" E "BOZZA&amp;RISPOSTA" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 820,00- CIG. N. B4D8B80B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 27425/2024 PER € 16.636,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16636.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI 2025-2026 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI- AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG 9217445C3B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57672.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI AL D.D. 27425/2024 PER € 16.636,63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI . AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA DI MILANO (MI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 89,00 - CIG. N. B4BFC02FA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO" E "BOZZA&amp;RISPOSTA" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA (MN) - IMPEGNO SPESA DI EURO 820,00- CIG. N. B4D8B80B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "URBANISTICA ITALIANA" PER L'ANNO 2025 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRESSLEX DELLA  D.SSA CHIARA MOROCCHI DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (AR) - IMPEGNO SPESA DI EURO 312,00. - CIG. N. B4DCB034DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI ALLA DGR N. 681/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 684/2024 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE VITA VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ANCHOR POINT P. IVA E C.F.: 07293420480 CON SEDE IN P.ZZA UMBERTO I, 5 – RUFINA – FI - ED IMPEGNO DI SPESA  DI €. 4.209,00 IVA INCLUSA. –   CIG: B4D0879AF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4209</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 DI CUI ALLA DGR N. 681/2024: APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE VITA VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ANCHOR POINT P. IVA E C.F.: 07293420480 CON SEDE IN P.ZZA UMBERTO I, 5 – RUFINA – FI - ED IMPEGNO DI SPESA  DI €. 4.209,00 IVA INCLUSA. –   CIG: B4D0879AF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 – IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 684/2024 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019, ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO E.R.P. AI SENSI DELL’ART. 20, L.R.T. DEL 02 GENNAIO 2019 N. 2 E SS.MM.II (MOBILITÀ STRAORDINARIA) – COD. 002201140111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE DELLE CINQUE PROCEDURE SELETTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO IMU 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, CON RISERVA DI N. 1 UNITA’ IN FAVORE DEI MILITARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 COMMA 1 LETTERA A) E 678 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 3.000,00 ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE “RISVEGLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 10.000,00 ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 10.000,00 ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI € 3.000,00 ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE “RISVEGLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE DELLA DR.SSA ELISA OGNIBEBNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 813 DEL 19/12/2024 AVENTE AD OGGETTO “SELEZIONI PER IL PASSAGGIO TRA AREE (PROGRESSIONI VERTICALI) C.D. IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 – APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE DELLE CINQUE PROCEDURE SELETTIVE” -  RINUNCIA DI IDONEO, APPROVAZIONE SCORRIMENTO GRADUATORIA PER SELEZIONE N. 3 POSTI DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI € 3.206,97 - FONDI PER INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –  A.S. 2024-2025 – SALDO FONDI REGIONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.190,54 IVA INCLUSA – CIG  B4F0AEE60E – DI TRE SMARTPHONE DALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER UN IMPORTO DI € 1.059,46 IVA INCLUSA – CIG B4F20F7528 – DI ALTRO MATERIALE DALLA DITTA BLEKA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 506,55 IVA INCLUSA CIG B4F177B183– DI UNO SMARTPHONE E MATERIALE DI RETE DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 785,57 IVA INCLUSA CIG B4F1C55271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3542.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA ADPARTNERS S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.190,54 IVA INCLUSA – CIG  B4F0AEE60E – DI TRE SMARTPHONE DALLA DITTA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO PER UN IMPORTO DI € 1.059,46 IVA INCLUSA – CIG B4F20F7528 – DI ALTRO MATERIALE DALLA DITTA BLEKA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 506,55 IVA INCLUSA CIG B4F177B183– DI UNO SMARTPHONE E MATERIALE DI RETE DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 785,57 IVA INCLUSA CIG B4F1C55271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DI GESTIONE ANNO 2023 STRUTTURE RICETTIVE IMPOSTA DI SOGGIORNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE DIPENDENTE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 ALLA SOC. CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE FINO AL 30/6/2025 IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI IMPRUNETA – CIG. B4FE70234C – IMPEGNO SPESA DI € 1.350,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI GIOCHI, ATTREZZATURE E ARREDI INSTALLATI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N°2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-875.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CUP B62H24003580005 – CIG B176CA2599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 SS. MM. E II., PER L’ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO AGENTE CONTABILE - 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 10.400,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO, ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO (AGENZIA DI IMPRUNETA) CON SEDE A SESTO FIORENTINO VIA DELL’OSMANNORO, 238 – C.F./P.IVA: 00393820485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.769,00 CON IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B50340B594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA N. 711 DEL 25/11/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE. NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SERTI IN ALLORO E PICCOLI BOUQUETS DI FIORI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE E CIVILE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ALLA DITTA L’ORCHIDEA DI NENCIONI ALESSANDRA E C SNC, CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA 89 TAVARNUZZE, 50023 IMPRUNETA (FI), C.F/P.I.: 02184280481 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.389,20 COMPRENSIVO DI IVA 10%. IMPEGNO DI SPESA DI € CIG: B46CC1ACF7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2389.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BP9 LOTTO 5 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER IL PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE 2025. CIG MASTER 799005739F CIG DERIVATO A022C6EEF7 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.674,98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6674.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI IMPRUNETA DAL FONDO NAZIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI IMPRUNETA PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2027. CIG B34641A5D4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DI € 95.072,63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95072.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA N. 711 DEL 25/11/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE. NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SERTI IN ALLORO E PICCOLI BOUQUETS DI FIORI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE E CIVILE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ALLA DITTA L’ORCHIDEA DI NENCIONI ALESSANDRA E C SNC, CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA 89 TAVARNUZZE, 50023 IMPRUNETA (FI), C.F/P.I.: 02184280481 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.389,20 COMPRENSIVO DI IVA 10%. IMPEGNO DI SPESA DI € CIG: B46CC1ACF7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA N. 711 DEL 25/11/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE. NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SERTI IN ALLORO E PICCOLI BOUQUETS DI FIORI IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE E CIVILE PER IL TRIENNIO 2025-2027 ALLA DITTA L’ORCHIDEA DI NENCIONI ALESSANDRA E C SNC, CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA 89 TAVARNUZZE, 50023 IMPRUNETA (FI), C.F/P.I.: 02184280481 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E ART. 1 COMMA 450 L. 296/2006 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.389,20 COMPRENSIVO DI IVA 10%. IMPEGNO DI SPESA DI € CIG: B46CC1ACF7 –.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO, ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO (AGENZIA DI IMPRUNETA) CON SEDE A SESTO FIORENTINO VIA DELL’OSMANNORO, 238 – C.F./P.IVA: 00393820485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.769,00 CON IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B50340B594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO, ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO (AGENZIA DI IMPRUNETA) CON SEDE A SESTO FIORENTINO VIA DELL’OSMANNORO, 238 – C.F./P.IVA: 00393820485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.769,00 CON IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B50340B594.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - MOBILITÀ IN USCITA PRESSO IL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO  DEL  DIPENDENTE SIG. GALLI GIANNI  A FAR DATA DAL 31/12/2024. APPROVAZIONE SCHEMA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENDENTE (COMANDO) PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE ASSISTENZA NOVEMBRE 2024. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 140,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI DA CONCEDERE IN COMODATO ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI”MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONERATI PER UN IMPORTO DI € 4.780,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B4F4D902C4 E ALLA DITTA NICCOLAI PER UN IMPORTO DI €  2.138,00 I.V.A. INCLUSA – CIG  B5089E0A44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6918</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI DA CONCEDERE IN COMODATO ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI”MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONERATI PER UN IMPORTO DI € 4.780,00 I.V.A. INCLUSA – CIG B4F4D902C4 E ALLA DITTA NICCOLAI PER UN IMPORTO DI €  2.138,00 I.V.A. INCLUSA – CIG  B5089E0A44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS, 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ FLAT PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI ALLA DITTA MOMAX NETWORK S.R.L. PER € 132.912,00 PARI AD € 162.152,64 I.V.A. INCLUSA CIG B5108ED2C1 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 40.538,16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40538.