<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ECC., DEL POTENZIAMENTO E ADEGUMENTO AL D.LGS N. 152/2016 DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.  RETTIFICA DETERMINA N. 190/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTE DI TERRENO CAMPO COMUNE NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.2 MANUTENZIONI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO ATTIVITÀ LAVORATIVA, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  COMUNALE DEL SERVIZIO CIVICO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE  INSTALLATE PRESSO IL C.E.D. SOTTOSCRIZIONE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE SALME E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FUEL CARD 6 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER  RATTOPPAMENTO  BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER I RESPONSABILI DI AREA CON ANNESSO PERSONALE AREA FINANZIARIA CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA GIURIDICO-CONTABILE TRIBUTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO STRATEGICO DELL’UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLE FONTI REGOLAMENTARI; L’IMPLEMENTAZIONE E L’INTERNALIZZAZIONE SPERIMENTALE DEL SISTEMA E DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; LA STANDARDIZZAZIONE, L’ELABORAZIONE ATTI PROPEDEUTICI E L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA LEGALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z672301132).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI PARTNERS PRIVATI CON CUI PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA O. D. V. “ FRATERNITA MISERICORDIA” DI SANTA MARIA DI LICODIA. ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI  AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  GASOLIO DA TRAZIONE PER GLI SCUOLABUS  COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE  CONSIP- FUEL CARD 6. IMPEGNO DI SPESA.  CODICE CIG: Z532362B93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOCARRO FIAT IVECO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE  DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI”  PER IL COSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP:  E27B09000020006    -   CIG:  Z34235E37D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO. CUP:  E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI DIDATTICI”  PER ILCOSTRUENDO EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.  CUP:  E27B09000020006 - CIG:  Z34235E37D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA “SELEZIONE DI PARTNERS PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL’AREA SOCIALE A BENEFICIO DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA’ LOCALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. –  INCARICO MEDICO COMPETENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 12 SCATOLE DI CARTA FORMATO A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.                                                                              CUP:  E27B09000020006 - CIG: ZBE243CB82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE DI CANCELLERIA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE”  CUP:  G27H16001070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI ALL'ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ACOSET PER L'EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.  CUP:  E27B09000020006 – CIG: Z5A24E5838</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA  DEI CANI RANDAGI AL  RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI A USO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELLA   COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI INFORMATICI PER BONIFICA DELLA BANCA DATI E CREAZIONE BANCA DATI UNIFICATA ( IMU-TARI-TASI) AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIG Z33257E3D2 – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NR.663791 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEI SERVIZI INFORMATICI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI UNIFICATA (IMU-TARI-TASI)- PER GLI ANNI 2013-2014-2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI ACCESSO ANTISTANTE L'ASILO NIDO.  CUP:  E27B09000020006 – CIG: Z9B2582FE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL NUOVO CIVICO CIMITERO – CIG: Z3F258452E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELL'APPLICATIVO SICRAWEB SUL NUOVO SERVER IN CLOUD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU ( POSTA EASY FULL) A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AGGIORNAMENTO E MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE TRATTI RETE FOGNARIA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE.  CIG : Z3225E48EF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PREVIA  REALIZZAZIONE, DI UN EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE (ACQUA TRATTATA NATURALE E GASSATA) DENOMINATO “CASA DELL’ACQUA”, DA COLLOCARSI SU AREA PUBBLICA. CIG Z6B25BDCF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  STAMPA, IMBUSTAMENTO E COMPILAZIONE CARTOLINA RICEVUTA A/R</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO  SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO” - CODICE CIG: Z0D25924FA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD 323 SW.  CODICE CIG: ZCF25E2CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SOMME PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE M. M. - ANNO 2018.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ACQUISIZIONE CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE CONDUCENTE) PER DIPENDENTE COMUNALE DA ADIBIRE A CONDUCENTE SCUOLABUS. CIG :ZD325BEB42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA  DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SULLA G.U.R.S.  CIG: ZE5262B499</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER CONFERENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO -  CODICE CIG:  Z122625C5A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  SOMME PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI  PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AVENTI CARATTERI DI URGENZA, NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA.  CUP:  E25B18000220002 – CIG: 7695204B38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA  DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE  SUI QUOTIDIANI “LA STAMPA” ED. NAZIONALE E “LA REPUBBLICA" ED. NAZIONALE E REGIONALE. CIG : ZE1262B480</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA  DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SUL “QUOTIDIANO DI SICILIA "  ED.  REGIONALE. CIG: Z2A262B433.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO A MEZZO NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ULTREYA DI PEDARA PER COLLABORAZIONE NELLA PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURA E TURISMO -  CODICE CIG:   - Z3F26424A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA PER ACQUISTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG:  Z1D264A1CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA  ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR “J.F. KENNEDY “ DI ADRANO. ANNO 2018. CIG: Z0B2635F45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG : Z962642588.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCA SCUOLABUS MERCEDES DD322SW. CIG: Z85264FD82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVZI TECNICI DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE SPETTACOLO DI DANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE  INSTALLATE PRESSO IL C.E.D.  -  BIENNIO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI RECINZIONE AREA ESTERNA ASILO NIDO E REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MURI DI DELIMITAZIONE STRADE V1 – V2  DEL COMPARTO “L” DEL P.R.G.  CUP: E28E18000150004 – CIG: Z172665381</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIE PER ACQUE BIANCHE IN VIA PROF. SALVATORE BORZI'”   CUP: E25E18000440004 – CIG: Z0F26708B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI “INSTALLAZIONE PALI DI ILLUMINAZIONE DEL “TIPO FOTOVOLTAICO” SU TRATTO DI STRADA VICINALE “CROVACCHI”.  CODICE CIG : Z83263661F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICA PER TUTTI - CODICE CIG: Z1D264A1CB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.  SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI  PER RATTOPPAMENTO BUCHE NELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A.  PER L'ANNO 2018 - CIG: Z222675A4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER “L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”- CUP: E26C18000130001  - CIG: 7750752AE1 ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE O.D.A. NEL ME.PA. PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020-2021. CIG:ZB92684CF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CODICE CIG: Z7E26847DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANOSCRITTO - CODICE CIG: ZCC268D47E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PORTE DI ACCESSO ALLE AULE DELLA SCUOLA  ELEMENTARE DI VIA SOLFERINO N. 63 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO - CODICE CIG: Z96240B0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE E MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA  FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL PONTE SUL TORRENTE S. MARIA DI LICODIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO “STANZA DELLA MUSA” NEL PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG:  Z8D268A80F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PARTE DE TETTO  E NEI  LOCALI SERVIXI IGIENICI DELL'IMMOBILI COMUNALE DENOMINATO PALAZZO ARDIZZONE - CODICE CIG: ZBE268AF62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA A. DE GASPERI NEI PRESSI DEL OTORRENTE S.M. DI LICODIA  - CODICE CIG: Z2D2684C7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN QUALITÀ DI PARTNER DI PROGETTO, INTERESSATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO A COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN CORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA B.F. N. 48 DEL 23.11.2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVV. DI ACC. A MEZZO ATTI GIUDIZIARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS.N° 50/2016 COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI ART. 95 STESSO DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO) PER GLI ANNI 2020-2021-2022 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEI CAMPI DA TENNIS E DEGLI SPOGLIATOI DELL’ADIACENTE CAMPO SPORTIVO  SITI IN VIA GINO BARTALI, 3. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA GINO BARTALI, 1. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA ATTO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE E LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNI 2015-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DI AREA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 2145 DEL 13-05-2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MAGGIOLI S.P.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE  INSTALLATE PRESSO IL C.E.D.  -  ANNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.  SETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELECOM  ITALIA PER UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE PER TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - MISSIONE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. AREA VIGILANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – COD. CARONTE: SI_1_18259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA TRASCRIZIONE SENTENZA DEL T.A.R.S. DI CATANIA N. 3901/2021 DEL 23-12-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 3°  TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TIM S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI E SCOLASTICHE. FATTURE 4° CONTO 2022 APRILE-MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (“COMPARTO M” DI VIA ALDO MORO – STRALCIO O2 – V3), PROLUNGAMENTO DI VIA GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA – OPERE A SCOMPUTO – DITTA TOMASELLO GAETANO.  ERRATA CORRIGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE T.I.M. PER CONETTIVITÀ INTERNET FIBRA E SERVIZIO FIREWALL PER UFFICI COMUNALI E ISTITUTO COMPRENSIVO. PERIODO APRILE-MAGGIO 2022. 4° CONTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE A COMPONENTI L’ADUNANZA DEI PRESIDENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA DI PERNA IVAN CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. DITTA DI PERNA IVAN CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL’ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 "VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI" - MISSIONE N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° RATA (BIMESTRE APRILE-MAGGIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO.  CIG: Z1C350FD31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/04/2022 AL 18/06/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO GIUGNO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/06/2022 - 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA LUNGO LE VIE INTERESSATE DALLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMELO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL 16 E 17 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E STAMPA MANIFESTO DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. CIG : ZE43709028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E L’INCROCIO DI VIA PRIVITERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.R.1742/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA RELATIVO A REGOLARIZZAZIONE AVVISO AGENZIA ENTRATE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVZIO DI MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI MESI DODICI DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE NN° 869, 870, 872, 438, 867, 871.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 2 PARTICELLA N° 201.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° RATA (BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO.  CIG: Z1C350FD31.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N.  448/98, MOD.  DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E NOLI  DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019  CUP E27H19000040002         CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - IMPEGNO DI SPESA -  CIG: Z683321F7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. II SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  II  SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA DI CUI AL D.LGS N. 65 DEL 13.04.2017. RIPARTO ANNUALITA’ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL  CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA EXPRESSO DI BUCCHERI DAVIDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. COMPENSAZIONE O SCORPORO AUMENTO TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE - BENEFICIARI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. RIDUZIONE IMPORTO TARI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) E CASTEL DI IUDICA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N. 30077176002 - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000188/2022 DEL 05.04.2022 ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 31/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16/05/2021 - 15/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL  DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ACCONTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE  DIGITALE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA CONTABILE -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO  MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 -  PROGRAMMA 4- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA MEDITERRANEA MACERI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO LUGLIO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO  E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO E VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP : E21H20000160006 CIG : ZA735D6B05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO "X-RTD" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA PER LA ESTATE LICODIESE E LA FESTA DEL SANTO PATRONO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI -II^ TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II ^ TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA ATTO DI CONCESSIONE  N. 2/2022 ASSEGNATO DA GAL ETNA - INTERVENTO FINANZIARIO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 19.2/7.5 - AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020,  IN RELAZIONE AL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S. M. DI LICODIA, CONTRADA BUGLIO/CICERO.  CUP B29J22000810009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN FRIGO E DI UNA PROLUNGA PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z85343CB58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022. DITTA ECOLIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’EMMETEC ITALIA S.R.L. – PER IL PERIODO 19/06/2022 AL 18/08/2022 – CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 29/07/2022 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE AREALE E LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI. DECRETO LEGGE   73/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DELLA D.SSA DANIELA PITTALA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA  COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA  COLLABORAZIONE PRESTATA ALL’ENTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002138151 DEL 12/08/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA BONIFICA E CONTROLLO DELLE BANCHE DATI IMU E TARI AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”.   CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000258/22 -000310/22 DEL 30.04.2022  E 31.05.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO APRILE E MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO  E  COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/08/2022 - 31/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE PERIODO AGOSTO 2022 SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI 1 FRIGO TAVOLO E DI UNA PROLUNGA. CIG: Z85343CB58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI  APRILE E MAGGIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA (CON INTERVENTO SOSTITUTIVO) RELATIVA SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE”  - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020,  INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI – CUP: E22E21000000001 – CIG: Z7D30613E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.  SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO.  CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 11 NOVEMBRE 2020, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO, ANNO 2022, PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- CUP: E24H22000840006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” -  CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” -  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ROCCHETTA GOMME PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z5E37A71ED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTI DA SENTENZA ESECUTIVA A SEGUITO DI RICORSO N. 3670/2020 DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAL COMUNE DI RADDUSA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 28 E 29 AGOSTO 2022 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.768 DEL 16-03-2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.3670/2020 PROMOSSO DALLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT  – PERIODO LUGLIO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 3670/2020. DITTA ETNA GLOBAL SERVICE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE  DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A  A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA. CIG: Z3F33463A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 5° RATA (BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE) PER CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO CON LA COMPAGNIA SANT’ORSOLA, FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI, PER I LOCALI DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITI AD USO SCOLASTICO.  CIG: Z1C350FD31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO "X-RTD" DI SUPPORTO AL RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE -SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA SETTORIALE B.F. N. 50 DEL 04/11/2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022079625 DEL 18/03/2022, N. 1022085324 DEL 30/03/2022 E N. 1022112485 DEL 27/04/2022 DI  POSTE ITALIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA PIZZA POINT DI LEANZA SALVATORE S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW.   CODICE CIG: ZAD37E9E5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 4°  TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/22 DEL 20/09/2022 ALLA DITTA GC EVOLUTION  S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. F. A. C/ COMUNE.  ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711 DEL T.A.R. DI CATANIA- D.I.N. 4655/2000 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 29.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW.  CODICE CIG: ZAD37E9E5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS   RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI  PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  –  PERIODO MARZO – APRILE – MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO. ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME PER ASSEGNO CIVICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITA' COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RESTITUZIONE ALL’ASS.TO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” – PIANO ANTINCENDIO D.M. 43/2020 CUP:E26B20000320001 - CIG: 8910990D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER ACQUISTO POZZETTO CONGELATORE PER ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT – PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG.RA F.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28.03.2020 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 9 COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DEL D.D.G. N. 129 DEL 01.02.2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L.PUNTO VENDITA VIVO MARKET C.DA MANCUSO SOTTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" - MISSIONE N. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO POZZETTO PER ASILO NIDO COMUNALE. CIG: Z47380052C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BIAGINO RAPISARDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER UNA SCUOLA PRIMARIA DA SORGERE NELLE ADIACENZE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO”  (ACCONTO DEL 20%) – CIG: Z05301116F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE  IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>NOMINA MESSO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ ASSESSORATO REGIONALE ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (T.A.R.S. PALERMO R.G.N.69/2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  PER ACCONTO SULL'INCARICO  PROFESSIONALE  SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.     CUP: E29G19000160002  – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE  IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA SETTORIALE POLIZIA MUNICIPALE N. 29 DEL 15.10.2021 - SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG:  Z71381BA04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000371/22 DEL 01.07.2022 , ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE E MODULISTICA  REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG :ZC038293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.   ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002. CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI  DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE  DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA.  CIG:Z2D3815F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA  CIG : Z75381FEBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO CIG:ZAD3816533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CRISTINA MURSIA. BANCA SISTEMA S.P.A. C/ COMUNE.  ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO SETTEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA. RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA C. P.  C/ COMUNE AVVERSO SENTENZA N.4574/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SALDO STATO FINALE - LAVORI PER “LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO DI PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”.                                CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” -  CODICE CIG: Z9237FC220.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI E NOLI  DEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL’AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST” D.D.G. N.4715 DEL 18/12/2019  CUP E27H19000040002         CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT -  CIG: Z683321F7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REVOCA DETERMINA SETTORIALE N. 18/22 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONE SUPERIORE AL DIPENDENTE LANZA ANGELO GIUSEPPE  DA “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO” CAT.A  A “OPERATORE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE” (OSPSU) CAT.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE  PER LO SCUOLABUS COMUNALE.   CODICE CIG: Z71381BA04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE.  CODICE CIG: Z3135C67BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA DI SANTA MARIA DI LICODIA.  CIG: Z2D3815F22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA NUOVO FORMATO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E  RECAPITO DELLE BOLLETTE TARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 6 "UFFICIO TECNICO" - MISSIONE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE. ORDINE MEPA IN CONVENZIONE CONSIP – IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZCB3176502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA 16-07-2022 - 15-09-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA N.1711/2022 DEL T.A.R. DI CATANIA - D.I. N.4655/2020 PROMOSSO DALLA DITTA CON.TE.A. DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 29-09-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 01.11.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA  “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE LOCO ARANCI PRIMO TRATTO LATO SUD”  N.331/CT -  CUP E27H19000030002  –  C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/331/CT– PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO.  CIG:ZAD3816533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP : E21H20000160006 CIG : Z5335D4E7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  (ACCONTO DEL 50%) RELATIVA ALLE SPESE PER  INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” -  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. CRISTINA MURSIA. R.G.  N.7869/22 TRIBUNALE DI CATANIA. COMUNE C/ BANCA SISTEMA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LA FESTA DEL S. PATRONO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER FESTIVITA' DEL S. PATRONO DI SANTA MARIA DI LICODIA,  S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 10/H - DITTA SAMPERI ROSA MARIA ASSUNTA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/R - DITTA LEANZA MARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.187//2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AI LAVORATORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT  – PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA POZZETTO CONGELATORE  PER ASILO NIDO COMUNALE . CIG: Z47380052C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 3/Q - DITTA RIZZO LUIGI ANTONIO E RIZZO ALFREDO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 36 - DITTA SANTANGELO SALVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA  CIG : Z75381FEBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA CAVALIERE BOSCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI  GIUGNO E LUGLIO 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-08-2022/18-10-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  “LAVORI DI PULIZIA ALVEO E REGIMAZIONE ACQUE IN UN TRATTO DEL TORRENTE SPURPI ” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 2/L - DITTA TESSADRI CLELIA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS DELL'EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 "UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE" - MISSIONE N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE  DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEL CONTRIBUTO  PER ADEGUAMENTO ALLACCIO ALLA RETE GAS DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPANTE PER NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO OTTOBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CHIUSURA, TEMPORANEA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA RUSSO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA MINIMARKET 1991 DI CAPONNETTO ADRIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-10-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CHIUSURA, AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SAMBATARO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.   ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. A. F. C/ COMUNE.  ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3319/2021 DEL 19-07-2021. F.B. C/ COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DERTERMINA ACCERTAMENTO SOMME. FINANZIAMENTO PROGETTO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO  OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3319/2021 DEL 19-07-2021; F.B. C/ COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA NUOVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. CIG : ZC038293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL S.R.L PUNTO VENDITA VIVO MARKET TOCAL SRL C.DA MANCUSO SOTTANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000444/22 DEL 02.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO MOBILE  DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO NOVEMBRE 2022, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI ANNO 2021 (IN QUANTO ULTIMO ANNO IN CUI È STATO APPROVATO IL CONTO CONSUNTIVO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO; INCARICO DOTT. LUIGINO LONGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA  DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 2/N - DITTA BEVACQUA ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000520/22 DEL 31.08.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40  ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006  - CIG: 9526697F0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON  LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP:  E24J22000690006     - CIG: 9526633A3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40  ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE  CUP: E24J22000690006  - CIG: 9542202A30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000690006 - CIG: 9542514BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE – DETERMINA A CONTRARRE  CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI – DETERMINA A CONTRARRE  CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DEGLI ARRETRATI C.C.N.L. TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE E SERVIZI DI GEOLOGIA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006  -  CIG:  7343730DB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA REGIONE SICILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL CORSO DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  NOLEGGIO VEICOLO PER RECARSI A COSENZA PRESSO LAB CONSULENZE IN MERITO A CHIARIMENTI INERENTI ALLE STRISCE BLU. CIG: Z1338AB55F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO  E RECAPITO BOLLETTE RUOLO SUPPLETIVO  DAL 2017 AL 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE COMPETENZE TECNICHE  RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CUP:E21E10000020006  -  CIG: 7343730DB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REVOCA - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA “LABCONSULENZE SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO BIDIREZIONALE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DA REMOTO DELLA VELOCITÀ IN POSTAZIONE FISSA, AI SENSI DELL’ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA, E DI SERVIZI SUSSIDIARI DI  ELABORAZIONE E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZF130093D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.  SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022, IMPEGNO DI SPESA SOMME DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S. ANGELA MERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA PER ESECUZIONE  GIUDICATO. DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO ALLA GIORNALISTA ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. PERNOTTAMENTO HOTEL PARADISE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022. TARGHE CERAMIZZATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO  DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:ZF5392392D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” -  CODICE CIG:Z143847F52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I  “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I  “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63 ” CUP: E26C20000320001 - CIG: 8910990D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE DEI “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”.  CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 3/I - DITTA ROMEO ROSARIA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA  PER RUOLO SUPPLETIVO TARI -  ANNI 2017/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA  PER RUOLO SUPPLETIVO TARI -  ANNI 2017/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA IL COMUNE E LA COMPAGNIA S. ORSOLA - FIGLIE DI SANT’ANGELA MERICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE  N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG:ZF5392392D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-09-2022 AL 15-11-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA  DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/L - DITTA RAPISARDA GRAZIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI CARTA PER FOTOCOPIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA  DI FAMIGLIA A 4 POSTI LOTTO 4/I - DITTA CASTRONOVO MARIA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 03/01/2022 AL 02/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS  DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I  “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”.  CUP: E26B20000320001 – CIG: 8910990D90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I  “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001 - CIG: 8935216580</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/A DEL 19/11/2022 ALLA DITTA GP AUTO DI PAPPALARDO ANDREA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA. COD. IMPEGNO 44496. CIG: Z13383AB55F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI 10/08/2022  AL 09/11/2022 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLE FATTURE N. 150/PA DEL 09/06/2022; N. 121/PA DEL 26/04/2022 E  N 86/PA DEL 08/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA'  SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2022 - CIG: Z253939511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE  DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.   ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020.  CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE  DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.   ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA  DEI CANI RANDAGI AL  RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESA SCATURENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - ANNUALITA' 2022 - 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS  DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL   SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) – AVVISO MISURA 1.2 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE M.G. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA DIPENDENTE T.F.M. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D 12, PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 65/C - DITTA SALAMONE ANTONINO-SALAMONE MARIA LUCIA-SALAMONE GRAZIELLA-SALAMONE PIERA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI  RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA IMPORTO PER FINANZIAMENTO PUC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA DI QUOTE CONSORTILI ANNO 2021 (SALDO) E ANNO 2022, NONCHE' QUOTE RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICA EDILIZIA N. 49/2016  – DITTA GUGLIEMINO ALFIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI - PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020  – DITTA FURNARI LUIGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE TOPONOMASTICA PER ALCUNE STRADE COMUNALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2021-22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2022. CIG : Z3C3951E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO  30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO  PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 12 PER L'ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: DERATTIZZAZIONE E DISINFETTAZIONE UFFICI DEL COMANDO DI P.L. CIG: Z223959BE8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: ZA139599DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  2017, 2018, 2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 - CIG Z04395B528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.860 (IVA ESCLUSA), PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1  INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - IMPEGNO DI SPESA - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA LAVORO DA LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H20000160006. CIG: Z85395992D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW.  CIG: Z98394FE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA, STRADA POGGIO DELL'AQUILA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI DEI LOCALI AD USO SCOLASTICO DI VIA MADONNA DEL CARMELO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG Z94395B7B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ART. 13, COMMA 51, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2022, N. 13 – ADEGUAMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIGENTE NORMATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE PER: ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA  POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2.  CIG: ZDA395A939.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, IN SITO, DI LOCULI COMUNALI DEL TIPO PREFABBRICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2019 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’. CUP:   E21H21000050002   CIG: Z3A395678C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI -  ANNI 2017- 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU SICRA@WEB CON MODULO J RISCO. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO 3380819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: Z36395A72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 1 MISSIONE N. 3  "ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI" -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.  AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE E TEMPORANEA (DODICI MESI) ALLA DITTA "SER.COM SRL” DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2 DISPOSITIVI FISSI T-EXSPEED E SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO - IDENTIFICATIVO CATEGORIA DI ABILITAZIONE FORNITURA: 72300000-8 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI. CIG: Z6C39516E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI: DI UNA SCRIVANIA  QUATTRO SEDIE E 4 ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER GLI  UFFICI DEL COMANDO DI P.L.  CIG:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121 CIG:.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA – PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA INTEGRAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE  POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA E VIALE STRASBURGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO  PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI   ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL BLOCCO F DEI LOCULI COMUNALI DELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO.  IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE  DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" - MISSIONE N. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA  NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO  30% CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO  PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PRESA D’ATTO INCARICO PREGRESSO AI SIGNORI DOTT.  ING. PRIVITERA GIUSEPPE, DOTT. ING. PATTI GIANNI MARIO E DOTT. ARCH. GIOVANNI LAUDANI, PER LA REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA, DI DODICI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'.  CUP: E21H21000050002 CIG : ZBE39565DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA CLS DI BASE PER LOCULI NEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO “LAVORI  PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO URBANO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2019.  CUP: E21H21000050002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  PER LA FORNITURA DI  MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA ALL'I.C.S. “DON BOSCO” DI SEDIA POSTURALE PER ALUNNO DISABILE. CIG: Z4F352DE9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI  PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA LAVORO, VESTIARIO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002    CIG: Z253955FED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 -  CIG : ZA539571C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002  CIG : Z1739568E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.CUP: E21H21000050002  CIG : Z6C395711A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE PER I SOGGETTI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PARTECIPANTI AI PUC – FONDO POVERTA’ 2019. CUP: E21H21000050002 -   CIG: Z1739568E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE NUOVO FORMATO PER L'ANNO 2023. CIG : ZCA382E875.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA CARTELLA IN SIMILPELLE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO FORMATO A4. CIG : ZC038293E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNO 2020. CIG : Z012F3C235.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CANORE PRESSO P.ZZA UMBERTO I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY  DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SCATURENTI DA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.1720 DEL 06-09-2021, E DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. C.S. C/ COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO ANNI 2018 E 2019. CIG :Z932A631E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-10-2022/18-12-2022. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. T.F.M. C/ COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CARTOLIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z71395C6C5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE L. G. NELLA STRUTTURA “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOP. SOC. ONLUS”. CIG: Z06395C758.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO EX ARTICOLO 82 D. LGS. N.267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA N.2145 DEL 13-05-2022. M. G. C/ COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALLA SCRITTRICE ANNA RAVIGLIONE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000594/22 DEL 30.09.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER LA MANIFESTAZIONE SVOLTASI PRESSO IL CHIOSTRO DEI BENEDETTINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1° E PARTE DELLA 2° RATA (OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2022) PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ GINNICHE ALL’ ASSOCIAZIONE ASD “DANZA E TEATRO ETOILE” DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 1°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 51, DELLA L.R. N. 13/2022 E DELL'ART. 1, COMMI DA 583 A 585 DELLA LEGGE N. 234/2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E PRESID. CONSIGLIO COMUNALE: ARRETRATI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2022.- PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE”. CIG : Z72397194D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA HOTEL PARADISE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: ZAF398375F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-12-2022 AL 31-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI  AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PROT. N. 17885 DEL 21.12.2022  PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI MASSIMA DELLA PERIZIA GIURATA CHE SOSTITUISCE LA CONCESSIONE E/O IL TITOLO ABILITATIVO IN SANATORIA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 28 DELLA L.R.  N. 16/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER  LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG: ZFA39776D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNALISTA MARIA SOTTILE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - APPROVAZIONE VARIANTE  DI DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – CUP: E29G19000160002 – CIG: 902275769E - CODICE CARONTE: SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE CADITOIE STRADALI  ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z98394FE7B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/23 ALLA DITTA ATENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AGENZIA DI PATERNO’PER SERVIZIO DI AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H20000160006 CIG: Z5335D4E7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE A.G. N.16 DEL 27-01-2023 AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICHE EDILIZIE N. 9 E N. 80 DEL 2020  – DITTA FURNARI LUIGI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL’ ART. 65 LEGGE N.  448/98, MOD.  DALL’ ART. 50 LEGGE N. 144/99. D.P.C.M. 21/12/2000 N.452 E SUCC. MOD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LE INDAGINI PROPEDEUTICHE ED ANTICIPO  30% CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  2° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI INDIVIDUATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO DI SUPPORTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO NONCHÉ DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63 CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 49/2016 – DITTA GUGLIEMINO ALFIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2022, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO ANNO 2020, PER SPESA DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CUP: E26F22000160001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A.F. C/ COMUNE (R.G.905/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-01-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO GRAZIA MARIA TOMARCHIO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN OTTEMPERANZA INNANZI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E PER PAGAMENTO VISURE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.  CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG : Z09397FCE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA  DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE  PER LO SCUOLABUS COMUNALE.  CIG: ZAF398375F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2023.CIG: ZD7398DC16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. E DELLA MADRE B.S. NELLA STRUTTURA “VILLA S.M. DEGLI ANGELI”. CIG: Z09397FCE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO   2020 – 2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OGGETTO: C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272 ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI – DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000682/22 DEL 31.10.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO GENNAIO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA STRADA POGGIO DELL'AQUILA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE LUNGO LA VIA VITT. EMANUELE, NEI GIORNI DI DOMENICA 19 E MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE LICODIESE 2023”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SIAE PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS  PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT MEDIANTE MEPA/CONSIP - CIG: ZA03A0161D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FONDO CONCORSI PROGETTAZIONI E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ART. 6 QUATER DEL D.L. 20.06.2017, N.91, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 03 AGOSTO 2017, N. 123, E S.M.I.- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E28E22000360006 - CIG: 966644391B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO  E RECAPITO BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023.  CIG: Z073107FF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. LONGO LUIGINO. RICORSO IN C.T.P. DI CATANIA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z8B3A001BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). SALDO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN DANNO DI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N.13 UNITÀ, CATEGORIA A “OPERATORE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, TARGHE PREMIO E CORIANDOLI PRESSO LA PRINT SPORT DI G. LEOTTA BIANCAVILLA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z3E3A0009A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 -                                                            CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO DANZANDO DOLCEMENTE.  CODICE CIG: Z3135C67BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY  DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2022 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG : Z3C3951E8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO LA DITTA TO.CAL SRL PER MACCHERONATA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE IN ALLEGRIA 2023. CIG: Z073107FF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA PARAFARMACIA DELLA D.SSA NADIA PITTALA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023052069  DEL 23/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO ALL'INTERNO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, RACCOLTA E SMALTIMENTO IN DANNO DI PRIVATI DI RIFIUTI SPECIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNUALITA' 2022/2025, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0306 “SPESE POSTALI PER NOTIFICA SANZIONI PROVENTI DAL CDS E INGIUNZIONI” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO RELATIVO ALL'INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER GLI ANNI 2023-2024-2025  TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS, RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE NATALE IN FESTA 2022. CIG:ZC93A3B8D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; B.I. C/ COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI  PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/R - DITTA BERTOLONE MELE ANNA MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO FEBBRAIO 2023: SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA LUCERNA DI FERRARA GIUSEPPE SRLS PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022. CIG:ZC93A3B8D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A.G. N.36 DEL 07-02-2022.CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SOMME ALLA REGIONE SICILIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”.  CIG: ZA3395A62A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA SOGERI S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  1° SAL RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.  ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-12-2022/18-02-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ATTI DI NATURA TRIBUTARIA ALLA DITTA DELL'ERBA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURE N.8 DEL 19/01/2023 E N. 9 DEL 23.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE UNA TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 5/I - DITTA FURNARI ALFIO E FURNARI ROSARIO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO  DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 28 DEL 18.01.2023  – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40. CUP: E24J22000690006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO  DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023  – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61. CUP: E24D22002420006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER: PAGAMENTO FATTURE A POSTE ITALIANE. CIG ZCE3A264FD;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO  DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 32 DEL 19.01.2023  – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63  -CUP: E24D22002430006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE D'ORDINANZA. CIG: Z54395AA5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9526633A3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI PRELIMINARI PER L'INSTALLAZIONE DI DUE MISURATORI PER IL RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' E DI TUTTI GLI APPARATI AD ESSO COLLEGATI SULLA SS 284 E SULLA SS 121. CIG: Z6D398D807</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER IL COMMISSARIO AD ACTA  DOTT.SSA DANIELA LEONELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9542202A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9526697F0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA  DOTT.SSA  FILIPPA D'AMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9542514BA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 – CIG: 95261847B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG: ZA139599DC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SSA DANIELA LEONELLI PER INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 109 BIS DELL’O.R.EE.LL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO   PER ESECUZIONE GIUDICATO NASCENTE  DA D.I. N.4655/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  ACQUISTO MACCHINARIO ALZA FERETRI PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FOSSA IMHOFF E POZZO ASSORBENTE PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIVICO CIMITERO”.  CIG: ZA3395A62A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 3 COMMA 5 DELLA L.R. 16/2016 PER MANCATA COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIUOPNE STRAORDINARIA ESEGUITE NEL FABBRICATO IN VIA RUSSO N. 11 ANGOLO VIA SAMBATARO IN DITTA DI BELLA GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO  2° RATA  E 3° RATA (GENNAIO E FEBBRAIO-MARZO  2023) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z4639596E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  ACQUISTO  TARGHE PER SEGNALETICA TOPONOMASTICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT PER ACQUISTO N.5 KIT DI RINNOVO DI FIRMA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA  PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. CUP: E21H21000050002 - CIG : ZA539571C2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA LUPICA CONIGLIO SALVATORE. MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 17-12-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA IMPEGNO A.G. N.40 DEL 26-02-2020 PER SUBENTRO NUOVO CREDITORE, AVVOCATO FABIO COSTALUNGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOSAN PER FORNITURA SEDIA POSTURALE. CIG: Z4F352DE9F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESI DI AGOSTO E NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU- CUP E21F22000380006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000742/22 DEL 30.11.2022, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONEDELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI APRILE 2022”- CUP E21F22000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SPESA PER ACQUISTO DUE DEFIBRILLATORI  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “TI AIUTO COL CUORE” -  CODICE CIG: Z9237FC220.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021, DEI “SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG:9733272625 - CUP: E21F22000380006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E COMMA 3 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021,“AVVISO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" COMUNI APRILE 2022”, ALL’OPERATORE ECONOMICO “MAGGIOLI S.P.A.” CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 - P. IVA 02066400405 – CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO FATTURA ANCI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  PER  ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE– CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR -  NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 –  CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 22 MARZO 2023, DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU – M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1, PER  ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA COMUNALE A VERDE –  CODICE CUP: E24J23000100006 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63, PER UN PERIODO DI MESI DODICI. IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA D.SSA NATALIA ALPARONE QUALE SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO CIG : ZFA2389142.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ G.A. (R.G.N. 6255/2020).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ P.V. (R.G.N. 703/2010).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE PAGAMENTO ALLA A.S.D. TENNIS CLUB SANTA MARIA DI LICODIA PER UTENZE ELETTRICHE CONCESSIONE IN USO CAMPI DA TENNIS E SPOGLIATOI SITI IN VIA G. BARTALI N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE IN USO ALLA A.S.D. SANTA MARIA DI LICODIA CALCIO A 5 DEL CAMPO DI CALCETTO E DELLA PALESTRA SITI IN VIA G. BARTALI N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA  PIATTAFORMA TRASPARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.A.S.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D, DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI  AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’ARS  PER LA MANIFESTAZIONE PASQUA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 2°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : ZDF3A9E859.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE  PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.  CUP : E21H21000050002 CIG : Z253955FED.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG :Z603AB61EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI  ACI CATENA. CIG: ZE639894A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI  BIANCAVILLA. CIG: ZBE39893A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO.CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO MARZO 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  SERVIZIO DI  SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF ANNO 2020 E 2021, NONCHÉ PROIEZIONE TARIFFE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2 GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. R.T.I.  COOPERATIVA SOCIALE FENICE E CASA SOLLIEVO. CIG: ZE73A82587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SOTTOIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI GRAVI – D.D.G. 2538/2018 E D.D.G. 2154/2019. COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 4° RATA (APRILE-MAGGIO  2023) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: ZDF3A9E859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO  DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 237 DEL 08.03.2023  – AVVISO C.S.E. 2022 – INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITT. EMANUELE 272  - CUP: E24D23000200001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-03-2023 AL 31-03-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-03-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO A MEZZO PALI FOTOVOLTAICI E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI PERICOLOSI”. CUP: E21B21003470001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  PER  INCARICO  SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI DEL PROGETTO: “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE” -  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E24H22000840006 – CIG: 9400270434.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER I “LAVORI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63”.  CUP: E26B20000320001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023095796; FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ATHENA GLOBAL CONSULTING S.R.L.S. AG. DI PATERNO’ PER SERVIZIO DI AVVIO PUC INERENTE ALLA SICUREZZA SUI LUO-GHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 E S.M.I. CUP: E21H21000050002 - CIG : Z3A395678C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 – FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER  LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. COMPLETAMENTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA  SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER  LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.  ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000804/22 -00070/22 DEL 31.12.2022  E 31.01.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO; TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. C.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZA0356D1BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE - ESECUZIONE DEL GIUDICATO (N.R.G. 47/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA RAPPORTO CONTRATTUALE PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEL) A PARTIRE DA MAGGIO 2023 PER 6 MESI A FAVORE DI ARUBA SPA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CIG DERIVATO ZAB2ABA99A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI E  RIPARAZIONE DEI RELATIVI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE N.1 LAVORATORE ASU. APPROVAZIONE MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSUNZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL’ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 E SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE - PERIODO 01.01.2022 / 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BAS EVENTI PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023. CIG: Z603AB61EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO  2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; F. A. C/COMUNE (R.G. N.732/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-11-2022 AL 15-01-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-01-2023 AL 15-03-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALLA  POLIZIA LOCALE. CIG: ZDA395A939.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA NELL’ATTIVITÀ RELATIVA AL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SU SGP E SANA DEI FONDI PAC INFANZIA 2° RIPARTO. RIPROGRAMMAZIONE ULTERIORE FINANZIAMENTO.  CIG : ZBE3122920.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2022 E 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE CAPACE SERAFINA, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA DISTEFANO GIUSEPPE PER INTER-VENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: Z6F1E29D5F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE, PERIODO APRILE 2023, SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO  2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI  GENNAIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 84/C - DITTA MAURO ANGELO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-04-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2023 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: Z3F3B1041D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE MARMITTA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG: ZA83959EB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, DELL'ASILO NIDO E DEGLI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.2.1 TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TARIFFA DI ISPEZIONE PER CONTROLLO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) - EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14.09.2000 E SS.MM.II. - IN FAVORE DEL DIPENDENTE L.A.G. - CON DECORRENZA DAL 15 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE  DA LAVORO ED ATTREZ-ZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. FONDO POVERTA’ 2019.  CUP : E21H21000050002 CIG : Z6C395711A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 000131/23 -000204/23 DEL 28.02.2023  E 31.03.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER  I “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA”.  CIG: Z1B3962E12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIFAP PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: Z36395A72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE TRICOMI FLORA MARIA PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA  OSACED CLOUD IN S.A.A.S. (SOFWARE AS A SERVICE) CIG: Z3F3B1041D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG: Z953B38ECB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL COMMISSARIO ALFREDO PETRALIA, GIÀ  RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2022 – I SEMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023111734; PERIODO MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-02-2023/18-04-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” - CIG: 95850466ZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA S.C. N. 82/2023 AVENTE AD OGGETTO . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: ESERCENTI COMMERCIALI ED ASSOCIAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.49873/2023 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER  LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.  ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA'  SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 06/03/2023 FATTURA A SALDO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2021 E 2022 - PERIODO DA LUGLIO 2022 A MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE QUALE CONTRIBUTO L. N. 13/89 – SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. BENEFICIARI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SEMESTRALE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE 5° - AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME PER IVA SUI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO - ANNUALITA' 2022. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9211913716.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 85/C - DITTA SIDOTI ANTONINO GIOVANNI-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI RECUEPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA ECORECUPERI SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE  PER LO SCUOLABUS COMUNALE.  CIG:  Z953B38ECB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. 34/2020: FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA - MALATTIA O PERDITA DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE,  PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO IV ^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -IV^ TRIMESTRE 2022 E INTEGRAZIONE IVA DEI PRIMI TRE TRIMESTRI DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO– MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3- TITOLO 1 - MAGCROAGGREGATO 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE TOMASELLO ALDO,  PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT.SSA ANNA BONGIORNO - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE, DOTT. FRANCESCO SCROFANI - SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA, A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ARTICOLO 110, COMMA1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE 4° - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 12.04.2023 PERIODO 3/23 FEB-MAR.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-05-2023 AL 31-05-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176002 –FATTURA 1023149394; PERIODO APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULLE STRADE CAVALIERE BOSCO, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DELL’ARTIGIANATO, STRADA CAVALIERE BOSCO DALL’INCROCIO CON LO SVINCOLO DELLA S.S. 284 PER ADRANO FINO ALL’INCROCIO CON LA S.P. 160 SVINCOLO PER RAGALNA PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE MOTORISTICO NON AGONISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VIII LICODISIADI”, DAL 03 GIUGNO AL 09 LUGLIO 2023 PER OGNI FINE SETTIMANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 -  PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER AUTORITA’ DI VIGILANZA (ANAC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FSC 2014/2020 PATTO PER IL SUD DELLA REGIONE SICILIANA – COD. CT_06 SANTA MARIA DI LICODIA “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO – VIA DI FUGA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE” CUP: G27H16001070006 – CIG: 8039022ACF – COD. CARONTE: SI_1_18259 -  APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE (Q.T.E.) E RENDICONTO DELLE ECONOMIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” -  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA. PERIODO DAL 16-03-2023 AL 15-05-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITÀ” ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO VALLONE MASSIMO – RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDN – AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. E NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - CUP E21F22002350006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO BUONI SPESA EROGATI PER MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 AI SENSI ALL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 ALLA DITTA TO.CAL. S.R.L. DI TOMASI ANTONINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-03-2023 AL 30-06-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO DAL 01-01-2023 AL 28-02-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE ) IN ALCUNE VIE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  “LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE) IN ALCUNE VIE  ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO” - CIG: 9584437F9B. CUP: E27H220030570004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 2/M - DITTA FIORELLO ANTONINO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO I TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”.  CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI UN SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD03B27A84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16 – ANNUALITÀ SUCCESSIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. COMUNE C/ F.A.- RICORSO IN APPELLO CONTRO SENTENZA N.72/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" - MISSIONE N. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 3/M - DITTA FURNARI LUIGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO E APPLICAZIONE DI PELLICOLE PER IL RIPRISTINO DEI CARTELLI ESPLICATIVI SBIADITI AL FINE DIVULGARE NOTIZIE CIRCA I SITI DI INTERESSE STORICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. VALLONE MASSIMO. RICORSO IN APPELLO C. C. C/COMUNE (R.G. N.946/2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DI VIA MADONNA DEL CARMELO N.16, ANNUALITÀ SUCCESSIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AI MESI DI  FEBBRAIO E MARZO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  1° SAL IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 -  CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI SITI NEL PALAZZO ARDIZZONE E A PIANO 2° DI VIA REGINA MARGHERITA” -  CIG: Z1B3962E12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  PER I “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.  CIG: 95850466ZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE BOLLETTE CUP E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  PER I “LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIE URBANE” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE -  NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A SER.COM. S.R.L. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE -  NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZ-ZATORI PRESSO L’ ASILO NIDO COMUNALE. CIG : Z5934709B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA  DEI CANI RANDAGI AL  RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP: E21F22003170006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO  2023 DELLA COOPERATIVA C.A.S.A. DI BIANCAVILLA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZBE39893A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA (PNRR) PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE  - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA A MAGGIOLI S.P.A. - CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.6 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR T.M.C. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A  PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. CIG : ZB439572DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO SUL CREDITO VANTATO DALLA SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A., RELATIVO A FORNITURA DI GAS PER UTENZE COMUNALI - PARTITE DEBITORIE TRASFERITE DALL'O.S.