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS, 36/2023 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ FLAT PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI ALLA DITTA MOMAX NETWORK S.R.L. PER € 132.912,00 PARI AD € 162.152,64 I.V.A. INCLUSA CIG B5108ED2C1 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 40.538,16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 203/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 56/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 141/2013. PROVVEDIMENTO UNICO5/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICHE  SUAP 228/2021 E 209/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 34/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 265/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 23/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 115/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 57/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 234/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 6/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 259/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 49/2024 E 50/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 124/2013. PROVVEDIMENTO UNICO4/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 128/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 9/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 105/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 28/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP190/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 40/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 64/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 35/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP62/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 53/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 102/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 39/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 23/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 30/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 70/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 31/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 252/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 20/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 140/2023. PROVVEDIMENTO UNICO 38/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 28/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 25/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL DIPENDENTE MATRICOLA N. 292 "LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI” ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANNUALITA' 2023). ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE E IMPIANTISTICA DEI BAGNI E DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLE PALESTRE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI ALLO STUDIO ASSOCIATO “101 PROGETTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DI FIRENZE NELLA PERSONA DELL’ARCH. TOMMASO DANTI (P.IVA N.07158300488 – C.F. DNTTMS79L05D612A). IMPEGNO SPESA DI € 13.385,84 SUL BILANCIO 2025. CIG B4E4499AD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19932.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.674,98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 6.674,98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2025 CIG B0898C96DB  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2025 – CIG B514F13629 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER L’ANNO 2025 CIG B0898C96DB  – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI € 500,00 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 DA CORRISPONDERE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA. IMPEGNO SPESA DI € 1.345,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO  PER LA LETTURA  DEL COMUNE DI IMPRUNETA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1674.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE RENDICONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-94.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI VICECOMANDANTE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ISPETTORE STEFANO ALLETTI FINO AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO URP, DEMOGRAFICI, GARE E PROVVEDITORATO ANNO 2024 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTI E RIASSEGNAZIONE IMPEGNI DI SPESA SU DETERMINAZIONI N. 618/2024 E N. 671/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIP. N. 254 -  CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018 TRA IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO E IL COMUNE DI IMPRUNETA PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DI UN’UNITA’ DI PERSONALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. ED ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. III - IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI 29.946,94 -   CIG B1A3773832.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP DI € 2.000,00 PER ACQUISTI VARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ECONOMO COMUNALE ED AGENTI CONTABILI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 400,00 IVA INCLUSA – CIG  B524CBA837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CORRISPETTIVI DI CASA S.P.A., NELL'AMBTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI IMPRUNETA. ANNO 2025 – IMPORTO DI EURO 320.000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI AFFIDATI AD “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A” - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ANNUALITA’ 2025 PER UN IMPORTO DI 3.922.800,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3922800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EASY DOCUMENT S.N.C. PER L’ACQUISTO DI NUOVE FIRME DIGITALI PER UN IMPORTO DI € 400,00 IVA INCLUSA – CIG  B524CBA837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA-CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ( FASCIA DI ETÀ 12-36 MESI), A.E. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER € 2.657,65 (COMPRESA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE SERVIZIO  SOCIALE - EDUCATIVO  ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE CONTABILE UFFICIO LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.011,81 IVA INCLUSA   – CIG B528AFFB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6011.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLE ANNUALITÀ 2025, 2026 E 2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1112033</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.011,81 IVA INCLUSA   – CIG B528AFFB24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA-CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE ( FASCIA DI ETÀ 12-36 MESI), A.E. 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER € 2.657,65 (COMPRESA AL 5%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-254.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPO SPESE POSTALI E DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-210.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI CON DECORRENZA 01/04/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B52F69EAF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 119/00, DEL D.LGS. N. 267/00 E DELL'ART. 1 COMMI 583 E 585 DELLA L. N. 234/2021. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143585.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI CON DECORRENZA 01/04/2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B52F69EAF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DI GESTIONE ANTICIPI AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI DEL SERVIZIO URP, DEMOGRAFICI, GARE E PROVVEDITORATO ANNO 2024 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, ABITATIVE, E BIBLIOTECA - PROVENTI BIBLIOTECARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD. 002201100105.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.   002201110501</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.  002201080303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAI CANONE SPECIALE 2025- IMPEGNO DI SPESA 407,35 EURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO ANTICIPO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E ARTICOLI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 ED ANTICIPO ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IN ASCESA ED ELEVAZIONE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L’ANNUALITÀ 2025 ALLA DITTA DELTA  ASCENSORI INTERNATIONAL E C.F./P. IVA: 02270650977 CON SEDE IN VIA ROMA, 317 - PRATO - ED IMPEGNO DI SPESA  DI €.  7.682,22 IVA INCLUSA. –  CIG: B52B02D9A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7682.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI MECCANICI PER RIPARAZIONE ED AMMODERNAMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE AL SERVIZIO DEL MUSEO FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA DELTA  ASCENSORI INTERNATIONAL E C.F./P. IVA: 02270650977 CON SEDE IN VIA ROMA, 317 - PRATO - ED IMPEGNO DI SPESA  DI €.  17.836,40 IVA INCLUSA. –  CIG: B52B126721.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17836.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI MECCANICI PER RIPARAZIONE ED AMMODERNAMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE AL SERVIZIO DEL MUSEO FORNACE AGRESTI DI IMPRUNETA ALLA DITTA DELTA  ASCENSORI INTERNATIONAL E C.F./P. IVA: 02270650977 CON SEDE IN VIA ROMA, 317 - PRATO - ED IMPEGNO DI SPESA  DI €.  17.836,40 IVA INCLUSA. –  CIG: B52B126721.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA A MESSO NOTIFICATORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI  – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTI DI  GESTIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE  DI CUI AL D.D. 28773/2024, A.S. 2024/2025: RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA  PRIVATE-PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 260 AL CORSO DI FORMAZIONE “ LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI”, CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR IL 24.