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MIRANTE AL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI FISCALITÀ PASSIVA IVA E IRAP PER IL COMUNE DI SANTA MARIA  DI LICODIA. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LA DURATA DELL’APPALTO È DI ANNI 1, A DECORRERE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E/O DALLO SCAMBIO DI LETTERE COMMERCIALI AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DEGLI APPALTI, ANCHE PER VIA TELEMATICA ED INVESTIRÀ L’ANNO FISCALE 2022. IL CODICE C.I.G È IL SEGUENTE.:ZDF3B6B418  AFFIDATARIO SOCIETÀ DEDA VALUE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.3 RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO  DELLE SPESE PER  INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” -  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. CUP: E27C20000090001 – CIG: 8592089026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL – “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” - CIG: ZA339656A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-06-2023 AL 30-06-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/22 DEL 30/03/2022 E N.12/23 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION  S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 19-04-2023/18-06-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE E PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 3°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-04-2023 AL 30-06-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE 5° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2023) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IM-MOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 15, 16 E 17 LUGLIO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL MONTE CARMELO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA SAMBATARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO 10% PER INCARICO PROFESSIONALE DI REVISIONE DEL P.R.G. - CONVERSIONE DEL P.R.G. IN P.U.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9542514BA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI . CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9526633A3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; A. F. C/COMUNE (R.G. N.905/2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022. CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING  - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023 DELLA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE DI ACI CATENA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: ZE639894A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, PROPEDEUTICA AI CALCOLI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DI N. 60 LOCULI COMUNALI NELLA PARTE NUOVA DEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  3° S.A.L. IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI PROCEDIMENTI AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COM.5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. GENNAIO-SETTEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI  ESPLETATO NEL MESE DI APRILE. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO: SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 1124/2017 DEL 07-03-2017. COMUNE C/CONSORZIO ZOO SERVICE IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2022. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ACCONTO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 8613/2023 - COMUNE C/ F.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ LAVORATORI ASU (R.G.N. 10301/2018).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ A.G. (R.G. 20/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L.PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO”. - ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LA COLLOCAZIONE IN SITO DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI  E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E27H22001150001 - CIG: 9996736F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI  APRILE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “NOTTE IN BIBLIOTECA”. CIG:ZA73BE4327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS” DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.   GENNAIO-SETTEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  PER I " LAVORI PER RIPARAZIONE BAGNI, SOSTITUZIONE DI GRONDAIE, POSA IN OPERA DI PLUVIALI E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURETTI PARAPETTI SUI PIANI DI COPERTURA  NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” DI VIA SOLFERINO N. 63.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022  CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375 DEL 10.02.2023 RELATIVA ALLA SECONDA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2022-2024. ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL'OLIO EVO E DEL VINO ETNEO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 91 DEL 06-01-2022 DEL TRIBUNALE DI CATANIA E DALLA SENTENZA N.1218 DEL 20-06-2023 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, EMESSE A CARICO DI A.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_23 ALLA DITTAPOST LAND S.R.L. PER IL SERVIZIO DISTAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO SUPPLETIVO TARI DAL2017 AL 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 122/PA DEL 21/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA - RIPOSTO - GELA (ART. 4 R.D. 3095/1885) - DEBITO RESIDUO ALL’1/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10.06.2023 PERIODO 4/23 APR-MAG FATT. N. 422242800001501 DEL 10/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DI FARI E FANALI DEI PORTI DI CATANIA – RIPOSTO- GELA( ART. 4 R.D. 3095/1885) -DEBITO RESIDUO ALL'1/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 31-07-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 26, 27 E 28 AGOSTO, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE RATEIZZAZIONE DEL DEBITO A C.C. SCATURENTE DALLA SENTENZA N.1493 DEL 01-12-2022 DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA, SEZ. LAVORO (R.G.N. 946/2019); COMUNE C/ C. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z723C2E205.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A  PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIO-DO GIUGNO-LUGLIO. CIG : ZB439572DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE  N. 1023178771 DEL 03-07-2023 DI € 54,63 E N. 10578/2023 DEL 31.07.2023 DI € 40.59. CAUSALE CONTRATTO N. 30077176-002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000460/23 DEL 30.06.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000529/23 DEL 31.07.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. CIG: Z5A3BF76DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. DEL 10/08/2023 PERIODO 5/23 GIU-LUG - UTENZE TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-08-2023 AL 31-08-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW.   CODICE CIG: Z783C639A0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD323SW CIG : Z813C579EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: Z763C614CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. PERIODO DAL 19/06/2023 AL  18/08/2023. CONTRATTO DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.4 SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO 3 – TITOLO 1 - PROGRAMMA 1 MISSIONE 3 CAP. 03011.03.0305 “CANONE PER SERVIZI NAC” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE ED ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO – LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO,  PER “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE”- ANNUALITA' 2023-2024 - PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” -  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI  E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E24H23000140006 – CIG: A00F1A7BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” -  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ANNUO, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI S. MARIA DI LICODIA VIALE RIMEMBRANZE  N. 11 - 95038 - DI CONSOLI AGATA PER L’AUTOMEZZO TARGATO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE,  TARGATA YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA. D.M. 8/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG : ZA23C712D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2022 AL 09/05/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 6° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2023) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI ALL’AVV. GRAZIA MARIA TOMARCHIO; COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE – OPPOSIZIONE AL D.I.N.2075/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.3 CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLE FATTURE RELATIVA AI MESI DI  MAGGIO E GIUGNO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO II TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2023 - CIG N. ZD7398DC16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDI QUADRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA  CIG : Z063C7D321.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO SCUOLABUS TARGATO DD323SW. CIG: Z813C579EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE. CODICE CIG: 9984600094.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DAI COMUNI DI RADDUSA (CT) CASTEL DI IUDICA (CT) BIANCAVILLA E CATENANUOVA CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 16 E 17 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DELLA MADONNA DEL CARMELO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. ANTONIO M. CAPUTO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI RADDUSA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 25 27 E 28 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO LUGLIO AGOSTO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: Z763C614CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO E RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO, PER IL PERIODO DAL 01-06-2023 AL 31-07-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  PER LO STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DEL DEPURATORE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - CIG: Z913963B3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE DIGITALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD323SW.  CODICE CIG: Z783C639A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG : Z803C6158B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 8 DEL 8.09.2023 E N. 9 DEL 21.09.2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET -FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.7 COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME STANZIATE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA  CIG : ZBB3C97D65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 (COD. IMP. 45662 - 45663)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CATANIA LIBRI DI AGATA DI MAURO. CIG: ZA23C712D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.  2021-2022. L. 448/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 4 POSTI LOTTO 2/Q - DITTA CATANIA BIAGIA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 60 LOCULI PREFABBRICATI IN C.A.V. COLLOCATI ALL'INTERNO DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE. CIG: Z3E39629C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2022 E 2023. CIG:  Z7C3C8163B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2023. CIG: Z8F3C8B44E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.4 SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER INFRAZIONI ELEVATE AL CODICE DELLA STRADA E PER CONTRAVVENZIONI ELEVATE AI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE -PERIODO II TRIMESTRE APRILE -GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE V° - AREA VIGILANZA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>5.0 Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU CONTRIBUENTE MINISSALE ANTONINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE A TITOLO DI IMU A FAVORE DI MINISSALE ANTONINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 4°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.1 ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 100 DEL 05.06.2023 RELATIVA AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE LOMBARDO ALFIO GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA GUANO COLOMBI, DISINFESTAZIONE E DISINFENZIONE DEI LOCALI A PIANO PRIMO DEL PALAZZO ARDIZZONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 1709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.5 PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-07-2023 AL 30-09-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME STANZIATE PER INTEGRAZIONE IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A. AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI.  CUP : E21F23000660001   CIG : Z033CB44BE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA CAVALLOTTO DI CATANIA  CIG : Z063C7D321.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZI RELATIVO A: PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLE “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE 2° STRALCIO” CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER  INCARICO  DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA QUARTIERE CASELLE - 2° STRALCIO” -  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.  CUP: E27C20000090001 – CIG: 8589285635.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.1.2.1 LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 8/2022 PRESSO LA LIBRERIA PRESSO LA LIBRERIA LA PAGLIA DI CATANIA  CIG : ZBB3C97D65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA 1.4.3 PAGOPA – COMUNI DEL PNRR AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. PRESA D'ATTO CONCLUSIONE DEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.5 C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI  ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042005979386.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, A SEGUITO DI  ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE – QUATER”), N. IDENTIFICATIVO W-2023042406232289.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 - PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-09-2023 AL 30-09-2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1.0 Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.2 TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”.  CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELMANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023.   CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”. CODICE CIG: Z2E3CC757E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO .  LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA. CODICE CIG:  ZD53CB8EFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2.0 Area Servizi alla Persona ed alla Collettività</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.3 RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERIOLO CADUTA ELEMENTI DI DECORO ARCHITETTONICO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DEL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO NOLEGGIO BENI E SERVIZI PIATTAFORMA AEREA VERTICALE ELETTRICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000582/23 DEL 31.08.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.1 SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2023 AL 09/08/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO PELLICOLE DA APPLICARE SU PANNELLI ESPLICATIVI  PER SITI DI INTERESSE STORICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.0 Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 6/C - DITTA PATTI CARMELA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.7.2 SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E SEGNALETICA DI STRADE COMUNALI” – CONTRIBUTOASSEGNATO CON DECRETO DEL 14 GENNAIO 2022 DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO” - ANNUALITA' 2023.   CUP: E27H23000930001 - CIG: 9996736F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.6 SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9526697F0D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO INSTALLAZIONE IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9542202A30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL  COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DI RAGALNA  (CONCEDENTE COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA) E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 29 PARTICELLA N° 280.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO COMPRESE LE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO 63”.   CUP: E26F22000160001 - CIG: 96320066CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”.   CIG: ZA339656A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE  “LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA LATO EST, SISTEMAZIONE DELLA STRADELLA MEDIANTE POZZETTO ACQUE A PERDERE E PIATTAFORMA IN CLS DI BASE PER I LOCULI NEL CIVICO CIMITERO” CIG: ZA339656A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4.4 UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>3.0 Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40, ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9526633A3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9526060166.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAST SAS DI FURNARI FRANCESCO E C. PER IL SERVIZIO DI  STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 9523178717.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95261847B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SOLFERINO N° 61 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002420006 - CIG: 95263207F3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RELAMPING  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542785B4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “DON BOSCO”  VIA SOLFERINO N° 63 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP: E24D22002430006 - CIG: 9542674FB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO ARDIZZONE VIA VITTORIO EMENUALE N° 272, ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.CUP: E24D23000200001 - CIG: 9658038117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR. 1023231638 E NR. 1023252835; PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA 10 POSTI LOTTO 86/C - DITTA LEANZA FILIPPO CALOGERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA “LICODISIADI” DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ATTREZZATURA PER ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’ ASSOCIAZIONE A.S.D. LIBERTAS INESSA DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1068 E N. 1166 ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE,  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DI  VIA GARIBALDI N. 40 ATTRAVERSO  INSTALLAZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE  - C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI. CUP:  E24J22000690006  - CIG: 9542514BA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURA RELATIVA AL MESE DI  LUGLIO 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2022-23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024 ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-10-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER  RATTOPPAMENTO  BUCHE PERICOLOSE STRADE URBANE ED EXTRA-URBANE.IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO 26-09-2023/24-10-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO  PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERCOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -  ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG:  Z823D38C6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023 DELLA FENICE SOCIETA’ COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI. CIG: ZE73A82587.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: Z763C614CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ - FONDO POVERTA’ 2019.CUP:E21H21000050002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA PER IL TRIENNIO 2023 - 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE ST  N. 282 DEL 31.12.2022 PER ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DELLA DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA INCARICATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI  LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “PROGETTO GREEN ZONE” -  CODICE CIG:Z143847F52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.  2022-2023. L. 448/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000642/23 DEL 30.09.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000714/23 DEL 31.10.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE LEGALI E INTERESSI. COMUNE C/ AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E INTERESSI ALL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE (N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N. 3481 DELL’11-08-2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II° SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_23   DEL 20.11.2023     CARTOLIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA DITTA ENDERED ITALIA S.R.L. PER FORNITURA BUONI PASTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/23 AGO-SETT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 7° RATA (OTTOBRE-NOVEMBRE 2023) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE  PER LO SCUOLABUS COMUNALE.  CIG:  Z823D38C6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLA SIGNORA L.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO RACCOMANDATA SMART CON AVVISO DI  RICEVIMENTO A POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO N.1023298576 DEL 04/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DA B.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS  DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -  ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL   SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 8 POSTI LOTTO 1/P - DITTA PATTI VALENTINA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/05/2023 AL 15/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO  E  COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2022-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08  IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 331/CT, FINANZIATO CON  D.D.G. N.  4714 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA - CIG:ZB031A993F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A. PER L'ANNO 2023 - CIG: Z2C3DB737D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATO IDRICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  CORSO DI FORMAZIONE DI “16 ORE” DI CUI ALL’ART. 37 DEL D.LGS N. 81/08  IMPARTITO AI LAVORATORI AVVIATI NEL CANTIERE DI LAVORO N. 332/CT FINANZIATO CON  D.D.G. N.  4715 DEL 18/12/2019 DALLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z1D31A9ACE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000769/23 DEL 30.11.2023, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  PER LO STOCCAGGIO, SELEZIONE, RIDUZIONE VOLUMETRICA E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA CON.TE.A.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER PASSAGGIO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2023AL 09/11/2023 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI CUI ALL'ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 25.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO 2023 ALLE SIGNORE L.P. E R.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO DEL BORDO MARCIAPIEDE LATO DESTRO DI VIA DOTT. P. SEVERINO PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU FABBRICATO PRIVATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS CON AFFIDAMANTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L. - CIG: ZAF3DDE605</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S.  (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023. A.G. C/ COMUNE (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( 04929720870). IMPEGNO DI SPESA CIG.Z793DA4997. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G. (N.R.G. 9076/2017 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M. ( N.R.G. 9076/2017 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023; C.A. C/ COMUNE ( R.G. N.79/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE ( N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006- CIG:A00F1A7BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI  RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC DEI LAVORIDI  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006 -CIG:A00F1A7BC6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2024  CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: ZF73DDE7C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE M.G.  (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. CIG: Z7C3C8163B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE T.F.M.  (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: Z763C614CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “GIOCA ALLO SPORT, CAMBIA IL MONDO”.  CODICE CIG: Z2E3CC757E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE -ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ASSEGNAZIONE TERRENO PER COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA LOTTO 4/L- DITTA RAPISARDA GRAZIELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L’INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1. CUP E51F22009280006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR " AVVISO MISURA 1.3.1 " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " CIG.  A04468E221 CUP E51F22009280006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E MICRO NIDO COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG : 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE  DEI LAVORI DI  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”  – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. ANNUALITA' 2023-2024. PNRR – M2C4I2.2 - CUP: E24H23000140006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, III ^ TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL PNRR " AVVISO MISURA 1.3.1 " PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI " CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - PDZ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO  CUP: E24H22000840006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: A04628CBB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON L'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER ATTI PRODOTTI DA SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 3 D. LGS 39/1993 E DELL' ART. 1 COMMA 87, LEGGE 549/1995 SUGLI ATTI RIGUARDANTI L’ATTIVITÀ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL’ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO SOMME TARI - ANNI 2019- 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU   2019 E 2020. ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2023. CIG : Z343E085D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO PER LA FESTIVITA' DI “MARIA FIOR DEL CARMELO” (D.D.G. N. 341 DEL 4.08.2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING. IMPEGNO SOMME. CIG: Z3F3E0A72F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON D.D.S. N. 3571/2023 DEL 22.12.2023 REGIONE SICILIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - DOTT. GIUSEPPE PETRALIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COMMISSARIO AD ACTA - BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. DOTT. SSA INNOCENZA BATTAGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2023” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 635/SERV. 4 DEL 20.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “INCONTRI E RACCONTI D’ESTATE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO D.D.G. N. 647  DEL 27.12.2023 REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “LICODISIADI CULTURA E SPORT IN ARMONIA”.  CODICE CIG: ZD53CB8EFE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 1°  TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 DEL MINORE D. S. O. PRESSO COMUNITA’ TERAPEUTICA “LA GINESTRA” DI CALTANISSETTA. CIG: Z803C6158B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE. CIG: ZB439572DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I, II E III TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L.  PER MIGRAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF , PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ATO RIFIUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/24 OTT-NOV 2023 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO A.A.M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. N. 700-682-747-750-820-788-792-810-1118-908-992-1000-884-880-1161-1148-767-929-720-1022-1113/2023) RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>: RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”. CIG : B009F2455B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1023279095 DEL 06.11.2023;   NR. 1023305641 DEL 06.12.2023; NR. 1024006737 DEL 12.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE IMMOBILE UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLA N° 65 DITTA COSTA MARIA CARMELA; INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 242/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO NOVEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023. DITTA ECOLIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO COLLABORATO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “NOTTE IN BIBLIOTECA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 -                                                            CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI. COMUNE C/ TERZO CHIAMATO IN CAUSA, DIPENDENTE C.S.  (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.3481 DELL’11-08-2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  SAL FINALE IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLE SENTENZE DEL TAR DI CATANIA N.780 DEL 10-03-2023 E N.2027 DEL 26-06-2023; PROCEDIMENTI DITTA CON.TE.A. C/ COMUNE (N.R.G. 1857/2022 E N.R.G. 543/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. ALBERTO SPITALERI. R.I. C/ COMUNE. C.G.A. REGIONE SICILIANA (R.G. N. 1162/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO CLOUD LOTTO 1 SPC DEL 14/09/2018 CIG DERIVATO ZE124E8C4B E PROROGA CONTRATTO DEL 22/09/2021 CIG DERIVATO Z6E3308840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2023.- PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO  PROFESSIONALE  SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.     CUP: E29G19000160002  – CIG: Z29343CFF6 - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALLE FUNZIONI DI RUP DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO” CUP:  E27B09000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ROBERTO MIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01.01.2024 AL 08.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE SICILIANO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-10-2023 AL 31-12-2023 E DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023 E DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3410 DEL 13-10-2020, E DALLA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI CATANIA N.787 DEL 15-06-2023, A FAVORE DI A.G.  (R.G.N.1667/2019 E N.R.G.20/2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RINNOVO RCA ANNUO PER AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA FIAT PUNTO TARGATA DC240TB. CODICE CIG:B0387425FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RCA SECONDO SEMESTRE PER LA NUOVA AUTO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA VIGILANZA JEEP RENEGADE TARGATA YA836AE. CIG: B038394C9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 21/12/2023 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA MAGGIO - DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2023 – SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PROT. 203/PRE/2024 DEL 31.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLARE N. 11360 DEL 4.04.2022 PROT. N. 195/GAB DEL 24.01.2024  REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE CON ISTITUZIONE DI DIVIETO TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI LUNGO VIA VITT. EMANUELE DAL TRATTO CHE VA DALL’INCROCIO DI VIALE STRASBURGO FINO ALL’INCROCIO DI VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024 CHE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI SABATO 10, DOMENICA 11 E MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 00.00 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNASCIALESCHE DENOMINATE “CARNEVALE SOTTO LA TORRE I MEMORIAL MELO FLORESTA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE, ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CATANIA PER L’AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DC240TB IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ARUBA SPA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA (PEL) PERIODO DAL 16/11/2023 AL 15/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI RSPP - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (P.I. 06017550879). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B04088625D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M. DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: 95835958C6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU, PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE GARA SETTENNALE S.R.R.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER ASSEGNO CIVICO ALLA SIGNORA L.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000834/23 DEL 31.12.2023 E N. 00090/24 DEL 31.01.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA N.2402 DEL 06-04-2023. SIG. C.A.F. C/ COMUNE - R.G.R. N.2524/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4.  CIG :  B05371A460</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER SPESE PROCESSUALI SCATURENTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N.82/2023 A FAVORE DELLA SIG.RA C.A.  R.G. N.79/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. MAURO DI PACE. PROCEDIMENTO CORTE APPELLO CATANIA C/ SIMETO AMBIENTE - R.G.647/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A FILA DOPPIA - LOTTO 3/C – DITTA RAPISARDA LUIGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/24 DIC-GEN 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 8° RATA (DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - CUP: E22B24000020006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMMETEC ITALIA S.R.L. - PERIODO DAL 19-10-2023 AL 18-11-2023  E DAL 19-11-2023 AL 18-12-2023. CONTRATTO LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FIORITO FABRIZIO FILIBERTO; COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.10041/ 2015  R.G.N.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. COSTALUNGA FABIO; COMUNE C/ C.S. (R.G.N. 15105/2020).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE. CIG:  B06DDC5052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025 ANNUALITA' 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA  SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS IN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LABCONSULENZE SRL. CIG:8508114DC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  GESTIONE PROCEDURE DI GARE TELEMATICHE SULLA  PIATTAFORMA TRASPARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 607/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 606/23 ALLA SOCIETA' LABCONSULENZE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CIG: ZB439572DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA MARIA SS. DEL CARMELO” – 15/17 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  SERVZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA.  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019  PER IL RAGGIUNGIMANTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/24 DEL 28/02/204 RELATIVA ALLA TERZA ANNUALITÀ DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 48/PA DEL 27/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI  DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO FABIO LO PRESTI IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL "BONUS" DI CUI EX ART.6, COMMA 5 DELLA L.R. N.10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECAPITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PROCEDURA ATTI GIUDIZIARI.LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1022274411 DEL 26/10/2022; N. 1023074417 DEL 24/03/2023; N. 1023105854 DEL 19/04/2023; N. 1023192953 DEL 21/07/2023; N. 1023323232 DEL 23/12/2023 DI POSTE ITALIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA AVV. INNOCENZA BATTAGLIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 543/2023 REG. RIC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (SEZIONE SECONDA - CATANIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.21/23 DEL 17/10/2023 ALLA DITTA GC EVOLUTION  S.R.L.S. PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO GENNAIO 2024 - GENNAIO 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI  STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE   COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; BANCA FARMAFACTORING S.P.A. C/ COMUNE (R.G.719//2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURE N. 180/PA DEL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE  AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  HI. STORIES S.R.L. – RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 "RIFIUTI" - MISSIONE N. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MEDIANTE  POTATURA DELLE PIANTE PRESENTI IN VIA VIALE DELLE RIMEMBRANZE, VIALE LIBERTA' E VIALE STRASBURGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' CASH ENHANCEMENT II SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER LA COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SEGUI LA FRECCIA E TRINACRIA BELLA DA VIVERE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PULLMAN ALLA DITTA LR BUS  TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. &amp; RUSSO , P.I. IT03591530542. IMPEGNO DI SPESA. CIG : B0C9BD7442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI  GESTIONE TECNICO-CONTABILE-AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE ECONOMICA DI N. 2 CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI –  CIG: Z6931B9F81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 (COD. IMP. 46038)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  LR BUS  TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. &amp; RUSSO, P.I. IT03591530542 - SERVIZIO PULLMAN PER N. 1 ESCURSIONE FUORI PORTA E VISITA GUIDATA PRESSO L’AZIENDA AGROITTICA SICILIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS  DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI  PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2023. “SERVIZIO CIVILE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2023 E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA’ CHILOMETRICA AL SEGRETARIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000160/24 DEL 29.02.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI  “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.   ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENO UBICATO NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA E RIPORTATO IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°145, 875 DITTA GERMANI ARDIZZONE SALVATORE E GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PREZZO DI AFFRANCAZIONE TERRENI UBICATI NEL TERRITORIO DI S. M. DI LICODIA E RIPORTATI IN CATASTO AL F. 4 PARTICELLE N°187, 834, 836, 249 E 509, DITTA TORRISI BENEDETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  SAL FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.  ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA  - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA- ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 90 DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG. Z623D8D3B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/A DEL 28.12.2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2023 ALLA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS L’ANGELO ( P.I. 04929720870). CIG.Z793DA4997. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER NOLEGGIO  PIATTAFORMA AEREA ELEVATRICE PER ELIMINAZIONE PERICOLO NELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G. N. 789/2023-879/2023-860/2023-876/2023-881/2023-848/2023-852/2023-845/2023-851/2023-850/2023-884/2023-669/2023-671/2023-678/2023-896/2023-882/2023-883/2023-950/2023-951/2023-954/2023-983/2023-901/2023-902/2023-906/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NELLA CALDAIA POSTA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/11/2023 AL 09/02/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FENICE SOC. COOP. SOC. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – CIG: ZE73A82587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO COSTALUNGA. GIUDIZI VARI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE  PER LO SCUOLABUS COMUNALE.  CIG:  B06DDC5052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 2°  TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 22 E 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE VIA CRUCIS E DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER: RINNOVO ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CED DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE.- ANNO 2024 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/2024 DEL 3.03.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “1° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2024” ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTO (PARTITA IVA IT06017550879). CIG: B04088625D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10B7799F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10CDD2B17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME EROGATE DAL COMUNE DI ADRANO, QUALE COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D12, PER ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (GITA) – PDZ 2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: B10C76F5DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER ADEGUAMENTO CAUZIONE RINNOVO CANONE NOVENNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2024 DEL 02.04.2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE RIZZO PLACIDO, PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO  PER  SERVIZI ATTINENTI ALL' INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) E PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA.  CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.D.G. 679/2019  PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N. 908 DEL 26.10.2018 CUP: E22H19000120006 - CIG: Z682AF4D9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 9° RATA (FEBBRAIO-MARZO 2024) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI 2023 PTPCT/PIAO 2024-2026 E CORSO ANTICORRUZIONE 2023 IN E-LEARNING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PDZ 2019/2020. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG: ZB439572DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PARIFICA CONTO DEL TESORIERE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L’ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI RENDICONTO RESI DALL'AGENTE CONTABILE - AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CONCERNENTI LE RISCOSSIONI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA. CIG: B119F99836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DELLA SOMMA CONCESSA QUALE QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023  PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI, ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 147 DEL D.LGS. N. 267/2000 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO COMUNALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 29.03.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO  PROFESSIONALE  SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG:ZDE395E90D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI  MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE DEL CENTRO URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA CONCESSA QUALE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ULTREYA DI PEDARA ODV PER QUOTA GIOVANI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023  PER N. 12 OPERATORI VOLONTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI  (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFORMANCE 2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI, DELL’ INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E DELLE ALTRE INDENNITÀ PREVISTE NEL FES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO M. CAPUTO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO INCARICO  PROFESSIONALE  SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER LA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CONTABILITA', DEL PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO.  CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: Z9D37AEBD1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: B119F99836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/24 FEB-MAR 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  GENNAIO E FEBBRAIO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL PROCEDIMENTO SETTORE AFFARI GENERALI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO VECCHIO VIALE N. 14 DX LOTTO N. 4 DX - DITTA VARRICA BIAGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA DERIVANTE DALLA APPROVAZIONE DELLA RIPROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA PRESENTATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D12 – DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO N. 4546/PAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2024 DEL 30.04.2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI  DEL PROCEDIMENTO E COLLABORATORI, ALL'INTERNO DEL SETTORE AREA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA  DEI CANI RANDAGI AL  RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA DI 1° E 2° GRADO. CIG: Z953989269.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: B119F99836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.  ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020.  CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE  FATTURA DI ACCONTO  N. 1024129489 DEL 09/05/2024  DI POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL 1° SAL -  LAVORI PER “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO” CUP:E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE  AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. TOMARCHIO GRAZIA MARIA; REVOCAZIONE EX ART.395 C.P.C. SENTENZA N. 1720/2021 CORTE DI APPELLO DI CATANIA. (R.G.N. 296/2019 E 328/2019).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI  – PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI  – PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2023 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: Z343E085D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. AREA CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI  – PERIODO DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  DELLE RITENUTE CONTRATTUALI DELLO 0,50% IN FAVORE DELL’IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2024 AL 08.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2023 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: Z763C614CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 10° RATA (APRILE-MAGGIO 2024) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S.A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE.  APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2023-2025. ESERCIZIO 2024.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER LE EUROPEE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE  IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA  DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI CONCESSORI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E S.M.I. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 SETTORE I - AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. FILIPPO RIVOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA. IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. MARTINA ARCIFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LA “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.  ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE  MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L'ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000240/23 DEL 04.04.2024 E N. 000290/24 DEL 30.04.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MARZO E APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A FAVORE ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2023-24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “REALIZZAZIONE DI UNA PICCOLA INFRASTRUTTURA RICREATIVA ED INFORMATIVA PER L’ACCOGLIENZA TURISTICO SPORTIVA, CONTRADA BUGLIO CICERO”.  ATTO DI CONCESSIONE N. 2/2022 DEL 01.02.2022, GAL ETNA SCARL – INTERVENTO PREVISTO DALLA SOTTOMISURA 7.5 AMBITO 3 DEL PSR SICILIA 2014-2020. CUP GAL: B29J22000810009 – CUP ENTE: E22B20000070002 - CIG: 9430650293.