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TEORICO – PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI, PER I DIPENDENTI MATRICOLE N.  227 E 291 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE-PARITARIE  DI CUI AL D.D. 28773/2024, A.S. 2024/2025: RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA  PRIVATE-PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>• APPROVAZIONE RENDICONTO  SPESE FONDO ECONOMALE SERVIZIO SOCIALE - EDUCATIVO – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-46.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO N.1 TRATTA C DELL’AMPLIAMENTO DELLA TERZA CORSIA AUTOSTRADALE A1 MILANO - NAPOLI, TRATTO FIRENZE NORD - FIRENZE SUD – LOTTI 4 – 5 E 7-8. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI CONSEGNA DI VIA DI RIBOIA E DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE DENOMINATO “OPERA 1959”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPO II DEL REGOLAMENTO UFFICIO AVVOCATURA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15661.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2024 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’UFFICIO LEGALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-66.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE DEL SERVIZIO URP BIBLIOTECA  DEMOGRAFICI GARE PROVVEDITORATO PER I DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SULLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL I SAL AL 16.12.2024 DI € 39.210,93.  CUP B67H24002630004 - CIG B416ADD488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER I N. 2 VIGILI NEOASSUNTI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 241,56. - CIG. N. B539451E25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 31.12.2024 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP RELATIVO ALLE DETERMINAZIONI NN. 22, 325, 335 E 666 ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-146.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO GESTIONE 2024 AG. CONTABILE M.P. ANDREOZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2024 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’AREA TECNICA E DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.830,00 IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA ELETTROFORNITURE 2000 SRL CON SEDE IN LARGO DEI MILLE, 13 – 16 – SCANDICCI – FI - C.F./P.I. 06468410482. IMPEGNO DI SPESA – CIG B54C3EA78D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.440,00 IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO  &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 109 – TAVARNUZZE – IMPRUNETA – C.F./P.I. 03638790489. IMPEGNO DI SPESA – CIG B54CA8395B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MECCANICO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.000,00 IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA MARANGHI S.R.L. CON SEDE IN VIA BACCIO DA MONTELUPO, 49 – SCANDICCI - FI - C.F. E P.I. 01563320488. IMPEGNO DI SPESA – CIG B54BE4C4E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  SOFTWARE AKROPOLIS PER IL BIENNIO 2025-2026 ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 20.740,00 IVA INCLUSA    – CIG B53E182174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL  SOFTWARE AKROPOLIS PER IL BIENNIO 2025-2026 ALLA DITTA DATAMANAGEMENT ITALIA S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 20.740,00 IVA INCLUSA    – CIG B53E182174</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI IMPRUNETA PER L’AVVIO DEL PROGETTO MUSICALE “RISVEGLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE SU ANTICIPI ECONOMALI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SOMME INCASSATE E RIVERSATE SUL CONTO TESORERIA DALL’AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI DEL 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 520,00 IVA INCLUSA CIG B54E9099AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIP. PER LE COMUNICAZIONI - DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. PAGAMENTO CANONE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.270,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCI-DIGITALE E ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023  ALLA SOCIETÀ ANCI DIGITALE SPA, CON SEDE IN ROMA VIA DEI PREFETTI, 46, C.F./P.IVA 15483121008 – CIG B554F1E74F  - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.878,14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2878.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI DEL 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 520,00 IVA INCLUSA CIG B54E9099AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E DI STRADE BIANCHE – ANNO 2024.  APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL DI NETTI € 27.448,01. CUP B67H24001770004 – CIG B2AEB4E460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>492.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FFIDAMENTO SEVIZIO DI REVISIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA PIT STOP S.R.L. CON SEDE IN VIA DEL CASONE, 37/R – C.F.: 02267700488 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.120,00 COMPRENSIVO DI IVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B54CC786CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI FORMALMENTE ISTITUITE E DI QUELLE PREVISTE PER LEGGE. IMPEGNO SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE ANNO 2025, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO  CON SEDE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.440,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B557DF91E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SUL VERDE COMUNALE ANNO 2025, ALLA DITTA AGRICOLFORNI DI FORNI FEDERICO  CON SEDE IN VIA PAOLIERI, 41 – IMPRUNETA (FI) – P.I.:  05376000484 E C.F.: FRNFRC78P04D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.440,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B557DF91E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2024 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’UFFICIO LEGALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE - ANNO 2024 DELL’AGENTE CONTABILE DELL’UFFICIO LEGALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MATRICOLE N. 262-290 E 210 AL CORSO DI FORMAZIONE "IL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI" - ANCI TOSCANA 13/02/2025 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 775 DEL 09/12/2022 CON OGGETTO: “AFFIDAMENTO TRIENNALE A ETRURIA P.A. PER LA FORNITURA DEI PACCHETTI ALL ANTICORRUZIONE E PIAO - SISTEMA INFORMATIZZATO E INTEGRATO PER LA REDAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIAO, € 21.000,00 I.E.- CIG ZAB3900FDB  E ANNULLAMENTO DET. 774/2022” - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L’ANNO 2025 PARI A 711,67€ A CONGUAGLIO ANNUALITÀ PRECEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI N. 71 DEL  28/01/2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOPARCO COMUNALE ANNO 2025, ALLA DITTA ANDREONI PNEUMATICI S.A.S. CON SEDE IN VIA MONTECCHIO, 4 – IMPRUNETA – FI – C.F./P.IVA: 05240320480 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.464,00 COMPRESA IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B557BC0C56.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ACCONTO ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI DEL 2025. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 114,40. CIG B54E9099AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEGI GRAFICHE DELLA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI DEL 2025. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 114,40. CIG B54E9099AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE- PROPOSTA DI SCARTO GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA -CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2024/2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA, 12/B - FIRENZE – SEDE OPERATIVA VIA DELLE FORNACI, 65 – IMPRUNETA - C.F.: 06797000483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B57531E860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO ALLA PRIMA INFANZIA -CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE A.E. 2024/2025: APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA GIESSE EDILIZIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA, 12/B - FIRENZE – SEDE OPERATIVA VIA DELLE FORNACI, 65 – IMPRUNETA - C.F.: 06797000483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B57531E860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – A 1 NUCLEO FAMILIARE, PER UN TOTALE DI € 2020,85. PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA ROMA A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO BONINI (P.IVA 05290120483 – C.F. BNNLSN70C03D612S) ED IMPEGNO SPESA DI € 1.015,04. CIG N.B57A9EEC32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ORDINARIA  CONDOMINIO ZODIAC  ANNO 2025 - IMPORTO EURO 4.747,18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4747.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.    002201100303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.   002201090105</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE OSSARIO CIMITERO DI PICCHIRILLO SETTORE Q – FILA III°- N. 2 – EURO 185,40 -  SIG. MIGLIORI SIMONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO IN V.LE V.VENETO A IMPRUNETA ALLA DITTA F.LLI TABANI S.R.L. - C.F. E P.I. 01562490472. IMPEGNO DI SPESA – CIG B58F867032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>874.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE AGENTE CONTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 – IMPEGNO DI € 1.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2.781,60 CIG B591174C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA IMPRUNETA EDILE S.A.S DI K. DUKAGJINI DI IMPRUNETA (P.I.: 07348910485) – IMPEGNO DI SPESA DI €48.828,73. CUP B67H25000190004 - CIG B58B78987B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48828.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA 2.781,60 CIG B591174C5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRO PER L’AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ TARGATO CX107ME  ALLA DITTA AUTOCARROZZERIA – VERNICIATURA A FORNO MAURIZIO BARTOLOZZI CON SEDE IN VIA CASSIA, 258-A – TAVARNUZZE - IMPRUNETA – C.F.: BRTMRZ67M28D612F E P.I. 05597430486 -  PER L'IMPORTO TOTALE DI € 240,20  -  CIG: B58D29BF4A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 724,88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025  - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE LASTRA A SIGNA P.IVA 05619150484 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LET. B) D.LGS. 36/2023 - CIG  B59942ED5F – IMPEGNO DI SPESA DI € 1529,67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1529.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VUOTATURA FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE DI VARI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI SNC DI CHINI CARLO E SIMONA CON SEDE LEGALE  IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, 68 - IMPRUNETA - C.F/P.IVA: 04473560482 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2440,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B58FCBF5D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA, PUBLIACQUA S.P.A. E IL SOGGETTO PROPONENTE TRAVELLI S.R.L.  PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA E NUOVA CONDOTTA FOGNARIA PER REALIZZAZIONE DI N. 16 NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI POSTI IN VIA DI FABBIOLLE A IMPRUNETA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI PER FINESTRE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA VETRERIA SANFILIPPO RICCARDO CON SEDE LEGALE IN GREVE IN CHIANTI IN VIA PERTINI, 8 – C.F.: SNFRCR74E27D612U – P.IVA: 05833240483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5990377C6.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025  - SERVIZI DA RIMBORSARE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD-EST DA FONDO NON AUTOSUFFICIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOGGIATI DEL PELLEGRINO - LOGGIATO DI DESTRA – BIBLIOTECA COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL’IMPRESA IRES S.P.A. DI FIRENZE (P.IVA 00440520484) E IMPEGNO DELLA SPESA DI € 161.658,33.  CUP B69D23000960004 - CIG B543381BC3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161658.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.E. 2025/2026 E 2026/2027, SVOLTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023.CIG B594C87C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 503.800,00 PER PRIMO TRASFERIMENTO RISORSE DELL’ANNO 2025 AL CONSORZIO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>503800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI IMPRUNETA A.E. 2025/2026 E 2026/2027, SVOLTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/2023.CIG B594C87C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 10.400,00 PER COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DI PRESTAZIONI AGEVOLATE – PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E TOLLERANZE COSTRUTTIVE DOPO LA LEGGE 105/2024" IN MODALITÀ WEBINAR IL 20/02/2025 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATRICOLA N. 302 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 215 AL CORSO DI FORMAZIONE "L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ACP) E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DOPO LA LEGGE 105/2024 C.D. SALVA CASA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3883.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE OD.V.” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2025, 2026 E 2027 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED INDENNITÀ DI FUNZIONE PM ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA E L’ASSOCIAZIONE “PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE OD.V.” PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PER ATTIVITÀ A CARATTERE AMBIENTALE NEGLI ANNI 2025, 2026 E 2027 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “LE SPINE DEL RICCIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 247 AL CORSO "ISEE 2025 AVANZATO" IN MODALITA' WEBINAR IL 7/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MATRICOLE N. 283 E 262 AI CORSI DI FORMAZIONE REGISTRATI  "FAD" - INOEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E ANTICIPO ECONOMALE PER TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA NARDONI MAURO &amp; C S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA DI MELETO, 2/B – STRADA IN CHIANTI – GREVE IN CHIANTI – C.F/P.IVA: 02331340485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B59B95CBE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO PER L’ANNO 2025 PER UN IMPORTO DI € 2.114,00 IVA INCLUSA – CIG B5AE3F54FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO – IMPEGNO SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE ED INTERVENTI ALLE SEDI STRADALI – ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA RESTAURI ORIJENT DI HOXHA ORIJENT DI SIGNA (FI), C.F. HXHRNT88E08Z100M - P.IVA 06885470481 E IMPEGNO DI SPESA DI € 47.895,32. CUP B67H25000220004 – CIG B5A7AE3011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47895.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “LE SPINE DEL RICCIO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMA TELEMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO PER L’ANNO 2025 PER UN IMPORTO DI € 2.114,00 IVA INCLUSA – CIG B5AE3F54FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FABBRO PER LA MANUTENZIONE DI VARI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA NARDONI MAURO &amp; C S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA DI MELETO, 2/B – STRADA IN CHIANTI – GREVE IN CHIANTI – C.F/P.IVA: 02331340485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.830,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG:  B59B95CBE0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DI € 100,00 IN CONTANTI RINVENUTA IL 04/08/2018 NEI LOCALI DELLA FILIALE DELLA BANCA CRF DI IMPRUNETA – ACCERTAMENTO ED ACQUISIZIONE IN PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL’UTENZA ENERGIA ELETTRICA.  CIG B5B40C3AB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA DI € 250,00 IN CONTANTI RINVENUTA IL 04/08/2021 IN IMPRUNETA VIA DI MONTECCHIO – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RITROVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO PER L'USO DI APPARECCHI RICETRASMITTENTI. PAGAMENTO CANONE ANNO 2025  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.270,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE A "LA NAZIONE"  PER IL PERIODO 09.03.2025/08.03.2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDITORIALE NAZIONALE SRL DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 119,90 - CIG. N. B5B04E74F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE A "LA NAZIONE"  PER IL PERIODO 09.03.2025/08.03.2026 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDITORIALE NAZIONALE SRL DI BOLOGNA (BO) - IMPEGNO SPESA DI EURO 119,90 - CIG. N. B5B04E74F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA DEFINITIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PRESA D’ATTO DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ED ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA VIGENTE GRADUATORIA ERP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER TIPO FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E DENUNCIA DI NUOVA COSTRUZIONE AL GEOM. CLAUDIO MALAVOLTI (C.F. MLVCLD80A16D583L – P.IVA 02304610518).  IMPEGNO DI SPESA DI € 5.953,21.  CUP B64E21001540004 – CIG B5BDA1A4F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5953.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B109460353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 – LOTTO N. 6 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI EDIFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG 9385302438 –  CIG DERIVATO B26A19BAC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATR. 300. CONCESSIONE PERMESSI ALLO STUDIO (150 ORE) PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – AFFIDAMENTO DEL LOTTO A A LA FIRENZE LAVORI S.R.L., C.F. 02384620502 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO” – CUP B67H23002650003 – CIG B222EAB93B E OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI MARCIAPIEDI DELLA S.P. 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO – LOTTO B” -  CUP B67H23002650003 - CIG B439133B54 AFFIDATI ALLA DITTA  FRASSINETI S.R.L., C.F. 04475540482. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO NELL’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO TRA VIA DI FABBIOLLE E VIALE SAN LUCA A IMPRUNETA ALLA DITTA F.LLI TABANI S.R.L. - C.F. E P.I. 01562490472. IMPEGNO DI SPESA – CIG B5B43D5358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 PER LE ATTIVITA' DI VIGILANZA ZOOIATRICA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCIDENTATO NELL’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO TRA VIA DI FABBIOLLE E VIALE SAN LUCA A IMPRUNETA ALLA DITTA F.LLI TABANI S.R.L. - C.F. E P.I. 01562490472. IMPEGNO DI SPESA – CIG B5B43D5358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. APPROVAZIONE DEL IV ED ULTIMO STATO D’AVANZAMENTO (S.A.L.)  -  CIG B1A3773832.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.    00220111 1501</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONE TOSCANA N. 2/2019,  ART. 12 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – COD.    00220111 1903</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE POSTALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO AFFARI GENERALI – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE ALBERI AL DOTT. FOR. SIMONE PINZAUTI DELLO STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI - PINZAUTI CON SEDE IN VIA B. ACCOLTI N.41, 50126 - FIRENZE (FI), C.F. PNZSMN62E31D612L - P.IVA 05594120486 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.410,72 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C3BCB30C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 879,76 IVA INCLUSA CIG B5DA9D8628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 879,76 IVA INCLUSA CIG B5DA9D8628</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2024 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO PER LA LETTURA 2025/2027- COMUNE DI IMPRUNETA- APPROVAZIONE PRIMO ELENCO ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI COMPLESSIVI € 29.211,82 A VALERE DELL’ENTRATA “95 – TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA AUTOSTRADE” SUL  CAPITOLO 900.13 DEL BILANCIO CORRENTE IN RELAZIONE A VARI AFFIDAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2: PIANI URBANI INTEGRATI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.4 SEDI RIONALI A IMPRUNETA. MODIFICA CONTRATTUALE IN RELAZIONE ALL’INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOL. PIERO BETTINI (C.F. BTTPRI61P27D612W – P.I. 04711880486). IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA DI € 1.903,20. CUP B65I22000030006 - CIG N.B34A8C82F5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI SPECIALI VARI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI COME DA VERIFICHE EFFETTUATE A DICEMBRE 2024 ALLA DITTA ZOOT SISTEMI SRL  CON SEDE LEGALE IN IMPRUNETA IN VIA CAVALLEGGERI, 49 - C.F/P.IVA: 05501050487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.318,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5CEF86486.