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/02/2024 AL 09/05/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA  PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2024 AL 08/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA PER  “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN' AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR - NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 CUP: E24J23000100006 - CIG: 974824389A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO AI FINI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA ATTO ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.44513 DEL 22.02.2024 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA FORNITURA GRATUITA DEI  LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (L. 448/1998) ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.33/2024 DEL 31.05.2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA - “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI CAUSATE DA ACQUA PIOVANA, MESSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA PRESENTE E REVISIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO A SPIOVENTE” DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SOLFERINO N. 63” - CUP E22B24000020006 DI CUI AL D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA  CUP: E22B24000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI, PERIODO MARZO 2024. DITTA ECOLIT S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA. NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI  E COLLABORATORE TECNICO/AMMINISTRATIVO. CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO” - D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006 – CIG: B1F884A857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 31.05.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). CIG. Z623D8D3B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIUSEPPE PETRALIA PER INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE "WHISTLEBLOWING" 2024/2025 PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE - ACQUISIZIONE CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA ANAC PCP. CIG: B1F24669A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022.  SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2024. CIG : B2072275CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.  2023-2024. L. 448/98.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURE NR.1024040009 DEL 08.02.2024 E NR. 1024122707 DEL 06.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVI AL 2023  E ANNI PREGRESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI 2 E 6 GIUGNO 2024 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL CORPUS DOMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000399/24 DEL 17.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 31 C. 4 BIS D.P.R. 380/2001 E S.M.I. PER INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIRE N. 01 DEL 17.03.2022 RELATIVAMENTE ALLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN VIA LAUDANI S.N.C. AL FOGLIO 19 PARTICELLA 1525, DITTA MONACO GIUSEPPE, CANCEMI ANNA, CANCEMI ANTONIETTA, CANCEMI ANTONINO, CANCEMI BARBARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO FATTURA A POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER “ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA COMUNALE A VERDE ”. CONTRIBUTO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NELL'AMBITO DELLA 3° LINEA DI INTERVENTO, FINANZIATA CON I FONDI DEL PNRR -  NEXT GENERATION EU– M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 –  CODICE CUP: E24J23000100006 – CODICE CIG: 974824389A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE AG N.71 DEL 26/03/2024 CON OGGETTO "COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA A.B. ALESSI, TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO DI VIA BUEMI E VIA PRIVITERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 4/24 APR-MAG 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 4/24 APR-MAG 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO PROMOZIONALE A LIVELLO REGIONALE “TERRA GOURMET FESTIVAL DELL’OLIO EVO E DEL VINO ETNEO – II EDIZIONE 12-14 LUGLIO 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” – PERIODO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2023 E PREVISIONE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.P. C/ COMUNE (R.G.N.1742/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI ED ACQUISTO DI NUOVI ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 2 ° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 2 DEL D.L. 30 APRILE 20232, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, “ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)” RELATIVAMENTE AL PROFILO FT/COE (FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO) – MIDDLE. PRESA D’ATTO RINUNCIA ALL’INCARICO E SCORRIMENTO GRADUATORIA: PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA SETTORIALE R.S. N. 142 DEL 26.06.2024 -R.G.N. 560/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LA PROCEDURA DI GARA SULL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 - CIG: 95835958C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 LUGLIO 2020 - ANNUALITÀ 2022 E 2023 - CUP: E25I22000210001 – CIG: ZDE395E90D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 3°  TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE” ALL’ASSOCIAZIONE RISORSAE (P.I. 02709880849). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B23FAE7560.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LAVORI DI  “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE BELVEDERE”   – CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 14.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO  CUP: E24H22000840006 - CIG: 9402860D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  N. 3 DEL 2.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: B119F99836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEI MESI DI APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZO JEEP RENEGADE MY23 LONGITUDE 1.0 GSE, TARGATO YA836AE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) – PDZ 2021. CIG: B10B7799F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GIUGNO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2024 DEL 30.06.2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE  GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 3 AL 7 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "LICODIA IN MUSICA" E "SAGGIO DI BATTERIA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A.  FATTURA N.1024095862 DEL 09/04/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONDAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE ATTI DI NATURA TRIBUTARIA  ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  MARZO E APRILE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/L - DITTA PUGLISI RITA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 11° RATA (GIUGNO-LUGLIO 2024) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  MANUTENZIONE  PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, NELLE AREE DI PERTINENENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA QUOTA BUDGET PREVISTA DAL PROGETTO “RECAP SIMETO. RETI CAPACITANTI NELLA VALLE DEL FIUME SIMETO” (CODICE PROGETTO: 2010-VOL-00381).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI  DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE  DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MOBILI  DA COLLOCARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI NOLO BAGNI CHIMICI MOBILI RELATIVO AL  CANTIERE DI LAVORO “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P. N.PAC_POC_1420/8/8_9/ CLC/332/ CT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) E DEL COMUNE DI ADRANO (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 16 AL 18 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "FESTEGGIAMENTI MADONNA DEL CARMELO" E "SAGGIO DI DANZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE E SALDO CONTRIBUTO VARIABILE  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO STATISTICA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT)  CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 13 AL 14 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TERRA GOURMET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI A MEZZO DEL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 1024189401 DEL 24/07/2024 DI POSTE ITALIANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 4 DEL 19.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA. SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI R.S.U.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LAVORI DI  “ASILO NIDO COMUNALE - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI, COPERTURA DEL CORNICIONE PERIMETRALE CON LAMIERA IN ACCIAIO GRECATA E ALTRI LAVORI PER RENDERE FUNZIONALE LA STRUTTURA” -                                                                     CUP: E21B21002790001 - CIG: Z9732EE6D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000414/24 DEL 30.06.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE STALLO DI SOSTA PER DISABILI PERSONALIZZATO IN VIA ROMA N. 46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO LUGLIO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ESPOSITORI, DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI  E DEI SERVIZI VARI ALL’INTERNO DELL’EVENTO "TERRA GOURMET FESTIVAL DELL'OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE" DA REALIZZARSI NEI GIORNI 12-13-14 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B26C1AB039.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI A.S. 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA – PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE  -  CUP: E21F22003170006 - CIG: 9932061405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.53/2024 DEL31/07/2024.2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE  LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALI ED ESENTI -I, II, ^ TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I E II ^ TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4.  CIG :  B2B49CACEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2BB6CC1B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2023-2025.ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” E P.I. – PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESE DI LUGLIO 2024 DELLA MINORE N. A. PRESSO LA COMUNITA’ “DOLCIRIBELLI” ONLUS DI MASCALUCIA.  CIG: B119F99836.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 – L. DI BILANCIO PER IL 2024).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE  DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI LAVORI “RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO BELVEDERE”.  CUP: E29G19000160002  – CIG:902275769E - CODICE CARONTE SI_1_17252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006   -   CIG: B1F884A857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/04/2024 AL 08/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 24:00 NEI GIORNI 25 E 26 AGOSTO C.A., IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.04.2024 AL 08.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13  DEL 22.07.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “TERRA GOURMET - FESTIVAL DELL’OLIO E DEI VINI ETNEI – II EDIZIONE”. CIG: B26C1AB039.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ATTESTAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L. NEI GIORNI CHE VANNO DAL 25 AL 26 AGOSTO 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A S. GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE DI STRADE COMUNALI INERENTE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IX LICODISIADI”, DAL 31 AGOSTO AL 29 SETTEMBRE 2024 PER OGNI FINE SETTIMANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006   -   CIG: B1F884A857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000497/24 DEL 31.07.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMME TARI  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/05/2024 AL 09/08/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 5/24 GIU - LUG 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA DIGITALE - SPID CIE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CIG: 97333316D5 - CUP: E21F22000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO EXTRAURBANO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SER.COM. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE -  NOTIFICHE VIOLAZIONI C.D.S. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9813073404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO AGOSTO 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI – PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE  AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE NICOLOSI NUNZIO MARIO,  PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E P.I. - PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI, PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO” -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G.  N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 -329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  MAGGIO E GIUGNO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO NOTIFICHE AI BENEFICIARI DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (ARTICOLO 1, COMMA 4 DELLA L. 213/2023 - L. DI BILANCIO PER IL 2024). CIG: B2D365200F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE ALLA AMBIENTE 2.0 S.C.A.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, MESE DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006   -   CIG: B1F884A857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DI PROPRIETÀ ENEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - AGGIORNAMENTO 40 ORE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI ESTERNI ( CONCESSIONARIO GESTIONE PARCHEGGI) ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 3 "RIFIUTI " - MISSIONE N. 9 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 9 "SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITTORIO EMANUELE E LA VIA G.P. NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024.  CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 PER IL MODULO TESORERIA INFORMATICA SICRAWEB SIOPE+. CIG: B2BB6CC1B5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PND – AVVISO MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA INIZIATIVA NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - NOTIFICHE RISCOSSIONI TRIBUTI. CUP: E21F22002350006 - CIG: 9812843636</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 3 ° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 4°  TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO. BILANCIO 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO DI CAPI DI DIVISA PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ESTERNI CHE DEVONO SVOLGERSI IN SICUREZZA ED IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE DISAGIATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.-CIG: B3272965BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.66/2024 DEL30/09/2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA   COMPARTECIPAZIONE RETTA DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA “ SPAZIO GIOCO” LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B12F923E0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE COMUNALE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DIVISE E UNIFORMI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. - CIG: B3272965BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ALL'AUTOMEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI  BIANCAVILLA. CIG: B3475E658F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B3477B754A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B3478BEE50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. CIG: B34754F8F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL  COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO TERRITORIALE - AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE  E RIPARAZIONE  DELL'AUTOMEZZO FIAT IVECO (CAMION) TARGATO BG 065 VN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNI 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO SETTEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGRECATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO “SPAZIO GIOCO”. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025. CIG:  B349500004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 09.08.2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PER LA PRIMA INFANZIA, DENOMINATO “SPAZIO GIOCO” RIVOLTO AI BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 36 MESI, NEL COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE ADRANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B178529332 - CUP: E24D24000520008.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA PER RINNOVO COPERTURA  ASSICURATIVA DEI SOGGETTI FRUITORI DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024/2025.  CIG:  B349500004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI  STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE   COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA  AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’IGIENE DI ALCUNI LOCALI NELL’IMMOBILE SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO”. – D.D. N. 91 DEL 15 APRILE 2024 DELL'ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – UFFICIO SPECIALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA – REGIONE SICILIANA.  CUP: E22B24000020006 - CIG: B1F884A857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI LUGLIO E AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE INTERNE ALL'ENTE PER  LAVORI DI  “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E REALIZZAZIONE DI ALTRE OPERE NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA’ DELL’ASILO NIDO COMUNALE” - CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.P.C.M.  DEL 17 LUGLIO 2020, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. CUP: E22E21000000001 – CIG: Z1230DD3F0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B3311E6DBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  DI ACCONTO ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G.  N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 6/24 AGO - SET 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 6/24 AGO - SET 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME  PER RILASCIO FOGLI DI MAPPE CATASTALI DEL  COMUNE DI SANTAMARIA DI LICODIA SU FILE VETTORIALI IN FORMATO DXF DALL'UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO - AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DALL'ASP DI PATERNO' AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027- PERIODO DAL 09.07.2024 AL 08.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/07/2024 AL 08/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SOMME EROGATE AL COMUNE PER IL “BONUS FIGLIO” DI CUI EX ART. 6, COM. 5 DELLA L.R. N. 10 DEL 31.07.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - II SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE TROPEA SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA PNNR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO STATO FINALE PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI A LED DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO”. CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL 30.01.2020 DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO. ANNUALITA’ 2023-2024 PNRR – M2C4I2.2 CUP: E24H23000140006 - CIG: A00F1A7BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.03.0002  BILANCIO 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI  BIANCAVILLA.  CIG: B3A425EB47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2024/2025 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. CENTRO ASSISTENZA SOCIALE (P.I. 04289000871). IMPEGNO DI SPESA CIG: B3A6EE278F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANGANO ANTONINO PER  INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE ANNUALE ALLO SCUOLABUS TARGATO DD322SW. CIG: B34672F0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO TARGATO              BG 065 VN, IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1-1.1 PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO I° SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - DETERMINA A CONTRARRE, AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON LE MODALITA DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMENUELE E LA VIA G. P. NAPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. SSA ING. CONCETTA MARIA ANTONINA PULEO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE, DOTT. ING. GIUSEPPE AIELLO - PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO TECNICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO INPS N. 593 2024 00026199 22 000 DEL 24 SETTEMBRE 2024 - PERIODO 02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER IL CONTRASTO ALL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO  - ESPERTO TECNICO PNRR - PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO  A POSTE ITALIANE. CIG. N. B345BA8DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.76/2024 DEL31/10/2024  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002148428 E N. 0001146201 DEL 30.09.2024, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_24   DEL 10.10.2024   CARTOLIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO GESTIONE E INVIO VERBALI CDS RILEVATI ED INCASSATI DA DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI VELOCITÁ  ALLA DITTA  SER.COM. ANNO 2024. -CIG B418508CB6:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'AUOVETTURA DI SERVIZIO. CIG B4188CB769:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AVVOCATO GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024. IMPEGNO SPESE LEGALI - CIG: B4196EC043.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024 (COD. IMP. 46783)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/Q - DITTA MELI VINCENZINA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO OTTOBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000537/24 DEL 31.08.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – II TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME EROGATE DALLA REGIONE SICILIA, QUALE CONTRIBUTO SPESE DI RICOVERO MINORI – I TRIMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. CIG B34FF4524A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA B.F. N. 87 DEL 08/10/2024 AD OGGETTO INDIVIDUAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3 TER DEL TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLE FATTURE RELATIVE AL I E II TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  E STIPULA CONVENZIONE - “ALLEGATO B” D.A. N. 124/2018 – CON CASE DI ACCOGLIENZA  DI DONNE SOLE O CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  ACQUISTO DI FIORI E PIANTINE ORNAMENTALI  PER IL CIVICO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ALL'INTERNO DEL SETTORE FINANZIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE TAGLIO DI ERBE INFESTANTI E PULIZIA NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ SER.COM. SRL. - CIG:. B418508CB6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA SOMMA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE  LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: Z8A3A824F9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO SALMA NEL TERRITORIO COMUNALE E TRASPORTO AL CIVICO CIMITERO DI S. MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI SPA PER IL SERVIZIO DI DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PDND – AVVISO MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)" PNRR M1C1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUOROPEA - NEXT GENERATION EU - CIG. A04468E221 CUP E51F22009280006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI CARICA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ESECUZIONE DELL’ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 03/02/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000619/24 DEL 30.09.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA -      CIG: B446C107ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D’ENTRATA – PAGAMENTO ONERI DELLE PRATICHE EDILIZIE PERIODO DAL 1° MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PRESSO LA  TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 E SUCCESSIVO DECRETO DEL 26.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLE  LIBRERIE REGISTRATE SUL PORTALE “CEDOLE LIBRARIE” A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'AUTOFFICINA D. G. CIG:.B4188CB769.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.:  B345BA8DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). IMPEGNO DI SPESA. CIG: B455779C2C. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL III TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS  DA ENEL ENERGIA S.P.A.,  RELATIVO ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -  ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI S. C. E RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 96 COMMA 3, C.P.C. CORTE D’APPELLO DI CATANIA – CAUSA N.R.G. 1495/2021; SENTENZA N. 374/2024 DEL 28/02/2024 CORTE D’APPELLO DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  LIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA &amp; C. S.A.S. REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475C50EA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ANNUALITÁ, I II III E IV TRIMESTRE VISURE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2024 - CIG: B46CD8F0CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  LIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B475795752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  LIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B47564520D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  L'ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  CARTOLIBRERIA CART'IDEA DI CORSARO LUCIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  CARTOLIBRERIA IL PASTELLO DI PULVIRENTI ROSARIA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA  CARTOLIBRERIA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. C.S. RISARCIMENTO DEL DANNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - CAUSA R.G. N. 15105/2020; SENTENZA N. 260/2024 DEL 15.01.2024 TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL 10/08/2024 AL 09/011/2024 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2024,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 4 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 5/R - DITTA ARICO' PLACIDO – CRISPI GIUSEPPINA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VISURE AUTOMOBILISTICHE ESEGUITE AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVE AL I, II, III TRIMESTRE ANNO 2024 E CANONE ANNUALITÁ 2025. CIG: B46CD8F0CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI OTTOBRE 2024.CIG: B3477B754A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  SETTEMBRE  E OTTOBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO NOVEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. GAETANO ANTONIO BELFIORE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 375/2024 DEL 23.02.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO 40 ORE PER “COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>UFFICIO DI PROGETTAZIONE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR.1024273881 DEL 06.11.2024 E FATTURA N. 1024298678 DEL 04.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” –          CUP: E25E24000050006 – CIG: B3E5DB3178.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE PER ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 204/2021 – DITTA TOMASELLO ANGELO E TOMASELLO ADRIANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE  N.64 E 65 DEL 24.10.2024 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI ALTRI USI  (EDIFICI SCOLASTICI) – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO:B147AEA891.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001157449 , PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA BONIFICA DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA GESTITE SU MODULO J-RISCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI POSTALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MIT SERVIZI SRL DELLA FATTURA N. 187/PA DEL 19/08/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER LE FESTIVITA’ DELLA MADONNA DEL CARMELO E DEL SANTO PATRONO S. GIUSEPPE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL CIG N. Z6C39516E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO GENERALE PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO  E  COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 "GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI” - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024/2026, ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU,  INTEGRAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO CONTRATTO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO APP IO AVVISO MISURA 1.4.3 - M1C1 PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUP E21F22000830006 - CIG 9580486327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG:B4CEA44D78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLADITTA GC EVOLUTION SRLS. CIG N. ZD62DA5375.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.:  B345BA8DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' SER.COM SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>VIABILITA'</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ LABCONSULENZE SRL.CIG.: 8508114DC5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000725/24 DEL 31.10.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE RADIO STAZIONE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE  PER REALIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023, DENOMINATO “COMUNI-CHIAMO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÁ POSTE ITALIANE.CIG.:  B345BA8DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO ALL’AVV. MARTINA MARIA CARMELA ARCIFA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E PRIMA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO TRA LA VIA VITT. EMANUELE LA VIA G. P. NAPOLI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA PULIZIA STRADALE NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - DITTA ECORECUPERI SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SERVIZIO CIVICO “ATTIVITÀ LAVORATIVA PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A4 PER IL SETTORE AREA TECNICA - CIG: B446C107ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEZIONE AMMINISTRATIVA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA PERCENTUALE DEL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 4 ° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ARUBA PER L'ANNO 2025  CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F3A8E337</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A. TRAMITE MEPA. CIG: B4F4E40401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ACCORDO ABBONAMENTO PER ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE SUI COSTI GESTIONALI ALLA SOCIETA'  SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 PRO PLUS 5 PC SENZA SCADENZA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SPACCABIT S.R.L. - CIG: B4F44AAAE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M4C1-1.1 -PIANO NAZIONE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 1, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1, PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA” – CUP: E25E24000050006 - CIG : B46A91BBC4 - NUMERO RDO: 4852030 - IMPEGNO DI SPESA SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,  CON LE MODALITA' DELL’APPALTO INTEGRATO, AI SENSI ART. 44 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 CDS (AUTOVELOX). ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER CONTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA.  CIG: B4F26E275F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER: ACQUISTO CARPETTE E CANCELLERIA VARIA. CIG: B50603ABB4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA CEL COMMERCIALE SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE TARI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ASSEGNATE CON  D.R.S. N. 2539 DEL 13/12/2024,  REGIONE SICILIANA, PER GARANTIRE LA GRATUITA’ DEL TRASPORTO INTERURBANO DEGLI ALUNNI PENDOLARI  IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME FINANZIAMENTO PUC. QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA' – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA A PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO IN “CODICE ROSSO” DI UNA UNITA' PRESSO LA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA. CIG:B50B29E960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE PERICOLO DI CROLLO FABBRICATO SITO IN STRADA SPURPI N.17 ANGOLO S.S.121 IN DITTA EREDI CIPRIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI ALLA SOCIETA' ACOSET S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI ANNUI  RELATIVI AGLI ATTRAVERSAMENTI EX LINEA FERRATA DELLA CIRCUMETNEA DA CONDOTTE FOGNARIE E CAVIDOTTI NEI TRATTI INTERESSATI DA QUESTO COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLA QUOTA CONSORTILE PREVISIONALE -        ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 2 – TITOLO N.2 - PROGRAMMA N. 9 "INVESTIMENTI FISSI LORDI" - MISSIONE N. 12 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE QUOTE CONSORTILI ATO 2 CATANIA ACQUE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI VARI STRADALI NEL CENTRO URBANO. IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DI PARTE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE  E VERTICALE IN ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE LINEA SOTTOTRACCIA NELL' IMPIANTO ELETTRICO PER INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA A. MORO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL NUOVO CIMITERO E  SISTEMAZIONE DEI LOCULI NEL VECCHIO CIMITERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL DOTT. LEOTTA GIUSEPPE   E DELLA DOTT.SSA JESSICA ROSARIA MARTINA CANTARELLA CON COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI DI D.O. DI ISTRUTTOREAMMINISTRATIVO/ CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI MISTERBIANCO CON D.D. N. 2844 R.G. DEL 05.10.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (32 ORE)  E INDETERMINATO DEL SIG. DIBENEDETTO FRANCESCO   CON COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI D.O. DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – AREA DEGLI ISTRUTTORI - EX CAT. “C-C1”, MEDIANTE UTILIZZO GRADUATORIA VALIDA APPROVATA DAL COMUNE DI BIANCAVILLA CON D.S. N. 583  DEL 26.04.2023, A DECORRERE DAL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DD322SW.   CODICE CIG:B50AED48E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN FESTA 2024” - REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E TUTORAGGIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ – FONDO POVERTA’ 2020.  CUP: E21H24000040002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI PALI PERICOLANTI E DI CORPI ILLUMINANTI CON APPARECCHIATURE A LED DA 60W. IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE  STRADE MENDOLITO E  MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA DAL DIRETTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP E GESTIONE PIATTAFORME INFORMATICHE DEI LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GIORNATE LAVORATIVE EFFETTUATE IN ECCEDENZA  DALL'ISTRUTTORE DI CANTIERE SUL PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST”  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N.PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA REPRESSIONE DI REATI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI CATASTALI PER IMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MEPA, DEI SERVIZI  DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  BENI STRUMENTALI  PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'-FONDO POVERTA’ 2020 . CUP:   E21H24000040002   CIG: B5125F57D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP:   E21H24000040002   CIG: B5123C273A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2025. CIG : B5130D0D20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  LIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP:  E21H24000040002  CIG : B511514A06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DA LAVORO ED ATTREZZATURE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP:   E21H24000040002   CIG: B511DE0C6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.  E ALLA FORMAZIONE ART. 37 ALLA DITTA SALVATORE ORIGLIO. CUP:   E21H24000040002 -  CIG: B5119A9206</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO.  IMPEGNO SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’AVVIO DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - INERENTE ALLE VISITE MEDICHE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. ALLA DITTA ALFIO ORIGLIO. CUP:   E21H24000040002   CIG: B51180FFAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS  PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA COMUALE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW.  CODICE CIG: B50AED48E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 92/2024,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2024. - MESE DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B51B37E440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG: B51B3AA88E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI  BIANCAVILLA. CIG: B51B3D07EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI  ACI CATENA.  CIG: B51B3F5673</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L.  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L.  PER 6 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 5 PC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER CONDANNA SENTENZA CORTE D’APPELLO N.374/2024 DEL 23.02.2024 – R.G. 1495/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>CONTENZIOSO E CONTRATTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL’AVV. FRANCESCO SPECCHIALE PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 180 DEL 22.04.2024 (CRON. 786/2024) – R.G.N. 814/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO R.G. N. 1720/2021 E SENTENZA TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 864/2017; IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA E CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUNALE DI CATANIA R.G. 9076/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C. P. C/ COMUNE (R.G.6438//2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA DI RSU PER MESI DODICI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E GARA S.R.R. AI SENSI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 000793/24 DEL 30.11.2024 E N. 000854/24 DEL 31.12.2024, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/25 OTT - NOV 2024 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 1°  TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPETTANZE ALLA SOCIETA'  SIMETO AMBIENTE S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. PAOLO SARULLO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2020/2023 – PERIODO DAL 01-01-2024 AL 08-01-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CONCESSE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIGNOR F.M. PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GA SERVICE DEL DOTT. GILBERTO AMBOTTA QUALE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD). PERIODO II SEMESTRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA “PARADISE S.N.C. PER ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVE RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (CENE SOCIALI) –PDZ 2021. CIG: B10B7799F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI NOVEMBRE 2024.CIG: B3477B754A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ETNABUS TRAVEL DI PAPPALARDO ALFIO PER N. 2 ESCURSIONI FUORI PORTA RIVOLTE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI . CIG: B10C76F5DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL DIPENDENTE MOSCHETTO GIUSEPPE, PER RAGGIUNGIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. FABIO LO PRESTI. IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR DI CATANIA DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 1 DEL 2.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. CIG : B259107A7A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A OSANET SRL PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 OSACED CLOUD IN S.A.A.S., (SOFTWARE AS A SERVICE). CIG.: B4CFAF1060</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 1/2025.ISTITUZIONE DI SENSI UNICI PERMANENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA  DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA RACO SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTI AL PERSONALE DI P.L. DIPENDENTI DEL COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO IN SUPPORTO A QUESTO COMANDO DI P.L.  GIORNO 8 DICEMBRE 2024 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE ALL'IMMACOLATA CONCEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALL'INTERVENTO: PNRR M4C1-1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - “REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN VIA ALDO MORO SN - COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – CUP: E25E24000050006”– CIG: B56644F62E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2024.- PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N. 2985/2023 DEL 24.07.2023 (REP. N. 388/2024 DEL 15.01.2024) - R.G. N. 4458/2023 - OIKOS SPA (04390280875).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E LA SIG. R.L. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. B.F. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA DERIVANTE DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.M. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DA ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. F.G. IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI UN TONER PER STAMPANTE LASER IN USO PRESSO L’UFFICIO DELLO STATO CIVILE E DUE PUBBLICAZIONI SU COME GESTIRE ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. CIG: B4CEA44D78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2024 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA STAGIONE 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2024.CIG: B3477B754A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA TEAM TI EDUCA A MGLIORARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE CENTRO ANZIANI - PDZ 2021. CIG: B10CDD2B17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL’AVV. VAGLIASINDI ALESSANDRO. ATTO DI PRECETTO PROC. G.D.P. PATERNO’ R.G. N. 1228/2023 – SENTENZA N. 136/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. DITTA PROGITEC SRL.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/2025,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COMUNITA’ “SODALIS ONLUS” DI SIRACUSA PER RICOVERO UNA UNITA' IN CODICE ROSSO. CIG: B50B29E960</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA B.F. N. 32 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: "CONTI DELLA GESTIONE DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PERSONALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE GESTORE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE LICODIESE ANNO 2025. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE AL DIRETTORE DEI LAVORI DEL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE ALL'ISTRUTTORE DELCANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER LA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE POGGIO DELL'AQUILA LATO EST E TRATTO LATO OVEST“  N.332/CT -  CUP E27H19000040002  –  C.I.P N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/332/CT - PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA.  CIG: B4F26E275F.- RETTIFICA DETERMINA SETTORIALE N. 52 DEL 30.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002 – FATTURA NR. 1025006167 DEL 13.01.2025 E FATTURA NR. 1025031080 DEL 06.02.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ANCI – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ALL’AVV. NUNZIO ANGELO ANDREA MARIA DISTEFANO. FATTURA NR. 1/2025 DEL 11/02/2025, PROT. 1776/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000157/25 DEL 03.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 10/F - DITTA SALAMONE SANTO MASSIMO E SALAMONE MASSIMO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANCI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  ACCONTO N. 2 ALL’AVV. FRANCESCO BIONDI; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ (R.G.  N. 331/2024 -360/2024 -532/2024 -531/2024- 144/2024 - 329/2024 -12/2024 -46/2024 -168/2024 - 297/2024). RICORSI AVVERSO VERBALI DI CONTESTAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SANTA MARIA DI LICODIA. CIG: B30DB0E78A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ACOSET S.P.A. RELATIVE AD UTENZE COMUNALI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 /2024 FATTURA DI ACCONTO - DOTT. LUIGINO LONGO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP ANNO 2023 E 2024 - PERIODO DA LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA14/25  DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB" FORNITO DALLA DITTA SOLUZIONE PROFESSIONISTI DI GIUSY PAGANO  DITTA INDIVIDUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO   2024 – 2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIAO/PTPCT” 2025/2027. DITTA “SOLUZIONE PROFESSIONISTI” DI GIUSY PAGANO.  LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI - ANNO 2024 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA- - ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE  DEL CARNEVALE LICODIESE 2025. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E CON.TE.A. SRL SENTENZA N. 1293 DEL 28.03.2024 IL T.A.R. DI CATANIA. LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI SCOLASTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 2/25 DIC - GEN 2025 SEDI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 5366/2024, RG 370/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/N - DITTA BRUNO GIOVANNI ALFIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 4/O - DITTA BRUNO SANTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 6015/2024, RG 575/25. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 270 DEL 30/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO  SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA VALORE CASSA VINCOLATA A SEGUITO DI ERRATI REVERSALI EMESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE OPERAZIONI DI  STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE   COMUNALI. AFFIDAMENTO, IN HOUSE PROVIDING, A SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA A 10 POSTI LOTTO 87/C - DITTA CORSARO ALFIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA MAX 8 POSTI CIMITERO NUOVO LOTTO 3/O - DITTA SCHILIRO' NUNZIO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO - CIG: B512142715.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CHE HA COLLABORATO CON L’ENTE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE IN FESTA 2024”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9CAB6AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO FULL VOIP - "TIM COMUNICA" AD INTEGRAZIONE DEL CENTRALINO ESISTENTE PER UFFICI DI P.M. MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 36. CIG: B5D97D9C55.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE  MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA. PERIODO MESI 12 (MARZO 2025 - FEBBRAIO 2026). CIG: B5D9F46D16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE E MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA PER ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE (ASCENSORE) INSTALLATO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO CARMELO URZÌ. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI DOTT. CARMELO ROSSELLI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 2 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA N. 950 BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO – MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORNITURA  BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ENTE COMUNALE – ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. N. 8 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. (PROT. 6777-7143-9463-9465-12812-13153-13294-17958/2024). CIG: B5A96E8F65.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/11/2024 AL 09/02/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AI MESI DI  NOVEMBRE E  DICEMBRE 2024. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 12/2025,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RATTOPPAMENTO STRADE URBANE ED EXTRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO FEBBRAIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE G.R. PROCEDIMENTO TRIBUNALE PENALE DI CATANIA N.10938/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/10/2024 AL 08/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI BENEFICIARI ADI - SFL PARTECIPANTI AI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) – FONDO POVERTA’ 2020. CUP:  E21H24000040002  CIG : B511514A06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL’INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO CAP. 01021.10.0004 - BILANCIO 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA DI TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA “RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE COPERTURA E CHIUSURA PERIMETRALE DELL'ANFITEATRO ESISTENTE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM, ALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO CHE OSPITA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO DI VIA SOLFERINO N. 63” – CUP: E26F25000030002 – CIG: B62302B747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALE 2025. CIG: B6139C627F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. PETRALIA GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA VALE &amp; STEFY DI ARMELI NOCITTA CARMELA PER FORNITURA IN ECONOMIA DI N. 15 SCATOLE DI CARTA PER FOTOCOPIE A4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA - MESE GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ANCOS APS  PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 35 DEL 14.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000207/2025 DEL 28.02.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 – 1° GRUPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AREA CIMITERIALE PER COSTRUZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A 8 POSTI LOTTO 3/P - DITTA VERZI' DOMENICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI GENNAIO 2025 - 2° GRUPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RANDAGISMO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI ECONOMATO RELATIVO AL 1 ° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI – ANNO D’IMPOSTA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 12° RATA (AGOSTO-SETTEMBRE 2024) PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA COMPAGNIA S. ORSOLA  FIGLIE DI S. A. MERICI, DELL'IMMOBILE DI VIA MADONNA DEL CARMELO, ADIBITO AD USO SCOLASTICO. CIG : 95752588DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 2°  TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY  DELLA FATTURA N. 535/01 DEL 18.07.2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 19/2025,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENI SUSTANINABLE MOBILITY S.P.A. PER FORNITURA  CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE. CIG: B6139C627F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO FEBBARIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MARZO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO A TITOLO DI IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA  CARTOLIBRERIA CARTOLANDIA DI ASERO DOMENICO REGISTRATA SUL PORTALE PER “CEDOLE LIBRARIE”A.S. 2024/2025. CIG: B511EC161D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI RSU DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025. INSEDIAMENTO E COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IMMEDIA S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE ANNO 2025 - CIG: B4F4E40401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI 2024 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MOSAICO (P.I.04084400870). LIQUIDAZIONE. CIG: B455779C2C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I.-CIG:B68C0CCD60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA, DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE AREA TECNICA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “ AREA CONTABILE ” ANNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AREA TECNICA”. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “POLIZIA MUNICIPALE” ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA FRANCESCA RAPISARDA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.10.2024 AL 08.01.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 09.01.2025 AL 08.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2025 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9CAB6AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D9F46D16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 3/25 FEB - MAR 2025. CIG: B5D97D9C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1228/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DEL MACROAGGREGATO N. 3 – TITOLO N.1 - PROGRAMMA N. 5 "GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI" - MISSIONE N. 1 - BILANCIO 2024-2026 - ESERCIZIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L' ELABORAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 11 DEL 17/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO COMUNALE – PIAZZA UMBERTO I N. 8 -       CUP: E24J25000070001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO” – VIA SOLFERINO N. 63- CUP: E24D25000530001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: LOCALI COMUNALI SOTTO I PORTICI – VIA VITTORIO EMANUELE – CUP: E24J25000090001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE: PALAZZO ARDIZZONE – VIA VITTORIO EMANUELE N. 272 CUP: E24H25000070001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO EVOLUTA (RICHIESTA DI OFFERTA) RELATIVO ALL’AVVISO C.S.E. 2025- COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ANCHE TRAMITE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEGLI EDIFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L’APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. EDIFICIO COMUNALE DI VIA REGINA MARGHERITA N. 10 – CUP: E24J25000080002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 29/2025,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 168/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI VERBALI ELEVATI IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 921-986/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 338/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO “2° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2025". ASSOCIAZIONE PRO LOCO. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PATERNÒ N. 326 DEL 21.11.2023 - R.G. 1041/2023. LIQUIDAZIONE SOMME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO APRILE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A SALDO DELLA FATTURE RELATIVE AL MESE DI  GENNAIO 2025. DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2025 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 904/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 782/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 177/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 171/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 886/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 303/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.48959 DEL 09.04.2025 ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALL’AVV. BRUNO DEBORA MARILENA; C.A. C/ COMUNE (R.G. N.4691/2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 922/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 212/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1182/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 767/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1039/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1220/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025  - 1° GRUPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO  ALL’ AVV. MAURO DI PACE PROC. R.G. N. 5773/2017.C.A. CT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ELETTORALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 789-790-791/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 124/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 122/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “LO SPORT E' DI TUTTI” - GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO BRUNO DEBORA MARILENA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 367/2025 - RG N. 11251/2024 - CIG:B68BF622A8. ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE  AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DOTT. ANGILETTI FABIO ESPERTO TECNICO PNNR – PROFILO MIDDLE (CODICE FT/COE).PERIODO MARZO - APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1230/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1037/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LO SPORT È DI TUTTI" A VALERE SUI FONDI CONCESSI DALL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PER I MINORENNI DI ETÀ COMPRESA TRA 6 E 17 ANNI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO ISTANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE INTERESSATE AD ADERIRE ALL'INIZIATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA DELLE CALDAIE COLLOCATA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO E REDAZIONE DEI LIBRETTI DELLE CALDAIE NEGLI EDIFICI COMUNALI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI UN AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA A TEMPO INDETERMINATO PER LA SELEZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PIRANDELLO” – CIG: B512142715.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE POSTO NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA REG. MARGHERITA, 10.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LAVORI DI PULIZIA ALVEO E RIMODELLAMENTO ARGINI DEL TORRENTE SPURPI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 669/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 331/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. SENTENZA N. 338/2024 R.G. NN. 221/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA  20 BIS – LOTTO 1 - SICILIA” PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI USI – SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG CONVENZIONE 963271825D - CIG DERIVATO B4B485ADD4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE MANUTENZIONE LAMPADE VOTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNO CIVICO. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1292/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. SALVATORE RUSSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027– PERIODO DAL 09/01/2025 AL 08/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI , AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI  MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 1160/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ACCONTO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BIONDI. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 15531/2022 A CARICO DI B.I. - CIG:B68C0CCD60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACCONTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI MARZO 2025  - 2° GRUPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 8216/24, RG 2808/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 906/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 350/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 136/2024 G.D.P. PATERNO’ (R.G. N. 1228/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO NELLE  STRADE MENDOLITO, MASTRO BENEDETTO E VIA CONTARINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFRANCAZIONE IMMOBILE IN SANTA MARIA DI LICODIA, LIVELLARI: CALVAGNA FRANCESCO SALVATORE, GULISANO LUCIA, SPAMPINATO CONSOLATA E ROSIGLIONE SALVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARI. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 96/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVATO DA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DI VERBALE ELEVATO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 142 DEL C.D.S. R.G. NN. 90/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURA DEL 29.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA  ANTICIPO 20% SULL'INCARICO  PROFESSIONALE  SERVIZIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA PER  LA REDAZIONE DELLA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON BOSCO, VIA SOLFERINO 63. CUP: E26F22000160001 – CIG: B32B7D49AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI  PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA BATTIATO VENERANDO.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INDAGINE PRELIMINARE SULLA DISCARICA DISMESSA IN STRADA LOCO ARANCI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7081126CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE  AREA TECNICA – ADESIONE IN ACCORDO QUADRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE - CIG: B5077A4E1B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA FERRERI, PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE PER IL PERIODO DAL 14 AL 29 DICEMBRE 2024 E DAL 1 AL 13 GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE DELLE FONTANINE DEL CENTRO URBANO  - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2022, DENOMINATO “DISSETANO, RINFRESCANO , ARREDANO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO AUTOMEZZI FIAT PUNTO E FIAT IVECO (AUTOCARRO) IN DOTAZIONE AL SETTORE - AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DOTT. LUIGI LONGO.  AFFIDAMENTO DI INCARICO FINALIZZATO AL RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (CARTELLA N. 2932020000133667001). CIG: B707F66598.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF E PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PERIODI DAL10/02/2025 AL 09/05/2025 ALLA DITTA EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE IN CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) - PNRR, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP E21C22000080006 - CIG 95798885AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 36/2025,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO MAGGIO 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRODOTTI DEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA. MESI FEBBRAIO-MARZO E APRILE  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>TUTELA AMBIENTALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE J. F. KENNEDY DELLA FATTURA RELATIVA AL IV TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE. CIG: B2072275CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) - FONDO POVERTA’ 2020 - CUP:   E21H24000040002   CIG: B5123C273A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI MARZO E APRILE 2025. CIG: B51B37E440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. CIG: B51B37E440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVVOCATO NUNZIO M. DISTEFANO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 5 RICORSI AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ELEVATE DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA (PROT. 9524-10383-11527-12320-12814/2024). CIG: B5B8780ABA. ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'INTERNO DELLE STESSO MACROAGGRECATO. BILANCIO 2024-2026. ESERCIZIO 2025.COMPETENZE AI COMPONENTI DI SEGGIO PER I REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE  IN OCCASIONE DEI REFERENDUM PREVISTI DALL'ART. 75 DELLA COSTITUZIONE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E NOTIFICA ATTI DI GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA  N.14 DEL 24.03.2025 A SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEROY MERLIN CATANIA - LOC. VALCORRENTE - CC ETNAPOLIS  PER LA FORNITURA DI N. 24 TAVOLI PIEGHEVOLI PER ARREDO UFFICI DI SEZIONE ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>RAGIONERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'UTENZA COMUNALE  “ALTRI USI” - CIVICO CIMITERO – PERIODO APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI”, PERIODO APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI DI “ALTRI USI” - EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO  IN DISCARICA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DA SFALCI DI POTATURA PRODOTTI NEL TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA.DITTA PROGITEC SRL .-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) – CIG: B602D4B3E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>LAVORI PUBBLICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA FORNITURA  BENI STRUMENTALI  PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' - FONDO POVERTA’ 2020 . CUP:   E21H24000040002   CIG: B5125F57D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO NEGLI IMMOBILI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 000287/2025 DEL 31.03.2025, ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, PERIODO DI APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)- CUP: E51F24006230006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO PER L’ ADESIONE ALL’ ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). CUP: E51F24006230006. CIG: B74CC11262.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO SITO WEB “SANTA MARIA DI LICODIA -MOSTRA VIRTUALE – LA STORIA NELLA STORIA” 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SICILIANE CATANIA. CIG:  B9D5BA3D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE C.A.S.A. DI  BIANCAVILLA. CIG:  B9D58ACB1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO CIVICO. ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI . TRASPORTO IN CTR  AI SENSI DELLA L. 104/92. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CTR ONLUS “J.F. KENNEDY “DI ADRANO. ANNO 2026. CIG : B9DA3C75BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – SOC. COOP. SOC. “CO.SER.” ARL. CIG:  B9D599E2D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE IRIDE. CIG: B9D5A6570A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – COOPERATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE DI  ACI CATENA.  CIG: B9D5AF09BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  ANNO D'IMPOSTA  2020, 2021 E 2022 . ACCERTAMENTO D’ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMMA INTROITATA DAL COMUNE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI- ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO E MICRONIDO COMUNALE (REP. 8/2021) AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 – 31.03.2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CITTA' METROPOLITANA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REGIONE SICILIA SOMME INTROITATE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI OPERATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA IMPEGNATA PER RINNOVO POLIZZA RCA PER LO SCUOLABUS MERCEDES DD322SW.  CODICE CIG: B99F293421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IRIDE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025 - C.I.G. 798280858E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 102/25,  ALLA  SOCIETA'  BROSS-PA S.R.L PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FORMATIVO AI FINI DELLA GESTIONE ECONOMICOAMMINISTRATIVA DELL’ENTE PER L’ANNO 2025. - MESE DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE  ORDINARIA  ALL'ECONOMO  COMUNALE 1°  TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>ECONOMATO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLE FATTURE DI TELEFONIA FISSA PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9CAB6AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SPACCABIT S.R.L.  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. CIG: B99A1175E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE. ABBONAMENTO ANNUALE PIATTAFORMA EDK “FORMAPPALTI”. FORMAZIONE DIPENDENTI. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL’ ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/98, MOD. DALL’ ART. 50 DELLA LEGGE N. 144/99. D. P. C. M.  21/12/2000 N. 452.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL F-23 RELATIVO A CONTRIBUTO UNIFICATO - AVVOCATO PIERPAOLO LUCIFORA. PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI N. 1 RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ELEVATA DAL COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA. SENTENZA N. 5115/2025 – R.G. N. 7597/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI FALDONI E CARTA PER FOTOCOPIE. ANNO 2026. CIG: B9DB84E64D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA FISSA UFFICI P.M. PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D97D9C55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TIM S.P.A. DELLA FATTURA DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/26 OTT - NOV 2025. CIG: B5D9F46D16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE – ESERCIZIO 2025.- PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FABIO LO PRESTI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025 . CIG: BA0CF460B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTALE CON POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTRATTUALE N.30077176-002. ANNO 2025. PERIODO 01/12/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO AGOSTO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – MESE DI NOVEMBRE 2025 (POD 76520).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO DICEMBRE 2025 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONI, PERIODO GENNAIO 2026 - SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE  DEL CARNEVALE LICODIESE 2026. APPROVAZIONE VERBALE DI COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A ENEL SOLE S.R.L. RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA  ILLUMINAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ARTURO BIANCO, COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE DI POLIZIA VETERINARIA SMALTIMENTO CARCASSE DI  OVINI REG. CE N 1069/2009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SINDACO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. ARTURO BIANCO. ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE LEGALI AVVOCATO FRANCESCO BIONDI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI CATANIA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RG. N. 2829/2025. CIG: BA0F5558DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. ANGELO VENTURA PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024-2027 – PERIODO DAL 08/11/2025 - 08/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALLE UTENZE COMUNALI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, FATTURE N. 20/PA DEL 22/02/2024 E N.41/PA DEL 20/03/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME QUALE CONTRIBUTO FISSO, VARIABILE E DI FORMAZIONE PER LA RILEVAZIONE DA LISTA PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA’ “3° CARNEVALE SOTTO LA TORRE 2026" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DM CONSULTING, VIA ANTONINO DI SANGIULIANO,17- A 95039 - TRECASTAGNI (CT) - P.I. 05437830879.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Affari Generali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - SETTORE AREA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL RIFUGIO SANITARIO “OASI CISTERNAZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 05/07/2025 -  SIMETO AMBIENTE S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193, COMMA 3, 194, COMMA 3 E 42 COMMA 2 LETT I DEL TUEL. ANNUALITÀ 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2025. PROGETTO "NATALE IN FESTA 2025".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI”- CIVICO CIMITERO – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE "SICRA EVO E SICRAWEB" A SERVIZIO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE, CONTABILITA, TRIBUTI, SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, PERSONALE, PRESENZE ASSENZE, PUBBLICAZIONI, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PER ANNI 2025-2027 CANONE ANNO 2026 - CIG:B7EB9C8FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A MAGGIOLI S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET FINANZIATO CON FONDI SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATIONEU". CUP:E21F22000380006. CIG:9733272625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>C.E.D.</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEL PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE GIUDICE DI PACE SENTENZA N. 180/2024. SPECCHIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVE ALLE UTENZE DI “ALTRI USI” -EDIFICI SCOLASTICI – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI 2025/2026 ALLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI .S.M. DI LICODIA  - ODV CF: 93017080875. CIG: B8E504D463. PERIODO DAL 21/12/2025 AL 20/02/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E BENI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA N. 293 2026 00000426 78 001. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023. AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS RELATIVE ALL' UTENZA COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO – PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZI A RETE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE PIANO PEF E PROIEZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Tecnica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA TEFA ( TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA RELATIVAMENTE ALLE SOMME INCASSATE NELL'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Area Contabile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
</data>