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST – RISORSE ECONOMICHE PER LA COPERTURA DEI COSTI DI PERSONALE ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO UTENZE ANNO 2024 CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE L’ARCOLAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). COSTITUZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO E NOMINA SUPPORTO TECNICO AL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. MAGGIORE SPESA DI € 57,24 PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER TIPO FRAZIONAMENTO, TIPO MAPPALE E DENUNCIA DI NUOVA COSTRUZIONE AL GEOM. CLAUDIO MALAVOLTI (C.F. MLVCLD80A16D583L – P.IVA 02304610518).   CUP B64E21001540004 – CIG B5BDA1A4F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2025 – I° RATA – IMPORTO DI  EURO 6.460,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA NEGLI EDIFICI COMUNALI ALL’IMPRESA COOPSERVICE S.COOP. P.A. CON SEDE IN VIA ROCHDALE N. 2, REGGIO EMILIA (RE), C.F. - P.IVA 00310180351 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.090,10 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG B5B47F7C6C ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TASI L. 145/2018 DI € 74.726,97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22090.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER CONSUMI ED ONERI CONTRATTUALI RELATIVI ALL’UTENZA IDRICA PER L’ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 149 DEL 6/03/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE DI INSERIMENTO ALLEGATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SU DIVERSI ALBERI, COMPRESA LA PROCESSIONARIA DEL PINO, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN MONTELUPO FIORENTINO – FI - VIA ROVAI 45 - C.F/P.IVA: 05903090487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.415,60 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5DC11429B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI DI CUI ALLA DGR N. 1604 DEL 23/12/2024 E AL DD N.28830 DEL 24/12/2024: " INCLUSIONE SCOLASTICA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ DISABILI: ASSEGNAZIONE ALLE PROVINCE E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DEI FONDI STATALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE DISABILITÀ DEL 16/09/2024".  - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER €  20.742,11 PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20742.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 151 DEL 6/03/2025 PER MANCATO INOLTRO ALL’UFFICIO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SU DIVERSI ALBERI, COMPRESA LA PROCESSIONARIA DEL PINO, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN MONTELUPO FIORENTINO – FI - VIA ROVAI 45 - C.F/P.IVA: 05903090487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.415,60 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5DC11429B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2415.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO ANNUALE SULLA GRU PM16524 MONTATA SU IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ E VERIFICA PIATTAFORMA COMET EUROSFILO COMPAT 16, MATRICOLA 9379 MONTATA SU DAILY 35 TARGATO BG157HL, PER L’ANNO 2025, ALLA DITTA CENTROGRU SRL CON SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO – FI , VIA DI PANTANO. 16/G - C.F/P.IVA: 04227050483 PER L’IMPORTO NETTO DI €. 2527,00 IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA 22% DI €. 3082,94. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5E059281D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3082.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER OPERARE COME SOGGETTI ABILITATI A RILASCIARE L’IDENTITÀ DIGITALE SPID LEPIDAID- CLAUDIA LUCATTINI- DANIELA GIANNELLINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI – IMPEGNO SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Consiglio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE E ACCERTAMENTO RIMBORSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON RICOMPRESI NEL PROJECT FINANCING ALLA DITTA F.LLI TABANI S.R.L. - C.F. E P.I. 01562490472. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.241,96 – CIG B5F7E08276</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA S.O.S MOBILITÀ S.C.R.L. AVENTE SEDE LEGALE IN FIRENZE IN VIA AUGUSTO NOVELLI, 8/10  – IMPEGNO DI SPESA DI € 40.771,75 -  CIG: B5DE85DDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40771.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE FUNZIONARI EX CAT. D" ORGANIZZATO DA SIPL SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALEDIPENDENTE MATRICOL N. 191 - IMPEGNO SPESA € 152.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 28/02/2025 - COMPETENZA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI –          A 4 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 8.099,55. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO CHIANTI - XXXVII EDIZIONE 2025" DA REALIZZARSI A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE "STAZIONE DI POSTA" - IMPEGNO SPESA  € 3.000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI CONTRIBUTI COMMISSIONE ASSISTENZA ANNUALITA’ 2025 – PRIMO SEMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500 PER CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE AL SIG. OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.150,00 CIG B603B8C720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE AL SIG. OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.150,00 CIG B603B8C720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI E DI TESORERIA 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA GRUPPO “36” MAT-ANT S.R.L. (P.I.: 03893600480) – IMPEGNO DI SPESA DI € 17.271,54. CIG B60A076E02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17271.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DEI FUMI PRESSO LA SCUOLA “F. PAOLIERI” E LA EX FORNACE AGRESTI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ZOOT SISTEMI S.R.L. DI IMPRUNETA (FI)-P.I.: 05501050487 – IMPEGNO DI SPESA DI € 29.937,17. CIG  B60A02AF4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29937.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE DI N. 4 GIORNATE DI PROMOZIONE DELLO SPORTELLO DI FACILITAZIONE DIGITALE DI CUI ALLA MISURA 1.7.2 DEL PNRR PRESSO I MERCATI SETTIMANALI DI IMPRUNETA E TAVARNUZZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.280,00. - SECONDA ANTICIPAZIONE AGENTE CONTABILE ROSA MARIA MAGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2025 SERVIZIO POLIZIA MUNCIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 4.776,55. - CIG N. B60D08786C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4776.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ANNO 2025 SERVIZIO POLIZIA MUNCIPALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLENGHI DIVISE SNC DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. DI BUSTO ARSIZIO (VA) - IMPEGNO SPESA DI EURO 4.776,55. - CIG N. B60D08786C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 47/1991 (NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - DELIBERA GIUNTA COMUNALE NR. 13 DEL 12/02/2025 - NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RATEIZZAZIONE VERBALE CODICE DELLA STRADA - S. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 162/2025 DEL 13/03/25 CON OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE AL SIG. OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.150,00 CIG B603B8C720           . APPROVAZIONE NUOVO ATTO AVENTE AD OGGETTO:  AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA DITTA OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI DIECI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.450,00 CIG B603B8C720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL COMPARTO CER HO CHI MINH. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GPA PARTNERS S.R.L. P. IVA 01315880516, NELLA PERSONA DELL’ING. PAOLO SPINELLI - IMPEGNO SPESA DI € 7.612,80. CIG B61B0796A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7612.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 162/2025 DEL 13/03/25 CON OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE AL SIG. OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI CINQUE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.150,00 CIG B603B8C720           . APPROVAZIONE NUOVO ATTO AVENTE AD OGGETTO:  AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA DITTA OSCAR COVINI PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E MATERIALE VIDEO IN OCCASIONE DI DIECI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI € 9.450,00 CIG B603B8C720</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO AREA FIORENTINA (SDIAF) PER L’ARCHIVIO STORICO E LA BIBLIOTECA COMUNALE "M. MALTONI" - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3756.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI D’URGENZA PER LA RIMOZIONE DI TERRA E ARBUSTI SULLA SP 3 “CHIANTIGIANA PER IL FERRONE” IN LOCALITÀ FALCIANI, A SEGUITO DI FRANA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ORLANDINI GROUP S.A.S. DI ORLANDINI TOMMASO &amp; C. DI IMPRUNETA (P.I.: 06700380485). IMPEGNO DI SPESA DI € 5.490,00. CIG B613864E5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE COMUNALI, ANNO 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC AVENTE SEDE LEGALE IN FIRENZE - BAGNO A RIPOLI, IN VIA ROMA, 392 – C.F./P.I.: 02185260482 – IMPEGNO DI SPESA DI € 38.907,00 - CIG: B5DEC2196A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38907</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 111.618,15 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111618.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER IL TPL PER IL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 111.618,15 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE IN ZONE PUBBLICHE COMUNALI, ANNO 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA ACER GIARDINI DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC AVENTE SEDE LEGALE IN FIRENZE - BAGNO A RIPOLI, IN VIA ROMA, 392 – C.F./P.I.: 02185260482 – IMPEGNO DI SPESA DI € 38.907,00 - CIG: B5DEC2196A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2027 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG B2B7812E36 –  CIG DERIVATO B625132890.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 10.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B623F03723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO 1. AFFIDAMENTO FORNITURA DI € 10.000,00 - CIG 9292449380 - CIG DERIVATO B623F03723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI PER IL PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2027 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG B2B7812E36 –  CIG DERIVATO B625132890.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2025/2026-MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 4591/2025 COME MODIFICATO DAL D.D. 4808/2025. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2025/2026-MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL D.D. 4591/2025 COME MODIFICATO DAL D.D. 4808/2025. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI PRIVATI-ACCREDITATI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO, CULTURA E SUAP INSERITI NEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI E VINCOLI DI AA 2024 SERVIZIO URP DEMOGRAFICI GARE PROVVEDITORATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2024 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DEL SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SALDO RIMBORSO SINISTRO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024  E VINCOLI DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 DEL SERVIZIO BIBLIOTECA E POLITICHE DI GENERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI E VINCOLI DI AA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2024 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 TOSCANA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALTRI USI CON DECORRENZA 01/02/2025.  CIG 9852579D63 –  CIG DERIVATO B4583212E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART.71 D.LGS. N.36/2023 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L. DI CARINARO (CE) – P.IVA 03182130611. APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA PARI A €630.029,44 AL NETTO DELL’ECONOMIA D’APPALTO/BILANCIO.  CUP B64E21001540004 – CIG B4416045D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558830.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2024 SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziario e Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI MEZZO NON PIÙ NECESSARIO ALLE FUNZIONI DELL’ENTE E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI ROTTAMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2024 SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA SUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO PENSILINA AUTOBUS NELLA FRAZIONE DI UGOLINO E REALIZZAZIONE DI N. DUE CORRIMANO IN FERRO NEL CAPOLUOGO DI IMPRUNETA E NELLA FRAZIONE DEI FALCIANI, ALLA DITTA NARDONI MAURO E C. SNC CON SEDE LEGALE IN STRADA IN CHIANTI – GREVE IN CHIANTI – FI - VIA DI MELETO, 2/B - C.F.: 02331340485 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.051,60 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B61C6AC865.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7051.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA MOQUETTE NEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO ALLA DITTA  LINOLEUM ZANAGA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 9.150,00 IVA INCLUSA – CIG  B62594FA8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA GUAINA DEL TETTO DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI TAVARNUZZE ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L. - C.F. E P.I. 04883450480. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.643,31 – CIG B62146C1B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9643.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA MOQUETTE NEL LOGGIATO DEL PELLEGRINO ALLA DITTA  LINOLEUM ZANAGA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 9.150,00 IVA INCLUSA – CIG  B62594FA8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEL SERVIZIO UNITÀ OPERATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Trasparenza</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE. IMPEGNO SPESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA DAVANTI AL CDS  RG.N 8050/2021. CTU. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DI SOMME PAGATE ERRONEAMENTE PER VERBALI AI SENSI DEL CDS E DI DIRITTI PER PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PRIVATI E IMPRESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ESEGUITE DA MESSI NOTIFICATORI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI. -ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.605,31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1605.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE SETTICHE ED ACQUE SAPONOSE, ALLA DITTA AUTOSPURGO CHINI DI CHINI CARLO E SIMONA CON SEDE LEGALE IN IMPRUNETA IN VIA IMPRUNETANA PER POZZOLATICO, 68 – IMPRUNETA – FI - C.F.: 04473560482 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 5.490,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B62CD5BE5E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2361.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE – IMPEGNO DI SPESA DI € 32,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31.12.2024 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE CENTRO SOCIALIZZAZIONE DI TAVARNUZZE ALLA DITTA WIRE SYSTEM S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA MONTEPULCIANO, 19A - C.F.: 05011820486 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.674,64 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B646713AB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3674.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE DIPENDENTI CENTRO OPERATIVO E TECNICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERUZZI ALBERTO &amp; C. S.N.C. DI IMPRUNETA (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 4.880,00 - CIG. N. B63C308B51</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2025/2026: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO VALORI DEL PATRIMONIO COMUNALE AL 31/12/2024 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L.R. 47/1991 E DEL DPGR 11/R 2005 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L'ANNUALITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERO DI POZZOLATICO SETTORE D – FILA IV°- N. 4 – EURO 762,60 -  SIG. RA MESSERI DANIELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>762.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NIDO COMUNALE A.E. 2025/2026: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE- PROPOSTA DI SCARTO APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 -  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PIBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2025/2026-MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL DD N. 4591/2025 COME MODIFICATO CON DD N. 4808/2025: APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI MATRICOLE N. 195 E 260 AL CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE AL PROJECT FINANCING APPORTATE DAL CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI”IN MODALITÀ WEBINAR IL 17/04/2025 ANTI TOSCANA - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO IVECO 150E18 TARGATO CK802CZ ALLA DITTA OPLONTI GROUP SRL CON SEDE LEGALE A NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA, VIA CASTRIOTA, 46 – SEDE OPERATIVA IN FIRENZE,  VIA P.FANFANI 111/A -  C.F.: 05238431216 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 280,60 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B64634EE57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 4555 IN MODALITÀ ELETTRONICA CON QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI S.R.L. DI CARINARO (CE) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO - CUP B64E21001540004 - CIG B4416045D9 - SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI ROGITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Gare</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PRELIMINARE LIVELLO 3 DI N. 3 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00. CIG B66547B6A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PIBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2025/2026-MISURA NIDI GRATIS DI CUI AL DD N. 4591/2025 COME MODIFICATO CON DD N. 4808/2025: APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI EDUCATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE PRELIMINARE LIVELLO 3 DI N. 3 PONTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. (P.I. 06383520969) E IMPEGNO DI SPESA DI € 4.392,00. CIG B66547B6A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO ECONOMALE - II TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Finanziario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4722.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - EX ARTICOLO 66 LEGGE N. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI –          A 2 NUCLEI FAMILIARI, PER UN TOTALE DI € 4.074,00. PERIODO MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DEL VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.LGS. N. 50/2016 PER L’IMPORTO DI € 400,75 A FAVORE DI MARSH S.P.A. (P.I. 01699520159). CIG B672742707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2025 DEL PONTE RADIO E DEGLI APPARATI RICETRASMITTENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.L.GS 36/2023 ALLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL, CON SEDE IN FIRENZE VIA DE' BERNARDI 58, P.IVA 02138700485 - CIG B6720BE68D - IMPEGNO DI SPESA DI € 1439,60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1439.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE URBANISTICHE DEL COMUNE DI IMPRUNETA – PROGETTO REGIONALE CARTABYTE - CUP B61H23000090001 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ BATTIONI LOGISTICA S.R.L E IMPEGNO DI SPESA DI € 29.524,00 – CIG: B6658B7533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29524</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA DEL VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 D.LGS. N. 50/2016 PER L’IMPORTO DI € 400,75 A FAVORE DI MARSH S.P.A. (P.I. 01699520159). CIG B672742707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE - TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATR. 287, PER IL PERIODO DAL  1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI ESTERNI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED  ALTRE INDAGINI ISTAT PER IL PERIODO 2025 - 2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E PANCHE CURVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA PER € 4.999,33 ( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4999.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI CONTENITORI E PANCHE CURVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI DI IMPRUNETA PER € 4.999,33 ( COMPRESA IVA AL 22%).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI IMPRUNETA, CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI  – APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE ED INTERVENTI ALLE SEDI STRADALI – ANNO 2025. APPROVAZIONE I SAL DI € 16.569,40. CUP B67H25000220004 – CIG B5A7AE3011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2025-2026- MISURA NIDI GRATIS: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNIE DI IMPRUNETA E GIOVANNI PAOLO II-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 31/03/2025 - COMPETENZA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AMBITO ZONALE DENOMINATO “VOUCHER CENTRI ESTIVI” DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 29/2023 DEL 28/06/2023 SDS FIORENTINA SUD EST – RIMBORSO VOUCHER CENTRI ESTIVI 2023 –   ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST DELLE RISORSE ASSEGNATE AL COMUNE DI IMPRUNETA PER € 2.000,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 4.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DEI PROGETTI DIDATTICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 4.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L’A.E. 2025-2026- MISURA NIDI GRATIS: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNIE DI IMPRUNETA E GIOVANNI PAOLO II-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO A CARATTERE SOCIALE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 - FORNITURA STAMPATI TRAMITE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ART. 1, COMMA 450, DELLA L. 296/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCENGELO DI ROMAGNA (RN) -  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI PERSA PER € 425,56 - CIG  B690A60558</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>425.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO VETRO CENTINATO INCRINATO DI UNA FINESTRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN P.ZZA BUONDELMONTI DI IMPRUNETA ALL’OPERATORE ECONOMICO “RICCARDO SANFILIPPO” CON SEDE LEGALE IN STRADA IN CHIANTI – FI - IN  VIA SANDRO PERTINI, 8 - C.F.: SNFRCR74E27D612U - P.IVA: 05833240483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.239,10 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA – CIG : B686093597.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3239.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE. APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. I -  CIG B5DE85DDE4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI IMPRUNETA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RISVEGLI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA BLEKA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 666,00 IVA INCLUSA CIG B6A4179F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEI TENDAGGI IN TESSUTO DI VELLUTO IGNIFUGO E VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MEDIA “IL GHIRLANDAIO” E GLI UFFICI COMUNALI DI VIA F.LLI ROSSELLI PER L’ANNO 2025, ALL’OPERATORE ECONOMICO “ANTICA TAPPEZZERIA BORSELLINI” CON SEDE LEGALE IN FIRENZE, VIA MAGGIO, 34 – 56 R - C.F.: BRSLCU69R04D612A P.IVA: 048213004882 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.351,34 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B685E45EB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3351.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 11/05/2025 AL 09/08/2026 (CIG.  79379614A4): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 11/05/2025 AL 09/08/2026 (CIG.  79379614A4): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA BLEKA S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 666,00 IVA INCLUSA CIG B6A4179F2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PERSONALE. RIMBORSO. IMPEGNO  DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>373.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 12/05/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ALL’OPERATORE ECONOMICO DE MAS SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. BOMBONE 19 – 50067 RIGNANO SULL’ARNO - FI - C.F./P.IVA: 02138320482 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.270,20 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA – CIG: B6A736C757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5270.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI VIA I MAGGIO – TAVARNUZZE ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL CON SEDE LEGALE IN  MONTELUPO F.NO – FI – IN VIA ROVAI, 45 - C.F./P.IVA: 05903090487 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.954,00 COMPRENSIVO DI IVA 22%. IMPEGNO DI SPESA – CIG: B685C45830.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6954</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E ALTRE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEI GIORNI 13, 14 E 15 MARZO 2025. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA TORRESI SCAVI DI SIMONE TORRESI DI FIRENZE (C.F. TRRSMN69M22D612F - P.IVA 05063980485) E IMPEGNO DI SPESA DI € 27.559,46. CUP B65F250000090004 – CIG B6A64A7729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27559.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PER L'INCARICO ALLA SOCIETA' MARSH S.P.A. DAL 12/05/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE TRR06 E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI IN UN PARCHEGGIO, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO NONCHÉ EDIFICIO DESTINATO A SEDE RIONALE POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO DEI SASSI NERI IN UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ALL'ING. LAURA NEGRI. IMPEGNO SPESA DI € 9.960,08. CIG B6AD7E2E7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9960.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DELLE DOTT.SSE COVOTTA LAURA E NANNETTI STEFANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE”, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DEI SIG.RI BERNI NICCOLO’ E MASIERO NICCOLO’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI 2 LICENZE OFFICE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  VARGROUP S.P.A.. PER UN IMPORTO DI € 258,64 IVA INCLUSA – CIG B6BD8C188C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 805,20 I.V.A. INCLUSA- CIG  B6C876BBB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI CASELLE WEBMAIL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.085,80 I.V.A. INCLUSA - CIG B6BCA1904F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DIECI CASELLE WEBMAIL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO STORTI S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.085,80 I.V.A. INCLUSA - CIG B6BCA1904F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA L’OPEROSA S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA FORNACE AGRESTI PER UN IMPORTO DI € 805,20 I.V.A. INCLUSA- CIG  B6C876BBB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO EDILE ANNO 2025 CON DETERMINAZIONE N. 81 DEL 3/02/2025 – CIG: B57531E860; PRESA DI ATTO DEL CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE E DELLA DENOMINAZIONE IMPRESA “GIESSE SRL” CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCAVILLA, 12/B - FIRENZE – SEDE OPERATIVA VIA DELLE FORNACI, 65 – IMPRUNETA – FI - C.F./P.IVA:  06797000483 IN IMPRESA “EUROEDILE IMPRUNETA SRL” – SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN IMPRUNETA, VIA DELLE FORNACI, 65 -  CODICE FISCALE FRRRCR62B05D612B -  P.IVA:  06797000483.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE  PER L'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI ESTERNI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONI E DELLE ABITAZIONI ED ALTRE INDAGINI ISTAT PER IL PERIODO 2025-2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E L’ABBAINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITA’ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN LORENZO LE ROSE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SEGNATURA DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ALL’OPERATORE ECONOMICO DE MAS SRL CON SEDE LEGALE IN LOC. BOMBONE 19 – 50067 RIGNANO SULL’ARNO - FI - C.F./P.IVA: 02138320482 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 878,40 COMPRENSIVO DI IVA 22% RELATIVO ALL’AGGIUNTA DI N. 1 TABELLONE PER CIASCUNA POSTAZIONE ELETTORALE, CONSIDERANDO CHE NELLA TOTALITÀ CI SONO N. 8 POSTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA – CIG DI RIFERIMENTO: B6A736C757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA SISMICA E ANALISI DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA IGETECMA S.N.C. UBICATA IN VIA DELLE PRATELLA N. 18/20, 50056 MONTELUPO F.NO (FI), P.IVA/C.F. 04576560488 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.207,10, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE348888 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2207.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA GEA S.N.C. UBICATA IN VIA DELLE PRATELLA N. 18/20, 50056 MONTELUPO F.NO (FI), P.IVA/C.F. 01202980478 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.196,40, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE2CE3DC – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3196.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. PIERO BETTINI, TITOLARE DELLO STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA UBICATO IN VIA DEL PONTE SOSPESO N. 18, 50142 FIRENZE, P.IVA 04711880486, C.F. BTTPRI61P27D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.552,64, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE3CA3D1 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3552.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO SOMME SU VARI CAPITOLI A TITOLO DI RIMBORSI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA BA ENGINEERING S.R.L.. UBICATA IN VIA CASSIA N. 131/C, 50023 IMPRUNETA (FI), P.IVA/C.F. 06514360483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.032,00, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE4A5889 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN DEL SERVIZIO DI HOSTING PER LE PRATICHE EDILIZIE PER IL TRIENNIO 2025-2027 PER UN IMPORTO DI € 26.840,00 IVA INCLUSA CIG B6BE5E3EF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA BA ENGINEERING S.R.L.. UBICATA IN VIA CASSIA N. 131/C, 50023 IMPRUNETA (FI), P.IVA/C.F. 06514360483 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.032,00, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE4A5889 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO GEOLOGICO PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO AL DOTT. GEOL. PIERO BETTINI, TITOLARE DELLO STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA UBICATO IN VIA DEL PONTE SOSPESO N. 18, 50142 FIRENZE, P.IVA 04711880486, C.F. BTTPRI61P27D612W PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.552,64, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE3CA3D1 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA GEA S.N.C. UBICATA IN VIA DELLE PRATELLA N. 18/20, 50056 MONTELUPO F.NO (FI), P.IVA/C.F. 01202980478 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.196,40, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE2CE3DC – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA SISMICA E ANALISI DI LABORATORIO PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FRANA IN VIA DEI FALCIANI, LOC. FALCIANI. AFFIDAMENTO ALLA IGETECMA S.N.C. UBICATA IN VIA DELLE PRATELLA N. 18/20, 50056 MONTELUPO F.NO (FI), P.IVA/C.F. 04576560488 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.207,10, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BE348888 – CUP B65F25000100004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN DEL SERVIZIO DI HOSTING PER LE PRATICHE EDILIZIE PER IL TRIENNIO 2025-2027 PER UN IMPORTO DI € 26.840,00 IVA INCLUSA CIG B6BE5E3EF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI IMPRUNETA  E L’ABBAINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IN QUALITA’ DI ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN LORENZO LE ROSE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATHENA A.P.S.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sviluppo Cultura e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 FIRME REMOTE QUALIFICATE (FEQR) RILASCIATE DA ARUBA PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI VOLTE ALLA  FINALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI STATO CIVILE IN ANSC – ANGRAFE NAZIONALE DELLO STATO CIVILE TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) A MEZZO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 405,40 – CIG B6D059CEA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELELAVORO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO APRILE 2025  – IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2410.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2473.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI ED IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE – ANNO 2025. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL/STATO FINALE DI € 39.224,11.  CUP B67H25000190004 - CIG B58B78987B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 69 A FAR DATA DAL 23/5/2025 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 22/5/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AL 30/04/2025 - COMPETENZA 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 9 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN FORMULA ABBONAMENTO, N° 9 APP ANDROID PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E N° 3 TESTI DEL CODICE DELLA STRADA DA EGAF EDIZIONI SRL VIA FILIPPO GUARINI 2 P.IVA 02259990402 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2 LET. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B6D7B38C8A – IMPEGNO DI SPESA DI € 473,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER L’INSTALLAZIONE ARTISTICA “7 VOLTE 7” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE BUONGIORNO CERAMICA IMPEGNO DI SPESA DI € 681,00 – CIG B6D4B8715E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>681</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE REGIONALE E UNIVERSALE 2025-2026. ATTIVITA’ DI  GESTIONE DEI PROGETTI E VOLONTARI E PROGETTAZIONE DA PARTE DI ANCI TOSCANA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B6D7771E8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sociale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO MISURA 1.4.4 "ANPR-ANSC”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.979,20 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT S.P.A. PER LA SOMMA DI € 6.710,00 IVA COMPRESA -  CUP B51F24002460006  CIG B6D158F809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUE SUAP)”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.132,73 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. PER LA SOMMA DI € 7.320,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F24000550006   CIG B6D55F5CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PICCHIRILLO A IMPRUNETA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO STATICO ALL’ING. PRIMEROSE NISTRI (C.F. NSTPMR72A60D612X  – P.IVA:05494190480). IMPEGNO DELLA SPESA DI € 8.437,52 PREVIO ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. CUP B64E21001540004 – CIG B6A64DF560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8437.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA F.LLI ROSSELLI N.6 A TAVARNUZZE. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPSERVICE SOC.COOP.P.A. DI REGGIO EMILIA (P.IVA 00310180351). IMPEGNO DI SPESA DI € 120.280,00 PREVIO ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA. CUP B64J25000450004 - CIG B672651028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO MISURA 1.4.4 "ANPR-ANSC”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.979,20 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATAMANAGEMENT S.P.A. PER LA SOMMA DI € 6.710,00 IVA COMPRESA -  CUP B51F24002460006  CIG B6D158F809</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CHIANTI VALDELSA DELLA STIPULA DELLA POLIZZA PER L’INSTALLAZIONE ARTISTICA “7 VOLTE 7” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE BUONGIORNO CERAMICA IMPEGNO DI SPESA DI € 681,00 – CIG B6D4B8715E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Scuola</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AVVISO MISURA 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUE SUAP)”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.132,73 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. PER LA SOMMA DI € 7.320,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F24000550006   CIG B6D55F5CB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI ACCESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.4.3. "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.570,00 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 7.442,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F24000320006  CIG B6DE8A8C13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.4.3. "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 8.570,00 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA SOMMA DI € 7.442,00 IVA COMPRESA -  CUP B61F24000320006  CIG B6DE8A8C13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CADITOIE ED INTERVENTI ALLE SEDI STRADALI – ANNO 2025. APPROVAZIONE II E ULTIMO SAL DI € 38.593,41. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H25000220004 – CIG B5A7AE3011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E ALTRE AREE NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEI GIORNI 13, 14 E 15 MARZO 2025. APPROVAZIONE DEL I E ULTIMO SAL DI €22.153,09. QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO.                                   CUP B65F25000090004 – CIG B6A64A7729.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE ANNUALE PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E PREVISIONE DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.500,00 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI ESTERNI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONI E DELLE ABITAZIONI ED ALTRE INDAGINI ISTAT PER IL PERIODO 2025-2028. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE VALUTATRICE  E GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL II E ULTIMO SAL DI € 57.661,77. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELL’INTERVENTO. CUP B67H24002630004 - CIG B416ADD488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO AL R.U.P. NEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELL’AZIENDA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DELLE COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA NEL PARCHEGGIO DEI BOTTAI ALLA DITTA VALUE ENGINEERING S.R.L.  PER UN IMPORTO DI € 4.441,00– CIG B6F04DA296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4441</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E  9 GIUGNO 2025 -  ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP Demografici Gare e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16857</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO AL R.U.P. NEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELL’AZIENDA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DELLE COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA NEL PARCHEGGIO DEI BOTTAI ALLA DITTA VALUE ENGINEERING S.R.L.  PER UN IMPORTO DI € 4.441,00– CIG B6F04DA296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sviluppo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. MODIFICA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SG Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN UN ENTE LOCALE TERRITORIALE - MISURE DI SAFETY E SECURITY" DIEPENDENTE MATRICOLA N. 202 - IMEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI ACCESSORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 290/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN UN ENTE LOCALE TERRITORIALE - MISURE DI SAFETY E SECURITY" DIEPENDENTE MATRICOLA N. 202 - IMEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Giunta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). NOMINA DEL COLLAUDATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI PER IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI IMPRUNETA (CIG 975671149F - CUP B69J21038920005). NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Lavori Pubblici Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEAZIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU 2020 E 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 4527/2018 – LOCALE COMMERCIALE UBICATO IN PIAZZA BUONDELMONTI 37.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente Amministrativi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/7/2025-30/6/2026 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO SPESA DI € 48.412,00. CIG. B70510F7EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32814.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/7/2025-30/6/2026 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO SPESA DI € 48.412,00. CIG. B70510F7EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTI PRIVATI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO. AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 28/2025 . PROVVEDIMENTO UNICO 18/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 2/2025. PROVVEDIMENTO UNICO 5/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 5/2025 . PROVVEDIMENTO UNICO 6/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 225/2024. PROVVEDIMENTO UNICO 9/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRATICA SUAP 113/2025 . PROVVEDIMENTO UNICO 29/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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